ASAMBLEA LEGISLATIVA.


BASE LEGAL

El Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, crea el Poder Legislativo ejercido por una Asamblea Legislativa, compuesta de dos Cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes.


MISIÓN

Ejercer el poder legislativo mediante la aprobación de leyes y realización de estudios e investigaciones de interés público.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,583 1,583 1,583 1,583

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $142,170,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $124,951,000. Los recursos incluyen $109,000,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $15,951,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,451,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto; así, como una reducción proporcional en el presupuesto de todas las ramas de Gobierno conforme a las disposiciones del Artículo 20 de la Ley 66-2014. Además, el ajuste se calculará excluyendo las asignaciones propuestas para el servicio de la deuda constitucional del Presupuesto General de Gastos con cargo al Fondo General, tanto de la base del año previo como del monto recomendado para el año fiscal bajo consideración.

Asimismo, se excluyeron de ambas bases de comparación los presupuestos de la Rama Judicial, la Asamblea Legislativa, la Oficina del Contralor, el Procurador del Ciudadano, la Comisión de Derechos Civiles, la Comisión Estatal de Elecciones, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Contralor Electoral y el Panel del Fiscal Especial Independiente.

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cubrir los gastos de funcionamiento. Además, se incluyen recursos adicionales provenientes de Asignaciones Especiales para cubrir los gastos de los dos cuerpos legislativos, para compra de materiales y equipo para el Distrito Capitolino y una aportación que se destina a entidades e instituciones públicas, semi-públicas y privadas sin fines de lucro, que realizan actividades o prestan servicios para el bienestar ciudadano.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Cámara de Representantes 51,745 52,875 48,325 47,286
Senado de Puerto Rico 44,123 44,674 39,702 40,204
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 95,868 97,549 88,027 87,490
 
Total, Servicio Directo 95,868 97,549 88,027 87,490
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Actividades Conjuntas 38,155 34,759 35,473 37,461
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 38,155 34,759 35,473 37,461
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Actividades Conjuntas 0 0 18,670 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 0 18,670 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Actividades Conjuntas 0 4,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 4,500 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 38,155 39,259 54,143 37,461
 
Total, Programa 134,023 136,808 142,170 124,951
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 118,383 118,693 110,542 109,000
Asignaciones Especiales 15,640 13,615 12,958 15,951
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 134,023 132,308 123,500 124,951
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 0 18,670 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 18,670 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 4,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 4,500 0 0
Total, Origen de Recursos 134,023 136,808 142,170 124,951
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 118,383 118,693 110,542 109,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 118,383 118,693 110,542 109,000
 
Total de la RC del Fondo General 118,383 118,693 110,542 109,000
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 15,640 13,615 12,958 13,951
Materiales y Suministros 0 0 0 2,000
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 15,640 13,615 12,958 15,951
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 18,670 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 0 0 18,670 0
 
Total de la AE del Fondo General 15,640 13,615 31,628 15,951
 
Total del Fondo General 134,023 132,308 142,170 124,951
 
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 4,500 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 4,500 0 0
Total, Concepto 134,023 136,808 142,170 124,951