ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, crea la Administración de Familias y Niños como un componente programático y operacional del Departamento de la Familia.

MISIÓN

Facilitar y proveer oportunidades de desarrollo económico y social, de forma ágil y coherente a las personas en desventaja social y económica. Esto, con el propósito de apoderar a nuestras familias y que alcancen la autosuficiencia, la integración al desarrollo socioeconómico de manera productiva y fomentar la buena convivencia familiar y comunitaria.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Administración Auxiliar de Cuidado Sustituto y Adopción
  • Administración Auxiliar de Preservación y Fortalecimiento a la Familia y Comunidad
  • Administración Auxiliar de Protección Social
  • Administración Auxiliar de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos
  • Administración Auxiliar de Servicios de Prevención en la Comunidad
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Planificación, Evaluación y Desarrollo
  • Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Administrador


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 3,140 2,838 2,816 2,829 2,956

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

La línea directa para situaciones de maltrato ofrece servicios a menores, personas de edad avanzada y adultos con impedimentos en situaciones de maltrato, negligencia, maltrato institucional o negligencia institucional. La misma opera 24 horas, 365 días al año. Mediante la Línea de Maltrato y el Sistema 9-1-1, los telecomunicadores reciben referidos que son canalizados para su atención en los Centros de Intervención del Programa de Emergencias Sociales (PES). Los referidos son clasificados en emergencias y urgencias, para determinar la prioridad con que se atenderá el referido. Una vez realizada la investigación de la situación, los Trabajadores Sociales del Programa de Emergencias Sociales, toman las medidas protectoras necesarias, tales como: petición de custodia al Tribunal, evaluaciones médicas, ubicación con familiares o albergues temporeros, tanto para menores como para personas de edad avanzada y adultos con impedimentos.

Clientela

Menores víctimas de maltrato y negligencia, padres y madres que incurren en maltrato a menores, mujeres con problemas de violencia familiar, personas de edad avanzada y adultos con impedimento, víctimas de maltrato o negligencia

Servicios a Familia con Niños

Descripción del Programa

Ofrece servicios de preservación, protección y reunificación familiar, para garantizar la seguridad, estabilidad y bienestar de menores víctimas de maltrato intrafamiliar e institucional, de mujeres víctimas de violencia doméstica y familias con niños que evidencian problemas de adaptación social, emocional, condiciones múltiples o doble diagnóstico.


Clientela

Familias con niños que enfrentan problemas en sus diferentes modalidades y niveles de severidad; menores candidatos a adopción y menores con plan de independencia económica y/o emancipación.

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla actividades y proyectos especiales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las comunidades abiertas y residenciales públicos. Administra, supervisa y delega fondos federales a las entidades elegibles que ofrecen servicios y programas, dirigidos a promover la autosuficiencia de los individuos y familias bajo los niveles de pobreza. Además, aminora las causas de la pobreza. También, delega fondos para mejorar los hábitos nutricionales y la calidad de vida de envejecientes y deambulantes.

Clientela

Familias provenientes de sectores y comunidades con desventajas económicas, sociales, culturales, laborales, educativas y ambientales.

Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

Descripción del Programa

Ofrece servicios que promueven una mejor calidad de vida a las personas de edad avanzada y adultos con impedimento físico, dentro del contexto de la familia. Se provee un continuo servicio holístico de base comunitaria, para minimizar los problemas sociales que les afectan, prevenir su deterioro, aislamiento y proteger aquellos que son víctimas de maltrato y negligencia.

Clientela

Personas de 60 años o más y adultos con impedimentos (limitaciones físicas severas que no estén relacionadas con salud mental), carentes de recursos ecónomicos y de familiares.

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Descripción del Programa

Ofrece y supervisa la prestación de los servicios directos a menores víctimas de maltrato, ubicados en las instalaciones operadas o contratadas por el Departamento y hogares de cuidado sustituto. Establece la reglamentación, requisitos, normas y medidas de control de calidad necesarias, en coordinación con el Programa de Licenciamiento para el buen funcionamiento de las instalaciones residenciales, administrado por el Secretariado del Departamento de la Familia.

Clientela

Menores de 21 años sin hogar o que han sido removidos de sus hogares y están bajo la custodia del Departamento de la Familia

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $233,662,000. Los recursos incluyen: $174,345,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $400,000 de Asignaciones Especiales y $58,917,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjutna del Presupuesto General asciende a $174,345,000, lo cual representa una disminución neta de $406,000 en relación al año fiscal vigente. Este cambio se debe al efecto de la redistribución de recursos entre partidas con el fin de centralizar el pago de las utilidades públicas en el Secretariado del Departamento de la Familia, así como a una disminución en las aportaciones federales. El presupuesto recomendado contempla la reprogramación de recursos como resultado de las economías generadas por la reducción en la nómina de confianza, la jubilación de empleados públicos y la reducción de gastos relacionados con contratos de servicios profesionales y otros gastos administrativos. Las economías generadas por estas iniciativas se destinarán a sufragar algunos aumentos por convenios colectivos ya negociados, liquidación de exceso de enfermedad y demás compromisos programáticos de la Agencia. Con los recursos recomendados se proyecta reclutar 117 trabajadores sociales,y otro personal de apoyo para eliminar en 18 meses el cúmulo de querellas atrasadas que se estima en 42,000 referidos pendientes de investigar. Este personal también permitirá reducir el número de los casos por Trabajador Social para mitigar la acumulación de casos sin atender.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, así como las asignaciones especiales, permitirán a la Agencia ofrecer servicios de protección a niños y jóvenes, trabajo social familiar e intervención en casos de adopción, maltrato, abandono, violencia doméstica y otros. Además, permitirán brindar servicios de orientación, educación y prevención primaria, encaminados a facilitar el desarrollo integral de la persona, de manera que sea un individuo autosuficiente. Además, este presupuesto permitirá brindar servicios comunitarios, entre los cuales se destaca el Servicio de Amas de Llaves para servir a la población de envejecientes y adultos con impedimentos. Por otro lado, se proyecta ofrecer servicios a 8,153 niños en hogares sustitutos e instituciones privadas. Del mismo modo, ofrecer servicios de recreación, capacitación y esparcimiento a envejecientes en los Centros de Actividades Múltiples para Personas de Edad Avanzada (CAMPEAS).

Los programas federales que proveen las mayores aportaciones incluyen: "Promoting Safe and Stable Families", "Temporary Assistance for Needy Families (TANF)", "Community Service Block Grant", "Community-Based Family Resource and Support Grants", "Grants to States for Access and Visitation Programs", "Chafee Education and Training Vouchers Program", "Children's Justice Grants to States", "Child Welfare Services", "Social Service Block Grant", "Child Abuse and Neglect State Grants", "Family Violence Prevention and Services Grants for Battered Women Shelter", "Chafee Foster Care Independent Living" y "Retired and Senior Volunteer Program".



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 9,177 2,156 4,842 4,342
Servicios a Familia con Niños 147,821 142,325 133,456 134,942
Servicios Integrados a Comunidades 37,603 31,790 30,441 30,342
Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos 49,260 46,786 59,077 57,296
Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños 4,362 8,667 6,740 6,740
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 248,223 231,724 234,556 233,662
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Servicios a Familia con Niños 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 0 0
Total, Programa 248,223 231,976 234,556 233,662
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 115,251 170,814 174,751 174,345
Asignaciones Especiales 0 0 400 400
Recursos por Financiamiento 63,139 0 0 0
Fondos Federales 63,907 60,910 59,405 58,917
Fondos Federales ARRA 5,926 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 248,223 231,724 234,556 233,662
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 0 0
Total, Origen de Recursos 248,223 231,976 234,556 233,662
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 99,865 87,295 89,935 94,359
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,321 2,738 2,623 1,675
Servicios Comprados 18,610 15,218 20,166 17,907
Donativos, Subsidios y Distribuciones 103,118 106,390 105,927 105,993
Gastos de Transportación 1,692 760 3,286 3,122
Servicios Profesionales 6,480 5,358 5,071 3,379
Otros Gastos Operacionales 1,049 1,176 377 364
Asignaciones Englobadas 2,565 5,542 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,144 2,112 0 0
Compra de Equipo 143 194 58 72
Asignación Pareo Fondos Federales 4,372 4,048 4,608 4,608
Materiales y Suministros 795 829 2,452 2,135
Anuncios y Pautas en Medios 69 64 53 48
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 248,223 231,724 234,556 233,662
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 0 0
Total, Concepto 248,223 231,976 234,556 233,662


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA


Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Recursos por Financiamiento 6,491 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,686 2,156 4,842 4,342
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,177 2,156 4,842 4,342
Total, Origen de Recursos 9,177 2,156 4,842 4,342
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,806 1,264 4,110 4,110
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 73 18 72 72
Servicios Comprados 853 479 0 0
Gastos de Transportación 405 324 600 100
Otros Gastos Operacionales 40 52 60 60
Compra de Equipo 0 12 0 0
Materiales y Suministros 0 7 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,177 2,156 4,842 4,342
Total, Concepto 9,177 2,156 4,842 4,342
 


Servicios a Familia con Niños

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 400 400
Fondos Federales 22,708 21,317 20,647 20,236
Recursos por Financiamiento 49,732 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 75,381 121,008 112,409 114,306
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 147,821 142,325 133,456 134,942
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 0 0
Total, Origen de Recursos 147,821 142,577 133,456 134,942
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 75,462 68,952 66,477 70,891
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,240 2,682 2,529 1,581
Servicios Comprados 3,099 1,898 4,071 3,115
Donativos, Subsidios y Distribuciones 46,381 53,949 48,569 48,729
Gastos de Transportación 1,229 395 2,428 2,752
Servicios Profesionales 5,782 3,649 3,644 2,452
Otros Gastos Operacionales 868 977 226 213
Asignaciones Englobadas 2,398 3,379 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 5,838 1,862 0 0
Compra de Equipo 96 136 37 51
Asignación Pareo Fondos Federales 4,126 4,048 4,240 4,240
Materiales y Suministros 260 347 1,193 876
Anuncios y Pautas en Medios 42 51 42 42
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 147,821 142,325 133,456 134,942
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 0 252 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 252 0 0
Total, Concepto 147,821 142,577 133,456 134,942
 


Servicios Integrados a Comunidades

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 29,314 29,314 28,502 28,403
Fondos Federales ARRA 5,842 0 0 0
Recursos por Financiamiento 2,251 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 196 2,476 1,939 1,939
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,603 31,790 30,441 30,342
Total, Origen de Recursos 37,603 31,790 30,441 30,342
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,519 3,541 3,011 3,011
Servicios Comprados 59 59 18 18
Donativos, Subsidios y Distribuciones 33,690 27,848 27,077 26,983
Gastos de Transportación 21 21 21 21
Servicios Profesionales 161 161 161 161
Otros Gastos Operacionales 91 91 91 91
Compra de Equipo 21 21 21 21
Materiales y Suministros 30 37 30 30
Anuncios y Pautas en Medios 11 11 11 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,603 31,790 30,441 30,342
Total, Concepto 37,603 31,790 30,441 30,342
 

Servicios Sociales a Personas de Edad Avanzada y Adultos con Impedimentos

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 10,737 9,131 9,108 9,130
Fondos Federales ARRA 84 0 0 0
Recursos por Financiamiento 4,665 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,774 37,655 49,969 48,166
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49,260 46,786 59,077 57,296
Total, Origen de Recursos 49,260 46,786 59,077 57,296
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,716 7,106 9,597 9,607
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 38 22 22
Servicios Comprados 14,599 12,782 16,077 14,774
Donativos, Subsidios y Distribuciones 23,047 24,593 30,281 30,281
Gastos de Transportación 37 20 237 249
Servicios Profesionales 537 1,548 1,266 766
Otros Gastos Operacionales 50 31 0 0
Asignaciones Englobadas 167 103 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,306 100 0 0
Compra de Equipo 26 25 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 246 0 368 368
Materiales y Suministros 505 438 1,229 1,229
Anuncios y Pautas en Medios 16 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49,260 46,786 59,077 57,296
Total, Concepto 49,260 46,786 59,077 57,296
 

Supervisión y Reglamentación de Facilidades Residenciales para Niños

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,148 1,148 1,148 1,148
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,214 7,519 5,592 5,592
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,362 8,667 6,740 6,740
Total, Origen de Recursos 4,362 8,667 6,740 6,740
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,362 6,432 6,740 6,740
Otros Gastos Operacionales 0 25 0 0
Asignaciones Englobadas 0 2,060 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 150 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,362 8,667 6,740 6,740
Total, Concepto 4,362 8,667 6,740 6,740