AGENCIA ESTATAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES.



BASE LEGAL

La Ley 211-1999, según enmendada, conocida como "Ley de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico", crea la Agencia nominada como tal y la adscribe a la Comisión de Seguridad y Protección Pública de Puerto Rico. Dicha Agencia, tiene la responsabilidad de implantar la política pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de proteger a nuestros habitantes en situaciones de emergencias o desastres.


MISIÓN

Coordinar todos los recursos gubernamentales, así como los del sector privado, para proveer de forma rápida y efectiva los servicios antes, durante y después de situaciones de emergencia para asegurar la protección de vida y propiedad de los ciudadanos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 180 174 206 206

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $11,802,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $7,055,000 lo que representa el 59.78% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $4,747,000 equivalente al 40.22%.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $11,548,000. Los recursos incluyen $5,655,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $1,300,000 de Asignaciones Especiales y $4,593,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $254,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Las Asignaciones Especiales son $300,000 para gastos de funcionamiento de la Red Sísmica de Puerto Rico y $1,000,000 para mitigar desastres.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Emergency Management Performance Grants", "Homeland Security Grant Program", "Urbain Train" y "Earthquake Consortium and State Assistant". Estos fondos corresponden a la asignación para gastos operacionales y administrativos del Programa de Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres 12,113 11,149 11,410 11,197
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 99 53 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 12,212 11,202 11,509 11,296
 
Total, Servicio Directo 12,212 11,202 11,509 11,296
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 324 192 293 252
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 324 192 293 252
 
Total, Servicio de Apoyo 324 192 293 252
 
Total, Programa 12,536 11,394 11,802 11,548
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,425 6,101 6,755 5,655
Asignaciones Especiales 360 700 300 1,300
Fondos Federales 5,751 4,593 4,747 4,593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,536 11,394 11,802 11,548
Total, Origen de Recursos 12,536 11,394 11,802 11,548
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 3,465 2,851 3,992 3,992
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 957 1,245 1,142 398
Servicios Comprados 1,539 1,432 1,489 1,090
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 15 13 10 10
Servicios Profesionales 94 152 20 20
Otros Gastos Operacionales 11 5 0 17
Asignaciones Englobadas 0 240 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 162 78 0 0
Compra de Equipo 17 5 2 10
Asignación Pareo Fondos Federales 93 41 93 93
Materiales y Suministros 67 39 7 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 6,425 6,101 6,755 5,655
 
Total de la RC del Fondo General 6,425 6,101 6,755 5,655
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 60 400 0 0
Asignaciones Englobadas 300 300 300 1,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 360 700 300 1,300
 
Total de la AE del Fondo General 360 700 300 1,300
 
Total del Fondo General 6,785 6,801 7,055 6,955
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 2,583 2,645 3,425 2,859
Servicios Comprados 612 796 512 745
Gastos de Transportación 40 40 13 40
Servicios Profesionales 245 223 308 308
Otros Gastos Operacionales 153 156 31 156
Asignaciones Englobadas 976 0 0 0
Compra de Equipo 52 7 19 7
Materiales y Suministros 271 326 180 78
Anuncios y Pautas en Medios 819 400 259 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,751 4,593 4,747 4,593
Total, Concepto 12,536 11,394 11,802 11,548



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Operaciones de Emergencias, Crisis o Desastres



Descripción del Programa

Asegura que se provean medidas para la protección y seguridad del pueblo puertorriqueño ante cualquier situación de emergencia o desastre que pueda afectarle.

Clientela

La Agencia ofrece servicios a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 211-1999.





Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 300 700 300 1,300
Fondos Federales 5,751 4,593 4,747 4,593
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,062 5,856 6,363 5,304
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,113 11,149 11,410 11,197
Total, Origen de Recursos 12,113 11,149 11,410 11,197
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,785 5,780 7,154 6,588
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 857 1,116 1,013 310
Servicios Comprados 2,151 2,228 2,001 1,835
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 55 53 23 50
Servicios Profesionales 339 375 328 328
Otros Gastos Operacionales 164 161 31 173
Asignaciones Englobadas 1,276 540 300 1,300
Pago de Deuda de Años Anteriores 162 78 0 0
Compra de Equipo 69 12 21 17
Asignación Pareo Fondos Federales 93 41 93 93
Materiales y Suministros 338 365 187 103
Anuncios y Pautas en Medios 819 400 259 400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,113 11,149 11,410 11,197
Total, Concepto 12,113 11,149 11,410 11,197
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como Agencia de Respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.

Clientela

Ofrece sus servicios a toda la ciudadanía


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Llamadas procesadas a las Zonas y Municipios 23,461 25,016 25,016
Llamadas recibidas 26,992 28,427 28,427

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 99 53 99 99
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 99 53 99 99
Total, Origen de Recursos 99 53 99 99
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 75 29 75 75
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 24 24 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 99 53 99 99
Total, Concepto 99 53 99 99
 


PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Vela por la administración efectiva de los programas de finanzas y presupuesto estatal y federal, recursos humanos y servicios generales de la Agencia en cumplimiento con las normas, leyes, reglamentos y órdenes ejecutivas aplicables al área administrativa. Bajo este Programa se llevan a cabo actividades dirigidas a atender las necesidades de: personal, planta física, compra de servicios, alquiler de equipo, materiales y recursos económicos. Es responsable de mantener la continuidad de la operación antes, durante y después de la emergencia.

Clientela

Personal de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 60 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 264 192 293 252
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 324 192 293 252
Total, Origen de Recursos 324 192 293 252
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 248 87 188 188
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 76 105 105 64
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 324 192 293 252
Total, Concepto 324 192 293 252