DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley 8-2004, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes".


MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y Seguridad en la Recreación y el Deporte
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 659 521 478 466 437

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza la operación de la agencia y ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan a través de las Oficinas Regionales.

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $37,251,000. Los recursos incluyen: $27,709,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $8,542,000 de Asignaciones Especiales y $1,000,000 de Otros Ingresos.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $7,389,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esto obedece a una reducción de $689,00 en los gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General y a otra de $7,700,000 en los subsidios, incentivos y donativos con cargo a las Asignaciones Especiales por actividades no recurrentes.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $27,709,000, lo cual representa una reducción de $689,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina, dicho cambio contempla reducciones por concepto de estimado de jubilación de empleados y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente. En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros. Las partidas de servicios profesionales y materiales fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz de que se implemente sin afectar el servicio directo, mediante recortes administrativos y mayor costo eficiencia.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que el Departamento continúe la administración de programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias. Estos programas están enfocados principalmente en los Centros de Formación Deportiva, donde el deporte es utilizado como instrumento para el desarrollo de valores y capacitación en los fundamentos de las destrezas deportivas. Los Centros son unidades de educación deportiva ubicados en comunidades de fácil acceso.

Además, algunas de las disciplinas atendidas en los programas son: Cancha Abierta, que integra jóvenes de los residenciales públicos del País, en la enseñanza y práctica deportiva del baloncesto, balompié y volibol; Programa Activate, que provee diversas alternativas de actividad física dirigidas principalmente a la población adulta y de edad avanzada; Jugando por tu Salud, que enfoca el desarrollo de actividades deportivas a la condición de sobrepeso de nuestra población de niños y jóvenes; Academias Adaptadas, que dirige sus servicios recreo-deportivos a las personas con diversidad de condiciones especiales.

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $500,000 para ser transferidos al Comité Olímpico de Puerto Rico, $125,000 para el Maratón San Blas, $50,000 para el Maratón Abraham Rosa y $20,000 para el Maratón de Puerto Rico en Villalba. Además, se incluye $450,000 para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, $100,000 para el Festival Deportivo y las Justas Interuniversitarias LAI, $2,200,00 para el Fondo y gastos de funcionamiento de la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a tiempo completo, $4,022,000 para proyectos de recreación y el deporte, $1,075,000 para obras y mejoras permanentes en parques y facilidades recreativas y deportivas. La Asignación Especial fue ajustada en $7,700,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esta reducción se debe a eventos deportivos que no recurren en el próximo año fiscal como lo son; las Olimpiadas de Londres 2012, Centro Básquet Femenino 2012 y Centro Básquet en Silla de Ruedas 2012. Además, los recursos que se asignaban al Fideicomiso del Albergue Olímpico y al Comité Olímpico de Puerto Rico serán asignados, según legislado, directamente del producto neto de los sorteos extraordinarios y extraordinarios de la Lotería de Puerto Rico y de la Lotería Electrónica.

En Otros Ingresos se consigna $1,000,000 para el desarrollo de programas de deportes en las comunidades.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 5,662 11,585 5,222 5,131
Infraestructura Física 16,463 16,447 15,264 15,338
Promoción y Fomento de los Deportes 7,696 6,999 7,912 8,240
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,821 35,031 28,398 28,709
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Promoción y Fomento de los Deportes 8,620 11,342 16,242 8,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,620 11,342 16,242 8,542
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 750 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Total, Programa 39,191 46,823 44,640 37,251
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,302 28,713 28,398 27,709
Asignaciones Especiales 0 3,618 0 0
Recursos por Financiamiento 18,519 0 0 0
Otros Ingresos 0 2,700 0 1,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,821 35,031 28,398 28,709
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,620 11,342 16,242 8,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,620 11,342 16,242 8,542
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 750 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Total, Origen de Recursos 39,191 46,823 44,640 37,251
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,569 17,854 16,099 15,681
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,887 6,849 6,137 5,989
Servicios Comprados 398 743 967 988
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40 3,638 39 39
Gastos de Transportación 162 320 382 382
Servicios Profesionales 82 28 81 61
Otros Gastos Operacionales 11 2 15 15
Asignaciones Englobadas 2,359 5,333 4,529 5,529
Pago de Deuda de Años Anteriores 254 219 50 0
Materiales y Suministros 59 45 99 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,821 35,031 28,398 28,709
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,200 6,570 7,695 1,245
Incentivos y Subsidios 3,420 4,772 8,547 7,297
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,620 11,342 16,242 8,542
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Total, Concepto 39,191 46,823 44,640 37,251


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 3,618 0 0
Otros Ingresos 0 2,700 0 0
Recursos por Financiamiento 3,309 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,353 5,267 5,222 5,131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,662 11,585 5,222 5,131
Total, Origen de Recursos 5,662 11,585 5,222 5,131
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,684 3,095 2,826 2,826
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 271 186 286 286
Servicios Comprados 391 736 955 988
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 3,618 0 0
Gastos de Transportación 1 0 1 1
Servicios Profesionales 82 28 81 61
Otros Gastos Operacionales 11 2 13 13
Asignaciones Englobadas 913 3,665 935 935
Pago de Deuda de Años Anteriores 254 219 50 0
Materiales y Suministros 55 36 75 21
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,662 11,585 5,222 5,131
Total, Concepto 5,662 11,585 5,222 5,131
 



Infraestructura Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 10,974 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,489 16,447 15,264 15,338
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,463 16,447 15,264 15,338
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 750 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Total, Origen de Recursos 17,213 16,897 15,264 15,338
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,175 11,046 9,278 9,703
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,279 4,839 4,027 3,688
Servicios Comprados 7 7 12 0
Asignaciones Englobadas 2 555 1,947 1,947
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,463 16,447 15,264 15,338
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 750 450 0 0
Total, Concepto 17,213 16,897 15,264 15,338
 

Promoción y Fomento de los Deportes

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 0 0 0 1,000
Recursos por Financiamiento 4,236 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,460 6,999 7,912 7,240
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,696 6,999 7,912 8,240
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,620 11,342 16,242 8,542
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,620 11,342 16,242 8,542
Total, Origen de Recursos 16,316 18,341 24,154 16,782
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,710 3,713 3,995 3,152
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,337 1,824 1,824 2,015
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40 20 39 39
Gastos de Transportación 161 320 381 381
Otros Gastos Operacionales 0 0 2 2
Asignaciones Englobadas 1,444 1,113 1,647 2,647
Materiales y Suministros 4 9 24 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,696 6,999 7,912 8,240
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,200 6,570 7,695 1,245
Incentivos y Subsidios 3,420 4,772 8,547 7,297
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,620 11,342 16,242 8,542
Total, Concepto 16,316 18,341 24,154 16,782