CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico", crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, cuya obligación será entre otras, prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,946 1,828 1,773 1,898

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario y considera el reclutamiento de 125 bomberos.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $68,418,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $63,909,000, lo que representa el 93.41% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Otros Recursos por $4,509,000 lo que representa el 6.59%.

RESULTADOS


  • En julio de 2014, se inauguró la Academia de Bomberos en Salinas. Ahora el País cuenta con una academia de primer orden donde se adiestra el personal de la Agencia, bomberos de otros países y empleados de otras industrias. Desde su creación, se han ofrecido cincuenta y cuatro (54) adiestramiento a 1,145 personas de industrias privadas y agencias del gobierno. Se destaca que la inversión en este Proyecto fue de $143,121 gracias al esfuerzo del personal bomberil que trabajó en la construcción, cuyo costo se estimó en $500,000.
  • Se logró una reducción de 1,034 fuegos forestales en comparación con el 2013, mediante una agresiva compaña de orientación a la comunidad e iniciativas tales como: "Tus Amigos los Bomberos" y el "Club de Bomberos".


  • Se creó el Proyecto "Puerto Rico Frente al Fuego", el cual es una coalición inter-agencial y comunitaria para la mitigación, prevención, educación y concienciación sobre los fuegos forestales. Este Proyecto tiene como base impactar a todas las comunidades de alto riesgo, áreas boscosas y el sector agrícola alrededor de toda la Isla, comenzando con la Zona Sur, región de mayor incidencia de fuegos forestales. El propósito principal es proveerles a las comunidades las herramientas y el conocimiento necesario sobre la prevención y concienciación de este tipo de incendio.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $69,451,000. Los recursos incluyen $64,446,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,428,000 de Fondos Especiales Estatales, $277,000 de Fondos Federales y $300,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $1,048,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. En este se considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianzas de Fidelidad. Los recursos para el pago de rentas y utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Además, se consignan recursos para cubrir otros gastos operacionales como: materiales y suministros, equipo, entre otros.

El presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye $851,000, para el reclutamiento de 125 bomberos, que comenzarán en la Academia a partir de enero de 2016.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de las inspecciones realizadas, de acuerdo con la Ley Núm. 43-1998 y la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada. La utilización de estos recursos está dispuesta por ley para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios y para proteger vida y propiedades.

Los Fondos Federales provienen de los programas "Cooperative Foresty Assisitance" y "Child Safety and Child Booster Seats Incentive".

Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Extinción y Control de Incendios 61,889 58,629 56,534 57,977
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 5,120 5,336 6,016 5,935
Educación y Prevención de Incendios 4,055 3,794 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 71,064 67,759 66,605 67,967
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Extinción y Control de Incendios 0 195 15 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 195 15 0
 
Total, Servicio Directo 71,064 67,954 66,620 67,967
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 344 425 344 344
Dirección y Administración General 1,538 1,369 1,454 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,882 1,794 1,798 1,484
 
Total, Servicio de Apoyo 1,882 1,794 1,798 1,484
 
Total, Programa 72,946 69,748 68,418 69,451
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 65,496 64,143 63,909 64,446
Asignaciones Especiales 3,139 1,800 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,000 3,282 3,790 4,428
Fondos Federales 971 264 323 277
Fondos Federales ARRA 6 0 0 0
Otros Ingresos 334 64 381 300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 72,946 69,553 68,403 69,451
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 195 15 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 195 15 0
Total, Origen de Recursos 72,946 69,748 68,418 69,451
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 61,893 61,552 61,578 61,264
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,152 2,110 1,941 208
Servicios Comprados 451 390 390 0
Gastos de Transportación 0 0 0 64
Otros Gastos Operacionales 0 0 0 110
Asignaciones Englobadas 0 0 0 2,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 91 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 15
Materiales y Suministros 0 0 0 783
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 65,496 64,143 63,909 64,446
 
Total de la RC del Fondo General 65,496 64,143 63,909 64,446
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 34 0 0 0
Servicios Profesionales 50 0 0 0
Asignaciones Englobadas 3,055 1,800 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 3,139 1,800 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 3,139 1,800 0 0
 
Total del Fondo General 68,635 65,943 63,909 64,446
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 22 57 30 30
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 584 1,978 2,344 3,410
Servicios Comprados 244 213 37 202
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40 33 25 25
Gastos de Transportación 163 165 140 151
Servicios Profesionales 128 61 108 108
Otros Gastos Operacionales 307 224 155 164
Pago de Deuda de Años Anteriores 107 0 0 0
Compra de Equipo 1,259 258 609 588
Materiales y Suministros 1,457 619 1,046 327
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 4,311 3,610 4,494 5,005
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 195 15 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 195 15 0
Total, Concepto 72,946 69,748 68,418 69,451

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Extinción y Control de Incendios

Descripción del Programa

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación, y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro.

Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación a jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación a la ciudadanía en general. También, se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales, cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

Clientela


Ciudadanía en general.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Extinción y Control de Incendios 14,501 13,776 13,087

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,139 1,026 975 1,100


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 3,055 1,700 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,000 3,282 3,790 4,428
Fondos Federales 971 264 323 277
Fondos Federales ARRA 6 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 54,857 53,383 52,421 53,272
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,889 58,629 56,534 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 195 15 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 195 15 0
Total, Origen de Recursos 61,889 58,824 56,549 57,977
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 51,276 50,849 50,120 50,120
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,736 4,088 4,285 3,618
Servicios Comprados 695 603 427 202
Donativos, Subsidios y Distribuciones 40 33 25 25
Gastos de Transportación 163 165 140 215
Servicios Profesionales 128 61 108 108
Otros Gastos Operacionales 307 200 150 274
Asignaciones Englobadas 3,055 1,700 0 2,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 107 91 0 0
Compra de Equipo 925 221 609 303
Materiales y Suministros 1,457 616 670 1,110
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 61,889 58,629 56,534 57,977
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 195 15 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 195 15 0
Total, Concepto 61,889 58,824 56,549 57,977
 

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. El Código 9-1-1 reemplaza los números de emergencia utilizados tradicionalmente y provee al pueblo de Puerto Rico un número de acceso uniforme, fácil de identificar y discar.


Clientela

Ciudadanía en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 629 629 629 629

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 334 64 381 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,786 5,272 5,635 5,635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,120 5,336 6,016 5,935
Total, Origen de Recursos 5,120 5,336 6,016 5,935
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,786 5,272 5,635 5,635
Otros Gastos Operacionales 0 24 5 0
Compra de Equipo 334 37 0 300
Materiales y Suministros 0 3 376 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,120 5,336 6,016 5,935
Total, Concepto 5,120 5,336 6,016 5,935
 

Educación y Prevención de Incendios

Descripción del Programa

Desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educa a la comunidad sobre los mismos.


Clientela

Dueños de propiedades y/o negocios sujetos a ser inspeccionados, que se estiman en 80,000 y ciudadanía en general.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Charlas a envejecientes 65 68 72
Exhibiciones de equipo contra incendios 262 275 289
Exhibiciones generales 840 882 926
Otras actividades promocionales y educativas 953 1,001 1,051
Presentaciones en escuelas elementales 1,534 1,611 1,691

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 114 109 107 107

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,055 3,794 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,055 3,794 4,055 4,055
Total, Origen de Recursos 4,055 3,794 4,055 4,055
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,055 3,794 4,055 4,055
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,055 3,794 4,055 4,055
Total, Concepto 4,055 3,794 4,055 4,055
 

PROGRAMAS DE SERVICIOS DE APOYO

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Descripción del Programa

Responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. También, organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

Clientela

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de las agencias gubernamentales y privadas.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 9 8 8 8


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 100 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 344 325 344 344
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 344 425 344 344
Total, Origen de Recursos 344 425 344 344
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 344 325 344 344
Asignaciones Englobadas 0 100 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 344 425 344 344
Total, Concepto 344 425 344 344
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrece servicios de contabilidad, presupuesto, servicios generales, correspondencia, recursos humanos, auditoría, asesoría legal, relaciones públicas y transportación.

Clientela

Personal civil y de rango de la Agencia.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 55 56 54 54

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 84 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,454 1,369 1,454 1,140
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,538 1,369 1,454 1,140
Total, Origen de Recursos 1,538 1,369 1,454 1,140
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,488 1,369 1,454 1,140
Servicios Profesionales 50 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,538 1,369 1,454 1,140
Total, Concepto 1,538 1,369 1,454 1,140