CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE CAÑO MARTÍN PEÑA.


BASE LEGAL

La Ley 489-2004, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", crea la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña, como una entidad y subdivisión política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con personalidad jurídica independiente y separada de sus funcionarios y de cualquier otra agencia pública, instrumentalidad gubernamental y del Municipio de San Juan. Esta corporación pública existirá por un plazo de 25 años, prorrogable por un término de cinco años adicionales mediante Orden Ejecutiva del Gobernador(a), al final de los cuales cesará su existencia.


MISIÓN

Coordinar e implantar la política pública referente a la rehabilitación del Caño Martín Peña y al desarrollo urbano, social y económico de las comunidades aledañas con la participación efectiva y protagónica de los residentes y las organizaciones de base comunitaria, mediante alianzas entre las comunidades, el sector público y el sector privado.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 15 18 23 23

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $6,880,000. La fuente principal de recursos es el Fondo de Mejoras Públicas, a través del cual se asignó $4,400,000, lo que representa el 63.95% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos del Fondo General por $1,317,000 equivalente al 19.14% y de Otros Ingresos por $1,163,000 lo que representa el 16.91%.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $1,300,000, provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,180,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a recursos no recurrentes de Otros Ingresos. Además, considera el efecto de la redistribución del presupuesto asignado para el pago a las corporaciones públicas por concepto de servicios de Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica. Los recursos para garantizar el pago de utilidades a las corporaciones con cargo al Fondo General se consignaron bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esto con el propósito de agilizar y garantizar los pagos correspondientes.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,075 1,709 2,480 1,300
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 1,075 1,709 2,480 1,300
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 0 4,400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 4,400 0
 
Total, Servicio Directo 1,075 1,709 6,880 1,300
 
Total, Programa 1,075 1,709 6,880 1,300
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,008 1,346 1,317 1,300
Fondos Especiales Estatales 67 0 0 0
Otros Ingresos 0 363 1,163 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,075 1,709 2,480 1,300
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 4,400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 4,400 0
Total, Origen de Recursos 1,075 1,709 6,880 1,300
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 698 915 686 966
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 59 65 57 20
Servicios Comprados 77 70 51 22
Gastos de Transportación 4 3 4 6
Servicios Profesionales 118 102 171 85
Otros Gastos Operacionales 39 91 39 72
Asignaciones Englobadas 0 0 286 0
Compra de Equipo 1 91 1 1
Materiales y Suministros 10 9 20 128
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 2 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,008 1,346 1,317 1,300
 
Total de la RC del Fondo General 1,008 1,346 1,317 1,300
 
Total del Fondo General 1,008 1,346 1,317 1,300
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 144 549 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 7 0
Servicios Comprados 0 20 105 0
Gastos de Transportación 0 0 10 0
Servicios Profesionales 0 0 152 0
Otros Gastos Operacionales 67 199 306 0
Compra de Equipo 0 0 33 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 67 363 1,163 0
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 4,400 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 4,400 0
Total, Concepto 1,075 1,709 6,880 1,300


PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige e implanta el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terrenos para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, que incluye todos los proyectos y programas relacionados con la rehabilitación ambiental del Caño, y mejorar la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente urbano de las comunidades aledañas al Caño.

Clientela

Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las ocho (8) comunidades aledañas y localizadas en los márgenes del Caño Martín Peña, y sus visitantes en Santurce, Hato Rey y San Juan.