ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 54 de 22 de agosto de 1990, según enmendada, crea la Escuela de Artes Plásticas como una entidad autónoma adscrita al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

MISIÓN

Formar y preparar artistas profesionales, diseñadores y maestros de arte, mediante el desarrollo de la creatividad, los procesos cognoscitivos y la enseñanza de técnicas artísticas y pedagógicas. Ofrecer programas de bachillerato que estimulen y promuevan el desarrollo humanístico y cultural de los estudiantes. Atender la educación recurrente de diversos sectores de la comunidad, a través de cursos cortos dirigidos a ampliar sus conocimientos y capacidades artísticas, profesionales o personales.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Decanato de Administración
  • Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles
  • Junta de Directores
  • Oficina de Planificación y Desarrollo
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Rector(a)

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 42 38 39 35 33

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.



PROGRAMA

Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas

Descripción del Programa

Ofrecer cursos en artes plásticas con especialización en Educación del Arte, Pintura, Escultura, Imagen y Diseño, Diseño Industrial y Diseño de Modas.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Graduados programa regular 55 80 85
Matrícula estudios libres 22 21 23
Matrícula extensión 500 535 570
Matrícula regular 527 489 505

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $4,190,000. Los recursos incluyen $2,565,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,625,000 de Ingresos Propios.

El total del presupuesto recomendado refleja un aumento de $275,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. El cambio responde a una redistribución de recursos para fortalecer los gastos de funcionamiento. Además, contempla una reducción de $25,000 por concepto de Asignaciones Especiales no recurrentes.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $2,565,000, lo cual representa un aumento de $246,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera algunos aumentos para reforzar sus áreas operacionales, otorgar los beneficios incrementales en convenios colectivos ya negociados; y la liquidación del exceso de licencia de enfermedad. Además contempla reducciones por concepto estimado de jubilación de empleados; y recortes en la nómina de confianza, según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento, se consideran los estimados de pago de agua, energía eléctrica, combustible y seguros; reflejando un aumento en la partida de facilidades y pagos por servicios públicos. Además, aumentaron las partidas de Compra de Equipo y Otros Gastos para reforzar las operaciones de la Agencia.

Los Ingresos Propios provienen de la matrícula que pagan los estudiantes por los cursos. Estos recursos se orientan a cubrir gastos operacionales que incluyen gastos por concepto de servicios profesionales y demás gastos operacionales.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 5,035 4,551 3,915 4,190
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,035 4,551 3,915 4,190
Total, Programa 5,035 4,551 3,915 4,190
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 374 2,229 2,319 2,565
Asignaciones Especiales 0 0 25 0
Recursos por Financiamiento 1,450 0 0 0
Fondos Federales 512 514 0 0
Fondos Federales ARRA 538 0 0 0
Ingresos Propios 2,161 1,808 1,571 1,625
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,035 4,551 3,915 4,190
Total, Origen de Recursos 5,035 4,551 3,915 4,190
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,297 2,281 2,236 2,271
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 359 373 373 397
Servicios Comprados 566 388 308 334
Donativos, Subsidios y Distribuciones 35 30 30 30
Gastos de Transportación 52 5 1 3
Servicios Profesionales 1,313 1,152 868 951
Otros Gastos Operacionales 264 192 41 116
Asignaciones Englobadas 0 0 25 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 2 0 0 0
Compra de Equipo 60 69 11 62
Materiales y Suministros 84 52 19 20
Anuncios y Pautas en Medios 3 9 3 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,035 4,551 3,915 4,190
Total, Concepto 5,035 4,551 3,915 4,190