OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", crea esta Oficina y la adscribe a la Oficina del Gobernador. Este Organismo se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Gobierno; y vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzca de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones presupuestarias.

La
Ley 103-2006, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones de control fiscal presupuestario. La Ley 151-2004, según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", incorpora las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental. Asimismo, esta Ley dispone que es responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativos con el uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental; ofrecer asesoramiento a las agencias; actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas y asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas. La Ley 148-2006, según enmendada, conocida como "Ley de Transacciones Electrónicas", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto aprobar la reglamentación necesaria para participar de transacciones de forma electrónica, así como determinar los estándares necesarios que serán utilizados por cada agencia gubernamental para la creación y conservación de expedientes y formularios electrónicos.

La Ley 62-2013, deroga la Ley 42-2010, según enmendada, que creó la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, y ordena la transferencia de los bienes, recursos humanos y facultades de esta entidad a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, el Boletín Administrativo OE-2013-071 dispone para que las facultades, personal y otros recursos administrativos del Programa del Governor's Authorized Representative (GAR) se transfieran de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

MISIÓN

Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, para promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 172 200 182 173

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $13,975,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $12,670,000. Los recursos incluyen $12,630,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $40,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,305,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto y la cancelación de contratos de arrendamiento con la Autoridad de Edificios Públicos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Área de Presupuesto 3,568 3,663 4,133 3,476
Tecnologías de Información 0 26,716 2,645 2,273
Área de Gerencia Pública 0 0 0 429
Área de Gerencia de Fondos Federales 0 0 0 729
Representante del Gobernador ante FEMA (GAR) 790 1,398 0 0
Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria 23,239 4,983 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 27,597 36,760 6,778 6,907
 
Total, Servicio Directo 27,597 36,760 6,778 6,907
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,823 4,142 2,145 1,513
Administración General 2,340 1,962 2,686 2,388
Área de Asesoramiento Legal 299 341 383 383
Servicios a los Ex-gobernadores 643 711 648 618
Auditoría1 0 967 1,335 861
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 6,105 8,123 7,197 5,763
 
Total, Servicio de Apoyo 6,105 8,123 7,197 5,763
 
Total, Programa 33,702 44,883 13,975 12,670
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,124 13,473 13,735 12,630
Asignaciones Especiales 21,578 27,105 240 40
Otros Ingresos 0 4,305 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,702 44,883 13,975 12,670
Total, Origen de Recursos 33,702 44,883 13,975 12,670
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 9,882 11,826 11,904 11,090
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 474 462 613 104
Servicios Comprados 408 293 308 371
Gastos de Transportación 74 61 48 64
Servicios Profesionales 907 349 476 428
Otros Gastos Operacionales 259 328 291 478
Pago de Deuda de Años Anteriores 23 0 0 0
Compra de Equipo 45 97 15 16
Materiales y Suministros 52 57 80 79
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 12,124 13,473 13,735 12,630
 
Total de la RC del Fondo General 12,124 13,473 13,735 12,630
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 248 0 0 0
Asignaciones Englobadas 21,330 27,105 240 40
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 21,578 27,105 240 40
 
Total de la AE del Fondo General 21,578 27,105 240 40
 
Total del Fondo General 33,702 40,578 13,975 12,670
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Asignaciones Englobadas 0 4,305 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 0 4,305 0 0
Total, Concepto 33,702 44,883 13,975 12,670

1 La cantidad recomendada al Programa de Auditoría corresponde a nómina de empleados que pertenecían a la Oficina del Inspector General y que se encuentran destacados en diferentes agencias del gobierno.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Área de Presupuesto

Descripción del Programa

Prepara y administra el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de sus funciones, analiza y aprueba proyecciones de gastos, transacciones de personal, realiza el efecto presupuestario de análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven impacto fiscal.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 46 54 60 48

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,568 3,663 4,133 3,476
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,568 3,663 4,133 3,476
Total, Origen de Recursos 3,568 3,663 4,133 3,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,439 3,455 3,908 3,318
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 3 0 0
Servicios Comprados 50 48 8 120
Gastos de Transportación 2 0 0 5
Servicios Profesionales 60 125 182 0
Otros Gastos Operacionales 15 17 22 20
Compra de Equipo 0 4 5 6
Materiales y Suministros 2 11 8 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,568 3,663 4,133 3,476
Total, Concepto 3,568 3,663 4,133 3,476
 

Tecnologías de Información

Descripción del Programa

El Área de Tecnologías de Información tiene la responsabilidad de implantar la política pública establecida en la Ley Número 151-2004, según enmendada y conocida como " Ley de Gobierno Electrónico", para administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativas con el uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental, a la vez que asesora a las agencias en el desarrollo de transacciones gubernamentales electrónicas y se asegura del funcionamiento a través del Portal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, provee servicios de apoyo técnico, almacenamiento de datos y acceso a la Internet a las agencias gubernamentales. Colabora con la Oficina del Principal Ejecutivo de Información del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la ejecución de las estrategias establecidas para las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Agencias y corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 29 32 32

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 24,866 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 1,850 2,645 2,273
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 26,716 2,645 2,273
Total, Origen de Recursos 0 26,716 2,645 2,273
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,409 2,203 1,949
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 215 202 0
Servicios Comprados 0 1 4 7
Gastos de Transportación 0 1 0 4
Servicios Profesionales 0 0 100 183
Otros Gastos Operacionales 0 216 125 119
Asignaciones Englobadas 0 24,866 0 0
Compra de Equipo 0 3 10 10
Materiales y Suministros 0 5 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 26,716 2,645 2,273
Total, Concepto 0 26,716 2,645 2,273
 

Área de Gerencia Pública

Descripción del Programa

Asesora y provee apoyo a las diversas entidades gubernamentales en la búsqueda de soluciones dirigidas a tener un gobierno ágil y que responda a las necesidades de los ciudadanos de forma rápida y efectiva. Asimismo, provee al Ejecutivo y a las distintas entidades de Gobierno las herramientas y estrategias necesarias para que puedan identificar oportunidades de eficiencia y simplificación de procesos, resuelvan problemas operacionales y logren atemperar las estructuras organizacionales a la realidad fiscal actual, sin afectar la prestación de servicios.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 6 0 0 5

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 429
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 429
Total, Origen de Recursos 0 0 0 429
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 374
Servicios Comprados 0 0 0 52
Materiales y Suministros 0 0 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 429
Total, Concepto 0 0 0 429
 
Área de Gerencia de Fondos Federales

Descripción del Programa

Las responsabilidades primordiales del Área de Gerencia de Fondos Federales son velar por el cumplimento de las reglamentaciones federales, asegurar el uso efectivo de los fondos federales asignados a las agencias gubernamentales y apoyar en la búsqueda de nuevas oportunidades y de propuestas competitivas. Estas responsabilidades se realizarán a través de las siguientes unidades funcionales: División de Manejo de Carteras y División de Cumplimiento. Una Unidad de Investigación y Desarrollo que apoya a la dirección y a las áreas operacionales en la ejecución de sus funciones. Coordina política pública, planes de acción y asesoría sobre asuntos relacionados con la asistencia financiera del Gobierno Federal con la Oficina del Comisionado Residente, la Oficina de Asuntos Federales del Estado Libre Asociado, el Asesor del Gobernador en Asuntos Federales, Oficina del Contralor y cualquier otra entidad reguladora.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 4

Clientela

Rama Ejecutiva, Municipios, Agencias Federales

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 729
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 729
Total, Origen de Recursos 0 0 0 729
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 583
Gastos de Transportación 0 0 0 15
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 129
Materiales y Suministros 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 729
Total, Concepto 0 0 0 729
 

Representante del Gobernador ante FEMA (GAR)

Descripción del Programa

El GAR es la entidad responsable de administrar y distribuir los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency" (FEMA) que se encuentran bajo la custodia de la OGP. De la misma forma, actúa como enlace entre FEMA y todas las entidades que reciben los fondos, para atender las necesidades originadas por desastres. Provee seguimiento a los participantes para garantizar el buen uso de los fondos. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres conforme con la Orden Ejecutiva 2013-071.

Clientela

Municipios y Organismos Gubernamentales

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 35 23 0 0

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 790 1,398 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 790 1,398 0 0
Total, Origen de Recursos 790 1,398 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 762 1,330 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 6 0 0
Servicios Comprados 1 9 0 0
Gastos de Transportación 23 20 0 0
Otros Gastos Operacionales 3 5 0 0
Compra de Equipo 0 28 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 790 1,398 0 0
Total, Concepto 790 1,398 0 0
 

Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria

Descripción del Programa

Dirige las iniciativas y esfuerzos de eficiencia y desarrollo tecnológico del Gobierno del Estado Libre Asociado, su portal y las comunicaciones interagenciales y los sistemas de información geográfica, entre otros servicios a las agencias. Además, trabaja con las necesidades tecnológicas internas de la OGP y atiende los objetivos programáticos de la Agencia. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron al Programa de Tecnología de Información, conforme con la Orden Administrativa 145-14.

Clientela

Agencias y corporaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 25 6 0 0

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 20,331 0 0 0
Otros Ingresos 0 4,305 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,908 678 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,239 4,983 0 0
Total, Origen de Recursos 23,239 4,983 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,031 669 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 335 3 0 0
Servicios Comprados 213 2 0 0
Gastos de Transportación 9 0 0 0
Servicios Profesionales 301 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 13 3 0 0
Asignaciones Englobadas 20,331 4,305 0 0
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 5 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,239 4,983 0 0
Total, Concepto 23,239 4,983 0 0
 



PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Se encarga de formular e implantar la política presupuestaria y gerencial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos.Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y le brinda dirección a cada unidad.

Clientela

Entidades gubernamentales incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 10 15 19 15

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,247 2,239 240 40
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,576 1,903 1,905 1,473
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,823 4,142 2,145 1,513
Total, Origen de Recursos 2,823 4,142 2,145 1,513
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,301 1,750 1,859 1,317
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 2 1 1
Servicios Comprados 23 9 6 6
Gastos de Transportación 0 4 4 4
Servicios Profesionales 372 103 0 22
Otros Gastos Operacionales 120 32 33 120
Asignaciones Englobadas 999 2,239 240 40
Compra de Equipo 3 1 0 0
Materiales y Suministros 2 2 2 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,823 4,142 2,145 1,513
Total, Concepto 2,823 4,142 2,145 1,513
 

Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa las Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Servicios Generales y Finanzas. Una de las funciones principales de este Programa es asesorar al Director y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas con la administración de los recursos humanos, para el logro de las metas y objetivos de la Agencia.

Clientela

Recursos humanos de la Agencia



Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 35 31 34 34

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,340 1,962 2,686 2,388
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,340 1,962 2,686 2,388
Total, Origen de Recursos 2,340 1,962 2,686 2,388
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,941 1,597 1,943 1,973
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 83 166 352 65
Servicios Comprados 86 128 197 145
Servicios Profesionales 86 6 79 108
Otros Gastos Operacionales 99 37 67 59
Pago de Deuda de Años Anteriores 22 0 0 0
Compra de Equipo 0 1 0 0
Materiales y Suministros 23 27 48 38
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,340 1,962 2,686 2,388
Total, Concepto 2,340 1,962 2,686 2,388
 

Área de Asesoramiento Legal

Descripción del Programa

Asesora al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que conlleven impacto presupuestario, gerencial que guarden relación con la formulación de política de sistemas de informática y tecnología. Asimismo, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración, prepara o comenta anteproyectos de ley y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas. Además, provee asesoramiento legal interno y especializado sobre transacciones presupuestarias, fiscales, gerenciales y tecnológicas que estén bajo la consideración de la Agencia.

Clientela

Oficina del Gobernador y miembros de la Asamblea Legislativa

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 7 9 8 8

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 299 341 383 383
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 299 341 383 383
Total, Origen de Recursos 299 341 383 383
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 290 329 376 376
Servicios Comprados 7 7 1 1
Otros Gastos Operacionales 2 5 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 299 341 383 383
Total, Concepto 299 341 383 383
 


Servicios a los Ex-gobernadores

Descripción del Programa

Se crea mediante la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para proveerle a cada ex-gobernador, facilidades y servicios tales como oficina, contratación de personal, compra de equipo y otros para que éstos continúen aportando con su experiencia al País.

Clientela

Ex-gobernadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 8 9 9 9

De los puestos ocupados bajo este Programa, ocho realizan labores directamente con los Ex-gobernadores.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 643 711 648 618
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 643 711 648 618
Total, Origen de Recursos 643 711 648 618
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 366 399 402 383
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 53 53 58 38
Servicios Comprados 28 31 17 23
Gastos de Transportación 40 36 23 21
Servicios Profesionales 88 115 115 115
Otros Gastos Operacionales 7 6 12 15
Pago de Deuda de Años Anteriores 1 0 0 0
Compra de Equipo 41 60 0 0
Materiales y Suministros 19 11 21 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 643 711 648 618
Total, Concepto 643 711 648 618
 

Auditoría

Descripción del Programa

Realiza evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales para facilitar el logro de sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Mediante la Ley 62-2013, se reintegraron el personal, los recursos y las funciones de auditoría gerencial y presupuestaria de la Oficina del Inspector General a la Oicina de Gerencia y Presupuesto. Sin embargo, estos empleados realizan destacados a realizar auditorías internas en las diferentes agencias del Gobierno.


Clientela

Municipios y organismos gubernamentales


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 24 20 18


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 967 1,335 861
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 967 1,335 861
Total, Origen de Recursos 0 967 1,335 861
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 888 1,213 817
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 14 0 0
Servicios Comprados 0 58 75 17
Gastos de Transportación 0 0 21 15
Otros Gastos Operacionales 0 7 26 10
Materiales y Suministros 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 967 1,335 861
Total, Concepto 0 967 1,335 861