DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, se eleva a rango constitucional dicho Departamento.


MISIÓN

Propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo y creador de la sociedad.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

    • Oficina de Asesores Legales
    • Oficina de Asuntos Fiscales
    • Oficina de Auditoría Interna
    • Oficina de Comunicaciones y Asuntos Públicos
    • Oficina de Epidemiología e Investigación
    • Oficina de Información y Avances Tecnológicos
    • Oficina de Preparación y Coordinación de la Respuesta en Salud Pública
    • Oficina de Recursos Externos
    • Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
    • Oficina de Registro Demográfico
    • Oficina del Programa de Asistencia Médica
    • Oficinas Regionales
    • Programa de Coordinación y Apoyo Social
    • Secretaría Auxiliar de Administración
    • Secretaría Auxiliar de Planificación y Desarrollo
    • Secretaría Auxiliar de Promoción de la Salud
    • Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud
    • Secretaría Auxiliar de Salud Ambiental y Laboratorios de Salud Pública
    • Secretaría Auxiliar de Salud Familiar y Servicios Integrados
    • Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 6,521 6,143 5,970 5,861 5,658

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. El mismo cuenta con 287 camas. Este Hospital recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, litotripcia, diálisis, centro de trauma, plasmaféresis, médula ósea, medicina nuclear, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Admisiones 9,798 10,287 10,287
Censo diario promedio 211 222 222
Días paciente 77,232 81,087 81,087
Estadía promedio 7 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por hospitales regionales, de área, municipales y hospitales privados.

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Pediátrico Universitario ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En esta facilidad, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica.

Actualmente, el Hospital ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, trasplante de médula ósea, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros.

Además, el Hospital cuenta con una Sala de Emergencias y cuatro Salas Quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. En esta facilidad, se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Los mismos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados.

En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas y ASEM.

La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del hospital. Está garantizada la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Admisiones 4,837 4,837 4,837
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 129 129 129
Días paciente 47,219 47,219 47,219
Estadía promedio 10 10 10
Intervenciones quirúrgicas 3,460 3,460 3,460
Visitas a clínicas externas 17,766 17,766 17,766
Visitas a sala de emergencia 6,827 7,169 7,169

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Menores hasta 17 años de edad.

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del gobierno, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") el cual comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, en virtud de la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. El mismo está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA. Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Finalmente, a este programa se integra la Oficina de Investigaciones, la cual asistirá al Secretario y ofrecerá sus servicios a las agencias que forman parte de la sombrilla del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

Población en general.

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En el mismo se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. El Registro cuenta con una oficina central, siete directorías regionales y 78 registros locales y tres registros especiales.

En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. Por otra parte, el Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 96,440 97,440 97,732
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 16 12 13
Expediciones - Defunciones 112,653 113,665 114,006
Expediciones - Matrimonios 81,273 82,086 82,332
Expediciones - Nacimientos 872,025 880,745 883,387
Expediciones - Natimuertos 129 205 206
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 19,411 19,131 19,188
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 27,966 28,250 28,334
Expediciones - Subtotal 1,113,457 1,124,082 1,224,798
Inscripciones - Defunciones 29,793 30,100 30,190
Inscripciones - Matrimonios 20,470 20,675 20,737
Inscripciones - Nacimientos 45,231 45,700 45,837
Inscripciones - Natimuertos 603 610 612
Inscripciones - Subtotal 96,098 97,085 97,736
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas 20,256 20,460 20,521
Localizaciones - Otras transacciones 22,801 23,030 23,099
Operaciones vitales - Adopciones 342 345 345
Operaciones vitales - Correcciones al sistema 2,547 2,675 2,683
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 14,629 14,775 14,819
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 2,683 2,685 2,693
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 120 150 150
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 28,447 28,750 28,750
Operaciones vitales - Reconocimientos de hijos 3,346 1,810 1,815
Operaciones vitales - Subtotal 52,114 74,220 94,962

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico.

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Estado que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Este comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Cabe señalar, que las Salas de Emergencias funcionan 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico-indigente.

Plan de Salud

Descripción del Programa

Monitorea la política pública sobre el plan de salud del gobierno y vela por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones privadas o gubernamentales de salud de cada municipio. Garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan acceso a los servicios de salud las 24 horas.

Clientela

La población que cualifica para recibir servicios a través del Plan de Salud.

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora al Secretario de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, utilizando las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, monitorear la calidad de los servicios, desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud, permitir el acceso al récord médico del paciente y lograr la portabilidad de la información médica, y determinar la elegibilidad segura al plan de salud del gobierno, entre otros.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Asistencia técnica provista 211 214 162
Coordinación con agencias públicas y privadas 102 105 98
Informes especiales 226 230 301
Informes estadísticos publicados 18 9 20
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 56 134 59
Proyectos especiales en desarrollo 14 67 61
Solicitudes atendidas de información estadística 451 690 690

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

El propio Departamento, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes y público en general.

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

Este Programa forma parte del Programa Federal "Food and Consumer Services" del Departamento de Agricultura. Los servicios del Programa se proveen en todos los municipios a mujeres embarazadas, infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional. El mismo cuenta con nutricionistas, enfermeras y médicos que evalúan la necesidad médico-nutricional de los participantes para establecer los alimentos suplementarios que cada uno debe tener, de acuerdo con sus riesgos y necesidades dietéticas. A través del Programa, se proveen cheques para alimentos que tienen que ser canjeados en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen, a través de todo Puerto Rico, 700 comercios autorizados. Los alimentos que se proveen a los participantes tienen que cumplir con unos criterios nutricionales establecidos por el Gobierno Federal, que son: fuentes de proteína, calcio, hierro y vitaminas C y A, entre otros.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Embarazadas 21,265 19,367 21,500
Infantes 40,347 38,972 40,500
Lactantes 8,518 8,479 8,700
Niños 120,910 119,140 121,000
Post parto 10,817 11,088 11,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas; planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. El mismo se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, también se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles; se brindan servicios de vacunación; y servicios de diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, para crear la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, conocida como "Ley de Educación Especial". Por otra parte, es importante mencionar que este Programa incluye el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes, que no cuentan con recursos y a sus familiares.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 188 66 66
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 13,818 6,652 6,652
Defunciones de casos de SIDA 174 10 10
Emisión de tarjetas a envejecientes 14,281 5,000 5,000
Servicios a niños con necesidades especiales 83,598 83,598 83,598
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 4,530 1,029 1,029
Servicios preventivos de cáncer 2,376 53 53
Vacunación - dosis administradas 3,963,132 1,220,260 1,220,260

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.


Clientela

Niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.

Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Por otra parte, brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y fórmula, con la aprobación del Secretario de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Inspección de máquina radiológicas 1,898 1,000 700
Inspección establecimientos de leche 172 150 150
Inspección fábricas de alimentos 1,740 1,500 1,000
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 12,890 12,000 11,000
Muestras bateriológicas acueductos 5,943 5,000 4,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se realizan o envían fuera del País.

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además incluye, entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir Certificados de Salud y la Administración de la Carta de Derechos del Paciente a pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 72 Hospitales
  • 5 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 6 Casas de Salud
  • 7 Centros de Rehabilitación
  • 6 Centros de Salud Mental
  • 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
  • 39 Unidades Renales
  • 28 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 15 Salas de Urgencia
  • 1 Unidad de Salud Pública
  • 127 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
  • 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 37 Hospicios
  • 32 Industrias Farmacéuticas
  • 736 Botiquines
  • 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 985 Farmacias
  • 44 Droguerías
  • 35 Agentes Vendedores
  • 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 696 Médicos autorizados a expedir Certificados de Salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 1,447 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias
  • 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
  • 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor


Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora al Secretario de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las Leyes Orgánicas de las Juntas Examinadoras de las diferentes áreas de Profesionales de la Salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las Juntas Examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Exámenes ofrecidos 152 152 152
Instituciones autorizadas de educación continuada 181 181 181
Licencias permanentes 6,938 6,938 6,938
Licencias provisionales 5,295 7,083 7,083
Profesionales registrados 66,275 66,275 66,725
Reuniones de juntas 268 268 268
Vistas administrativas 82 82 82
Vistas investigativas 418 418 418

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.


Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 15 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros.

Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos están fundamentados en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas.

De la misma manera, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

El Programa ofrece, servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se realizan a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las cuales se le exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno (1) hasta seis (6) participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas.



Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco (5) años de acuerdo al caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581).

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Clientela atendida 875 900 900

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.


Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 9 a 55 años. Actualmente, se proveen servicios a una población de 658 personas y existe una lista de espera de 140.

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales del Secretario, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud y público en general.


Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados a ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, a los Tribunales de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos. El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: Química y Microbiología para agua potable, Química y Microbiología para leche, y Química y Microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental ("EPA" por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus Oficiales Certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. De la misma manera, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.



Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Certificaciones de colectores de muestras 329 287 301
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 800
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 20 14 11
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 1,000 908 922
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 850 866 916
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 900 711 410
Laboratorios ambientales 30,000 21,892 20,704
Laboratorios clínicos 280,000 165,663 121,452
Muestras preparadas 200,000 176,203 183,555
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 180,000 158,807 164,940
Pruebas enviadas 180,000 158,807 158,807
Visitas de certificaciones 50 67 34

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con virus del SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $819,304,000. Los recursos incluyen $254,467,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $28,478,000 de Asignaciones Especiales, $22,120,000 de Fondos Especiales Estatales, $403,155,000 de Fondos Federales, $103,684,000 de Ingresos Propios y $7,400,000 de Otros Ingresos.

El total de presupuesto recomendado refleja una disminución neta de $10,865,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a gastos no recurrentes, como son las mejoras permanentes de varias facilidades de salud y aportaciones a entidades no gubernamentales, así como a economías en otros gastos de funcionamiento. Por otra parte, la recomendación de fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General toma en consideración el balance sustancial en Fondos Especiales Estatales en los programas de Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico y Reglamentación sobre Salud Ambiental, lo cual permite que el funcionamiento de estos programas se sufrague por dichos fondos.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $243,393,000, lo cual representa una reducción de $10,255,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina, dicho cambio considera algunos aumentos para cubrir los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados y la liquidación del exceso de enfermedad. Además, contempla reducciones por concepto de empleados retirados al amparo de la Ley 70-2011, en exceso de lo presupuestado para el año fiscal 2013; estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza, según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible, seguros y renta de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP). El aumento sustancial en renta obedece a que la AEP pagará la totalidad de sus bonos en el año fiscal 2013-2014, considerando el refinanciamiento de dicha deuda en el año anterior. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo, mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos y mayor costo eficiencia.

Por otro lado, se incluyen recursos para atender los gastos de funcionamiento de la Junta Reguladora y Evaluadora de la Salud, encargada de la supervisión efectiva y permanente de los procesos administrativos, organizacionales, sociales y financieros que afectan la salud del pueblo. Además, se incluyen fondos para el funcionamiento de la Coordinadora Nacional e Intersectorial para la Promoción y Prevención de la Salud. Ambos organismos son parte de los compromisos programáticos de la actual administración para procurar una mejora cualitativa en los servicios de salud de todos los ciudadanos.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $8,000,000 para nutrir el Fondo de Enfermedades Catastróficas, $8,000,000 para el Centro Comprensivo del Cáncer para atender los gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico, $3,000,000 para los gastos del sistema integrado de manejo del traumas de en el área oeste y $1,800,000 para los gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico. En otras asignaciones especiales se incluyen $568,000 para el Centro de Adiestramiento e Información de la Asociación de Padres Pro Bienestar de Niños Impedidos de Puerto Rico (APNI), $550,000 para la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), $500,000 para la subvención de los viajes en ambulancia aérea del Municipio de Vieques, y $350,000 para el desarrollo de la política pública relacionada con el población con trastornos de autismo; y $5,710,000 para otras instituciones y propósitos.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de recursos de la Lotería de Puerto Rico que complementan el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables, de los recaudos por concepto de expedición de licencias, certificados de nacimiento, certificados de defunción, certificación de profesionales de la salud y otros.

De otra parte, los Ingresos Propios provienen de la facturación y cobro a planes médicos, a ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del gobierno por servicios prestados, a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.

Los Fondos Federales provienen, en su mayoría, de las aportaciones de los siguientes programas federales:: "Supplemental Nutrition Program for Women", "Infants and Children", "Medical Assistance Program", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant". Estos recursos se utilizan para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud y prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud.

El renglón de Otros Ingresos asciende a $7,400,000 provenientes del Fondo de Apoyo Presupuestario, de los cuales $4,600,000 son para el proyecto de mejoras a las facilidades y para la adquisición de equipo de la Unidad de Endoscopía y del Centro de Imágenes del Hospital Pediátrico. Además, se incluyen $1,300,000 para la Tercera Fase del Centro Habilitativo de Cuidado Diurno de Añasco bajo el Programa de Retardo Mental. Finalmente, se recomienda $1,500,000 para atender el compromiso programático de los Centros de Excelencia para la Promoción y Prevención de la Salud para proveer servicios integrados de calidad, tales como cernimiento clínico, salud emocional, medicina alternativa, bienestar comunitario y corporativo y los hogares médicos para niños y ancianos.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 91,193 139,449 137,518 134,512
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 63,585 63,220 59,550 57,992
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 160,384 81,704 59,265 59,483
Dirección y Administración General 12,526 12,207 8,671 9,198
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 13,083 14,622 12,860 11,513
Instituciones de Salud 79,256 80,074 61,755 69,424
Plan de Salud 143 45 219 219
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 3,940 2,930 2,859 2,856
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 249,709 242,396 242,096 242,096
Promoción y Protección de la Salud 138,487 134,467 128,566 124,026
Reglamentación sobre Salud Ambiental 29,561 29,784 13,455 14,379
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 3,686 3,697 4,777 4,777
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 5,932 5,628 6,202 6,202
Retardación Mental 35,459 34,339 38,389 38,389
Servicios Auxiliares 9,781 10,279 9,394 9,342
Servicios de Laboratorios Clínicos 5,781 5,732 5,931 5,929
Servicios Integrados a Comunidades 407 309 635 635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 902,913 860,882 792,142 790,972
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 2,740 6,779 5,134 3,934
Promoción y Protección de la Salud 1,921 1,534 15,224 10,724
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 6,078 6,793 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 10,739 15,106 28,132 22,432
 
Mejoras Permanentes
Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 0 9,489 0
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 0 338 4,600
Instituciones de Salud 0 105 68 0
Retardación Mental 0 0 0 1,300
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 105 9,895 5,900
Total, Programa 913,652 876,093 830,169 819,304
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 218,043 268,186 253,648 243,393
Asignaciones Especiales 16,120 11,120 16,120 17,120
Recursos por Financiamiento 16,686 2,720 0 0
Fondos Especiales Estatales 15,120 30,706 15,535 22,120
Fondos Federales 425,397 403,155 403,155 403,155
Fondos Federales ARRA 106,637 41,311 0 0
Ingresos Propios 104,910 103,684 103,684 103,684
Otros Ingresos 0 0 0 1,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 902,913 860,882 792,142 790,972
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,999 8,665 11,074 11,074
Asignaciones Especiales 2,740 6,441 17,058 11,358
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 10,739 15,106 28,132 22,432
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 105 0 0
Otros Ingresos 0 0 9,895 5,900
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 105 9,895 5,900
Total, Origen de Recursos 913,652 876,093 830,169 819,304
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 234,850 224,348 220,966 213,871
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 72,357 110,160 103,656 113,460
Servicios Comprados 57,541 64,701 60,112 55,801
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,079 14,242 17,084 17,084
Gastos de Transportación 4,141 2,780 3,007 3,939
Servicios Profesionales 181,167 101,104 75,911 72,737
Otros Gastos Operacionales 12,653 5,485 5,415 5,415
Asignaciones Englobadas 16,501 36,099 5,171 7,671
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1,639 200 200
Compra de Equipo 5,878 4,614 3,556 3,556
Asignación Pareo Fondos Federales 3,191 1,970 1,970 1,970
Materiales y Suministros 292,556 288,189 289,563 289,737
Anuncios y Pautas en Medios 1,349 1,365 1,345 1,345
Reserva Presupuestaria 5,650 4,186 4,186 4,186
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 902,913 860,882 792,142 790,972
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 3,546 7,398 19,443 13,743
Incentivos y Subsidios 7,193 7,708 8,689 8,689
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 10,739 15,106 28,132 22,432
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 105 9,895 5,900
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 105 9,895 5,900
Total, Concepto 913,652 876,093 830,169 819,304

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,417 6,417 6,417 6,417
Ingresos Propios 44,264 44,264 44,264 44,264
Recursos por Financiamiento 6,562 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,950 88,768 86,837 83,831
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 91,193 139,449 137,518 134,512
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 9,489 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 9,489 0
Total, Origen de Recursos 91,193 139,449 147,007 134,512
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 35,211 37,396 37,063 32,968
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 26,794 64,561 65,502 66,684
Servicios Comprados 9,579 11,498 9,579 9,579
Gastos de Transportación 259 259 259 259
Servicios Profesionales 5,663 5,663 5,663 5,663
Otros Gastos Operacionales 251 251 251 251
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 636 0 0
Materiales y Suministros 13,436 19,185 19,201 19,108
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 91,193 139,449 137,518 134,512
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 9,489 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 9,489 0
Total, Concepto 91,193 139,449 147,007 134,512
 

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,000 0 1,800 2,300
Fondos Federales 1,443 1,353 1,353 1,353
Ingresos Propios 36,659 36,659 36,659 36,659
Recursos por Financiamiento 4,409 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,074 25,208 19,738 17,680
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 63,585 63,220 59,550 57,992
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 338 4,600
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 338 4,600
Total, Origen de Recursos 63,585 63,220 59,888 62,592
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 22,843 21,034 18,582 16,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14,497 15,626 15,269 15,269
Servicios Comprados 5,309 8,351 5,351 5,506
Gastos de Transportación 134 134 134 134
Servicios Profesionales 3,369 3,369 3,369 3,369
Otros Gastos Operacionales 236 194 194 194
Asignaciones Englobadas 0 0 1,800 2,300
Compra de Equipo 2,000 0 0 0
Materiales y Suministros 15,197 14,512 14,851 14,638
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 63,585 63,220 59,550 57,992
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 338 4,600
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 338 4,600
Total, Concepto 63,585 63,220 59,888 62,592
 




Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 62,500 58,500 58,500 58,500
Fondos Federales ARRA 97,353 22,439 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 531 765 765 983
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 160,384 81,704 59,265 59,483
Total, Origen de Recursos 160,384 81,704 59,265 59,483
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 34,057 34,057 34,057 34,057
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,130 3,895 3,895 4,113
Servicios Comprados 9,924 9,924 9,924 9,924
Gastos de Transportación 255 255 255 255
Servicios Profesionales 105,938 31,024 8,585 8,585
Otros Gastos Operacionales 506 506 506 506
Asignaciones Englobadas 4,000 0 0 0
Compra de Equipo 584 584 584 584
Asignación Pareo Fondos Federales 531 0 0 0
Materiales y Suministros 551 551 551 551
Anuncios y Pautas en Medios 810 810 810 810
Reserva Presupuestaria 98 98 98 98
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 160,384 81,704 59,265 59,483
Total, Concepto 160,384 81,704 59,265 59,483
 


Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,000 0 200 700
Fondos Federales 2,670 787 787 787
Ingresos Propios 2,452 1,226 1,226 1,226
Recursos por Financiamiento 0 2,720 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,404 7,474 6,458 6,485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,526 12,207 8,671 9,198
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,740 6,441 4,558 3,358
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 338 576 576
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,740 6,779 5,134 3,934
Total, Origen de Recursos 15,266 18,986 13,805 13,132
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,827 4,466 4,285 4,285
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 61 768 748 770
Servicios Comprados 0 1,602 1,405 1,412
Donativos, Subsidios y Distribuciones 495 158 0 0
Gastos de Transportación 13 15 13 13
Servicios Profesionales 4,692 2,013 2,013 2,013
Otros Gastos Operacionales 436 0 0 0
Asignaciones Englobadas 3,000 2,720 0 500
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 453 200 200
Compra de Equipo 0 11 0 0
Materiales y Suministros 2 1 7 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,526 12,207 8,671 9,198
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,625 5,864 4,219 3,019
Incentivos y Subsidios 1,115 915 915 915
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,740 6,779 5,134 3,934
Total, Concepto 15,266 18,986 13,805 13,132
 


Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 6,200 8,048 7,547 8,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,883 6,574 5,313 3,313
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,083 14,622 12,860 11,513
Total, Origen de Recursos 13,083 14,622 12,860 11,513
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,487 8,993 7,731 7,731
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 756 941 942 942
Servicios Comprados 2,790 4,638 4,137 2,790
Gastos de Transportación 50 50 50 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,083 14,622 12,860 11,513
Total, Concepto 13,083 14,622 12,860 11,513
 



Instituciones de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 3,000 3,000
Fondos Especiales Estatales 0 15,395 0 0
Fondos Federales 1,820 1,820 1,820 1,820
Ingresos Propios 12,499 12,499 12,499 12,499
Recursos por Financiamiento 5,715 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 59,222 50,360 44,436 52,105
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 79,256 80,074 61,755 69,424
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 105 0 0
Otros Ingresos 0 0 68 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 105 68 0
Total, Origen de Recursos 79,256 80,179 61,823 69,424
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,018 21,431 21,470 21,470
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 22,295 17,969 11,506 19,880
Servicios Comprados 704 644 337 337
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3,000 3,000
Servicios Profesionales 22,739 20,135 20,442 17,940
Otros Gastos Operacionales 1,600 1,600 1,600 1,600
Asignaciones Englobadas 0 15,395 0 0
Compra de Equipo 400 400 400 400
Materiales y Suministros 2,500 2,500 3,000 4,797
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 79,256 80,074 61,755 69,424
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 105 68 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 105 68 0
Total, Concepto 79,256 80,179 61,823 69,424
 


Plan de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 143 45 219 219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 143 45 219 219
Total, Origen de Recursos 143 45 219 219
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 143 45 219 219
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 143 45 219 219
Total, Concepto 143 45 219 219
 


Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,940 2,930 2,859 2,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,940 2,930 2,859 2,856
Total, Origen de Recursos 3,940 2,930 2,859 2,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,623 2,379 2,270 2,270
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 547 551 578 578
Servicios Comprados 0 0 11 8
Servicios Profesionales 10 0 0 0
Compra de Equipo 100 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 660 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,940 2,930 2,859 2,856
Total, Concepto 3,940 2,930 2,859 2,856
 



Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 249,588 241,433 241,433 241,433
Fondos Federales ARRA 121 300 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 663 663 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 249,709 242,396 242,096 242,096
Total, Origen de Recursos 249,709 242,396 242,096 242,096
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,005 19,005 19,005 19,005
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,000 2,663 2,663 2,663
Servicios Comprados 8,117 7,151 7,151 7,151
Gastos de Transportación 379 379 379 379
Servicios Profesionales 9,045 9,045 9,045 9,045
Otros Gastos Operacionales 470 470 470 470
Asignaciones Englobadas 1,000 1,000 1,000 1,000
Compra de Equipo 643 822 522 522
Materiales y Suministros 208,935 201,746 201,746 201,746
Anuncios y Pautas en Medios 115 115 115 115
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 249,709 242,396 242,096 242,096
Total, Concepto 249,709 242,396 242,096 242,096
 



Promoción y Protección de la Salud


Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 10,120 10,120 10,120 10,120
Fondos Especiales Estatales 2,000 2,000 2,000 2,000
Fondos Federales 91,058 89,594 89,594 89,594
Fondos Federales ARRA 4,490 4,770 0 0
Ingresos Propios 4,390 4,390 4,390 4,390
Otros Ingresos 0 0 0 1,500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 26,429 23,593 22,462 16,422
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 138,487 134,467 128,566 124,026
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 12,500 8,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,921 1,534 2,724 2,724
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,921 1,534 15,224 10,724
Total, Origen de Recursos 140,408 136,001 143,790 134,750
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 33,236 32,214 31,673 30,673
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 378 386 391 391
Servicios Comprados 2,932 2,994 2,592 2,560
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,584 14,084 14,084 14,084
Gastos de Transportación 1,622 1,573 1,572 1,572
Servicios Profesionales 24,961 25,844 22,360 21,688
Otros Gastos Operacionales 455 435 428 428
Asignaciones Englobadas 2,924 2,225 1,371 2,871
Compra de Equipo 1,912 2,583 1,854 1,854
Materiales y Suministros 49,521 47,638 47,747 43,411
Anuncios y Pautas en Medios 410 403 406 406
Reserva Presupuestaria 5,552 4,088 4,088 4,088
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 138,487 134,467 128,566 124,026
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,921 1,534 15,224 10,724
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,921 1,534 15,224 10,724
Total, Concepto 140,408 136,001 143,790 134,750
 

Reglamentación Sobre Salud Ambiental

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,270 1,613 2,338 8,270
Fondos Federales 8,877 2,224 2,224 2,224
Fondos Federales ARRA 4,563 13,710 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,851 12,237 8,893 3,885
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,561 29,784 13,455 14,379
Total, Origen de Recursos 29,561 29,784 13,455 14,379
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,585 10,996 7,616 7,616
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 360 357 358 366
Servicios Comprados 511 85 541 530
Gastos de Transportación 1,228 0 296 1,228
Servicios Profesionales 982 982 982 982
Otros Gastos Operacionales 8,146 1,493 1,493 1,493
Asignaciones Englobadas 4,563 13,710 0 0
Compra de Equipo 49 49 49 49
Asignación Pareo Fondos Federales 2,000 1,970 1,970 1,970
Materiales y Suministros 137 142 150 145
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,561 29,784 13,455 14,379
Total, Concepto 29,561 29,784 13,455 14,379
 




Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,024 1,027 1,027 1,027
Ingresos Propios 1,272 1,272 1,272 1,272
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,390 1,398 2,478 2,478
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,686 3,697 4,777 4,777
Total, Origen de Recursos 3,686 3,697 4,777 4,777
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,840 2,848 3,928 3,928
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 90 90 90 90
Servicios Comprados 361 361 361 361
Servicios Profesionales 317 317 317 317
Otros Gastos Operacionales 5 8 8 8
Compra de Equipo 45 45 45 45
Materiales y Suministros 28 28 28 28
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,686 3,697 4,777 4,777
Total, Concepto 3,686 3,697 4,777 4,777
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 1,000 1,000 1,000
Fondos Especiales Estatales 3,650 3,650 3,650 3,650
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,282 978 1,552 1,552
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,932 5,628 6,202 6,202
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,078 6,793 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,078 6,793 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 12,010 12,421 13,976 13,976
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,239 1,965 2,611 2,611
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,043 1,040 1,043 1,043
Servicios Comprados 1,304 1,304 1,304 1,304
Servicios Profesionales 102 75 0 0
Otros Gastos Operacionales 45 45 45 45
Asignaciones Englobadas 1,000 1,000 1,000 1,000
Compra de Equipo 102 102 102 102
Materiales y Suministros 83 83 83 83
Anuncios y Pautas en Medios 14 14 14 14
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,932 5,628 6,202 6,202
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 6,078 6,793 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,078 6,793 7,774 7,774
Total, Concepto 12,010 12,421 13,976 13,976
 


Retardación Mental

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 35,459 34,339 38,389 38,389
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,459 34,339 38,389 38,389
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 0 1,300
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 1,300
Total, Origen de Recursos 35,459 34,339 38,389 39,689
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,327 15,774 18,312 18,312
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 108 104 109 109
Servicios Comprados 15,866 15,991 17,261 14,225
Gastos de Transportación 163 90 2 2
Servicios Profesionales 2,033 1,321 1,819 1,819
Otros Gastos Operacionales 78 63 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 445 0 0
Compra de Equipo 38 18 0 0
Materiales y Suministros 846 510 886 3,922
Anuncios y Pautas en Medios 0 23 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,459 34,339 38,389 38,389
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 1,300
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 0 1,300
Total, Concepto 35,459 34,339 38,389 39,689
 


Servicios Auxiliares

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,151 1,151 1,151 1,151
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,630 9,128 8,243 8,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,781 10,279 9,394 9,342
Total, Origen de Recursos 9,781 10,279 9,394 9,342
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,158 7,646 7,497 7,497
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 272 1,181 534 534
Servicios Comprados 144 158 158 114
Gastos de Transportación 3 3 7 7
Servicios Profesionales 1,151 1,151 1,151 1,151
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 105 0 0
Materiales y Suministros 53 35 47 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,781 10,279 9,394 9,342
Total, Concepto 9,781 10,279 9,394 9,342
 

Servicios de Laboratorios Clínicos

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales ARRA 110 92 0 0
Ingresos Propios 2,223 2,223 2,223 2,223
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,448 3,417 3,708 3,706
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,781 5,732 5,931 5,929
Total, Origen de Recursos 5,781 5,732 5,931 5,929
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,877 3,815 4,049 4,049
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 23 25 25 25
Gastos de Transportación 5 0 6 6
Servicios Profesionales 165 165 165 165
Otros Gastos Operacionales 425 420 420 420
Asignaciones Englobadas 14 49 0 0
Compra de Equipo 5 0 0 0
Materiales y Suministros 1,267 1,258 1,266 1,264
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,781 5,732 5,931 5,929
Total, Concepto 5,781 5,732 5,931 5,929
 


Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 407 309 635 635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 407 309 635 635
Total, Origen de Recursos 407 309 635 635
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 374 284 598 598
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 3 3 3
Gastos de Transportación 30 22 34 34
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 407 309 635 635
Total, Concepto 407 309 635 635