CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.


BASE LEGAL

La Ley 539-2004, conocida como "Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". Dicho Cuerpo está adscrito al Departamento de Salud.

MISIÓN

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica adecuada, a todo el que lo requiera; de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
  • Área de Operaciones
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
  • Oficina de Coordinación y Apoyo Operacional
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina para el Control de Calidad
  • Oficina para el Control Médico
  • Oficinas Regionales

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2011 2012 2013 2014
Sept./10 Sept./11 Sept./12 Feb./13 Proy.

 

Cantidad total de puestos 895 859 834 808 808

Los datos provienen de los Informes Estadísticos de Puestos Ocupados certificados por la Agencia. Las cifras para el año fiscal 2013-2014 son proyectadas durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Servicio de Emergencia 9-1-1

Descripción del Programa

Es responsable de agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, ofreciendo el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten a las salas de emergencias.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.

Servicios de Emergencias Médicas

Descripción del Programa

Brinda los primeros auxilios y controla las posibles complicaciones, para conservar la vida de los pacientes, que son trasladados a las salas de emergencias.

Datos Estadísticos 2012 2013 2014

 

Casos Atendidos 122,307 110,328 121,360
Llamadas Recibidas 133,797 128,324 141,156

Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2013-2014

Clientela

Toda la población de Puerto Rico, que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014

El presupuesto consolidado recomendado para el año fiscal 2013-2014 asciende a $35,751,000. Los recursos incluyen $24,821,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,223,000 de Fondos Especiales Estatales y $3,707,000 de Otros Ingresos.

El total del presupuesto recomendado refleja una disminución de $793,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2012-2013. Esta disminución se debe principalmente a Fondos Especiales Estatales y Otros Ingresos ya que al presente los municipios están ofreciendo el servicio de ambulancias para agilizar el mismo.

El presupuesto recomendado para gastos de funcionamiento con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General asciende a $24,821,000 lo cual representa un aumento de $69,000 con relación al año fiscal vigente. En el renglón de nómina dicho cambio considera reducciones por concepto de estimados de jubilación de empleados y recortes en la nómina de confianza según la política pública vigente.

En las restantes partidas de gastos de funcionamiento se consideran los aumentos en los estimados de pago de renta de la Autoridad de Edificios Públicos y se aumentaron algunas partidas para cubrir deficiencias en el presupuesto vigente que afectan el cumplimiento de la función básica de la Agencia particularmente gastos de transporte interhospitalario. Las partidas de servicios profesionales, servicios comprados, materiales y equipo fueron ajustadas conforme a la política pública actual de austeridad, bajo la directriz que se implemente sin afectar el servicio directo, por ejemplo mediante renegociaciones de tarifa, recortes administrativos, y mayor costo eficiencia.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de $7,223,000 que provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico, de acuerdo con la Ley 539-2004. Estos recursos se utilizarán para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia, así como mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de Emergencias Médicas. Estos fondos ingresan al Fondo Especial como recobro de los costos operacionales incurridos.

Los recursos de Otros Ingresos se nutren de $3,707,000 provenientes de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas atendidas.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 1,766 4,271 2,344 1,968
Servicios de Emergencias Médicas 34,409 33,744 34,200 33,783
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,175 38,015 36,544 35,751
Total, Programa 36,175 38,015 36,544 35,751
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,388 25,232 24,752 24,821
Asignaciones Especiales 616 1,500 0 0
Recursos por Financiamiento 22,798 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 6,290 6,735 7,709 7,223
Otros Ingresos 4,083 4,548 4,083 3,707
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,175 38,015 36,544 35,751
Total, Origen de Recursos 36,175 38,015 36,544 35,751
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,820 28,237 28,435 27,767
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,162 379 1,327 1,044
Servicios Comprados 1,808 2,479 2,039 2,546
Gastos de Transportación 5 0 0 0
Servicios Profesionales 399 833 1,602 1,116
Otros Gastos Operacionales 219 202 150 150
Pago de Deuda de Años Anteriores 525 531 100 100
Compra de Equipo 426 3,618 1,164 1,090
Materiales y Suministros 1,811 1,736 1,727 1,938
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,175 38,015 36,544 35,751
Total, Concepto 36,175 38,015 36,544 35,751



RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 75 150 150
Otros Ingresos 1,379 2,315 1,999 1,623
Recursos por Financiamiento 348 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 39 1,881 195 195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,766 4,271 2,344 1,968
Total, Origen de Recursos 1,766 4,271 2,344 1,968
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,766 3,379 2,068 1,505
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 13 13 186
Servicios Comprados 0 541 109 123
Otros Gastos Operacionales 0 118 54 54
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 220 100 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,766 4,271 2,344 1,968
Total, Concepto 1,766 4,271 2,344 1,968
 

Servicios de Emergencias Médicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2011 2012 2013 2014

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 616 1,500 0 0
Fondos Especiales Estatales 6,290 6,660 7,559 7,073
Otros Ingresos 2,704 2,233 2,084 2,084
Recursos por Financiamiento 22,450 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,349 23,351 24,557 24,626
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,409 33,744 34,200 33,783
Total, Origen de Recursos 34,409 33,744 34,200 33,783
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,054 24,858 26,367 26,262
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,162 366 1,314 858
Servicios Comprados 1,808 1,938 1,930 2,423
Gastos de Transportación 5 0 0 0
Servicios Profesionales 399 833 1,602 1,116
Otros Gastos Operacionales 219 84 96 96
Pago de Deuda de Años Anteriores 525 311 0 0
Compra de Equipo 426 3,618 1,164 1,090
Materiales y Suministros 1,811 1,736 1,727 1,938
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,409 33,744 34,200 33,783
Total, Concepto 34,409 33,744 34,200 33,783