OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto", crea esta Oficina y la adscribe a la Oficina del Gobernador. Este Organismo se encarga de asesorar al Gobernador y a la Asamblea Legislativa en asuntos de índole presupuestarios, programáticos y de gerencia administrativa; lleva a cabo las funciones necesarias que permitan al Gobernador someter a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Anual de Mejoras Capitales y Gastos de Funcionamiento del Gobierno; y vela por que la ejecución y administración del presupuesto por parte de los organismos públicos se conduzca de acuerdo con las leyes y resoluciones de asignaciones presupuestarias.

La
Ley 103-2006, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma Fiscal del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2006", le impone a la Oficina de Gerencia y Presupuesto las funciones de control fiscal presupuestario. La Ley 151-2004, según enmendada, conocida como "Ley de Gobierno Electrónico", incorpora las tecnologías de información al funcionamiento gubernamental. Asimismo, esta Ley dispone que es responsabilidad de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativos con el uso de las tecnologías de la información a nivel gubernamental; ofrecer asesoramiento a las agencias; actualizar y desarrollar las transacciones gubernamentales electrónicas y asegurarse del funcionamiento correcto de las mismas.

La Ley 62-2013, deroga la Ley 42-2010, según enmendada, que creó la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, y ordena la transferencia de los bienes, recursos humanos y facultades de esta entidad a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, el Boletín Administrativo OE-2013-071 dispone para que las facultades, personal y otros recursos administrativos del Programa del "Governor's Authorized Representative" (GAR) se transfieran de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres.

Por su parte, la Ley 66-2014, conocida como "Ley Especial de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", le otorga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto facultades adicionales relativas al control de gastos de la Rama Ejecutiva.

MISIÓN

Asistir y asesorar al Gobernador y a las tres Ramas de Gobierno en la administración y uso de los recursos públicos, así como en otros aspectos gerenciales, para promover un gobierno efectivo y una sana administración fiscal.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 200 182 171 171 171

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $12,670,000, los cuales provienen en un 100% del Fondo General.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $12,155,000. Los recursos incluyen $12,115,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $40,000 de Asignaciones Especiales.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $515,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Área de Presupuesto 3,663 3,515 3,476 3,476
Tecnologías de Información 26,716 28,184 2,273 2,202
Área de Gerencia Pública 0 0 429 429
Área de Gerencia de Fondos Federales 0 763 729 729
Representante del Gobernador ante FEMA (GAR) 1,398 0 0 0
Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria 4,983 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 36,760 32,462 6,907 6,836
 
Total, Servicio Directo 36,760 32,462 6,907 6,836
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 4,142 1,947 1,513 1,222
Administración General 1,962 2,310 2,388 2,235
Área de Asesoramiento Legal 341 324 383 383
Servicios a los Ex-gobernadores 711 629 618 618
Auditoría1 967 866 861 861
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 8,123 6,076 5,763 5,319
 
Total, Servicio de Apoyo 8,123 6,076 5,763 5,319
 
Total, Programa 44,883 38,538 12,670 12,155
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,473 12,972 12,630 12,115
Asignaciones Especiales 27,105 25,566 40 40
Otros Ingresos 4,305 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 44,883 38,538 12,670 12,155
Total, Origen de Recursos 44,883 38,538 12,670 12,155
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 11,826 10,579 11,090 10,868
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 462 941 104 105
Servicios Comprados 293 292 371 275
Gastos de Transportación 61 50 64 66
Servicios Profesionales 349 620 428 467
Otros Gastos Operacionales 328 277 478 238
Compra de Equipo 97 138 16 16
Materiales y Suministros 57 75 79 80
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 13,473 12,972 12,630 12,115
 
Total de la RC del Fondo General 13,473 12,972 12,630 12,115
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 27,105 25,566 40 40
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 27,105 25,566 40 40
 
Total de la AE del Fondo General 27,105 25,566 40 40
 
Total del Fondo General 40,578 38,538 12,670 12,155
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Asignaciones Englobadas 4,305 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 4,305 0 0 0
Total, Concepto 44,883 38,538 12,670 12,155

1 La cantidad recomendada al Programa de Auditoría corresponde a nómina de empleados que pertenecían a la Oficina del Inspector General y que se encuentran destacados en diferentes agencias del gobierno.


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Área de Presupuesto

Descripción del Programa

Prepara y administra el Presupuesto Anual de Gastos Operacionales y Mejoras Permanentes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que presenta el Gobernador ante la Asamblea Legislativa. Además, ofrece asesoramiento y apoyo a las agencias en la administración de dicho presupuesto. Como parte de sus funciones, analiza y aprueba proyecciones de gastos, transacciones de personal, realiza el efecto presupuestario de análisis de medidas legislativas y otras acciones que conlleven impacto fiscal.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 54 60 43 43

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,663 3,515 3,476 3,476
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,663 3,515 3,476 3,476
Total, Origen de Recursos 3,663 3,515 3,476 3,476
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,455 3,434 3,318 3,318
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 0 0 0
Servicios Comprados 48 8 120 120
Gastos de Transportación 0 3 5 5
Servicios Profesionales 125 48 0 0
Otros Gastos Operacionales 17 11 20 20
Compra de Equipo 4 3 6 6
Materiales y Suministros 11 8 7 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,663 3,515 3,476 3,476
Total, Concepto 3,663 3,515 3,476 3,476
 


Tecnologías de Información

Descripción del Programa

Implanta la política pública establecida en la Ley Número 151-2004, según enmendada y conocida como " Ley de Gobierno Electrónico", para administrar los sistemas de información e implantar las normas y procedimientos relativas con el uso de las tecnologías de información a nivel gubernamental, a la vez que asesora a las agencias en el desarrollo de transacciones gubernamentales electrónicas y se asegura del funcionamiento a través del Portal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Además, provee servicios de apoyo técnico, almacenamiento de datos y acceso a la Internet a las agencias gubernamentales. Colabora con la Oficina del Principal Ejecutivo de Información del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la ejecución de las estrategias establecidas para las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Agencias y corporaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 29 32 32 32

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,866 25,343 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,850 2,841 2,273 2,202
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,716 28,184 2,273 2,202
Total, Origen de Recursos 26,716 28,184 2,273 2,202
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,409 1,988 1,949 1,949
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 215 583 0 1
Servicios Comprados 1 2 7 7
Gastos de Transportación 1 1 4 5
Servicios Profesionales 0 34 183 222
Otros Gastos Operacionales 216 161 119 7
Asignaciones Englobadas 24,866 25,343 0 0
Compra de Equipo 3 70 10 10
Materiales y Suministros 5 2 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,716 28,184 2,273 2,202
Total, Concepto 26,716 28,184 2,273 2,202
 

Área de Gerencia Pública

Descripción del Programa

Asesora y provee apoyo a las diversas entidades gubernamentales en la búsqueda de soluciones dirigidas a tener un gobierno ágil y que responda a las necesidades de los ciudadanos de forma rápida y efectiva. Asimismo, provee al Ejecutivo y a las distintas entidades de Gobierno las herramientas y estrategias necesarias para que puedan identificar oportunidades de eficiencia y simplificación de procesos, resuelvan problemas operacionales y logren atemperar las estructuras organizacionales a la realidad fiscal actual, sin afectar la prestación de servicios.

Clientela

Oficina del Gobernador, miembros de la Asamblea Legislativa y organismos gubernamentales.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 5 5

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 429 429
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 429 429
Total, Origen de Recursos 0 0 429 429
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 374 374
Servicios Comprados 0 0 52 52
Materiales y Suministros 0 0 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 429 429
Total, Concepto 0 0 429 429
 

Área de Gerencia de Fondos Federales

Descripción del Programa

Vela por el cumplimento de las reglamentaciones federales, asegurar el uso efectivo de los fondos federales asignados a las agencias gubernamentales y apoyar en la búsqueda de nuevas oportunidades y de propuestas competitivas. Estas responsabilidades se realizarán a través de las siguientes unidades funcionales: División de Manejo de Carteras y División de Cumplimiento. Además, una Unidad de Investigación y Desarrollo que apoya a la dirección y a las áreas operacionales en la ejecución de sus funciones. Coordina política pública, planes de acción y asesoría sobre asuntos relacionados con la asistencia financiera del Gobierno Federal con la Oficina del Comisionado Residente, la Oficina de Asuntos Federales del Estado Libre Asociado, el Asesor del Gobernador en Asuntos Federales, Oficina del Contralor y cualquier otra entidad reguladora.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 4 4

Clientela

Rama Ejecutiva, Municipios, Agencias Federales

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 763 729 729
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 763 729 729
Total, Origen de Recursos 0 763 729 729
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 491 583 583
Gastos de Transportación 0 10 15 15
Servicios Profesionales 0 260 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 129 129
Materiales y Suministros 0 1 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 763 729 729
Total, Concepto 0 763 729 729
 


Representante del Gobernador ante FEMA (GAR)

Descripción del Programa

Administra y distribuye los fondos aprobados por la "Federal Emergency Management Agency" (FEMA) que se encuentran bajo la custodia de la OGP. De la misma forma, actúa como enlace entre FEMA y todas las entidades que reciben los fondos, para atender las necesidades originadas por desastres. Provee seguimiento a los participantes para garantizar el buen uso de los fondos. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres conforme con la Orden Ejecutiva 2013-071.


Clientela

Municipios y Organismos Gubernamentales


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 23 0 0 0

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,398 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,398 0 0 0
Total, Origen de Recursos 1,398 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,330 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 6 0 0 0
Servicios Comprados 9 0 0 0
Gastos de Transportación 20 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 5 0 0 0
Compra de Equipo 28 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,398 0 0 0
Total, Concepto 1,398 0 0 0
 

Tecnologías de Información Gerencial y Presupuestaria

Descripción del Programa

Dirige las iniciativas y esfuerzos de eficiencia y desarrollo tecnológico del Gobierno del Estado Libre Asociado, su portal y las comunicaciones interagenciales y los sistemas de información geográfica, entre otros servicios a las agencias. Además, trabaja con las necesidades tecnológicas internas de la OGP y atiende los objetivos programáticos de la Agencia. Los recursos y personal de este Programa se transfirieron al Programa de Tecnología de Información, conforme con la Orden Administrativa 145-14.


Clientela

Agencias y corporaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 6 0 0 0

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 4,305 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 678 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,983 0 0 0
Total, Origen de Recursos 4,983 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 669 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 0 0 0
Servicios Comprados 2 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 3 0 0 0
Asignaciones Englobadas 4,305 0 0 0
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,983 0 0 0
Total, Concepto 4,983 0 0 0
 


PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Formula e implanta la política presupuestaria y gerencial del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante la adopción de normas y guías aplicables a los organismos públicos.Además, supervisa el funcionamiento interno de la Oficina y le brinda dirección a cada unidad.

Clientela

Entidades gubernamentales incluyendo corporaciones públicas, municipios, Universidad de Puerto Rico y entidades sin fines de lucro que reciben fondos estatales y federales.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 15 19 19 19

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,239 223 40 40
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,903 1,724 1,473 1,182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,142 1,947 1,513 1,222
Total, Origen de Recursos 4,142 1,947 1,513 1,222
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,750 1,616 1,317 1,095
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2 0 1 1
Servicios Comprados 9 6 6 6
Gastos de Transportación 4 3 4 5
Servicios Profesionales 103 73 22 22
Otros Gastos Operacionales 32 24 120 49
Asignaciones Englobadas 2,239 223 40 40
Compra de Equipo 1 0 0 0
Materiales y Suministros 2 2 3 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,142 1,947 1,513 1,222
Total, Concepto 4,142 1,947 1,513 1,222
 

Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo y técnico a todas las áreas de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Agrupa las Oficina de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, Servicios Generales y Finanzas. Una de las funciones principales de este Programa es asesorar al Director y al personal gerencial en aquellas áreas relacionadas con la administración de los recursos humanos, para el logro de las metas y objetivos de la Agencia.

Clientela

Recursos humanos de la Agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 31 34 34 34

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,962 2,310 2,388 2,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,962 2,310 2,388 2,235
Total, Origen de Recursos 1,962 2,310 2,388 2,235
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,597 1,584 1,973 1,973
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 166 296 65 65
Servicios Comprados 128 201 145 49
Servicios Profesionales 6 90 108 108
Otros Gastos Operacionales 37 55 59 2
Compra de Equipo 1 28 0 0
Materiales y Suministros 27 56 38 38
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,962 2,310 2,388 2,235
Total, Concepto 1,962 2,310 2,388 2,235
 

Área de Asesoramiento Legal

Descripción del Programa

Asesora al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa en el análisis de proyectos de ley que conlleven impacto presupuestario, gerencial que guarden relación con la formulación de política de sistemas de informática y tecnología. Asimismo, participa en el proceso de asesoramiento al Primer Ejecutivo para la firma o veto de las medidas que tenga ante su consideración, prepara o comenta anteproyectos de ley y redacta las resoluciones conjuntas que acompañan al presupuesto recomendado para cada año fiscal y otras legislaciones programáticas. Además, provee asesoramiento legal interno y especializado sobre transacciones presupuestarias, fiscales, gerenciales y tecnológicas que estén bajo la consideración de la Agencia.


Clientela

Oficina del Gobernador y miembros de la Asamblea Legislativa


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 9 8 7 7


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 341 324 383 383
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 341 324 383 383
Total, Origen de Recursos 341 324 383 383
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 329 318 376 376
Servicios Comprados 7 0 1 1
Otros Gastos Operacionales 5 6 6 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 341 324 383 383
Total, Concepto 341 324 383 383
 

Servicios a los Ex-gobernadores

Descripción del Programa

Se crea mediante la Ley Núm. 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para proveerle a cada ex-gobernador, facilidades y servicios tales como oficina, contratación de personal, compra de equipo y otros para que éstos continúen aportando con su experiencia al País.

Clientela

Ex-gobernadores del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 9 9 9 9

De los puestos ocupados bajo este Programa, ocho realizan labores directamente con los Ex-gobernadores.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 711 629 618 618
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 711 629 618 618
Total, Origen de Recursos 711 629 618 618
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 399 371 383 383
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 53 47 38 38
Servicios Comprados 31 23 23 23
Gastos de Transportación 36 17 21 21
Servicios Profesionales 115 115 115 115
Otros Gastos Operacionales 6 13 15 15
Compra de Equipo 60 37 0 0
Materiales y Suministros 11 6 23 23
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 711 629 618 618
Total, Concepto 711 629 618 618
 

Auditoría

Descripción del Programa

Realiza evaluaciones especiales en las agencias gubernamentales para facilitar el logro de sus objetivos programáticos al menor costo posible y dentro del presupuesto asignado. Mediante la Ley 62-2013, se reintegraron el personal, los recursos y las funciones de auditoría gerencial y presupuestaria de la Oficina del Inspector General a la Oicina de Gerencia y Presupuesto. Sin embargo, estos empleados realizan destacados a realizar auditorías internas en las diferentes agencias del Gobierno.

Clientela

Municipios y organismos gubernamentales


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 24 20 18 18


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 967 866 861 861
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 967 866 861 861
Total, Origen de Recursos 967 866 861 861
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 888 777 817 817
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 15 0 0
Servicios Comprados 58 52 17 17
Gastos de Transportación 0 16 15 15
Otros Gastos Operacionales 7 6 10 10
Materiales y Suministros 0 0 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 967 866 861 861
Total, Concepto 967 866 861 861