AUTORIDAD DE LOS PUERTOS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico", crea la Autoridad, como organismo encargado de desarrollar, mejorar, poseer y administrar cualquier tipo de facilidad de transporte y servicios aéreos y marítimo; así como, de establecer y administrar los sistemas marítimos de transportación colectiva en coordinación con otras entidades gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se adscribió la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico al Departamento de Transportación y Obras Públicas.


MISIÓN

Proveer servicios de transportación aérea y marítima a la ciudadanía, clientes industriales, comerciales y turísticos, para contribuir al desarrollo de la infraestructura económica de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 905 685 614 614

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.


INVERSION DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $153,148,000. La fuente principal de recursos es Ingresos Propios, a través del cual se asignó $108,259,000, lo que representa el 70.69% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $19,889,000 equivalente al 12.99% y de Otros Recursos $25,000,000 lo que representa el 16.32%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende $127,860,000. Los recursos incluyen $13,240,000 de Fondos Federales, $99,620,000 de Ingresos Propios y $15,000,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $9,712,000 en comparación con los recursos asignados en el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.



Los recursos de Fondos Federales provienen del "Airport Improvement Program". Este origen de fondos refleja una asignación menor, por la exclusión de los proyectos de mejoras permanentes del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de tarifas y derechos fijados por ley para el uso de instalaciones marítimas y aéreas. Estos recursos se destinan a cubrir los gastos operacionales de la Autoridad y la inversión en mejoras permanentes. Se observa una disminución en estos fondos ya no se recibirán los ingresos provenientes de las rentas fijas, ni de las ventas, ni los ingresos provenientes de las operaciones de las líneas aéreas, como resultado del acuerdo de administración del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín con la Compañía Aerostar.

Para la continuación de proyectos de mejoras permanentes se incluye $44,928,000 y se sufragarán con recursos provenientes de Fondos Federales, Ingresos Propios y de Otros Ingresos. Entre los proyectos más destacados del Plan de Mejoras de la Autoridad para el área de los aeropuertos están: la modificación de los puentes de abordaje, mejoras en controles de acceso de seguridad, una nueva rampa de carga en el Aeropuerto de Aguadilla y la rehabilitación de los hangares del Aeropuerto de Ceiba. En el área marítima, se remplazarán los puentes de abordaje en el Muelle Núm. 4 de San Juan y se reparará el pavimento en los muelles de Puerto Nuevo.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos 70,583 22,255 29,875 21,341
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas 49,172 35,338 41,258 34,302
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 119,755 57,593 71,133 55,643
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos 45,254 5,462 27,314 16,396
Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas 5,496 23,813 33,190 28,532
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 50,750 29,275 60,504 44,928
 
Total, Servicio Directo 170,505 86,868 131,637 100,571
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 25,301 54,266 17,610 23,172
Finanzas y Otros Servicios Generales 9,056 4,707 3,901 4,117
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 34,357 58,973 21,511 27,289
 
Total, Servicio de Apoyo 34,357 58,973 21,511 27,289
 
Total, Programa 204,862 145,841 153,148 127,860
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 800 1,750 0 0
Ingresos Propios 153,312 112,816 90,644 82,932
Otros Ingresos 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 154,112 116,566 92,644 82,932
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 25,088 6,788 19,889 13,240
Ingresos Propios 24,188 12,487 17,615 16,688
Otros Ingresos 1,474 10,000 23,000 15,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 50,750 29,275 60,504 44,928
Total, Origen de Recursos 204,862 145,841 153,148 127,860
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 63,430 68,955 46,360 41,226
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21,216 8,543 11,246 11,158
Servicios Comprados 7,188 1,872 2,954 3,189
Gastos de Transportación 314 266 180 180
Servicios Profesionales 44,143 18,702 23,108 18,939
Otros Gastos Operacionales 14,120 12,037 5,272 6,811
Asignaciones Englobadas 0 3,750 2,000 0
Materiales y Suministros 3,649 2,411 1,484 1,389
Anuncios y Pautas en Medios 52 30 40 40
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 154,112 116,566 92,644 82,932
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 50,750 29,275 60,504 44,928
Subtotal, Mejoras Permanentes 50,750 29,275 60,504 44,928
Total, Concepto 204,862 145,841 153,148 127,860


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración y Conservación de las Facilidades de Aeropuertos

Descripción del Programa

Administra y reglamenta el uso de los aeropuertos públicos y las facilidades complementarias. Además, controla y supervisa todas las operaciones terrestres dentro de los aeropuertos bajo su jurisdicción. Planifica y desarrolla las instalaciones aeroportuarias y realiza las mejoras capitales requeridas.

Clientela

Público local e internacional

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Libras de carga recibidas a través de aeropuertos regionales 192,779,724 182,353,731 182,353,731
Pasajeros en aeropuertos regionales 997,161 1,045,594 1,045,594

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 460 248 199 199

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 70,583 22,255 29,875 21,341
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 70,583 22,255 29,875 21,341
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 25,088 4,495 16,062 9,635
Ingresos Propios 18,970 967 3,252 6,761
Otros Ingresos 1,196 0 8,000 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 45,254 5,462 27,314 16,396
Total, Origen de Recursos 115,837 27,717 57,189 37,737
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26,536 13,514 19,156 13,204
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 15,935 2,188 3,643 3,605
Servicios Comprados 4,938 771 655 1,181
Gastos de Transportación 222 206 112 108
Servicios Profesionales 11,010 3,008 4,237 1,484
Otros Gastos Operacionales 9,529 2,225 1,349 1,426
Materiales y Suministros 2,399 343 711 330
Anuncios y Pautas en Medios 14 0 12 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 70,583 22,255 29,875 21,341
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 45,254 5,462 27,314 16,396
Subtotal, Mejoras Permanentes 45,254 5,462 27,314 16,396
Total, Concepto 115,837 27,717 57,189 37,737
 

Administración y Conservación de las Facilidades Marítimas

Descripción del Programa

Planifica y desarrolla las instalaciones y servicios de transportación marítima, para ofrecer servicios a sus múltiples usuarios. Administra y reglamenta el uso de los puertos y muelles bajo la jurisdicción de la Autoridad. Tiene la responsabilidad de administrar, cobrar tarifas y derechos fijados por ley, supervisar la entrada y salida de embarcaciones en las bahías de la Isla, así como extender permisos para atraque y anclaje de embarcaciones.

Clientela

Público local e internacional.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Barcos cruceros que llegaron a la Isla 462 625 625
Pasajeros de barcos cruceros que visitaron la Isla 1,213,219 1,734,055 1,734,055

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 183 160 158 158

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 800 1,750 0 0
Ingresos Propios 48,372 31,588 39,258 34,302
Otros Ingresos 0 2,000 2,000 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49,172 35,338 41,258 34,302
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 2,293 3,827 3,605
Ingresos Propios 5,218 11,520 14,363 9,927
Otros Ingresos 278 10,000 15,000 15,000
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,496 23,813 33,190 28,532
Total, Origen de Recursos 54,668 59,151 74,448 62,834
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,810 7,418 11,942 8,687
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,471 3,930 5,895 5,212
Servicios Comprados 859 367 2,083 1,503
Gastos de Transportación 32 28 27 24
Servicios Profesionales 27,188 12,637 15,807 15,643
Otros Gastos Operacionales 3,566 6,822 3,269 2,800
Asignaciones Englobadas 0 3,750 2,000 0
Materiales y Suministros 240 386 229 433
Anuncios y Pautas en Medios 6 0 6 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49,172 35,338 41,258 34,302
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,496 23,813 33,190 28,532
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,496 23,813 33,190 28,532
Total, Concepto 54,668 59,151 74,448 62,834
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee los servicios de supervisión, coordinación y dirección de procesos administrativos, programáticos y operacionales. Además, planifica, organiza, dirige y supervisa la estructura administrativa de la Autoridad de los Puertos, que la integra las siguientes direcciones: Operaciones, Administración, Ingeniería y Planificación.

Clientela

Empleados de la Agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 113 113 108 108

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 25,301 54,266 17,610 23,172
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,301 54,266 17,610 23,172
Total, Origen de Recursos 25,301 54,266 17,610 23,172
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,728 44,429 12,244 16,123
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,671 2,333 1,549 2,143
Servicios Comprados 1,388 733 214 503
Gastos de Transportación 47 30 30 46
Servicios Profesionales 1,539 2,314 2,412 1,345
Otros Gastos Operacionales 903 2,718 610 2,359
Materiales y Suministros 994 1,679 529 616
Anuncios y Pautas en Medios 31 30 22 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,301 54,266 17,610 23,172
Total, Concepto 25,301 54,266 17,610 23,172
 
Finanzas y Otros Servicios Generales

Descripción del Programa

Maneja las finanzas, contratos, cobros de tarifas, presupuestos y otros servicios generales que agilizan los procesos fiscales y el desarrollo económico de la Agencia.

Clientela

Todas las unidades operacionales que componen la Autoridad de Puertos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 149 164 149 149

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 9,056 4,707 3,901 4,117
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,056 4,707 3,901 4,117
Total, Origen de Recursos 9,056 4,707 3,901 4,117
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,356 3,594 3,018 3,212
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 139 92 159 198
Servicios Comprados 3 1 2 2
Gastos de Transportación 13 2 11 2
Servicios Profesionales 4,406 743 652 467
Otros Gastos Operacionales 122 272 44 226
Materiales y Suministros 16 3 15 10
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,056 4,707 3,901 4,117
Total, Concepto 9,056 4,707 3,901 4,117