GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidad de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidad de la Guardia Nacional Terrestre

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 402 359 368 348 372

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Guardia Estatal de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que la Guardia Estatal es activada por el Gobernador.

Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $56,148,000. Los recursos incluyen $14,332,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $34,016,000 de Fondos Federales y $7,800,000 de Asignaciones Especiales.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento neto de $7,444,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio obedece a un incremento en asignaciones especiales y a recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Además, contempla una reducción de Fondos Especiales Estatales no recurrentes.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $14,332,000 lo cual representa un aumento de $2,801,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera los aumentos por liquidaciones de licencias de enfermedad y cubrir deficiencias en nómina y costos relacionados particularmente en lo referente a la seguridad de sus instalaciones. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados, al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2012-2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente. Los recursos asignados proveerán para cumplir con los compromisos que impone su Ley Orgánica para preservar la paz, el orden y la seguridad de la ciudadanía en general y servir de apoyo militar al Ejecutivo de Estados Unidos de América en conflictos bélicos.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros. La partida de otros gastos fue ajustada conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio.

La Asignación Especial incluye $7,800,000 los cuales se utilizarán para el pago de nómina por la activación de los policías militares como parte del compromiso programático de la presente Administración conocido como Escudo Costero, para el control de la entrada de armas y drogas por los puertos y aeropuertos del país.

Los Fondos Federales incluyen $34,016,000 que provienen del Programa "National Guard Military Operations Maintenance". Estos recursos son a través del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa y el Gobierno de Puerto Rico. Los mismos se utilizan para cubrir los gastos de nómina, funcionamiento de la agencia y para mejoras permanentes en las instalaciones de la Guardia Nacional.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 844 958 745 745
Guardia Estatal de Puerto Rico 162 168 188 115
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 28,420 26,234 38,849 46,366
Servicios Auxiliares de Administración 4,544 4,489 4,677 4,677
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,970 31,849 44,459 51,903
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 894 693 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Total, Programa 34,864 32,542 48,704 56,148
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,725 8,422 11,531 14,332
Asignaciones Especiales 0 0 0 7,800
Recursos por Financiamiento 4,169 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 3,100 0
Fondos Federales 26,076 23,027 29,828 29,771
Otros Ingresos 0 400 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,970 31,849 44,459 51,903
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 693 4,245 4,245
Fondos Federales ARRA 894 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Total, Origen de Recursos 34,864 32,542 48,704 56,148
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,812 18,572 23,720 28,443
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,994 4,525 5,572 8,157
Servicios Comprados 6,835 3,139 7,482 3,687
Gastos de Transportación 84 346 379 379
Servicios Profesionales 3,278 1,996 2,927 2,927
Otros Gastos Operacionales 109 343 364 286
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 84 0 0
Compra de Equipo 40 114 123 123
Asignación Pareo Fondos Federales 1,773 2,579 3,729 3,950
Materiales y Suministros 45 151 163 3,951
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,970 31,849 44,459 51,903
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Total, Concepto 34,864 32,542 48,704 56,148

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 692 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 152 958 745 745
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 844 958 745 745
Total, Origen de Recursos 844 958 745 745
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 797 908 688 688
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47 50 50 50
Servicios Comprados 0 0 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 844 958 745 745
Total, Concepto 844 958 745 745
 




Guardia Estatal de Puerto Rico

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 67 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 95 168 188 115
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 162 168 188 115
Total, Origen de Recursos 162 168 188 115
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 77 90 93 93
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 5 5 5
Servicios Comprados 3 0 14 14
Gastos de Transportación 3 0 3 3
Otros Gastos Operacionales 74 73 73 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 162 168 188 115
Total, Concepto 162 168 188 115
 


Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 7,800
Fondos Especiales Estatales 0 0 3,100 0
Fondos Federales 22,588 19,539 26,136 26,079
Otros Ingresos 0 400 0 0
Recursos por Financiamiento 2,697 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,135 6,295 9,613 12,487
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,420 26,234 38,849 46,366
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 693 4,245 4,245
Fondos Federales ARRA 894 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Total, Origen de Recursos 29,314 26,927 43,094 50,611
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,543 14,295 19,520 24,243
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,384 3,855 4,938 7,523
Servicios Comprados 6,364 2,667 6,919 3,124
Gastos de Transportación 37 301 324 324
Servicios Profesionales 3,278 1,996 2,927 2,927
Otros Gastos Operacionales 6 242 260 255
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 84 0 0
Compra de Equipo 10 84 91 91
Asignación Pareo Fondos Federales 1,773 2,579 3,729 3,950
Materiales y Suministros 25 131 141 3,929
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,420 26,234 38,849 46,366
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Subtotal, Mejoras Permanentes 894 693 4,245 4,245
Total, Concepto 29,314 26,927 43,094 50,611
 




Servicios Auxiliares de Administración

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 3,488 3,488 3,692 3,692
Recursos por Financiamiento 713 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 343 1,001 985 985
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,544 4,489 4,677 4,677
Total, Origen de Recursos 4,544 4,489 4,677 4,677
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,395 3,279 3,419 3,419
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 558 615 579 579
Servicios Comprados 468 472 542 542
Gastos de Transportación 44 45 52 52
Otros Gastos Operacionales 29 28 31 31
Compra de Equipo 30 30 32 32
Materiales y Suministros 20 20 22 22
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,544 4,489 4,677 4,677
Total, Concepto 4,544 4,489 4,677 4,677