POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 53-1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, así como la propiedad y el orden público. La Ley 112-2014, deroga la Ley 155-1999, según enmendada, conocida como "Ley para Establecer el Colegio de Justicia Criminal", y enmienda la Ley 53-1996, para crear el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, como parte integral de la estructura de este Cuerpo.

MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 17,867 15,770 15,576 15,606

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento reflejado para el Año Fiscal 2015-2016 obedece a la integración de los recursos humanos del Colegio Universitario de Justicia Criminal, conforme con la Ley 112-2014.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $853,957,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $756,602,000 lo que representa el 88.60% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $97,355,000 equivalente al 11.40%.

RESULTADOS

  • Por segundo año consecutivo se refleja una tendencia en la reducción de los Delitos Tipo I; en el año 2014 hubo una reducción de 7% en comparación con el año anterior y durante los primeros 4 meses del 2015 se refleja una disminución de 11.5% en comparación con ese mismo período para el año 2014. Las principales reducciones están en los asesinatos con -38, robos con -270 y escalamientos con -866.
  • En el año 2014 se investigaron 12,194 casos de violencia domestica, de los cuales 4,123 fueron radicados y se logró la convicción en 2,501 lo que representó un aumento de 14% y 7% respectivamente en comparación con el año 2013. En los primeros 4 meses del año 2015 el total de casos investigados asciende a 2,755 de los cuales 1,833 resultaron en arrestos, 951 radicaciones y 253 convicciones con fianzas ascendentes a $40,912,691.
  • Se emitieron pagos ascendentes a $10,813,704 para cumplir con el pago por horas extras trabajadas por policías durante el año fiscal vigente.
  • Se impactó a 133,487 personas a través de diversas actividades deportivas, recreativas y educativas. La finalidad es atraer a niños y jóvenes hacia actividades productivas que los mantengan alejados de las drogas y otras actividades delictivas.
  • Se mejoró el Sistema "Flota-Net", el cual permite la administración efectiva de la flota vehicular de la uniformada, la cual constituye una herramienta fundamental dentro de las funciones de mantener la seguridad en el País. Entre otras cosas, este Sistema permite acelerar el proceso de reparación de vehículos, y aumentar el rendimiento y funcionamiento de la flota.
  • Se actualizó el Registro de Ofensores Sexuales registrados en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y actualmente cuenta con 2,874 ofensores registrados. Este Registro no se actualizaba desde el año 2013.
  • Se recuperaron 709 armas de fuego y 18,494 municiones, como resultado de una amnistía que brindaba a los ciudadanos la oportunidad de entregar armas ilegales.
  • Se capacitó a 325 cadetes como parte de la filosofía de policía comunitario; 10,000 miembros de la Policía se adiestraron en la utilización del batón y 2,000 en el uso de dispositivos de control eléctrico. Además, los tenientes coroneles y coroneles recibieron adiestramientos intensivos en temas de supervisión, uso de la fuerza y leyes vigentes.
  • Se establecieron los 113 Capítulos de la Liga Atlética Policiaca a través de la Isla, como parte de las iniciativas del Programa de Relaciones con la Comunidad. Cada capítulo tiene la capacidad para atender como mínimo a 60 socios.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $752,494,000. Los recursos incluyen $720,938,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,695,000 de Asignaciones Especiales, $2,618,000 de Fondos Especiales Estatales, $113,000 de Fondos Federales ARRA, $430,000 de Fondos Federales y $23,700,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $101,463,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para el pago de renta y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Este presupuesto refleja el efecto de la integración o consolidación del Programa de Profesionalización de la Policía de Puerto Rico en virtud de la Ley 112-2014.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica para fiscalizar, regular, combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades, cumplir con las leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano, entre otros. Además, se incluyen $20,000,000 para el gasto recurrente de los ajustes realizados correspondientes a los pagos de beneficio salarial a los miembros de la Policía y para acuerdos legales relacionados con dichos ajustes.

Las Asignaciones Especiales son $2,500,000 para operativos de control de narcotráfico, incluyendo materiales y costos relacionados, $1,800,000 para el mantenimiento extraordinario de la flota de patrullas, $300,000 para la plataforma digitalizada de geo-localización de incidencia criminal ("Crime Mapping") y $95,000 para implementar el sistema de compras y presupuesto a nivel de comandancias.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Donaciones (Ley 16 -1989), que se utilizarán para la compra de equipo; Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego (Ley 404 -2000), para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos necesarios que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como el de minimizar la utilización de armas de fuego para la comisión de actos delictivos. Además, el Fondo Especial de Vehículos Hurtados (Ley 208 -1998), para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y el Fondo Especial Programa de Reciclaje (Ley 12 -1995), para la compra de materiales y suministros.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program". Se estima una reducción en fondos federales debido a propuestas y acuerdos no recurrentes.

Los Otros Ingresos asciende a $23,700,000. Parte de estos ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno de Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. También, se generan ingresos por los servicios policíacos prestados. Además, incluye $20,000,000 para gastos relacionados con la Reforma de la Policía conforme a la demanda del Departamento de Justicia Federal. La reducción que presenta este renglón obedece a asignaciones no recurrentes.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Vigilancia Policiaca 559,340 560,093 618,360 522,773
Investigación Criminal 93,427 98,213 86,122 82,416
Control y Seguridad en el Tránsito 36,452 33,458 26,200 25,586
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 19,165 20,753 20,842 20,110
Relaciones con la Comunidad 9,654 7,771 7,695 6,876
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 19,341 16,708 15,104 15,097
Seguridad Escolar 7,523 7,210 7,438 7,246
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 12,789 11,332 10,163 10,163
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 3,479 2,459 2,603 2,468
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 761,170 757,997 794,527 692,735
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Investigación Criminal 443 378 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 443 378 378 378
 
Total, Servicio Directo 761,613 758,375 794,905 693,113
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) 0 0 0 2,375
Recursos Humanos y Fiscales 18,625 15,872 15,612 15,254
Dirección y Administración General 17,463 48,277 25,439 24,441
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 25,931 24,948 18,001 17,311
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 62,019 89,097 59,052 59,381
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 260 180 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 260 180 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 62,279 89,277 59,052 59,381
 
Total, Programa 823,892 847,652 853,957 752,494
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 796,163 776,917 751,529 720,560
Asignaciones Especiales 14,137 27,053 4,695 4,695
Fondos Especiales Estatales 1,891 1,660 2,730 2,618
Fondos Federales 5,834 8,226 4,968 430
Fondos Federales ARRA 890 5,436 2,352 113
Otros Ingresos 4,274 27,802 53,700 23,700
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 33,605 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 823,189 847,094 853,579 752,116
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 443 378 378 378
Asignaciones Especiales 260 180 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 703 558 378 378
Total, Origen de Recursos 823,892 847,652 853,957 752,494
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 715,650 681,789 658,635 682,017
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56,861 73,410 72,672 25,385
Servicios Comprados 7,969 7,829 3,920 894
Donativos, Subsidios y Distribuciones 81 51 54 54
Gastos de Transportación 360 1,595 284 984
Servicios Profesionales 2,875 1,014 911 911
Otros Gastos Operacionales 3,409 2,219 577 577
Pago de Deuda de Años Anteriores 5,691 2,630 450 0
Compra de Equipo 272 956 10,060 5,666
Materiales y Suministros 2,971 5,422 3,921 4,027
Anuncios y Pautas en Medios 24 2 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 796,163 776,917 751,529 720,560
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 443 378 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 443 378 378 378
 
Total de la RC del Fondo General 796,606 777,295 751,907 720,938
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 11,637 21,313 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 661 2,500 2,500
Asignaciones Englobadas 299 5,079 2,195 2,195
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,201 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 14,137 27,053 4,695 4,695
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 260 180 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 260 180 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 14,397 27,233 4,695 4,695
 
Total del Fondo General 811,003 804,528 756,602 725,633
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados1 5,390 13,360 21,266 1,002
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 30 62 80 19
Servicios Comprados 2,384 1,481 1,794 1,654
Gastos de Transportación 137 29 130 0
Servicios Profesionales 484 547 765 664
Otros Gastos Operacionales 473 378 78 50
Asignaciones Englobadas 0 20,000 20,000 20,000
Compra de Equipo 2,520 4,164 51,387 1,918
Materiales y Suministros 1,471 3,103 1,855 1,554
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 12,889 43,124 97,355 26,861
Total, Concepto 823,892 847,652 853,957 752,494

1 La disminución obedece a una redistribución en los orígenes de recursos. Para el Año Fiscal 2014-2015 los recursos provenían de Otros Ingresos y para el Año Fiscal 2015-2016 se recomiendan de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 11,053 9,417 9,034 9,034

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,201 0 0 0
Fondos Federales 356 696 629 224
Fondos Federales ARRA 75 0 0 0
Otros Ingresos 1,074 2,771 30,400 400
Préstamos y Emisiones de Bonos 0 0 33,605 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 555,634 556,626 553,726 522,149
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 559,340 560,093 618,360 522,773
Total, Origen de Recursos 559,340 560,093 618,360 522,773
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 494,722 482,786 492,962 494,197
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 48,261 65,037 64,127 22,178
Servicios Comprados 5,125 3,868 3,335 148
Donativos, Subsidios y Distribuciones 81 51 54 54
Gastos de Transportación 81 1,271 71 741
Servicios Profesionales 173 101 357 268
Otros Gastos Operacionales 1,546 178 171 171
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,892 2,630 450 0
Compra de Equipo 404 2,637 55,228 3,662
Materiales y Suministros 1,055 1,533 1,596 1,345
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 559,340 560,093 618,360 522,773
Total, Concepto 559,340 560,093 618,360 522,773
 

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Clientela

Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Querellas recibidas 38,382 41,843 50,725
Querellas esclarecidas 31,382 31,382 38,220
Por ciento de esclarecimiento 75 73 75

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 3,442 3,255 3,456 3,456

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 190 1,979 300 300
Fondos Especiales Estatales 477 298 650 600
Fondos Federales 2,656 5,436 2,368 118
Fondos Federales ARRA 555 5,436 2,352 113
Otros Ingresos 0 300 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 89,549 84,764 80,452 81,285
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93,427 98,213 86,122 82,416
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 443 378 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 443 378 378 378
Total, Origen de Recursos 93,870 98,591 86,500 82,794
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 88,632 91,700 79,050 79,050
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,826 2,761 2,304 832
Servicios Comprados 195 242 254 221
Gastos de Transportación 61 83 154 54
Servicios Profesionales 102 40 66 54
Otros Gastos Operacionales 455 29 214 186
Asignaciones Englobadas 190 1,979 300 300
Compra de Equipo 567 603 3,122 1,107
Materiales y Suministros 399 776 658 612
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 93,427 98,213 86,122 82,416
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 443 378 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 443 378 378 378
Total, Concepto 93,870 98,591 86,500 82,794
 

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Accidentes de tránsito 230,000 230,000 225,000
Clientela atendida 1,330,000 1,300,000 1,250,000
Muertes por accidentes de tránsito 335 235 225

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,008 904 890 890

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 0 332 0 0
Fondos Federales ARRA 39 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36,413 33,126 26,200 25,586
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,452 33,458 26,200 25,586
Total, Origen de Recursos 36,452 33,458 26,200 25,586
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 34,923 31,926 24,452 24,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,226 1,203 1,243 669
Servicios Comprados 250 250 6 6
Gastos de Transportación 7 9 7 7
Otros Gastos Operacionales 0 25 31 31
Compra de Equipo 39 11 304 264
Materiales y Suministros 7 34 157 157
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36,452 33,458 26,200 25,586
Total, Concepto 36,452 33,458 26,200 25,586
 

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 465 429 424 424

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 1,961 4,300 4,300
Fondos Federales 220 18 497 0
Fondos Federales ARRA 156 0 0 0
Otros Ingresos 0 1,400 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,789 17,374 16,045 15,810
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,165 20,753 20,842 20,110
Total, Origen de Recursos 19,165 20,753 20,842 20,110
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,478 14,239 14,501 14,501
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 542 540 647 412
Servicios Comprados 491 689 136 118
Gastos de Transportación 161 42 29 29
Otros Gastos Operacionales 83 715 2,630 2,630
Asignaciones Englobadas 0 1,300 1,800 1,800
Compra de Equipo 235 521 336 164
Materiales y Suministros 1,175 2,707 763 456
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,165 20,753 20,842 20,110
Total, Concepto 19,165 20,753 20,842 20,110
 

Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y del orden público.

Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Capítulos establecidos 220 230 230
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 22,000 23,000 23,000

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 325 300 295 295

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 2,302 1,744 1,474 88
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,352 6,027 6,221 6,788
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,654 7,771 7,695 6,876
Total, Origen de Recursos 9,654 7,771 7,695 6,876
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,631 6,758 6,524 6,524
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 956 925 956 137
Servicios Comprados 0 1 15 15
Gastos de Transportación 32 35 57 57
Otros Gastos Operacionales 0 5 9 9
Compra de Equipo 3 0 2 2
Materiales y Suministros 32 47 132 132
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,654 7,771 7,695 6,876
Total, Concepto 9,654 7,771 7,695 6,876
 

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 152 129 123 123

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,341 16,708 15,104 15,097
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,341 16,708 15,104 15,097
Total, Origen de Recursos 19,341 16,708 15,104 15,097
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,304 16,671 15,002 15,002
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 37 37 30
Materiales y Suministros 0 0 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 19,341 16,708 15,104 15,097
Total, Concepto 19,341 16,708 15,104 15,097
 

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Provee mecanismos y acciones concertadas para brindar seguridad y bienestar a los estudiantes y al personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.

Clientela

Personal docente, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Escuelas en vigilancia fija 19 15 15
Escuelas en vigilancia preventiva 97 97 97
Matrícula 423,934 414,283 402,268

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 59 43 44 44

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,523 7,210 7,438 7,246
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,523 7,210 7,438 7,246
Total, Origen de Recursos 7,523 7,210 7,438 7,246
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,467 7,154 7,141 7,141
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56 56 228 36
Servicios Comprados 0 0 4 4
Materiales y Suministros 0 0 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,523 7,210 7,438 7,246
Total, Concepto 7,523 7,210 7,438 7,246
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda persona que este confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 522 424 435 435

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 3,200 3,331 3,300 3,300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,589 8,001 6,863 6,863
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,789 11,332 10,163 10,163
Total, Origen de Recursos 12,789 11,332 10,163 10,163
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,589 7,998 6,642 6,642
Servicios Comprados 1,400 1,330 1,400 1,400
Otros Gastos Operacionales 0 372 0 0
Compra de Equipo 900 829 1,200 1,200
Materiales y Suministros 900 803 921 921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,789 11,332 10,163 10,163
Total, Concepto 12,789 11,332 10,163 10,163
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Ex-Gobernadores y Familiares 4 4 4
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Clientela

El Gobernador junto con su esposa e hijos, y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 132 213 220 220

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,479 2,459 2,603 2,468
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,479 2,459 2,603 2,468
Total, Origen de Recursos 3,479 2,459 2,603 2,468
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,088 2,091 2,084 2,084
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 105 222 87
Servicios Comprados 3 30 49 49
Gastos de Transportación 127 142 51 51
Otros Gastos Operacionales 13 5 13 13
Compra de Equipo 11 3 2 2
Materiales y Suministros 132 83 182 182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,479 2,459 2,603 2,468
Total, Concepto 3,479 2,459 2,603 2,468
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Profesionalización de la Policía de Puerto Rico

Descripción del Programa

Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. A partir del Año Fiscal 2016, este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.


Clientela

Las personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la fuerza .


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 0 0 0 30

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento que se refleja para el Año Fiscal 2015-2016 obedece a la integración de los recursos humanos del Colegio Universitario de Justicia Criminal, conforme con la Ley 112-2014.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 2,375
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 2,375
Total, Origen de Recursos 0 0 0 2,375
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 0 1,883
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 19
Servicios Comprados 0 0 0 72
Compra de Equipo 0 0 0 17
Materiales y Suministros 0 0 0 384
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 0 2,375
Total, Concepto 0 0 0 2,375
 
El presupuesto de los Años Fiscales 2013, 2014 y 2015, aparece reflejado en el texto del Colegio Universitario de Justicia Criminal.

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.


Clientela

El personal que labora en las diferentes áreas de la Agencia.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 218 207 232 232

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,625 15,872 15,612 15,254
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,625 15,872 15,612 15,254
Total, Origen de Recursos 18,625 15,872 15,612 15,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,329 13,222 13,582 13,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 720 709 838 480
Servicios Comprados 342 308 131 131
Gastos de Transportación 7 4 12 12
Servicios Profesionales 2,588 961 569 569
Otros Gastos Operacionales 444 448 40 40
Compra de Equipo 0 7 63 63
Materiales y Suministros 195 213 350 350
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,625 15,872 15,612 15,254
Total, Concepto 18,625 15,872 15,612 15,254
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

El personal de la Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos por la Agencia.


Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 40 50 31 31

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 11,746 23,113 95 95
Fondos Especiales Estatales 0 0 5 3
Otros Ingresos 0 20,000 20,000 20,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,717 5,164 5,339 4,343
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,463 48,277 25,439 24,441
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 260 180 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 260 180 0 0
Total, Origen de Recursos 17,723 48,457 25,439 24,441
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,070 25,190 3,985 3,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,152 1,114 1,140 144
Servicios Comprados 24 39 31 31
Gastos de Transportación 13 15 16 16
Servicios Profesionales 24 13 76 76
Otros Gastos Operacionales 16 36 35 35
Asignaciones Englobadas 109 21,800 20,095 20,095
Compra de Equipo 12 14 11 9
Materiales y Suministros 19 55 41 41
Anuncios y Pautas en Medios 24 1 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,463 48,277 25,439 24,441
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 260 180 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 260 180 0 0
Total, Concepto 17,723 48,457 25,439 24,441
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Certificado de antecedentes penales 1,150,000 3,050,001 2,586,000
Licencias de armas 16,622 17,000 17,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 451 399 392 392

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,414 1,362 2,075 2,015
Fondos Federales 300 0 0 0
Fondos Federales ARRA 65 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 24,152 23,586 15,926 15,296
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,931 24,948 18,001 17,311
Total, Origen de Recursos 25,931 24,948 18,001 17,311
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,444 16,727 13,976 13,976
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,010 985 1,010 380
Servicios Comprados 2,523 2,553 353 353
Gastos de Transportación 8 23 17 17
Servicios Profesionales 472 446 608 608
Otros Gastos Operacionales 1,325 1,445 12 12
Compra de Equipo 621 495 1,179 1,094
Materiales y Suministros 528 2,274 846 871
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,931 24,948 18,001 17,311
Total, Concepto 25,931 24,948 18,001 17,311