ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1978, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico", crea la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y la adscribe al Departamento de Salud.


MISIÓN

Proveer servicios especializados de salud a pacientes, prestar los servicios operacionales de las instituciones médicas y hospitalarias que se encuentran en el Centro Médico a otras instituciones consumidoras como lo son otros centros hospitalarios; así como otros servicios educativos con eficacia, competencia clínica, prontitud, seguridad y respeto. De la misma manera, contribuir a la formación de profesionales de la salud, sirviendo como taller de enseñanza y de investigación científica con el objetivo de velar por el bienestar y la salud de la ciudadanía. Este Organismo está encargado de desarrollar y operar los servicios centrales de la Corporación del Centro Médico de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,996 1,922 1,969 1,969

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $247,832,000. La fuente principal de recursos son los Ingresos Propios, a través del cual se asignó $219,946,000 lo que representa el 88.75% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Asignaciones Especiales $27,886,000 equivalente al 11.25%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $227,286,000. Los recursos incluyen $26,886,000 provenientes de Asignaciones Especiales y $ 200,400,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $20,546,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución obedece a que los ingresos de la Agencia estaban sobre estimados y se ajustaron a la realidad para el Año Fiscal 2014-2015, y a su vez se ajustaron los gastos conforme con la Ley 66-2014. Esto no significa que se afectarán los servicios médicos que actualmente se brindan.

Las Asignaciones Especiales son $25,186,000 para gastos de funcionamiento, incluyendo nómina de la ASEM; y $1,700,000 para el pago de salarios para el Centro Cerebrovascular de Puerto Rico y el Caribe.

Los Ingresos Propios provienen de la facturación por los servicios médicos, hospitalario y ambulatorio, que se brindan a la ciudadanía. Estos recursos se utilizan para sufragar los gastos operacionales de la ASEM.




RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Médicos Directos a Pacientes 119,586 133,280 162,676 146,201
Servicios Operacionales 85,968 68,528 75,860 72,550
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 205,554 201,808 238,536 218,751
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicios Operacionales 0 3,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 3,500 0 0
 
Total, Servicio Directo 205,554 205,308 238,536 218,751
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 7,093 7,332 9,296 8,535
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,093 7,332 9,296 8,535
 
Total, Servicio de Apoyo 7,093 7,332 9,296 8,535
 
Total, Programa 212,647 212,640 247,832 227,286
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,710 20,704 27,886 26,886
Ingresos Propios 187,937 188,436 219,946 200,400
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 212,647 209,140 247,832 227,286
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 3,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Total, Origen de Recursos 212,647 212,640 247,832 227,286
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 117,548 132,810 166,233 144,519
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,771 7,910 10,349 7,536
Servicios Comprados 4,260 4,847 5,544 5,015
Donativos, Subsidios y Distribuciones 18,622 21,815 18,115 22,416
Servicios Profesionales 20,504 17,575 16,339 15,436
Otros Gastos Operacionales 17,339 13,546 17,583 19,852
Asignaciones Englobadas 10,000 0 1,000 0
Compra de Equipo 3,125 3,125 4,344 5,000
Materiales y Suministros 7,477 7,510 8,324 7,510
Anuncios y Pautas en Medios 1 2 1 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 212,647 209,140 247,832 227,286
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Total, Concepto 212,647 212,640 247,832 227,286


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios Médicos Directos a Pacientes

Descripción del Programa

Facilita a los pacientes los siguientes servicios médicos directos: Medicina Hiperbárica, Clínicas Externas, Salas de Emergencia y Operaciones, Hospital de Trauma y Servicios de Apoyo, Farmacia, Laboratorio, Récord Médicos, Escolta, Patología, Radiología, Cuidado Respiratorio, Biomédica y Servicios de Transfusión; entre otros. Estos servicios médicos clasificados como terciarios y supraterciarios se ofrecen las 24 horas al día, los 365 días del año. Además, tiene a su cargo implantar las normas médicas de la Agencia, así como, planificar, organizar y dirigir las actividades relacionadas con la calidad de los servicios y la investigación y educación médica.

Clientela

Pacientes de las instituciones de servicios médicos de salud que integran el complejo del Centro Médico

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Días pacientes atendidos en Hospital de Traumas 24,416 25,808 26,582
Intervenciones Médico-Quirúrgicas 12,009 12,163 12,750
Pacientes atendidos en las Salas de Emergencia 28,356 29,000 29,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 1,219 1,158 1,236 1,236

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 14,710 20,704 27,886 26,886
Ingresos Propios 104,876 112,576 134,790 119,315
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,586 133,280 162,676 146,201
Total, Origen de Recursos 119,586 133,280 162,676 146,201
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 76,477 89,918 121,003 102,643
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 2 1,371 1,189
Servicios Comprados 2,025 2,166 2,796 2,425
Donativos, Subsidios y Distribuciones 13,387 15,957 13,523 16,526
Servicios Profesionales 18,001 16,087 13,509 13,061
Otros Gastos Operacionales 764 0 822 829
Asignaciones Englobadas 0 0 1,000 0
Compra de Equipo 2,998 2,998 2,720 3,376
Materiales y Suministros 5,932 6,152 5,932 6,152
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,586 133,280 162,676 146,201
Total, Concepto 119,586 133,280 162,676 146,201
 

Servicios Operacionales

Descripción del Programa

Incluye todas las actividades relacionadas con los servicios auxiliares, generales, ingeniería y conservación de la estructura física de la ASEM Los servicios auxiliares consisten en la prestación de servicios centralizados de alimentos, ropa y mantenimiento de edificios. En los servicios generales están las divisiones de: Compras, Almacenes de Suministros Generales y Servicios de Oficina. La estructura física incluye ingeniería y conservación de las 31 instalaciones que integran el Centro Médico, los sistemas eléctricos (regular y emergencia), acondicionador de aire, gases médicos, alarmas contra incendios, vapor y agua potable, entre otros.

Clientela

Instalaciones adscritas al Centro Médico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 692 685 653 653

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 10,000 0 0 0
Ingresos Propios 75,968 68,528 75,860 72,550
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,968 68,528 75,860 72,550
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 3,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Total, Origen de Recursos 85,968 72,028 75,860 72,550
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 35,058 36,764 38,189 35,225
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,769 7,908 8,835 6,202
Servicios Comprados 2,127 2,532 2,397 2,428
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,108 5,725 4,410 5,756
Servicios Profesionales 1,726 810 1,511 1,256
Otros Gastos Operacionales 16,536 13,331 16,607 18,805
Asignaciones Englobadas 10,000 0 0 0
Compra de Equipo 100 100 1,520 1,520
Materiales y Suministros 1,544 1,356 2,391 1,356
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 85,968 68,528 75,860 72,550
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 3,500 0 0
Total, Concepto 85,968 72,028 75,860 72,550
 

PROGRAMA DE SERVICIO APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Comprende los servicios gerenciales y asesores de la Administración de Servicios Médicos. El Área Gerencial está constituida por las siguientes oficinas administrativas: Recursos Humanos, Manejo de Información Institucional, Recursos Fiscales, Vigilancia y Transportación. Las Oficinas Asesoras son: Auditoría Interna, Servicios al Paciente y Relaciones con la Comunidad, Asesoramiento Legal, Programa de Mejoramiento del Desempeño Organizacional y la Oficina de Planificación y Presupuesto.

Clientela

Unidades organizacionales que componen la ASEM y las instituciones que forman parte del complejo del Centro Médico de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 85 79 80 80

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 7,093 7,332 9,296 8,535
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,093 7,332 9,296 8,535
Total, Origen de Recursos 7,093 7,332 9,296 8,535
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,013 6,128 7,041 6,651
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 143 145
Servicios Comprados 108 149 351 162
Donativos, Subsidios y Distribuciones 127 133 182 134
Servicios Profesionales 777 678 1,319 1,119
Otros Gastos Operacionales 39 215 154 218
Compra de Equipo 27 27 104 104
Materiales y Suministros 1 2 1 2
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,093 7,332 9,296 8,535
Total, Concepto 7,093 7,332 9,296 8,535