CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico".

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger la vida de los ciudadanos y las propiedades.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Adiestramiento
  • Área de Administración
  • Área de Extinción
  • Área de Prevención
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
  • Oficina del Jefe de Bomberos

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,881 1,843 1,946 1,919 1,910

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Descripción del Programa

Este Programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

Clientela

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas


Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrecer servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.


Clientela

Personal civil y de rango de la agencia



Educación y Prevención de Incendios

Descripción del Programa

Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Charlas a envejecientes 45 47 50
Exhibiciones de equipo contra incendios 260 273 287
Exhibiciones generales 2,700 2,835 2,977
Otras actividades promocionales y educativas 1,618 1,699 1,784
Presentaciones en escuelas elementales 2,535 2,662 2,795

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.


Clientela

Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general

Extinción y Control de Incendios

Descripción del Programa

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.

Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Extinción y Control de Incendios 12,358 11,740 11,153

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Este Programa atiende a la ciudadanía, conforme a lo establecido en la Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, que crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico


Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.

Clientela

Atiende a la ciudadanía en general

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $75,258,000. Los recursos incluyen $67,545,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,300,000 de Asignaciones Especiales, $1,052,000 de Fondos Federales, $300,000 de Otros Ingresos y $4,061,000 de Fondos Especiales Estatales.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $3,328,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este aumento se debe principalmente a asignaciones de fondos federales en los programas "Cooperative Forestry Assistance" y "Child Safety and Child Booters Seats Incentive", así como recursos para gastos de nómina y costos relacionados de la Agencia provenientes de la resolución conjunta del Presupuesto General.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargos a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $67,545,000 lo cual representa un aumento de $2,049,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos aumentos solicitados para cubrir los beneficios incrementales de convenios colectivos ya negociados y la liquidación del exceso de licencia de enfermedad. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de consumo de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que se ha asignado la totalidad de los recursos para el pago de los bonos en el año fiscal 2014. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $2,300,000 para cubrir el costo de nómina de los 100 bomberos reclutados durante el año fiscal 2012-2013.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de $4,061,000 que provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43 - 1998 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme". El uso de estos recursos está dispuesto por Ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades. Además, incluye los fondos necesarios para completar el pago de facilidades y servicios públicos.

Los Fondos Federales provienen de los siguientes programas: "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety And Child Booters Seats Incentive".

Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 340 343 344 344
Dirección y Administración General 1,579 1,453 1,454 1,454
Educación y Prevención de Incendios 4,440 4,037 4,055 4,055
Extinción y Control de Incendios 61,130 59,738 60,957 63,470
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 3,632 5,817 5,120 5,935
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,121 71,388 71,930 75,258
Total, Programa 71,121 71,388 71,930 75,258
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,628 63,359 65,496 67,545
Asignaciones Especiales 0 0 3,055 2,300
Recursos por Financiamiento 55,564 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 5,540 6,468 3,000 4,061
Fondos Federales 1,128 244 39 1,052
Fondos Federales ARRA 928 803 6 0
Otros Ingresos 333 514 334 300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,121 71,388 71,930 75,258
Total, Origen de Recursos 71,121 71,388 71,930 75,258
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 62,096 61,921 61,901 65,026
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,816 3,754 3,345 4,218
Servicios Comprados 863 953 882 747
Donativos, Subsidios y Distribuciones 31 31 40 40
Gastos de Transportación 87 92 75 104
Servicios Profesionales 131 230 210 200
Otros Gastos Operacionales 572 297 287 223
Asignaciones Englobadas 0 0 3,055 2,300
Pago de Deuda de Años Anteriores 215 182 165 100
Compra de Equipo 3,029 2,638 856 1,340
Materiales y Suministros 1,274 1,290 1,113 960
Anuncios y Pautas en Medios 7 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 71,121 71,388 71,930 75,258
Total, Concepto 71,121 71,388 71,930 75,258




RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

ADIESTRAMIENTO EN TÉCNICAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 321 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19 343 344 344
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 340 343 344 344
Total, Origen de Recursos 340 343 344 344
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 340 343 344 344
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 340 343 344 344
Total, Concepto 340 343 344 344
 

DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 994 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 585 1,453 1,454 1,454
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,579 1,453 1,454 1,454
Total, Origen de Recursos 1,579 1,453 1,454 1,454
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,579 1,453 1,454 1,454
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,579 1,453 1,454 1,454
Total, Concepto 1,579 1,453 1,454 1,454
 


EDUCACIÓN Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 4,128 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 312 4,037 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,440 4,037 4,055 4,055
Total, Origen de Recursos 4,440 4,037 4,055 4,055
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,440 4,037 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,440 4,037 4,055 4,055
Total, Concepto 4,440 4,037 4,055 4,055
 



EXTINCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS


Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 3,055 2,300
Fondos Especiales Estatales 5,540 6,468 3,000 4,061
Fondos Federales 1,128 244 39 1,052
Fondos Federales ARRA 928 803 6 0
Recursos por Financiamiento 47,196 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,338 52,223 54,857 56,057
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,130 59,738 60,957 63,470
Total, Origen de Recursos 61,130 59,738 60,957 63,470
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 52,438 50,785 51,262 53,538
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,816 3,754 3,345 4,218
Servicios Comprados 863 953 882 747
Donativos, Subsidios y Distribuciones 31 31 40 40
Gastos de Transportación 87 92 75 104
Servicios Profesionales 131 230 210 200
Otros Gastos Operacionales 572 292 287 223
Asignaciones Englobadas 0 0 3,055 2,300
Pago de Deuda de Años Anteriores 215 182 165 100
Compra de Equipo 2,799 2,320 522 1,040
Materiales y Suministros 1,177 1,099 1,113 960
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,130 59,738 60,957 63,470
Total, Concepto 61,130 59,738 60,957 63,470
 

SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1 / LÍNEA DE MALTRATO DE MENORES

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 333 514 334 300
Recursos por Financiamiento 2,925 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 374 5,303 4,786 5,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,632 5,817 5,120 5,935
Total, Origen de Recursos 3,632 5,817 5,120 5,935
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,299 5,303 4,786 5,635
Otros Gastos Operacionales 0 5 0 0
Compra de Equipo 230 318 334 300
Materiales y Suministros 97 191 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 6 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,632 5,817 5,120 5,935
Total, Concepto 3,632 5,817 5,120 5,935