CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico", crea el Consejo de Educación de Puerto Rico como cuerpo rector colegiado responsable de acreditar las Instituciones de Educación Básica y Superior en Puerto Rico.

La consolidación de entidades gubernamentales es un esfuerzo dirigido aumentar la capacidad de funcionamiento y coordinación en beneficio de la ciudadanía. Estos procesos proveen para lograr mayor coherencia en la formulación y ejecución de políticas públicas, menos fragmentación en la prestación de servicios, eliminación de redundancia en funciones de apoyo administrativo y mejor uso de los recursos humanos para designarlos a las áreas de mayor necesidad e impacto al ciudadano. Un Gobierno mejor organizado y menos fragmentado es un Gobierno más ágil y efectivo.

Como parte de la presentación del presupuesto recomendado, se ha radicado un anteproyecto de Administración para integrar las funciones Consejo de Educación de Puerto Rico al Departamento de Estado. La Administración considera que una reconfiguración abarcadora de la Rama Ejecutiva es parte integral de una estrategia efectiva para mejorar los servicios a la ciudadanía y la recuperación económica y fiscal.

MISIÓN

Administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico, mediante la expedición de licencias para el establecimiento y operación de Instituciones, así como la expedición de licencias de autorización y certificados de acreditación para las instituciones de Educación Básica establecidas en Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016
Sept./12 Sept./13 Sept./14 Proy.

 

Cantidad total de puestos 44 43 40 40

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2015-2016 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2014-2015 ascendió a $25,006,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $22,681,000 lo que representa el 90.70% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Fondos Federales por $1,934,000 equivalentes al 7.74% y de Ingresos Propios por $391,000 equivalentes al 1.56%.



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2015-2016

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2015-2016 asciende a $19,858,000. Los recursos incluyen $2,533,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $15,000,000 de Asignaciones Especiales, $1,934,000 de Fondos Federales, y $391,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $148,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2014-2015. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

Las Asignaciones Especiales son $15,000,000 para becas y ayudas educativas para estudiantes de nivel post-secundario técnico y universitario (Ley 435-2004).

Los Fondos Federales ascienden a $1,934,000, provienen del Programa "Improving Teacher Quality State Grants". Estos fondos se utilizan para ofrecer ayudas económicas para la formación y desarrollo de maestros.

Los Ingresos Propios ascienden a $391,000, por concepto de licenciamiento, acreditación de Instituciones de Educación Básica, multas, intereses, penalidades y otros cargos dispuestos mediante reglamento.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones 1,373 1,216 1,096 1,096
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior 337 434 209 209
Administración de Programas de Asistencia Económica 2,113 2,091 2,054 2,054
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,823 3,741 3,359 3,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración de Programas de Asistencia Económica 25,500 20,000 20,000 15,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 25,500 20,000 20,000 15,000
 
Total, Servicio Directo 29,323 23,741 23,359 18,359
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,805 1,558 1,647 1,499
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,805 1,558 1,647 1,499
 
Total, Servicio de Apoyo 1,805 1,558 1,647 1,499
 
Total, Programa 31,128 25,299 25,006 19,858
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,056 2,818 2,681 2,533
Asignaciones Especiales 225 156 0 0
Fondos Federales 1,956 1,934 1,934 1,934
Ingresos Propios 391 391 391 391
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,628 5,299 5,006 4,858
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 500 20,000 20,000 15,000
Otros Ingresos 25,000 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25,500 20,000 20,000 15,000
Total, Origen de Recursos 31,128 25,299 25,006 19,858
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 2,150 1,900 1,855 1,855
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 28 18 18 18
Servicios Comprados 453 392 452 352
Gastos de Transportación 3 2 2 2
Servicios Profesionales 57 44 34 34
Otros Gastos Operacionales 17 17 17 17
Asignaciones Englobadas 297 394 169 169
Materiales y Suministros 47 47 130 82
Anuncios y Pautas en Medios 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 3,056 2,818 2,681 2,533
 
Total de la RC del Fondo General 3,056 2,818 2,681 2,533
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 35 0 0 0
Asignaciones Englobadas 190 156 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 225 156 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 500 20,000 20,000 15,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 500 20,000 20,000 15,000
 
Total de la AE del Fondo General 725 20,156 20,000 15,000
 
Total del Fondo General 3,781 22,974 22,681 17,533
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 28 28 25 25
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 19 1 1
Servicios Comprados 98 105 37 37
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,956 1,934 1,934 1,934
Gastos de Transportación 12 12 10 10
Servicios Profesionales 126 126 289 289
Otros Gastos Operacionales 81 74 7 7
Materiales y Suministros 7 7 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 20 20 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,347 2,325 2,325 2,325
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Entidades Gubernamentales 25,000 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 25,000 0 0 0
Total, Concepto 31,128 25,299 25,006 19,858

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento y Acreditación de Instituciones

Descripción del Programa

Expide licencias de autorización para operar en Puerto Rico a Instituciones de Educación Superior Pública y Privada. Además, expide licencias para operar Instituciones de Educación Básica y acredita a todas las Instituciones de Educación Básica públicas y privadas que lo soliciten.

Clientela

Instituciones y unidades de Educación Superior que solicitan licencias de autorización o de renovación. Además, se atienden unas 2,700 Instituciones de Educación Básica públicas y privadas.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Acciones Excepcionales 1 1 1
Acreditación de Escuelas Privadas 30 30 30
Acreditación de Escuelas Públicas 40 40 40
Cambio de nivel de la Oferta Académica en la Institución 15 15 15
Cambio en Misión, Metas y Objetivos (Educación Superior) 1 1 1
Cambios Enfoque Curricular (Educación Superior) 12 12 12
Cambios Nombre Programas (Educación Superior) 40 40 40
Cambios por Nivel (Educación Superior) 7 7 7
Certificaciones (Educación Superior) 1,657 1,657 1,657
Certificaciones-Educación Básica 1,442 1,442 1,442
Cierre de Unidades/Programas 3 3 3
Creación Certificado Profesional (Educación Superior) 60 60 60
Creación Programa Académico o concentración Bachillerato (Educación Superior) 87 87 87
Creación Programa Académico o concentración Grado Asociado 92 92 92
Creación Programa Doctorados (Educación Superior) 7 7 7
Creación Programa Maestría (Educación Superior) 92 92 92
Creación Programa graduado Combinado (Educación Superior) 1 1 1
Escuelas Públicas con Licencia de Autorización 300 300 300
Escuelas privadas con licencias de autorización, renovación, modificación, cambios sustanciales e iglesias escuelas 371 371 371
Licencias de Autorización (Educación Superior) 1 1 1
Licencias de Renovación (Educación Superior) 14 14 14
Moratorias declaradas 80 35 50
Nueva Unidad Institucional (Centro Extensión, Mudanza, Expansión) (Educación Superior) 11 11 11
Número de Programas Nivel Graduado en Traslado 17 17 17
Número de Programas Subgraduados por nivel en traslado 30 30 30
Certificados Aprobados 60 60 60
Grados Asociados Aprobados 55 55 55
Bachilleratos Aprobados 73 73 73
Maestrías Aprobadas 30 30 30
Doctorados Aprobados 12 12 12
Total Programas Aprobados (Educación Superior) 170 170 170
Certficados Autorizados 60 60 60
Grados Asociados Aprobados 55 55 55

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 17 17 17 17

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 182 182 164 164
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,191 1,034 932 932
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,373 1,216 1,096 1,096
Total, Origen de Recursos 1,373 1,216 1,096 1,096
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,201 1,058 955 955
Servicios Comprados 26 26 18 18
Gastos de Transportación 15 14 12 12
Servicios Profesionales 104 91 89 89
Materiales y Suministros 7 7 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 20 20 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,373 1,216 1,096 1,096
Total, Concepto 1,373 1,216 1,096 1,096
 



Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior

Descripción del Programa

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación.


Clientela

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Contratos y proyectos otorgados 15 15 15

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 2 2 2 2


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 337 434 209 209
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 337 434 209 209
Total, Origen de Recursos 337 434 209 209
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 40 40 40 40
Asignaciones Englobadas 297 394 169 169
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 337 434 209 209
Total, Concepto 337 434 209 209
 


Administración de Programas de Asistencia Económica

Descripción del Programa

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.


Clientela

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.

Datos Estadísticos 2014 2015 2016

 

Fondo Especial 0 1,943 1,600
Programa de Becas CEPR -PRIDCO 0 90 88
Programa de Becas Áreas Académicas Específicas 61 61 61
Ayuda Suplementaria Graduada 0 5,737 5,800
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 0 53,737 52,000
Programa de Ayuda a Estudiantes con Mérito 0 5,307 5,307
Programa para Estudiantes de Alto Honor 103 103 103
Programas para Estudiantes en Área de Desarrollo Industrial 0 5 0
Total de Estudiantes que Participan en los Programas de Beca 80,520 66,893 64,871
Instituciones Participantes en Programas de Beca 0 90 88

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2015-2016.

Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifica la Institución. Éstas son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 4 4 4 4

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,956 1,934 1,934 1,934
Ingresos Propios 37 37 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 120 120 120 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,113 2,091 2,054 2,054
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 500 20,000 20,000 15,000
Otros Ingresos 25,000 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25,500 20,000 20,000 15,000
Total, Origen de Recursos 27,613 22,091 22,054 17,054
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 120 120 120 120
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,956 1,934 1,934 1,934
Servicios Profesionales 37 37 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,113 2,091 2,054 2,054
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 25,500 20,000 20,000 15,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 25,500 20,000 20,000 15,000
Total, Concepto 27,613 22,091 22,054 17,054
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

Clientela

Instituciones de Educación Básica y Superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, y de instituciones cerradas y empleados del Consejo.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2013 2014 2015 2016

 

Cantidad total de Puestos 21 20 17 17

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2013 2014 2015 2016

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 225 156 0 0
Ingresos Propios 172 172 227 227
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,408 1,230 1,420 1,272
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,805 1,558 1,647 1,499
Total, Origen de Recursos 1,805 1,558 1,647 1,499
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 852 710 765 765
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47 37 19 19
Servicios Comprados 525 471 471 371
Servicios Profesionales 42 42 234 234
Otros Gastos Operacionales 98 91 24 24
Asignaciones Englobadas 190 156 0 0
Materiales y Suministros 47 47 130 82
Anuncios y Pautas en Medios 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,805 1,558 1,647 1,499
Total, Concepto 1,805 1,558 1,647 1,499