DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 97 de 10 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Vivienda" crea un departamento ejecutivo de gobierno con el nombre de Departamento de la Vivienda. El Departamento elabora y ejecuta la política pública de la vivienda y el desarrollo comunal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

MISIÓN

Aumentar el inventario de viviendas, administrar los proyectos de vivienda pública existentes y ofrecer programas de subsidios a individuos y familias de bajos o medianos recursos para que puedan contar con un hogar digno, seguro y propio que contribuya al mejoramiento de su calidad de vida y autosuficiencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 449 418 394 394

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 se proyectó durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $103,568,000. La fuente principal de recursos es Fondos Federales, a través del cual se asignó $61,702,000, lo que representa el 59.57% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $15,056,000 equivalente al 14.54% y de Otros Recursos $26,810,000 lo que representa el 25.89%.


RESULTADOS

  • Se entregaron 393 títulos de propiedad a través de toda la Isla, lo que representa un aumento de 19% respecto al año 2013. Durante los meses de enero a marzo de 2015, se han entregado 98 títulos.
  • Se entregaron 900 nuevos vales ("vouchers") del Programa Federal de Sección 8, durante el período de julio de 2014 a marzo de 2015. Además, el Programa obtuvo una calificación de "High Performance"por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD), siendo ésta la calificación más alta que se emite por la eficiencia en el manejo del Programa. A través de este Programa de Sección 8 se le provee subsidio a familias de bajos ingresos para que puedan alquilar una propiedad.
  • Se viabilizó la construcción y/o rehabilitación de unas 2,845 unidades de vivienda para personas de bajos y medianos ingresos, en colaboración con la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Esta gestión, además de proveer viviendas a las personas de escasos recursos, redundó en la creación de 4,263 empleos en el área de la construcción.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $120,153,000. Los recursos incluyen $12,848,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $5,600,000 de Asignaciones Especiales, $26,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $65,128,000 de Fondos Federales, $2,700,000 de Ingresos Propios y $7,877,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $6,228,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Este aumento se debe principalmente a un incremento en asignaciones especiales, ingresos propios y fondos federales. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignaron bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

Las Asignaciones Especiales consignaron $400,000 a las Regiones de Bayamón y Arecibo para obras y mejoras permanentes, tales como: construcción y compra de materiales para la rehabilitación de viviendas, construcción o mejoras a instalaciones recreativas y deportivas, centros comunales y de servicios, segregaciones, canalizaciones, labores de protección ambiental y energía renovable, reforestación, ornato o paisajismo, instalación de postes y luminarias y otras obras y mejoras permanentes; $5,000,000 para transferir a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para el Programa "Mi Casa Propia" y $200,000 para gastos relacionados con la relocalización del Cuartel de Puerta de Tierra de la Policía de Puerto Rico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la aportación de los ingresos netos anuales de las operaciones de la Lotería Adicional, conforme con lo que dispone la Ley 286-2011 conocida como "Ley para Autorizar el Sistema de Lotería Adicional". Estos recursos ingresan en el Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos Bajos, conforme con lo que dispone la Ley 173-1996, según enmendada, conocida como "Programa de Pareo Estatal de Arrendamiento para Vivienda de Veteranos y Subsidio de Arrendamiento y Mejoras de Vivienda para Personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos". Además, en este Fondo ingresan los recursos que se obtienen de la Ley 136-2014, conocida como "Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios", que requiere que una tercera parte de lo que se reciba anualmente por concepto del pago del cargo especial a transferencias de dinero, originadas en Puerto Rico hacia localidades en el extranjero y Estados Unidos, que indica que dichos recursos se destinará al Fondo para el Programa de Subsidio de Arrendamiento y Mejoras para Viviendas a Personas de Mayor Edad con Ingresos bajos, según lo que dispone la Ley 173-1996, según enmendada.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Housing Choice Vouchers", conocido como Sección 8 y "Continuum of Care (CoC)". Se estima un aumento en fondos federales debido a la otorgación de vales adicionales del nuevo Programa (CoC), a través del cual se brinda ayuda al deambulante por medio de arrendamiento de vivienda.

Los Ingresos Propios ascienden a $2,700,000 y provienen de la venta de activos, a través de la Secretaría de Ventas y Adquisición de Propiedades y se utilizan para gastos operacionales de la Agencia.

Los Otros Ingresos ascienden a $7,877,000, de los cuales $6,877,000 provienen de fondos transferidos de la Administración de Vivienda Pública y de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda al Departamento por concepto de costos para gastos operacionales, de costos indirectos del Programa de Sección 8 y otros. Además, $1,000,000 que se destinan para mejoras permanentes, producto del cobro por concepto de arrendamientos, venta de solares y terrenos administrados por el Programa de Gerencia y Desarrollo de Proyectos.




RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 4,533 3,965 4,873 4,698
Gerencia y Desarrollo de Proyectos 10,666 7,223 7,237 7,062
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario 12,803 7,936 8,267 14,226
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 28,002 19,124 20,377 25,986
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario 70,955 72,396 74,533 85,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 70,955 72,396 74,533 85,000
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Gerencia y Desarrollo de Proyectos 392 1,429 1,110 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 392 1,429 1,110 1,000
 
Total, Servicio Directo 99,349 92,949 96,020 111,986
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios 1,629 1,628 1,539 1,631
Finanzas y Sistemas de Información 8,855 3,225 2,884 3,074
Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda 1,007 930 1,165 1,597
Recursos Humanos y Servicios Auxiliares 2,296 2,096 1,960 1,865
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 13,787 7,879 7,548 8,167
 
Total, Servicio de Apoyo 13,787 7,879 7,548 8,167
 
Total, Programa 113,136 100,828 103,568 120,153
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,786 15,365 14,956 12,848
Asignaciones Especiales 1,167 600 100 5,600
Fondos Especiales Estatales 1,926 0 0 0
Fondos Federales 9,252 5,228 5,169 6,128
Ingresos Propios 3,258 616 2,700 2,700
Otros Ingresos 10,400 5,194 5,000 6,877
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,789 27,003 27,925 34,153
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 75 0 0
Fondos Especiales Estatales 12,051 13,549 18,000 26,000
Fondos Federales 58,904 58,772 56,533 59,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 70,955 72,396 74,533 85,000
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 265 110 0
Fondos Especiales Estatales 392 1,164 1,000 0
Otros Ingresos 0 0 0 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 392 1,429 1,110 1,000
Total, Origen de Recursos 113,136 100,828 103,568 120,153
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 13,526 13,014 12,848 12,741
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,013 2,244 2,001 0
Servicios Comprados 247 107 107 107
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 15,786 15,365 14,956 12,848
 
Total de la RC del Fondo General 15,786 15,365 14,956 12,848
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 92 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,075 0 100 5,600
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 600 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,167 600 100 5,600
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 0 75 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 75 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 1,167 675 100 5,600
 
Total del Fondo General 16,953 16,040 15,056 18,448
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 5,676 3,852 6,016 7,159
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 573 107 293 829
Servicios Comprados 2,491 1,957 1,953 1,864
Donativos, Subsidios y Distribuciones 565 476 0 0
Gastos de Transportación 466 246 312 240
Servicios Profesionales 10,857 2,068 2,912 3,395
Otros Gastos Operacionales 941 331 242 275
Asignaciones Englobadas 283 1,540 150 150
Pago de Deuda de Años Anteriores 148 19 21 21
Compra de Equipo 263 193 492 1,008
Materiales y Suministros 2,557 204 363 499
Anuncios y Pautas en Medios 16 45 115 265
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 24,836 11,038 12,869 15,705
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Entidades Gubernamentales 70,955 72,321 74,533 85,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 70,955 72,321 74,533 85,000
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 392 1,429 1,110 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 392 1,429 1,110 1,000
Total, Concepto 113,136 100,828 103,568 120,153


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Formula, establece y promulga la política pública del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, en lo referente a las familias en desventaja social y económica que tienen necesidad de vivienda. Fiscaliza el cumplimiento de las unidades organizacionales, con las metas y objetivos programáticos. Dispone de los activos de la extinta Corporación de Renovación Urbana y Vivienda. Además, atiende la revitalización de los centros y áreas urbanas.


Clientela

Familias que tienen problemas de vivienda, y que presentan querellas y solicitudes al Departamento de la Vivienda y a la Administración de Vivienda Pública.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 25 21 26 26

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 92 600 100 0
Ingresos Propios 3,258 616 2,700 2,600
Otros Ingresos 22 1,569 912 937
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,161 1,180 1,161 1,161
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,533 3,965 4,873 4,698
Total, Origen de Recursos 4,533 3,965 4,873 4,698
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,832 1,207 2,523 2,695
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15 21 28 27
Servicios Comprados 329 146 592 526
Gastos de Transportación 8 1 10 2
Servicios Profesionales 1,635 443 1,317 954
Otros Gastos Operacionales 6 1 20 42
Asignaciones Englobadas 0 1,500 100 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 600 21 21
Compra de Equipo 0 0 129 140
Materiales y Suministros 708 1 28 106
Anuncios y Pautas en Medios 0 45 105 185
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,533 3,965 4,873 4,698
Total, Concepto 4,533 3,965 4,873 4,698
 

Gerencia y Desarrollo de Proyectos

Descripción del Programa

Atiende el problema de vivienda de las familias de escasos recursos económicos a través del establecimiento, rehabilitación, construcción, y ampliación de comunidades, de forma planificada y dotándolas con los servicios esenciales. Implantar programas encaminados a fomentar la construcción de viviendas adecuadas, desde el diseño y subasta de los proyectos hasta la otorgación de títulos de propiedad a los fructuarios, ocupantes y arrendatarios de solares. Atiende las necesidades de aquellas familias que viven en áreas urbanas en deterioro o en comunidades rurales, interesadas en participar activamente en mejorar la calidad de vida de sus residentes.

Clientela

Familias a través de la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 149 140 128 128

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 0 0 600
Fondos Especiales Estatales 1,926 0 0 0
Ingresos Propios 0 0 0 100
Otros Ingresos 1,210 443 751 1,984
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,530 6,780 6,486 4,378
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,666 7,223 7,237 7,062
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 265 110 0
Fondos Especiales Estatales 392 1,164 1,000 0
Otros Ingresos 0 0 0 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 392 1,429 1,110 1,000
Total, Origen de Recursos 11,058 8,652 8,347 8,062
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,048 4,726 4,848 5,611
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,035 2,244 2,001 674
Servicios Comprados 134 14 14 14
Donativos, Subsidios y Distribuciones 565 0 0 0
Gastos de Transportación 284 165 165 89
Servicios Profesionales 90 0 135 0
Otros Gastos Operacionales 106 2 2 2
Asignaciones Englobadas 1,000 0 0 600
Compra de Equipo 20 20 20 20
Materiales y Suministros 1,376 52 52 52
Anuncios y Pautas en Medios 8 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,666 7,223 7,237 7,062
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 392 1,429 1,110 1,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 392 1,429 1,110 1,000
Total, Concepto 11,058 8,652 8,347 8,062
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Subsidio de Vivienda y Desarrollo Comunitario

Descripción del Programa

Provee a las personas de escasos recursos la opción de residir en una vivienda segura y adecuada, mediante subsidios de vivienda en proyectos nuevos o de alquiler en comunidades cercanas. Promueve el desarrollo económico y social de las familias de los residenciales públicos y comunidades especiales, de manera que puedan mejorar su calidad de vida y lograr su autosuficiencia. Aúna esfuerzos con entidades públicas y privadas para lograr la autogestión. Además de revitalizar el proceso de reconstrucción social, promover estrategias, coordinar servicios y facilitar el mejoramiento de la calidad de vida en los residenciales públicos y comunidades.

Clientela

Personas de escasos recursos y personas mayores de 60 años.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 192 167 160 160

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 75 0 0 5,000
Fondos Federales 9,252 5,228 5,169 6,128
Otros Ingresos 342 23 281 281
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,134 2,685 2,817 2,817
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,803 7,936 8,267 14,226
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 75 0 0
Fondos Especiales Estatales 12,051 13,549 18,000 26,000
Fondos Federales 58,904 58,772 56,533 59,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 70,955 72,396 74,533 85,000
Total, Origen de Recursos 83,758 80,332 82,800 99,226
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,748 5,868 6,363 6,479
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 100 35 110 80
Servicios Comprados 869 713 587 587
Gastos de Transportación 99 71 60 60
Servicios Profesionales 3,738 788 720 1,053
Otros Gastos Operacionales 683 215 23 23
Asignaciones Englobadas 225 0 150 5,150
Compra de Equipo 213 160 167 707
Materiales y Suministros 128 86 87 87
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 12,803 7,936 8,267 14,226
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 70,955 72,396 74,533 85,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 70,955 72,396 74,533 85,000
Total, Concepto 83,758 80,332 82,800 99,226
 

Asesoramiento en Asuntos Legales y Litigios

Descripción del Programa

Maneja todos los aspectos legales del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública. Asiste a la gerencia en la formulación de legislación relacionada al desarrollo y administración de los programas de vivienda.

Clientela

Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 18 21 19 19

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 777 838 687 779
Resolución Conjunta del Presupuesto General 852 790 852 852
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,629 1,628 1,539 1,631
Total, Origen de Recursos 1,629 1,628 1,539 1,631
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 950 908 1,297 1,297
Servicios Comprados 0 0 0 32
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 476 0 0
Gastos de Transportación 14 1 14 25
Servicios Profesionales 655 218 218 200
Otros Gastos Operacionales 0 5 0 11
Compra de Equipo 0 0 0 43
Materiales y Suministros 10 20 10 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,629 1,628 1,539 1,631
Total, Concepto 1,629 1,628 1,539 1,631
 


Finanzas y Sistemas de Información

Descripción del Programa

Mantiene el control presupuestario de la Agencia y el uso efectivo de los fondos recibidos mediante el establecimiento de controles internos y del registro adecuado de todas las transacciones financieras. Prepara informes requeridos por la gerencia del Departamento, sus componentes y las entidades del gobierno estatal y federal. Brinda apoyo tecnológico y promueve la integración de la tecnología de información, con miras a facilitar los procesos operacionales y reducrir el margen de error, lo que a su vez, permite que se pueda proveer información oportuna y confiable.


Clientela

Departamento de la Vivienda, sus componentes y las familias que cualifican bajo los programas federales, donde se provee subsidio a través de Sección 8.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 20 20 16 16


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 7,334 1,778 1,644 1,834
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,521 1,447 1,240 1,240
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,855 3,225 2,884 3,074
Total, Origen de Recursos 8,855 3,225 2,884 3,074
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,959 1,482 1,240 1,240
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 435 51 154 47
Servicios Comprados 1,339 1,176 770 698
Gastos de Transportación 14 4 16 16
Servicios Profesionales 4,466 388 281 703
Otros Gastos Operacionales 132 31 134 134
Asignaciones Englobadas 133 40 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 148 19 0 0
Compra de Equipo 0 13 176 76
Materiales y Suministros 221 21 103 150
Anuncios y Pautas en Medios 8 0 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,855 3,225 2,884 3,074
Total, Concepto 8,855 3,225 2,884 3,074
 

Planificación y Servicios Técnicos de la Vivienda

Descripción del Programa

Estudia y evalúa la necesidad de vivienda en Puerto Rico. Planifica las alternativas de desarrollo de diversos tipos, dirigidos a atender las necesidades de vivienda de Puerto Rico. Identifica recursos adicionales bajo la presentación de propuestas federales que permitan el financiamiento para desarrollar, ampliar y mejorar los programas o proyectos de vivienda. Asesora al Secretario, Subsecretario y municipios en todo lo relacionado con la planificación de viviendas de interés social y proyectos especiales.


Clientela

Departamento de la Vivienda, Administración de Vivienda Pública, municipios y sector privado.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 14 15 15 15


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 117 75 275 707
Resolución Conjunta del Presupuesto General 890 855 890 890
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,007 930 1,165 1,597
Total, Origen de Recursos 1,007 930 1,165 1,597
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 948 864 1,057 1,042
Servicios Comprados 26 0 26 43
Gastos de Transportación 18 0 18 19
Servicios Profesionales 0 0 0 350
Otros Gastos Operacionales 1 66 50 50
Compra de Equipo 0 0 0 11
Materiales y Suministros 14 0 14 12
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,007 930 1,165 1,597
Total, Concepto 1,007 930 1,165 1,597
 


Recursos Humanos y Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Evalúa y tramita las transacciones de personal, conforme con la Ley 184-2004, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público"; Ley 45-1998, según enmendada, conocida como "Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico"; y otras leyes relacionadas. Provee apoyo técnico y de asesoramiento en la administración interna de asuntos laborales y servicios auxiliares al Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.


Clientela

Empleados del Departamento de la Vivienda y la Administración de Vivienda Pública.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 31 34 30 30

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 598 468 450 355
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,698 1,628 1,510 1,510
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,296 2,096 1,960 1,865
Total, Origen de Recursos 2,296 2,096 1,960 1,865
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,809 1,811 1,536 1,536
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 1 1
Servicios Comprados 41 15 71 71
Gastos de Transportación 29 4 29 29
Servicios Profesionales 273 231 241 135
Otros Gastos Operacionales 13 11 13 13
Compra de Equipo 30 0 0 11
Materiales y Suministros 100 24 69 69
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,296 2,096 1,960 1,865
Total, Concepto 2,296 2,096 1,960 1,865