OFICINA DEL GOBERNADOR.


BASE LEGAL

El Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952, establece el cargo del Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. El Código Político de 1902, según enmendado, establece, entre otros fines relacionados, las facultades y deberes generales del Gobernador. La Ley Núm. 1 de 11 de septiembre de 1948, según enmendada, faculta al Gobernador a ocupar, libre de rentas, los edificios usados por el Jefe Ejecutivo de Puerto Rico. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, faculta al Gobernador para delegar ciertas funciones y deberes en ciertos funcionarios de la Rama Ejecutiva. Por último, la Ley Núm. 13 de 24 de junio de 1989, según enmendada, fija los sueldos del Gobernador y de otros funcionarios del Gobierno.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Estado Libre Asociado a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 282 286 266 254 254

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $18,621,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $16,810,000, lo que representa el 90.27% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron Fondos Federales por $1,811,000 equivalente al 9.73%.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $18,521,000. Los recursos incluyen $16,710,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $1,811,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $100,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.


Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: $1,636,000 de las aportaciones del Programa "State Commission", destinados a la Oficina de la Primera Dama para fortalecer aquellas actividades dirigidas a la ciudadanía y $175,000 que provienen de las aportaciones del Programa "Head Start" que se destinan al Programa Formulación y Coordinación de Política Pública para establecer programas e iniciativas dirigidas al desarrollo de proyectos y estrategias a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Formulación y Coordinación de Política Pública 5,747 5,289 4,942 4,924
Comunicación y Servicios al Ciudadano 4,535 4,751 3,439 3,439
Oficina de la Primera Dama 2,081 2,064 2,488 2,488
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 12,363 12,104 10,869 10,851
 
Total, Servicio Directo 12,363 12,104 10,869 10,851
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,195 8,366 5,377 5,386
Nombramientos Judiciales 354 311 475 475
Mansión Ejecutiva 2,045 1,976 1,900 1,809
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 10,594 10,653 7,752 7,670
 
Total, Servicio de Apoyo 10,594 10,653 7,752 7,670
 
Total, Programa 22,957 22,757 18,621 18,521
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,283 21,036 16,810 16,710
Asignaciones Especiales 953 0 0 0
Fondos Federales 1,721 1,721 1,811 1,811
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,957 22,757 18,621 18,521
Total, Origen de Recursos 22,957 22,757 18,621 18,521
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 13,861 13,175 13,554 13,554
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,764 1,628 180 180
Servicios Comprados 1,838 1,585 191 199
Gastos de Transportación 168 45 61 61
Servicios Profesionales 1,090 840 923 923
Otros Gastos Operacionales 174 153 145 118
Asignaciones Englobadas 516 2,967 1,078 1,078
Compra de Equipo 177 44 74 58
Materiales y Suministros 695 599 604 539
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 20,283 21,036 16,810 16,710
 
Total de la RC del Fondo General 20,283 21,036 16,810 16,710
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 953 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 953 0 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 953 0 0 0
 
Total del Fondo General 21,236 21,036 16,810 16,710
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 323 323 323 323
Servicios Comprados 6 6 6 6
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,321 1,411 1,411
Gastos de Transportación 9 9 9 9
Servicios Profesionales 35 35 35 35
Otros Gastos Operacionales 22 22 22 22
Materiales y Suministros 5 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 1,721 1,721 1,811 1,811
Total, Concepto 22,957 22,757 18,621 18,521



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Formulación y Coordinación de Política Pública

Descripción del Programa

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias, organismos gubernamentales, y otras ramas del gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador y canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.


Clientela

El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 69 80 82 82

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 175 175 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,572 5,114 4,767 4,749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,747 5,289 4,942 4,924
Total, Origen de Recursos 5,747 5,289 4,942 4,924
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,504 4,969 4,566 4,566
Servicios Comprados 4 7 7 7
Gastos de Transportación 39 39 39 39
Servicios Profesionales 157 196 268 268
Otros Gastos Operacionales 32 54 38 20
Materiales y Suministros 11 24 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,747 5,289 4,942 4,924
Total, Concepto 5,747 5,289 4,942 4,924
 

Comunicación y Servicios al Ciudadano

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva. Realiza las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, sus asesores y a los jefes de las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes, correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.

Clientela

Público en general y agencias de la Rama Ejecutiva.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 55 57 42 42


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,535 4,751 3,439 3,439
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,535 4,751 3,439 3,439
Total, Origen de Recursos 4,535 4,751 3,439 3,439
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,494 3,061 2,862 2,862
Servicios Comprados 630 1,134 0 0
Servicios Profesionales 393 509 475 475
Otros Gastos Operacionales 12 29 82 82
Materiales y Suministros 6 18 20 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,535 4,751 3,439 3,439
Total, Concepto 4,535 4,751 3,439 3,439
 
Oficina de la Primera Dama

Descripción del Programa

Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de los asuntos que beneficien a la ciudadanía. Representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.

Clientela

Agencias gubernamentales, estudiantes y público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 9 10 12 12

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,546 1,546 1,636 1,636
Resolución Conjunta del Presupuesto General 535 518 852 852
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,081 2,064 2,488 2,488
Total, Origen de Recursos 2,081 2,064 2,488 2,488
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 557 602 948 948
Servicios Comprados 102 72 12 12
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,321 1,321 1,411 1,411
Gastos de Transportación 7 2 8 8
Servicios Profesionales 76 48 90 90
Otros Gastos Operacionales 14 14 14 14
Materiales y Suministros 4 5 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,081 2,064 2,488 2,488
Total, Concepto 2,081 2,064 2,488 2,488
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo, necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.


Clientela

Personal de la Agencia, otras agencias y público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 104 85 83 71

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 953 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,242 8,366 5,377 5,386
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,195 8,366 5,377 5,386
Total, Origen de Recursos 8,195 8,366 5,377 5,386
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,877 3,177 3,747 3,747
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,745 1,607 160 160
Servicios Comprados 1,019 306 111 119
Gastos de Transportación 131 12 20 20
Servicios Profesionales 449 90 95 95
Otros Gastos Operacionales 113 31 11 2
Asignaciones Englobadas 1,469 2,967 1,078 1,078
Compra de Equipo 129 29 29 29
Materiales y Suministros 263 147 126 136
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,195 8,366 5,377 5,386
Total, Concepto 8,195 8,366 5,377 5,386
 

Nombramientos Judiciales

Descripción del Programa

Sirve como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.


Clientela

Organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de los jueces.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 5 5 2 2


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 354 311 475 475
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 354 311 475 475
Total, Origen de Recursos 354 311 475 475
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 352 305 468 468
Otros Gastos Operacionales 0 2 2 2
Materiales y Suministros 2 4 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 354 311 475 475
Total, Concepto 354 311 475 475
 

Mansión Ejecutiva

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación a la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza. Organiza todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.


Clientela

La Fortaleza y personal que labora en ella.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 40 49 45 45


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,045 1,976 1,900 1,809
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,045 1,976 1,900 1,809
Total, Origen de Recursos 2,045 1,976 1,900 1,809
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,400 1,384 1,286 1,286
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 21 20 20
Servicios Comprados 89 72 67 67
Gastos de Transportación 0 1 3 3
Servicios Profesionales 50 32 30 30
Otros Gastos Operacionales 25 45 20 20
Compra de Equipo 48 15 45 29
Materiales y Suministros 414 406 429 354
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,045 1,976 1,900 1,809
Total, Concepto 2,045 1,976 1,900 1,809