GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO .


BASE LEGAL

La Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", crea la Guardia Nacional de Puerto Rico. La Guardia Nacional consistirá de las unidades que, como parte de la Guardia Nacional de los Estados Unidos, se organicen en Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades de los ciudadanos en forma rápida y eficaz; preservar la paz, el orden y la seguridad en el País durante situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 329 341 320 318 367

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario y considera el reclutamiento de empleados con cargo a Fondos Federales.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $47,782,000. La fuente principal de recursos es el Fondo Federal, a través del cual se asignó $37,515,000 lo que representa el 78.51% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $10,267,000 equivalente a 21.49%.


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado aprobado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $50,358,000. Los recursos incluyen $9,647,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $200,000 de Asignaciones Especiales y $40,511,000 de Fondos Federales. .

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $3,243,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esto se debe a un incremento en los fondos federales que la Agencia recibe para los gastos de operación y facilidades.



La Asignación Especial de $200,00 es para gastos de funcionamiento del personal voluntario del "State Guard".

El programa federal que provee la mayor aportacion es la "National Guard Military Operations Maintenance". Los recursos provienen del "Cooperative Agreement" entre el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estos se utilizan para cubrir los gastos de nómina y otros gastos de funcionamiento de la Agencia, y para mejoras en las instalaciones de la Guardia Nacional.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 47,348 26,562 24,595 27,821
Guardia Estatal de Puerto Rico 101 73 505 466
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 47,449 26,635 25,100 28,287
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Asig.
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 0 0 15,401 14,734
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 0 0 15,401 14,734
 
Total, Servicio Directo 47,449 26,635 40,501 43,021
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,058 1,018 850 838
Servicios Auxiliares de Administración 4,710 9,814 6,431 6,499
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,768 10,832 7,281 7,337
 
Total, Servicio de Apoyo 5,768 10,832 7,281 7,337
 
Total, Programa 53,217 37,467 47,782 50,358
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 12,301 12,156 10,017 9,647
Asignaciones Especiales 6,900 0 250 200
Fondos Federales 34,016 25,311 22,114 25,777
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 53,217 37,467 32,381 35,624
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 15,401 14,734
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,401 14,734
Total, Origen de Recursos 53,217 37,467 47,782 50,358
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,633 5,955 6,086 6,074
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,746 1,679 0 40
Servicios Comprados 565 522 0 42
Gastos de Transportación 16 11 0 5
Servicios Profesionales 13 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 255 26 0 35
Compra de Equipo 83 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 3,950 3,950 3,931 3,414
Materiales y Suministros 40 13 0 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 12,301 12,156 10,017 9,647
 
Total de la RC del Fondo General 12,301 12,156 10,017 9,647
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 6,900 0 250 200
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 6,900 0 250 200
 
Total de la AE del Fondo General 6,900 0 250 200
 
Total del Fondo General 19,201 12,156 10,267 9,847
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 19,550 4,940 8,336 9,336
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,754 3,429 6,875 7,875
Servicios Comprados 3,069 6,426 41 704
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 3 3 3
Gastos de Transportación 365 374 50 50
Servicios Profesionales 2,927 3,548 4,545 4,545
Otros Gastos Operacionales 281 1,511 1,971 2,971
Compra de Equipo 123 323 100 100
Materiales y Suministros 3,947 4,757 193 193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 34,016 25,311 22,114 25,777
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 15,401 14,734
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 15,401 14,734
Total, Concepto 53,217 37,467 47,782 50,358

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Descripción del Programa

Vela por la seguridad de las instalaciones militares, así como la operación y el mantenimiento de sus instalaciones físicas. Éstos se realizan con recursos estatales, y en algunos casos, mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

Clientela

Todo el personal civil o militar a cargo de la administración y operación de los cuarteles e instalaciones militares de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 274 285 267 307

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 6,900 0 0 0
Fondos Federales 30,324 16,569 16,551 20,214
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,124 9,993 8,044 7,607
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,348 26,562 24,595 27,821
 
Mejoras Permanentes  
Fondos Federales 0 0 15,401 14,734
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,401 14,734
Total, Origen de Recursos 47,348 26,562 39,996 42,555
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 20,620 8,479 11,284 12,284
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,866 4,794 6,858 7,858
Servicios Comprados 3,101 3,377 39 725
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 3 3 3
Gastos de Transportación 326 331 24 24
Servicios Profesionales 2,940 285 285 285
Otros Gastos Operacionales 506 1,259 1,971 3,002
Asignaciones Englobadas 6,900 0 0 0
Compra de Equipo 174 120 100 100
Asignación Pareo Fondos Federales 3,950 3,950 3,931 3,414
Materiales y Suministros 3,965 3,964 100 126
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 47,348 26,562 24,595 27,821
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 15,401 14,734
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 15,401 14,734
Total, Concepto 47,348 26,562 39,996 42,555
 

Guardia Estatal de Puerto Rico

Descripción del Programa

Brinda servicios de seguridad, protección y médicos, especialmente en aquellos casos en que el Gobernador solicite su activación.


Clientela

La Guardia Nacional de Puerto Rico y la ciudadanía en general.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 2 2 1 2


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 250 200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 101 73 255 266
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 101 73 505 466
Total, Origen de Recursos 101 73 505 466
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 93 67 255 255
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5 5 0 0
Servicios Comprados 0 1 0 0
Gastos de Transportación 3 0 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 250 200
Materiales y Suministros 0 0 0 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 101 73 505 466
Total, Concepto 101 73 505 466
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla las actividades de las oficinas del Ayudante General, Servicios Legales, Recursos Humanos y Relaciones Públicas de la Agencia. Dirige, coordina y supervisa el cumplimiento de los requisitos y leyes a nivel estatal y federal.

Clientela

Programas y unidades de la Agencia.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 18 18 17 19

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,058 1,018 850 838
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,058 1,018 850 838
Total, Origen de Recursos 1,058 1,018 850 838
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,001 961 850 838
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 50 50 0 0
Servicios Comprados 7 7 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,058 1,018 850 838
Total, Concepto 1,058 1,018 850 838
 

Servicios Auxiliares de Administración

Descripción del Programa

Presta servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y acuerdos de servicios federales para su funcionamiento.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 35 36 35 39

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 3,692 8,742 5,563 5,563
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,018 1,072 868 936
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,710 9,814 6,431 6,499
Total, Origen de Recursos 4,710 9,814 6,431 6,499
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,469 1,388 2,033 2,033
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 579 259 17 57
Servicios Comprados 526 3,563 2 21
Gastos de Transportación 52 54 26 31
Servicios Profesionales 0 3,263 4,260 4,260
Otros Gastos Operacionales 30 278 0 4
Compra de Equipo 32 203 0 0
Materiales y Suministros 22 806 93 93
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,710 9,814 6,431 6,499
Total, Concepto 4,710 9,814 6,431 6,499