DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales". Posteriormente, conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, se reestructura dicho Departamento y se adscriben al mismo la Administración de Recursos Naturales y la Autoridad de Desperdicios Sólidos.


MISIÓN

Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Oficina de Asuntos Laborales
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Tecnología
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Oficial Examinador
  • Oficina del Secretario
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Endosos, Permisos y Licencias
  • Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Educación


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 16 14 13 4 13

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.

Clientela

Público en general



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $4,783,000. Estos recursos incluyen $4,683,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $100,000 de Asignaciones Especiales.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $277,000 en en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos en los gastos de funcionamiento.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $4,683,000, lo que representa una reducción de $227,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio contempla reducciones en la nómina de confianza según la política pública vigente. En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se refleja una reducción, principalmente en las Asignaciones Englobadas, conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio de directo. Estos fondos proveen para continuar el mantenimiento y operación eficaz de los 14 sistemas de bombas de control de inundaciones, localizados en: San Juan, Guaynabo, Cataño, Arecibo, Salinas, Juana Díaz y otros.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluyen $100,000 para la reserva de protección del arrecife de Isla Verde.

Los recursos recomendados permitirán al Departamento continuar con la elaboración y ejecución de la política pública sobre los recursos naturales y el medioambiente.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 939 5,080 5,060 4,783
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 939 5,080 5,060 4,783
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 175 20 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 175 20 0 0
Total, Programa 1,114 5,100 5,060 4,783
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 297 4,808 4,960 4,683
Asignaciones Especiales 0 121 100 100
Recursos por Financiamiento 642 151 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 939 5,080 5,060 4,783
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 175 20 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 175 20 0 0
Total, Origen de Recursos 1,114 5,100 5,060 4,783
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 805 839 832 812
Servicios Comprados 3 1 92 92
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1 20 89 89
Asignaciones Englobadas 128 4,219 4,039 3,782
Materiales y Suministros 2 1 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 939 5,080 5,060 4,783
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 175 20 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 175 20 0 0
Total, Concepto 1,114 5,100 5,060 4,783