POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 53-1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Fuerzas Conjuntas
  • Oficina de Prensa
  • Oficina de Seguridad y Protección
  • Oficina del Superintendente
  • Oficina del Superintendente Asociado
  • Superintendencia Auxiliar de La Fortaleza
  • Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
  • Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
  • Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional

DATOS ESTADÍSTICOS

Delitos Tipo I Reportados 2012 2013 2014

 

Apropiaciones ilegales 30,545 29,935 29,935
Asesinatos 978 958 958
Escalamientos 15,287 14,981 14,981
Hurto de vehículos 5,847 5,730 5,730
Robos 6,298 6,172 6,172
Violaciones 32 31 31
Agresiones agravadas 2,733 2,678 2,678
Total delitos 61,720 60,485 60,485

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 18,661 18,623 17,867 17,140 16,500

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Accidentes de tránsito 225,000 220,000 215,000
Clientela atendida 2,536,736 2,536,736 2,536,736
Muertes por accidentes de tránsito 320 300 280

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a Nivel Central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

Público en General

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes, que intenten penetrar a nuestras costas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: la "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Querellas recibidas 50,268 50,585 50,725
Querellas esclarecidas 37,575 37,825 38,120
Por ciento de esclarecimiento 75 75 75

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2013-14.

Clientela

Personas intervenidas por violar las leyes establecidas

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.

Clientela

Personal de la agencia

Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Capítulos establecidos 200 220 220
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 20,000 22,000 22,000

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Escuelas en vigilancia fija 19 19 19
Escuelas en vigilancia preventiva 94 94 94
Matrícula 501,899 501,899 501,899

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia.

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes por servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda la población de la Isla

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Certificado de Antecedentes Penales 1,100,000 1,100,000 1,150,000
Licencias de Armas 12,500 13,200 16,622

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Ex-Gobernadores y Familiares 3 4 4
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

Toda la población de la Isla

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas. Desde el 30 de junio de 2010, el Superintendente retiró la vigilancia en los residenciales públicos; solamente se le da vigilancia al Centro de Monitoreo. Tiene 24 agentes y 34 reservistas, que incluyen un sargento y un teniente.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $840,690,000. Los recursos incluyen $802,943,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,600,000 de Asignaciones Especiales del Fondo General y $1,277,000 de Fondos Federales, $2,635,000 de Fondos Especiales Estatales y $27,235,000 de Otros Ingresos.

El total presupuesto recomendado refleja un aumento de $25,949,000 en comparación con el presupuesto aprobado en el año fiscal 2012-2013. Estos aumentos están encaminados a absorber los beneficios de pago de licencia de enfermedad, compromiso de aumento de salario y plan médico para los policías y adquirir materiales y equipo, entre otros.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General para gastos de funcionamiento asciende a $802,565,000, lo que representa un aumento de $4,908,000 en relación con el año fiscal vigente. En el concepto de nómina, dicho cambio considera parcialmente, los aumentos que la Agencia solicitó para cubrir los beneficios incrementales en los convenios colectivos ya negociados, pago de liquidación de licencia de enfermedad, y el compromiso de pago de aumento de sueldo y de la aportación a los planes médicos para los policías. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso a lo que se presupuestó en el año fiscal 2012-2013, estimado de la jubilación de empleados y recortes en la nómina de confianza, según la política pública vigente. Se recomendó una nómina para cubrir los gastos de 16,500 empleados de la Policía de Puerto Rico, lo que representa un aumento sobre la proyección al 30 de junio de 2013 de 16,200 empleados.

En las partidas restantes de funcionamiento, se consideran los estimados de consumo de agua, energía eléctrica, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año fiscal anterior. Se realizó un ajuste en la partida de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo bajo la directriz de que se implante sin afectar el servicio directo mediante ajustes. Finalmente, se recomendó $8,000,000 para materiales y equipo que equivale a aproximadamante $500 por policía. Además de las Asignaciones Especiales para diversos conceptos de equipo especializado.



Los recursos provenientes de las Asignaciones Especiales del Fondo General incluye la cantidad de $6,600,000. Estas consisten de $1,800,000 para ofrecer mantenimiento extraordinario a la flota vehicular; $1,300,000 para reforzar unidades de K-9, que incluye los puntos marinos; $2,500,000 para operativos de control de narcotráfico; y $1,000,000 dirigido al establecimiento del Programa Alto al Fuego Comunitario para combatir la violencia. Además, se recomienda una Asignación Especial bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto de $3,500,000 para el arrendamiento, operación y mantenimiento de tres unidades nuevas y restauración de tres helicópteros existentes y un avión.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de varias leyes, y su utilización se consignará conforme con lo que se dispone en las siguientes leyes: Fondo Especial de Donaciones, mediante la Ley 16 -1989, que se utilizarán para la compra de equipo; Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego, mediante la Ley 404 -2000, para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos necesarios que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como el de minimizar la utilización de armas de fuego para la comisión de actos delictivos; Fondo Especial de Vehículos Hurtados, mediante la Ley 208 -1998, para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y Fondo Especial Programa de Reciclaje, mediante la Ley 12 -1995, conocida como "Ley de la Administración de Documentos Públicos", para la compra de materiales y suministros.

Los Otros Ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. Además, se generan ingresos por los servicios policiacos prestados. En este concepto también se incluyen los recursos del Fondo de apoyo presupuestario para continuar con el establecimiento de la Reforma de la Policía, según establece la demanda federal y para la compra de armas, municiones y chalecos necesarios para dotar a los miembros de este Cuerpo con herramientas necesarias para combatir la criminalidad y ofrecerles seguridad a éstos.

Los Fondos Federales provienen principalmente de las propuestas "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program". Para el Año Fiscal 2013-14 se presenta una disminución en Fondos Federales de $8,357,000 debido a la finalización de varias propuestas, tales como: "Juvenile Accountability Incentive Block Grant', "Violence Against Woman Formula Grants", "Bulletproof Vest Partnership Program", "Community Prosecution and Project Safe Neighorhoods", "Edward Byrne Memorial Justice", "Homeland Security Grant Program", y la de "Citizen Corps".

Los recursos provenientes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés) reflejan una disminución de $1,109,000, ya que los mismos no recurren.





RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Control y Seguridad en el Tránsito 38,370 37,935 36,458 34,940
Dirección y Administración General 40,975 7,764 5,847 25,359
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 20,395 19,870 18,972 22,219
Investigación Criminal 94,811 101,266 97,035 90,527
Recursos Humanos y Fiscales 16,171 19,656 16,598 15,836
Relaciones con la Comunidad 7,611 7,843 7,567 7,373
Seguridad Escolar 7,534 7,647 7,542 7,491
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 16,443 15,547 12,810 11,613
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 23,696 28,504 24,013 21,877
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 3,353 3,613 3,440 2,536
Vigilancia Policiaca 495,336 588,735 564,429 583,187
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 19,706 22,564 19,652 17,354
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 784,401 860,944 814,363 840,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 0 230 0 0
Investigación Criminal 551 578 378 378
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 450 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,001 808 378 378
 
Mejoras Permanentes
Vigilancia Policiaca 100 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Total, Programa 785,502 862,202 814,741 840,690
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 729,089 760,625 797,657 802,565
Asignaciones Especiales 0 21,365 0 6,600
Recursos por Financiamiento 34,948 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,584 59,564 2,528 2,635
Fondos Federales 6,789 7,578 9,634 1,277
Fondos Federales ARRA 3,751 4,677 1,109 0
Otros Ingresos 8,240 7,135 3,435 27,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 784,401 860,944 814,363 840,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 551 578 378 378
Asignaciones Especiales 0 230 0 0
Fondos Especiales Estatales 450 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,001 808 378 378
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 100 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Total, Origen de Recursos 785,502 862,202 814,741 840,690
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 695,863 753,498 728,828 703,574
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 61,776 53,129 56,961 75,624
Servicios Comprados 9,042 9,521 7,951 8,211
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 63 54 54
Gastos de Transportación 941 483 575 284
Servicios Profesionales 977 4,835 1,864 1,202
Otros Gastos Operacionales 2,764 7,079 1,779 5,365
Asignaciones Englobadas 0 315 0 22,300
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 3,456 450 450
Compra de Equipo 6,188 15,021 10,968 13,830
Materiales y Suministros 6,804 13,540 4,888 9,373
Anuncios y Pautas en Medios 10 4 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 784,401 860,944 814,363 840,312
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,001 808 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,001 808 378 378
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Total, Concepto 785,502 862,202 814,741 840,690

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Control y Seguridad en el Tránsito


Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 600
Fondos Especiales Estatales 0 1,342 0 0
Fondos Federales 1,859 0 0 0
Fondos Federales ARRA 0 236 122 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36,511 36,357 36,336 34,340
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,370 37,935 36,458 34,940
Total, Origen de Recursos 38,370 37,935 36,458 34,940
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 35,255 36,481 35,045 32,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,226 1,226 1,226 1,226
Servicios Comprados 293 189 126 126
Gastos de Transportación 25 14 7 7
Otros Gastos Operacionales 23 2 31 631
Compra de Equipo 1,392 8 4 304
Materiales y Suministros 156 15 19 194
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 38,370 37,935 36,458 34,940
Total, Concepto 38,370 37,935 36,458 34,940
 
Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 9 20 3 10
Otros Ingresos 0 0 0 20,000
Recursos por Financiamiento 34,948 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,018 7,744 5,844 5,349
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,975 7,764 5,847 25,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 230 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 230 0 0
Total, Origen de Recursos 40,975 7,994 5,847 25,359
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 39,436 4,473 4,480 3,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,152 1,152 1,152 1,152
Servicios Comprados 74 43 51 51
Gastos de Transportación 58 16 16 16
Servicios Profesionales 148 2,020 76 76
Otros Gastos Operacionales 17 19 13 13
Asignaciones Englobadas 0 0 0 20,000
Compra de Equipo 16 4 9 16
Materiales y Suministros 66 33 41 41
Anuncios y Pautas en Medios 8 4 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,975 7,764 5,847 25,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 230 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 230 0 0
Total, Concepto 40,975 7,994 5,847 25,359
 
Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 3,800
Fondos Especiales Estatales 0 882 0 0
Fondos Federales 0 150 364 0
Fondos Federales ARRA 1,792 472 159 0
Otros Ingresos 0 0 0 1,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,603 18,366 18,449 17,019
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,395 19,870 18,972 22,219
Total, Origen de Recursos 20,395 19,870 18,972 22,219
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,536 17,360 16,478 14,623
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 559 537 542 542
Servicios Comprados 514 427 818 818
Gastos de Transportación 547 165 317 29
Otros Gastos Operacionales 9 77 125 2,559
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,300
Compra de Equipo 1,266 465 161 614
Materiales y Suministros 964 839 531 1,734
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,395 19,870 18,972 22,219
Total, Concepto 20,395 19,870 18,972 22,219
 

Investigación Criminal

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 165 0 600
Fondos Especiales Estatales 739 5,968 500 600
Fondos Federales 2,276 3,376 6,052 1,003
Fondos Federales ARRA 1,859 2,493 648 0
Otros Ingresos 0 150 0 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 89,937 89,114 89,835 88,024
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 94,811 101,266 97,035 90,527
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 551 578 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 551 578 378 378
Total, Origen de Recursos 95,362 101,844 97,413 90,905
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 88,557 94,432 91,139 84,490
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,912 2,856 2,877 2,796
Servicios Comprados 278 273 245 287
Gastos de Transportación 110 68 57 54
Servicios Profesionales 60 152 268 55
Otros Gastos Operacionales 894 2,219 693 645
Asignaciones Englobadas 0 315 0 0
Compra de Equipo 1,617 609 1,293 1,211
Materiales y Suministros 383 342 463 989
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 94,811 101,266 97,035 90,527
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 551 578 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 551 578 378 378
Total, Concepto 95,362 101,844 97,413 90,905
 
Recursos Humanos y Fiscales

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 2,799 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,171 16,857 16,598 15,836
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,171 19,656 16,598 15,836
Total, Origen de Recursos 16,171 19,656 16,598 15,836
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,386 14,474 14,344 13,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 720 720 720 720
Servicios Comprados 202 356 311 311
Gastos de Transportación 10 10 12 12
Servicios Profesionales 324 704 670 670
Otros Gastos Operacionales 348 3,148 151 151
Compra de Equipo 20 9 13 13
Materiales y Suministros 159 235 350 350
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,171 19,656 16,598 15,836
Total, Concepto 16,171 19,656 16,598 15,836
 

Relaciones con la Comunidad

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 1,000
Fondos Especiales Estatales 0 340 0 0
Fondos Federales 8 0 17 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,603 7,503 7,550 6,373
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,611 7,843 7,567 7,373
Total, Origen de Recursos 7,611 7,843 7,567 7,373
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,473 6,792 6,452 5,275
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 956 956 956 956
Servicios Comprados 34 10 15 15
Gastos de Transportación 57 34 57 57
Otros Gastos Operacionales 10 0 9 9
Asignaciones Englobadas 0 0 0 1,000
Compra de Equipo 2 2 19 2
Materiales y Suministros 79 49 59 59
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,611 7,843 7,567 7,373
Total, Concepto 7,611 7,843 7,567 7,373
 


Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 124 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,534 7,523 7,542 7,491
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,534 7,647 7,542 7,491
Total, Origen de Recursos 7,534 7,647 7,542 7,491
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,480 7,591 7,467 7,366
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 38 56 56 56
Servicios Comprados 16 0 4 4
Materiales y Suministros 0 0 15 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,534 7,647 7,542 7,491
Total, Concepto 7,534 7,647 7,542 7,491
 

Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 462 0 0
Otros Ingresos 6,807 5,496 3,200 3,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,636 9,589 9,610 8,413
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,443 15,547 12,810 11,613
Total, Origen de Recursos 16,443 15,547 12,810 11,613
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,622 10,051 9,589 8,192
Servicios Comprados 1,667 1,960 1,400 1,400
Otros Gastos Operacionales 368 312 0 0
Compra de Equipo 1,732 578 900 1,100
Materiales y Suministros 3,054 2,646 921 921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,443 15,547 12,810 11,613
Total, Concepto 16,443 15,547 12,810 11,613
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 836 5,121 2,025 2,025
Fondos Federales 0 0 300 0
Fondos Federales ARRA 90 124 49 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,770 23,259 21,639 19,852
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,696 28,504 24,013 21,877
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 450 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 450 0 0 0
Total, Origen de Recursos 24,146 28,504 24,013 21,877
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,509 19,904 19,513 17,176
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,010 1,010 1,010 1,010
Servicios Comprados 1,415 1,868 1,193 1,193
Gastos de Transportación 27 22 17 17
Servicios Profesionales 371 1,652 357 357
Otros Gastos Operacionales 629 956 42 42
Compra de Equipo 131 2,360 928 1,079
Materiales y Suministros 604 732 953 1,003
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,696 28,504 24,013 21,877
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 450 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 450 0 0 0
Total, Concepto 24,146 28,504 24,013 21,877
 



Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 218 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,353 3,395 3,440 2,536
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,353 3,613 3,440 2,536
Total, Origen de Recursos 3,353 3,613 3,440 2,536
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,101 3,306 3,088 2,134
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 95 105 105 105
Servicios Comprados 8 20 49 49
Gastos de Transportación 49 83 51 51
Otros Gastos Operacionales 4 3 13 13
Compra de Equipo 1 2 2 2
Materiales y Suministros 95 94 132 182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,353 3,613 3,440 2,536
Total, Concepto 3,353 3,613 3,440 2,536
 



Vigilancia Policiaca

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 21,200 0 600
Fondos Especiales Estatales 0 42,014 0 0
Fondos Federales 2,646 1,399 2,901 274
Fondos Federales ARRA 10 1,352 131 0
Otros Ingresos 1,433 1,489 235 2,335
Resolución Conjunta del Presupuesto General 491,247 521,281 561,162 579,978
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 495,336 588,735 564,429 583,187
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 100 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Total, Origen de Recursos 495,436 589,185 564,429 583,187
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 435,839 516,107 501,633 497,047
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 53,086 44,474 48,280 67,024
Servicios Comprados 4,541 4,375 3,739 3,957
Donativos, Subsidios y Distribuciones 36 63 54 54
Gastos de Transportación 58 71 41 41
Servicios Profesionales 74 307 493 44
Otros Gastos Operacionales 462 343 702 1,302
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 3,456 450 450
Compra de Equipo 11 10,984 7,639 9,489
Materiales y Suministros 1,229 8,555 1,389 3,770
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 495,336 588,735 564,429 583,187
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 100 450 0 0
Total, Concepto 495,436 589,185 564,429 583,187
 

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 274 0 0
Fondos Federales 0 2,653 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,706 19,637 19,652 17,354
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,706 22,564 19,652 17,354
Total, Origen de Recursos 19,706 22,564 19,652 17,354
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,669 22,527 19,600 17,252
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 22 37 37 37
Materiales y Suministros 15 0 15 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,706 22,564 19,652 17,354
Total, Concepto 19,706 22,564 19,652 17,354