AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO.


BASE LEGAL

La Ley 1-2000, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio", crea la Autoridad y la adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

MISIÓN

Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios, que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y su calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Directoría Auxiliar de Administración y Finanzas
  • Directoría Auxiliar de Operaciones y Servicios
  • Directoría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
  • Directoría Auxiliar de Seguridad Interna
  • Oficina del Asesor Legal
  • Oficina del Auditor Interno
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 228 217 215 217 217

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla

Descripción del Programa

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, así como a visitantes de Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.


Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 998,586 1,105,670 1,115,000
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 907,398 903,679 930,616
Toneladas de carga transportada FVC 298,350 315,750 359,100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $31,018,000. Los recursos incluyen $22,377,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $3,562,000 de Fondos Federales, $3,600,000 de Ingresos Propios y $1,479,000 de Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

En relación con las Asignaciones Especiales, se incluye $22,377,000 para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño. Además, se destinan recursos para cumplir con el convenio Unión de Empleados de Transporte de Cataño (UETC).

Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento en los ingresos propios, destinados a gastos de funcionamiento, debido a que se proyecta un incremento de pasajeros en las nuevas lanchas de la ruta Isla (Fajardo - Vieques - Culebra) y Metro.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $100,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Este cambio responde a que se proyecta un aumento en los pasajeros transportados lo que incrementará los Ingresos Propios de la Agencia.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos van dirigidos a mejoras de la terminal de Vieques.

En el concepto de Mejoras Permanentes se incluyen $5,041,000 provenientes de Fondos Federales para mejoras a la Terminal Isabel II. Los recursos provenientes de Fondos ARRA proyectan una inversión de $1,479,000 para comenzar la construcción del Terminal de Mosquito en Vieques. La reducción de $9,915,000 es debido a la culminación de los proyectos de mejoras a la Terminal de Cataño, así como a la Base de Mantenimiento.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 36,258 29,991 25,877 25,977
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,258 29,991 25,877 25,977
 
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 1,000 34,200 14,956 5,041
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 34,200 14,956 5,041
Total, Programa 37,258 64,191 40,833 31,018
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 23,957 24,604 22,377 22,377
Fondos Federales 0 2,696 0 0
Ingresos Propios 12,301 2,691 3,500 3,600
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,258 29,991 25,877 25,977
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 200 0 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 0 15,000 0 0
Fondos Federales 800 19,200 11,966 3,562
Fondos Federales ARRA 0 0 0 1,479
Ingresos Propios 0 0 2,990 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 34,200 14,956 5,041
Total, Origen de Recursos 37,258 64,191 40,833 31,018
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,043 15,640 13,944 13,959
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 603 603 614 982
Servicios Comprados 5,917 2,529 2,529 2,529
Gastos de Transportación 155 155 155 155
Servicios Profesionales 2,247 2,696 0 0
Otros Gastos Operacionales 837 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 149 149
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 447 0 0
Compra de Equipo 95 95 95 95
Materiales y Suministros 7,361 7,826 8,391 8,108
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,258 29,991 25,877 25,977
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,000 34,200 14,956 5,041
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,000 34,200 14,956 5,041
Total, Concepto 37,258 64,191 40,833 31,018