DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública, excepto aquellos que se relacionan con el servicio de cuarentena marítima.

MISIÓN

Prevenir enfermedades, propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo de la sociedad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,970 5,232 5,523 5,523

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $784,900,000. La fuente principal de recursos son los Fondos Federales, a través del cual se asignó $379,766,000, lo que representa el 48.38% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $271,762,000 equivalente al 34.62% y de Otros Recursos $133,372,000 lo que representa el 17%.

RESULTADOS

  • Se obtuvo un cumplimiento de un 100% en la evaluación realizada por personal de Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en el desempeño de la Agencia.
  • Se reestructuraron los Centros de Desarrollo Habilitativos (CDH) y se fortalecieron con equipos interdisciplinarios de servicio directo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y terapistas recreativos, entre otros profesionales que trabajan con el desarrollo de todas aquellas destrezas que permitan al participante tener una mejor calidad de vida en familia y comunidad.
  • Se incrementó en un 17% las inspecciones realizadas a las instituciones acreditadas por el Área de Instituciones de Salud, al comparar con el año fiscal 2013.
  • Se brindó servicios a una matrícula aproximada de 183,000 mujeres, infantes y niños en las seis (6) regiones de la Isla, de servicios de educación en nutrición, consejería de lactancia en hospital u hogar, charlas sobre lactancia, preparación de recetas nutritivas y referidos a otros programas como: Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Head Start y Medicaid, entre otros.
  • Se logró un incremento de 5% en la provisión de servicios a personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTETs) del Departamento de Salud, en comparación con el Año Fiscal 2012-2013.
  • Se incrementó la facturación del Hospital Universitario de Adultos, logrando un promedio mensual de $6.3 millones, lo que representó un 29% de aumento al compararlo con el año fiscal anterior.
  • Se rehabilitaron los cuartos de aislamientos del Hospital Universitario de Adultos.
  • Se atendió un total de 138,465 pacientes en las salas de emergencia de la Región Ponce, lo que representa un aumento de 3,721 pacientes más que el año fiscal anterior.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $747,358,000. Los recursos incluyen $204,031,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $34,259,000 de Asignaciones Especiales, $12,328,000 de Fondos Especiales Estatales, $379,766,000 de Fondos Federales y $116,974,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $42,055,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Edificios Públicos y el pago de las Primas de Fianza de Fidelidad. Los recursos para garantizar el pago de renta y a las corporaciones con cargo al Fondo General están consignados bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes. Además, la Agencia estima una reducción en los Fondos Especiales Estatales.

Las principales Asignaciones Especiales son, $4,000,000 para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencia de los CDT's; $2,860,000 para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para tratamiento de Cáncer Pediátrico; $8,200,000 para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas; $1,050,000 para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento; $1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual; $600,000 para el Hospital Oncológico de Ponce y $200,000 para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C. Además se consignarán $200,000 para la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña FAMA de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados; $284,000 para el Centro de Adiestramiento e información a Padres de Niños con Impedidos de Puerto Rico (APNI) y $500,000 para la subvención aérea del Municipio de Vieques. Los restantes $15,365,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para gastos de funcionamiento.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.

Los Ingresos Propios se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos1 150,477 158,206 142,479 129,933
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 64,223 77,777 57,584 56,253
Instituciones de Salud 78,370 77,961 68,197 52,329
Reglamentación sobre Salud Ambiental 23,488 22,877 18,261 16,189
Retardación Mental 33,160 35,476 38,695 39,339
Promoción y Protección de la Salud 125,066 146,331 119,240 115,172
Servicios de Laboratorios Clínicos 5,521 6,454 5,706 5,690
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 28,345 25,196 25,196 24,213
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 3,730 10,035 9,702 6,237
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 3,386 3,089 5,370 5,370
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 241,767 244,426 244,426 243,763
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 14,374 13,203 6,878 7,323
Servicios Integrados a Comunidades 285 268 635 0
Plan de Salud 45 33 219 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 772,237 821,332 742,588 701,811
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Instituciones de Salud 247 0 0 0
Promoción y Protección de la Salud 11,871 8,057 10,637 8,920
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 6,632 6,922 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 18,750 14,979 18,411 16,694
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 8,792 0 0 0
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 175 5,100 0 0
Instituciones de Salud 68 10 0 0
Retardación Mental 0 1,300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 9,035 6,410 0 0
 
Total, Servicio Directo 800,022 842,721 760,999 718,505
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 13,460 17,099 7,932 6,759
Servicios Auxiliares 9,424 6,719 9,342 9,237
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 2,619 1,957 2,856 2,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 25,503 25,775 20,130 18,852
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 12,098 5,796 3,771 10,001
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 12,098 5,796 3,771 10,001
 
Total, Servicio de Apoyo 37,601 31,571 23,901 28,853
 
Total, Programa 837,623 874,292 784,900 747,358
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 250,143 230,608 226,930 195,017
Asignaciones Especiales 24,439 24,353 22,650 16,578
Fondos Especiales Estatales 13,379 28,895 16,398 12,328
Fondos Federales 386,740 379,652 379,766 379,766
Ingresos Propios 123,039 157,528 116,974 116,974
Otros Ingresos 0 26,071 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 797,740 847,107 762,718 720,663
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,912 8,916 10,787 9,014
Asignaciones Especiales 21,936 11,859 11,395 17,681
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 30,848 20,775 22,182 26,695
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 6,410 0 0
Otros Ingresos 9,035 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 9,035 6,410 0 0
Total, Origen de Recursos 837,623 874,292 784,900 747,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 134,826 109,913 120,127 118,723
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 70,066 78,023 67,943 41,659
Servicios Comprados 19,605 21,658 16,182 14,620
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 175 128 106 101
Servicios Profesionales 16,167 14,570 8,178 5,203
Otros Gastos Operacionales 202 97 0 0
Asignaciones Englobadas 0 300 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 98 0 0 0
Compra de Equipo 74 291 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 1,970 2,019
Materiales y Suministros 6,947 3,655 12,421 12,689
Anuncios y Pautas en Medios 8 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 250,143 230,608 226,930 195,017
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,280 1,994 3,013 1,240
Entidades Gubernamentales 6,632 6,922 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 8,912 8,916 10,787 9,014
 
Total de la RC del Fondo General 259,055 239,524 237,717 204,031
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 223 2,148 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,875 250 0 0
Servicios Comprados 29 4 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 19,018 15,266 18,918 13,500
Gastos de Transportación 0 2 0 0
Servicios Profesionales 319 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 23 135 0 0
Asignaciones Englobadas 1,800 4,021 3,732 3,078
Pago de Deuda de Años Anteriores 147 2 0 0
Compra de Equipo 298 119 0 0
Materiales y Suministros 707 2,396 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 10 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 24,439 24,353 22,650 16,578
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 21,689 11,840 11,395 17,681
Entidades Gubernamentales 247 19 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 21,936 11,859 11,395 17,681
 
Total de la AE del Fondo General 46,375 36,212 34,045 34,259
 
Total del Fondo General 305,430 275,736 271,762 238,290
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 63,971 77,254 67,594 67,594
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 30,669 27,919 31,418 31,282
Servicios Comprados 48,790 55,349 37,447 34,605
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,964 4,469 5,964 5,964
Gastos de Transportación 2,402 2,968 3,065 3,003
Servicios Profesionales 50,177 50,092 59,020 58,383
Otros Gastos Operacionales 13,245 13,596 12,067 12,030
Asignaciones Englobadas 2,641 28,712 2,641 2,641
Pago de Deuda de Años Anteriores 13,625 30,583 0 0
Compra de Equipo 4,353 5,397 3,789 3,750
Materiales y Suministros 274,923 289,027 283,169 282,968
Anuncios y Pautas en Medios 575 621 691 575
Reserva Presupuestaria 11,823 6,159 6,273 6,273
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 523,158 592,146 513,138 509,068
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 9,035 6,410 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 9,035 6,410 0 0
Total, Concepto 837,623 874,292 784,900 747,358

1 La reducción es debido a la contabilización, bajo la custodia de la OGP, de los fondos de la Resolución Conjunta para el pago de las utilidades.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Admisiones 10,164 10,196 10,228
Censo diario promedio 196 198 199
Días paciente 72,506 72,932 73,362
Estadía promedio 7 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 833 760 780 780

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,417 6,417 6,417 6,417
Ingresos Propios 57,177 69,963 55,274 55,274
Resolución Conjunta del Presupuesto General 86,883 81,826 80,788 68,242
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 150,477 158,206 142,479 129,933
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 8,792 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 8,792 0 0 0
Total, Origen de Recursos 159,269 158,206 142,479 129,933
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 35,680 32,449 33,730 33,730
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 72,632 67,168 63,915 51,369
Servicios Comprados 11,426 16,429 10,579 10,579
Gastos de Transportación 0 2 259 259
Servicios Profesionales 3,389 3,421 8,861 8,861
Otros Gastos Operacionales 1,226 1,435 251 251
Pago de Deuda de Años Anteriores 7,010 13,248 0 0
Compra de Equipo 448 498 0 0
Materiales y Suministros 18,666 23,556 24,884 24,884
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 150,477 158,206 142,479 129,933
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 8,792 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 8,792 0 0 0
Total, Concepto 159,269 158,206 142,479 129,933
 

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Admisiones 4,946 4,850 4,850
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 125 127 127
Días paciente 45,600 46,224 46,224
Estadía promedio 10 9 10
Intervenciones quirúrgicas 2,981 3,052 3,052
Visitas a clínicas externas 14,550 14,710 14,710
Visitas a sala de emergencia 8,720 8,310 8,310

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 639 568 552 552

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,800 2,860 3,060 2,860
Fondos Federales 1,390 813 813 813
Ingresos Propios 37,280 53,178 36,259 36,259
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,753 20,926 17,452 16,321
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 64,223 77,777 57,584 56,253
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 5,100 0 0
Otros Ingresos 175 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 175 5,100 0 0
Total, Origen de Recursos 64,398 82,877 57,584 56,253
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 24,956 23,342 16,582 16,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,694 11,386 15,146 14,596
Servicios Comprados 13,614 14,643 4,861 4,279
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 200 0
Gastos de Transportación 0 0 134 134
Servicios Profesionales 1,603 1,946 3,369 3,369
Otros Gastos Operacionales 955 1,319 194 194
Asignaciones Englobadas 1,800 0 2,860 2,860
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,375 10,258 0 0
Compra de Equipo 147 505 0 0
Materiales y Suministros 11,079 14,378 14,238 14,239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 64,223 77,777 57,584 56,253
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 175 5,100 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 175 5,100 0 0
Total, Concepto 64,398 82,877 57,584 56,253
 

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 501 431 416 416

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 16,253 11,000 13,500 12,100
Fondos Federales 1,820 1,820 1,820 1,820
Ingresos Propios 16,320 16,730 13,027 13,027
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,977 48,411 39,850 25,382
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 78,370 77,961 68,197 52,329
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 247 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 247 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 10 0 0
Otros Ingresos 68 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 68 10 0 0
Total, Origen de Recursos 78,685 77,971 68,197 52,329
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 20,808 18,465 21,386 20,201
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,380 19,290 12,112 1,379
Servicios Comprados 2,834 2,332 337 337
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,351 11,006 13,500 12,100
Gastos de Transportación 19 10 0 0
Servicios Profesionales 15,808 13,224 14,065 11,247
Otros Gastos Operacionales 795 550 1,600 1,600
Pago de Deuda de Años Anteriores 4,607 6,388 0 0
Compra de Equipo 131 91 400 400
Materiales y Suministros 5,637 6,605 4,797 5,065
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 78,370 77,961 68,197 52,329
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 247 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 247 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 68 10 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 68 10 0 0
Total, Concepto 78,685 77,971 68,197 52,329
 
1 La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y fórmula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Inspección de máquina radiológicas 1,159 1,200 1,200
Inspección establecimientos de leche 365 296 296
Inspección fábricas de alimentos 1,282 1,400 1,400
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 14,778 15,000 15,000
Muestras bateriológicas acueductos 1,354 1,400 1,400

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 297 269 265 265

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 18
Fondos Especiales Estatales 2,541 9,218 5,274 3,200
Fondos Federales 9,458 9,152 9,152 9,152
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,489 4,507 3,835 3,819
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,488 22,877 18,261 16,189
Total, Origen de Recursos 23,488 22,877 18,261 16,189
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 9,568 8,237 2,717 2,717
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 187 196 202 83
Servicios Comprados 888 1,734 2,232 797
Gastos de Transportación 309 727 548 548
Servicios Profesionales 1,624 1,184 1,773 1,356
Otros Gastos Operacionales 8,426 8,445 8,430 8,430
Asignaciones Englobadas 0 0 0 18
Pago de Deuda de Años Anteriores 170 142 0 0
Compra de Equipo 57 44 101 101
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 1,970 2,019
Materiales y Suministros 289 198 288 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 23,488 22,877 18,261 16,189
Total, Concepto 23,488 22,877 18,261 16,189
 

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Clientela atendida 718 728 746

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 511 448 507 507

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 350 0 300
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,160 35,126 38,695 39,039
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,160 35,476 38,695 39,339
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 1,300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,300 0 0
Total, Origen de Recursos 33,160 36,776 38,695 39,339
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,489 13,603 18,618 18,618
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 114 107 109 71
Servicios Comprados 16,576 18,985 14,225 14,264
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 350 0 300
Gastos de Transportación 78 76 2 2
Servicios Profesionales 1,295 1,501 1,819 2,162
Otros Gastos Operacionales 69 87 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 98 0 0 0
Compra de Equipo 52 270 0 0
Materiales y Suministros 389 497 3,922 3,922
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,160 35,476 38,695 39,339
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 1,300 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 1,300 0 0
Total, Concepto 33,160 36,776 38,695 39,339
 

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 184 300 300
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 13,400 13,400 13,400
Defunciones de casos de SIDA 282 281 235
Emisión de tarjetas a envejecientes 5,278 0 0
Servicios a niños con necesidades especiales 4,960 4,960 5,147
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 19,112 19,000 20,000
Vacunación - dosis administradas 1,295,050 1,000,000 1,000,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 946 814 1,042 1,042

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,091 2,558 5,218 1,100
Fondos Federales 96,931 92,296 92,410 92,410
Ingresos Propios 6,390 11,604 5,834 5,834
Otros Ingresos 0 26,071 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 19,654 13,802 15,778 15,828
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,066 146,331 119,240 115,172
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 10,104 6,555 8,200 8,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,767 1,502 2,437 720
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,871 8,057 10,637 8,920
Total, Origen de Recursos 136,937 154,388 129,877 124,092
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 31,413 31,794 30,673 31,271
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 391 440 466 388
Servicios Comprados 2,792 5,598 2,560 2,560
Donativos, Subsidios y Distribuciones 6,724 4,912 11,182 7,064
Gastos de Transportación 1,577 1,552 1,572 1,602
Servicios Profesionales 23,255 22,759 21,044 20,544
Otros Gastos Operacionales 584 550 428 428
Asignaciones Englobadas 1,371 27,442 1,371 1,371
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 344 0 0
Compra de Equipo 2,145 2,876 1,854 1,854
Materiales y Suministros 42,978 41,485 41,411 41,411
Anuncios y Pautas en Medios 411 420 406 406
Reserva Presupuestaria 11,425 6,159 6,273 6,273
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,066 146,331 119,240 115,172
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 11,871 8,057 10,637 8,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,871 8,057 10,637 8,920
Total, Concepto 136,937 154,388 129,877 124,092
 

Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Certificaciones de colectores de muestras 287 301 316
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 446 402 362
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 14 11 12
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 908 922 968
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 866 916 961
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 711 410 430
Laboratorios ambientales 21,892 20,704 21,739
Laboratorios clínicos 165,663 121,452 127,524
Muestras preparadas 176,203 183,555 194,000
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 164,940 190,800 190,800
Pruebas enviadas 158,807 164,940 190,800
Visitas de certificaciones 50 34 36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 84 74 71 71

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 2,223 3,372 2,000 2,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,298 3,082 3,706 3,690
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,521 6,454 5,706 5,690
Total, Origen de Recursos 5,521 6,454 5,706 5,690
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,650 3,156 4,049 4,049
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 25 25 10
Servicios Comprados 0 341 0 0
Gastos de Transportación 0 76 6 6
Servicios Profesionales 165 431 165 165
Otros Gastos Operacionales 420 61 197 197
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 8 0 0
Compra de Equipo 0 79 0 0
Materiales y Suministros 1,261 2,277 1,264 1,263
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,521 6,454 5,706 5,690
Total, Concepto 5,521 6,454 5,706 5,690
 


Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.


Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 925 773 792 792


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 27,580 24,213 24,213 24,213
Resolución Conjunta del Presupuesto General 765 983 983 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,345 25,196 25,196 24,213
Total, Origen de Recursos 28,345 25,196 25,196 24,213
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,644 14,644 14,644 14,644
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,724 1,942 1,942 959
Servicios Comprados 3,796 3,796 3,796 3,796
Gastos de Transportación 125 125 125 125
Servicios Profesionales 6,117 3,148 3,148 3,148
Otros Gastos Operacionales 297 297 297 297
Asignaciones Englobadas 270 270 270 270
Compra de Equipo 730 730 730 730
Materiales y Suministros 232 232 232 232
Anuncios y Pautas en Medios 12 12 12 12
Reserva Presupuestaria 398 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 28,345 25,196 25,196 24,213
Total, Concepto 28,345 25,196 25,196 24,213
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.


Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Exámenes ofrecidos 49 50 53
Instituciones autorizadas de educación continuada 229 259 270
Licencias permanentes 9,984 10,284 10,798
Licencias provisionales 11,043 11,374 11,943
Reuniones de juntas 322 332 349
Vistas administrativas 66 49 81
Vistas investigativas 966 742 834

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 58 53 61 61


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 672 0
Fondos Especiales Estatales 2,387 9,070 7,509 4,728
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,343 965 1,521 1,509
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,730 10,035 9,702 6,237
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,632 6,922 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,632 6,922 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 10,362 16,957 17,476 14,011
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,809 5,223 4,068 4,068
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 105 185 93
Servicios Comprados 695 1,059 3,653 1,459
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5 0 0 0
Gastos de Transportación 24 41 86 24
Servicios Profesionales 881 3,287 726 506
Otros Gastos Operacionales 14 55 51 14
Asignaciones Englobadas 0 0 672 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 124 26 0 0
Compra de Equipo 15 123 54 15
Materiales y Suministros 13 29 46 13
Anuncios y Pautas en Medios 45 87 161 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,730 10,035 9,702 6,237
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 6,632 6,922 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,632 6,922 7,774 7,774
Total, Concepto 10,362 16,957 17,476 14,011
 

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 68 Hospitales
  • 11 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 6 Casas de Salud
  • 6 Centros de Rehabilitación
  • 6 Centros de Salud Mental
  • 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
  • 46 Unidades Renales
  • 33 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 10 Salas de Urgencia
  • 1 Unidad de Salud Pública
  • 138 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
  • 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 46 Hospicios
  • 32 Industrias Farmacéuticas
  • 736 Botiquines
  • 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 985 Farmacias
  • 44 Droguerías
  • 35 Agentes Vendedores
  • 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 696 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 1,447 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias
  • 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
  • 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 41 32 31 31

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 902 1,012 1,012 1,012
Ingresos Propios 1,272 1,132 1,880 1,880
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,212 945 2,478 2,478
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,386 3,089 5,370 5,370
Total, Origen de Recursos 3,386 3,089 5,370 5,370
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,537 1,513 3,803 3,803
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 90 58 90 90
Servicios Comprados 361 216 969 969
Gastos de Transportación 0 18 0 0
Servicios Profesionales 317 32 317 317
Otros Gastos Operacionales 8 119 118 118
Compra de Equipo 45 47 45 45
Materiales y Suministros 28 1,086 28 28
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,386 3,089 5,370 5,370
Total, Concepto 3,386 3,089 5,370 5,370
 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Embarazadas 18,699 18,256 18,986
Infantes 36,046 34,827 36,220
Lactantes 7,119 8,203 8,531
Niños 111,078 108,607 112,951
Post parto 9,796 9,408 9,784

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 665 621 602 602

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 241,104 243,763 243,763 243,763
Resolución Conjunta del Presupuesto General 663 663 663 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 241,767 244,426 244,426 243,763
Total, Origen de Recursos 241,767 244,426 244,426 243,763
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,005 19,005 19,005 19,005
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,663 2,663 2,663 2,000
Servicios Comprados 6,822 6,822 6,822 6,822
Gastos de Transportación 379 379 379 379
Servicios Profesionales 9,045 9,045 9,045 9,045
Otros Gastos Operacionales 470 470 470 470
Asignaciones Englobadas 1,000 1,000 1,000 1,000
Compra de Equipo 522 522 522 522
Materiales y Suministros 201,746 204,405 204,405 204,405
Anuncios y Pautas en Medios 115 115 115 115
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 241,767 244,426 244,426 243,763
Total, Concepto 241,767 244,426 244,426 243,763
 

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 97,440 0 0
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 12 100 100
Expediciones - Defunciones 84,235 92,040 88,138
Expediciones - Matrimonios 84,900 80,595 82,748
Expediciones - Nacimientos 800,753 727,833 661,553
Expediciones - Natimuertos 205 0 0
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 19,131 0 0
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 28,250 0 0
Expediciones - Subtotal 1,017,474 900,468 832,439
Inscripciones - Defunciones 29,167 28,588 28,877
Inscripciones - Matrimonios 17,225 17,136 17,181
Inscripciones - Nacimientos 46,804 42,243 38,126
Inscripciones - Natimuertos 610 365 342
Inscripciones - Subtotal 93,806 88,332 84,526
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas 20,460 0 0
Transacciones atendidas por Internet 51,211 45,318 48,265

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Indicadores que no reflejan estadísticas para los años 2015 y 2016:
Control de Calidad - Agencia indica que es debido a cambio en los procesos.
Expediciones - Natimuertos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción.
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros - No se recopila esa información.
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres - Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.
Localizaciones - Depuraciones mecanizadas - Hubo cambio en los procesos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 184 149 149 149

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,451 10,607 3,615 4,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,923 2,596 3,263 2,923
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,374 13,203 6,878 7,323
Total, Origen de Recursos 14,374 13,203 6,878 7,323
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,742 4,749 3,577 3,577
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 742 927 702 362
Servicios Comprados 6,732 3,606 2,448 3,233
Gastos de Transportación 22 69 6 6
Servicios Profesionales 0 2,969 0 0
Otros Gastos Operacionales 206 434 31 31
Pago de Deuda de Años Anteriores 339 169 0 0
Compra de Equipo 404 22 83 83
Materiales y Suministros 187 258 31 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 14,374 13,203 6,878 7,323
Total, Concepto 14,374 13,203 6,878 7,323
 

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 285 268 635 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 285 268 635 0
Total, Origen de Recursos 285 268 635 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 248 246 598 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 3 3 0
Servicios Comprados 0 3 0 0
Gastos de Transportación 34 3 34 0
Otros Gastos Operacionales 0 6 0 0
Materiales y Suministros 0 7 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 285 268 635 0
Total, Concepto 285 268 635 0
 

Plan de Salud

Descripción del Programa

Tiene la responsabilidad de ejecutar la política pública sobre el Plan de Salud y velar por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones de salud de cada municipio, ya sean privados o estatales. Con esto se garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan los servicios de salud disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana. Mediante la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería se integran los trabajos relacionados con los servicios de salud administrados por el Departamento de Salud a nivel primario, secundario y terciario. Coordina los esfuerzos para el ofrecimiento de servicios directos en las salas de emergencia y los Centros de Tratamientos (CDT) pertenecientes o administrados por el Departamento de Salud y los municipios. Es el facilitador y enlace entre las oficinas del Departamento de Salud y los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adulto y el Regional de Bayamón. Es el enlace con la Administración de Seguros de Salud (ASES), especialmente cuando haya necesidad de articular nuevos servicios o modificaciones al sistema de prestación de servicios.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acuda en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 45 33 219 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 45 33 219 0
Total, Origen de Recursos 45 33 219 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45 33 219 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 45 33 219 0
Total, Concepto 45 33 219 0
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 82 65 81 81

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,295 7,585 200 200
Fondos Federales 1,138 166 166 166
Ingresos Propios 1,226 1,549 1,549 1,549
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,801 7,799 6,017 4,844
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,460 17,099 7,932 6,759
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 11,585 5,304 3,195 9,481
Resolución Conjunta del Presupuesto General 513 492 576 520
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 12,098 5,796 3,771 10,001
Total, Origen de Recursos 25,558 22,895 11,703 16,760
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,858 5,378 4,285 4,285
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 748 770 689 528
Servicios Comprados 1,736 1,398 1,025 14
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,907 3,467 0 0
Gastos de Transportación 6 13 13 12
Servicios Profesionales 2,013 1,715 1,715 1,715
Asignaciones Englobadas 0 4,321 200 200
Pago de Deuda de Años Anteriores 147 2 0 0
Compra de Equipo 29 0 0 0
Materiales y Suministros 16 35 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,460 17,099 7,932 6,759
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 12,098 5,777 3,771 10,001
Entidades Gubernamentales 0 19 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 12,098 5,796 3,771 10,001
Total, Concepto 25,558 22,895 11,703 16,760
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 160 138 135 135

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,151 0 1,151 1,151
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,273 6,719 8,191 8,086
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,424 6,719 9,342 9,237
Total, Origen de Recursos 9,424 6,719 9,342 9,237
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,527 6,099 7,497 7,497
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 534 534 534 435
Servicios Comprados 152 49 114 108
Gastos de Transportación 4 7 7 7
Servicios Profesionales 1,151 0 1,151 1,151
Materiales y Suministros 56 30 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,424 6,719 9,342 9,237
Total, Concepto 9,424 6,719 9,342 9,237
 

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Asistencia técnica provista 188 163 105
Coordinación con agencias públicas y privadas 91 56 66
Informes especiales 20 23 19
Informes estadísticos publicados 7 11 7
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 10 19 6
Proyectos especiales en desarrollo 21 22 17
Solicitudes atendidas de información estadística 376 329 319

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 43 37 39 39

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,619 1,957 2,856 2,856
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,619 1,957 2,856 2,856
Total, Origen de Recursos 2,619 1,957 2,856 2,856
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,041 1,379 2,270 2,270
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 578 578 578 578
Servicios Comprados 0 0 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,619 1,957 2,856 2,856
Total, Concepto 2,619 1,957 2,856 2,856