POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley 53-1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996", crea la Policía de Puerto Rico como un organismo civil de orden público en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encargado de proteger los derechos de los ciudadanos, así como la propiedad y el orden público. La Ley 112-2014, según enmendada, conocida como "Ley para Establecer el Colegio de Justicia Criminal", enmienda la Ley 53-1996, para crear el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, como parte integral de la estructura de este Cuerpo.

MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 15,770 15,576 15,360 15,260 15,310

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario. El aumento reflejado para el Año Fiscal 2016-2017 obedece al traslado de personal del Departamento de Educación, conforme con la Ley 66-2014.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $759,306,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $725,633,000 lo que representa el 95.57% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Otros Recursos $33,673,000 equivalente al 4.43%.

RESULTADOS

  • Se reflejó una tendencia en la reducción de los Delitos Tipo I por tercer año consecutivo. En el Año 2015 hubo una disminucción de -15.6% en comparación con el año anterior. Las principales reducciones se observan en los asesinatos con -82, robos con -1,002 y apropiaciones ilegales con -3,712.
  • Se impactó a 43,764 personas a través de diversas actividades deportivas, recreativas y educativas, durante el Año 2015. La finalidad de estas iniciativas es atraer a niños y jóvenes hacia actividades productivas que los mantengan alejados de las drogas y otras actividades delictivas.
  • Se establecieron los 144 Capítulos de la Liga Atlética Policiaca a través de la Isla, como parte de las iniciativas del Programa de Relaciones con la Comunidad. Esto representó un aumento de 31 Capítulos en comparación con el Año 2014. Cada capítulo tiene la capacidad para atender como mínimo a 60 socios.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $753,824,000. Los recursos incluyen $709,421,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $24,190,000 de Asignaciones Especiales, $2,618,000 de Fondos Especiales Estatales, $511,000 de Ingresos Propios, $3,384,000 de Fondos Federales y $13,700,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $5,404,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica de fiscalizar, regular, combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades, cumplir con las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano, entre otros.

Las Asignaciones Especiales son $20,000,000 para gastos relacionados con la Reforma de la Policía y los procesos de reingeniería incidentales a ésta, incluyendo conceptos de compras, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto que se estime útil y pertinente para la Reforma; $2,300,000 para operativos de control de narcotráfico, incluyendo materiales y costos relacionados, $1,620,000 para el mantenimiento extraordinario de la flota de patrullas y $270,000 para el mantenimiento de la plataforma digitalizada de geolocalización de incidencia criminal ("Crime Mapping"), y otros gastos relacionados para atender la incidencia criminal.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Donaciones (Ley 16-1989), que se utilizarán para la compra de equipo; Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego (Ley 404-2000), para adquirir el equipo necesario para implantar los mecanismos que propendan a localizar el uso y disposición de armas de fuego, así como el de minimizar la utilización de armas de fuego para la comisión de actos delictivos. Además, el Fondo Especial de Vehículos Hurtados (Ley 208-1998), para la adquisición de equipo y materiales dirigidos a fortalecer las investigaciones criminales y el Fondo Especial Programa de Reciclaje (Ley 12-1995), para la compra de materiales y suministros.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Public Safety Partnership & Company Grants" y "National Explosive Detection Canine Team Program". Se estima una reducción en fondos federales debido a propuestas y acuerdos no recurrentes.

Los Otros Ingresos asciende a $13,700,000. Estos ingresos provienen de los recursos generados por las llamadas atendidas en la Junta de Gobierno de Servicio 9-1-1, en cumplimiento con la Ley 144-1994, según enmendada. También, se generan ingresos por los servicios policíacos prestados. Se incluye $10,000,000 para el pago de horas extras producto de las funciones realizadas relacionadas con el proceso eleccionario del Año Fiscal 2016.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Vigilancia Policiaca 560,093 570,838 523,271 518,116
Investigación Criminal 92,777 83,215 86,185 85,439
Control y Seguridad en el Tránsito 33,458 26,352 26,196 25,586
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 20,753 18,460 20,368 20,930
Relaciones con la Comunidad 7,771 7,918 6,865 6,260
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 16,708 11,039 15,097 15,097
Seguridad Escolar 7,210 5,369 7,246 0
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 11,332 9,902 10,063 10,063
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 2,459 2,529 2,468 2,227
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 752,561 735,622 697,759 683,718
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Investigación Criminal 378 378 378 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 378 378 378 300
 
Total, Servicio Directo 752,939 736,000 698,137 684,018
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Profesionalización de la Policía de Puerto Rico (Dirección y Administración General) 0 4,439 4,063 2,886
Recursos Humanos y Fiscales 15,872 14,353 15,254 15,254
Dirección y Administración General 48,277 64,139 24,441 34,346
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 24,948 20,620 17,411 17,320
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 89,097 103,551 61,169 69,806
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 180 107 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 180 107 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 89,277 103,658 61,169 69,806
 
Total, Programa 842,216 839,658 759,306 753,824
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 776,917 732,810 720,560 709,121
Asignaciones Especiales 27,053 40,757 4,695 24,190
Fondos Especiales Estatales 1,660 2,542 2,618 2,618
Fondos Federales 8,226 6,562 5,667 3,384
Ingresos Propios 0 2,802 1,688 511
Otros Ingresos 27,802 53,700 23,700 13,700
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 841,658 839,173 758,928 753,524
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 378 378 378 300
Asignaciones Especiales 180 107 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 558 485 378 300
Total, Origen de Recursos 842,216 839,658 759,306 753,824
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 681,789 634,472 682,017 670,076
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 73,410 72,995 25,385 25,212
Servicios Comprados 7,829 6,516 894 826
Donativos, Subsidios y Distribuciones 51 54 54 54
Gastos de Transportación 1,595 705 984 887
Servicios Profesionales 1,014 298 911 820
Otros Gastos Operacionales 2,219 2,802 577 568
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,630 10,050 0 0
Compra de Equipo 956 737 5,666 5,662
Materiales y Suministros 5,422 4,168 4,027 4,971
Anuncios y Pautas en Medios 2 13 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 776,917 732,810 720,560 709,121
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 378 378 378 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 378 378 378 300
 
Total de la RC del Fondo General 777,295 733,188 720,938 709,421
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 21,313 38,657 0 0
Otros Gastos Operacionales 661 0 2,500 2,300
Asignaciones Englobadas 5,079 2,100 2,195 21,890
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 27,053 40,757 4,695 24,190
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 180 107 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 180 107 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 27,233 40,864 4,695 24,190
 
Total del Fondo General 804,528 774,052 725,633 733,611
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados1 8,170 23,532 6,221 4,078
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 31 79 44 9
Servicios Comprados 1,481 1,421 1,921 1,688
Gastos de Transportación 29 30 0 0
Servicios Profesionales 547 1,009 1,266 921
Otros Gastos Operacionales 378 164 174 100
Asignaciones Englobadas 20,000 20,000 20,000 10,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 151 0 0
Compra de Equipo 3,964 17,177 2,147 1,723
Materiales y Suministros 3,088 1,043 1,900 1,694
Reserva Presupuestaria 0 1,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 37,688 65,606 33,673 20,213
Total, Concepto 842,216 839,658 759,306 753,824

1 La disminución obedece a una redistribución en los orígenes de recursos. Para el Año Fiscal 2014-2015 los recursos provenían de Otros Ingresos y para los Años Fiscales 2015-2016 y 2016-2017 se recomiendan de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva, y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Clientela

La ciudadanía y cualquier visitante que se encuentre en la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 9,417 9,034 8,871 8,865

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales1 696 462 622 0
Otros Ingresos 2,771 30,442 500 500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 556,626 539,934 522,149 517,616
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 560,093 570,838 523,271 518,116
Total, Origen de Recursos 560,093 570,838 523,271 518,116
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 482,786 476,369 494,355 489,664
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 65,037 64,116 22,178 22,178
Servicios Comprados 3,868 3,395 263 148
Donativos, Subsidios y Distribuciones 51 54 54 54
Gastos de Transportación 1,271 458 741 741
Servicios Profesionales 101 439 393 44
Otros Gastos Operacionales 178 216 221 221
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,630 10,050 0 0
Compra de Equipo 2,637 14,439 3,422 3,422
Materiales y Suministros 1,533 1,298 1,635 1,635
Anuncios y Pautas en Medios 1 4 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 560,093 570,838 523,271 518,116
Total, Concepto 560,093 570,838 523,271 518,116
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuesta de Fondos Federales.

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, Delitos Tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Clientela

Las personas intervenidas por violar las leyes establecidas.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Querellas recibidas 46,692 42,023 38,021
Querellas esclarecidas 33,580 31,097 28,135
Por ciento de esclarecimiento 72 74 74
Licencias de Armas 8,812 9,200 9,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 3,255 3,456 3,450 3,450

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,979 340 300 270
Fondos Especiales Estatales 298 214 500 500
Fondos Federales 5,436 3,677 4,100 3,384
Otros Ingresos 300 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 84,764 78,984 81,285 81,285
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 92,777 83,215 86,185 85,439
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 378 378 378 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 378 378 378 300
Total, Origen de Recursos 93,155 83,593 86,563 85,739
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 86,510 78,994 82,568 82,214
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,730 2,271 857 822
Servicios Comprados 242 217 222 225
Gastos de Transportación 83 54 54 54
Servicios Profesionales 40 20 50 54
Otros Gastos Operacionales 29 108 186 186
Asignaciones Englobadas 1,979 340 300 270
Compra de Equipo 403 773 1,386 1,052
Materiales y Suministros 761 438 562 562
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 92,777 83,215 86,185 85,439
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 378 378 378 300
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 378 378 378 300
Total, Concepto 93,155 83,593 86,563 85,739
 

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce divisiones de tránsito establecidas en las áreas policiacas, las divisiones de patrullas de autopistas y las estaciones de patrullas de carreteras.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Accidentes de tránsito 162,500 200,000 190,000
Clientela atendida 1,300,000 1,250,000 2,240,635
Muertes por accidentes de tránsito 235 310 300

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 904 890 882 882

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales1 332 534 610 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,126 25,818 25,586 25,586
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,458 26,352 26,196 25,586
Total, Origen de Recursos 33,458 26,352 26,196 25,586
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 31,926 24,864 25,062 24,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,203 1,243 669 669
Servicios Comprados 250 229 6 6
Gastos de Transportación 9 5 7 7
Otros Gastos Operacionales 25 0 31 31
Compra de Equipo 11 5 264 264
Materiales y Suministros 34 6 157 157
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33,458 26,352 26,196 25,586
Total, Concepto 33,458 26,352 26,196 25,586
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuestas de Fondos Federales.

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima para identificar, interceptar y confiscar las aeronaves o embarcaciones que intenten penetrar a nuestras costas, incluyendo a los tripulantes de éstas. La operación de esta Unidad se realiza en coordinación con los siguientes organismos del Gobierno Federal: "Federal Drug Enforcement Administration", Guardia Costanera, "Transportation Security Administration" (TSA), "Inmigration and Customs Enforcement" (ICE) y "Customs and Border Patrol" (CBP).

Clientela

Unidades de la Policía de Puerto Rico, y las oficinas federales, a las que se les ofrece apoyo en los operativos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 429 424 396 396

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,961 1,672 4,300 3,920
Fondos Federales1 18 72 258 0
Otros Ingresos 1,400 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,374 16,716 15,810 17,010
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,753 18,460 20,368 20,930
Total, Origen de Recursos 20,753 18,460 20,368 20,930
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,239 14,184 14,759 14,501
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 540 647 412 412
Servicios Comprados 689 207 118 118
Gastos de Transportación 42 39 29 29
Otros Gastos Operacionales 715 86 2,630 2,430
Asignaciones Englobadas 1,300 1,672 1,800 1,620
Compra de Equipo 521 118 164 164
Materiales y Suministros 2,707 1,507 456 1,656
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,753 18,460 20,368 20,930
Total, Concepto 20,753 18,460 20,368 20,930
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuesta de Fondos Federales.

Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y del orden público.

Clientela

La ciudadanía, incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Capítulos establecidos 132 138 145
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 7,962 8,300 8,700

La información de datos estadísticos es provista por la agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 300 295 303 303

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales1 1,744 1,817 77 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,027 6,101 6,788 6,260
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,771 7,918 6,865 6,260
Total, Origen de Recursos 7,771 7,918 6,865 6,260
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,758 6,768 6,506 6,260
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 925 956 137 0
Servicios Comprados 1 1 15 0
Gastos de Transportación 35 51 57 0
Otros Gastos Operacionales 5 0 9 0
Compra de Equipo 0 99 9 0
Materiales y Suministros 47 43 132 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,771 7,918 6,865 6,260
Total, Concepto 7,771 7,918 6,865 6,260
 
1Al momento de la preparación del presupuesto no había propuesta de Fondos Federales.

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 129 123 50 50

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 16,708 11,039 15,097 15,097
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,708 11,039 15,097 15,097
Total, Origen de Recursos 16,708 11,039 15,097 15,097
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,671 11,002 15,002 15,002
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 37 30 30
Materiales y Suministros 0 0 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,708 11,039 15,097 15,097
Total, Concepto 16,708 11,039 15,097 15,097
 

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Provee mecanismos y acciones concertadas para brindar seguridad y bienestar a los estudiantes y al personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.

Clientela

Personal docente, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Escuelas en vigilancia fija 15 15 15
Escuelas en vigilancia preventiva 97 97 97
Matrícula 414,283 402,268 402,268

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 43 44 44 0

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General1 7,210 5,369 7,246 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,210 5,369 7,246 0
Total, Origen de Recursos 7,210 5,369 7,246 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,154 5,141 7,141 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56 228 36 0
Servicios Comprados 0 0 4 0
Materiales y Suministros 0 0 65 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,210 5,369 7,246 0
Total, Concepto 7,210 5,369 7,246 0
 
1Los recursos de este programa fueron redistribuidos en los programas que corresponden.

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias, que permita atender las solicitudes de servicios con mayor efectividad.

Clientela

Toda persona que este confronte una situación de emergencia en cualquier parte de la Isla.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 424 435 454 454

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 3,331 3,258 3,200 3,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,001 6,644 6,863 6,863
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,332 9,902 10,063 10,063
Total, Origen de Recursos 11,332 9,902 10,063 10,063
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,998 6,642 6,642 6,642
Servicios Comprados 1,330 1,004 1,400 1,400
Otros Gastos Operacionales 372 0 0 0
Compra de Equipo 829 2,212 1,200 1,200
Materiales y Suministros 803 44 821 821
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,332 9,902 10,063 10,063
Total, Concepto 11,332 9,902 10,063 10,063
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Ex-Gobernadores y Familiares 4 4 5
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Clientela

El Gobernador junto con su esposa e hijos, y los Ex-Gobernadores junto con sus esposas y el personal de la Mansión Ejecutiva.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 213 220 226 226

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,459 2,529 2,468 2,227
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,459 2,529 2,468 2,227
Total, Origen de Recursos 2,459 2,529 2,468 2,227
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,091 2,084 2,084 1,993
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 222 87 87
Servicios Comprados 30 7 49 0
Gastos de Transportación 142 87 51 11
Otros Gastos Operacionales 5 4 13 13
Compra de Equipo 3 15 2 0
Materiales y Suministros 83 110 182 123
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,459 2,529 2,468 2,227
Total, Concepto 2,459 2,529 2,468 2,227
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Profesionalización de la Policía de Puerto Rico

Descripción del Programa

Provee educación y adiestramiento a los miembros de la fuerza policial con el propósito de capacitarlos con los conocimientos y destrezas necesarias para que puedan cumplir adecuadamente con sus funciones de prevenir y combatir la criminalidad. Asimismo, el currículo busca que los cadetes y miembros de la Policía desarrollen valores morales y profesionales que los ayuden a ejercer su labor como agentes del orden público dentro de un marco ético y humano. Entre las materias que ofrece el Programa se encuentran: ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el trabajo, y protección de los derechos civiles. Este Programa se integra a la Agencia, conforme con lo dispuesto en la Ley 112-2014.


Clientela

Las personas interesadas en prepararse para ser agentes policiales y los miembros de la fuerza.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 0 0 39 39

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 2,802 1,688 511
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 1,637 2,375 2,375
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 4,439 4,063 2,886
Total, Origen de Recursos 0 4,439 4,063 2,886
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 2,498 2,576 1,883
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 366 19 19
Servicios Comprados 0 264 193 72
Servicios Profesionales 0 256 511 511
Otros Gastos Operacionales 0 55 74 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 151 0 0
Compra de Equipo 0 24 75 17
Materiales y Suministros 0 825 615 384
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 4,439 4,063 2,886
Total, Concepto 0 4,439 4,063 2,886
 
El presupuesto del Año Fiscal 2014 aparece reflejado en el texto del Colegio Universitario de Justicia Criminal.

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional.


Clientela

El personal que labora en las diferentes áreas de la Agencia.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 207 232 202 202

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,872 14,353 15,254 15,254
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,872 14,353 15,254 15,254
Total, Origen de Recursos 15,872 14,353 15,254 15,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,222 11,582 13,582 13,582
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 709 838 480 480
Servicios Comprados 308 383 131 131
Gastos de Transportación 4 2 12 12
Servicios Profesionales 961 46 569 569
Otros Gastos Operacionales 448 1,337 40 40
Compra de Equipo 7 0 63 63
Materiales y Suministros 213 165 350 350
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,872 14,353 15,254 15,254
Total, Concepto 15,872 14,353 15,254 15,254
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias a través de la Isla.

Clientela

El personal de la Agencia y público en general que va en busca de los servicios ofrecidos por la Agencia.


Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 50 31 33 33

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 23,113 38,745 95 20,000
Fondos Especiales Estatales 0 0 3 3
Otros Ingresos 20,000 20,000 20,000 10,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,164 5,394 4,343 4,343
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,277 64,139 24,441 34,346
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 180 107 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 180 107 0 0
Total, Origen de Recursos 48,457 64,246 24,441 34,346
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 25,190 42,642 3,985 3,985
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,114 1,140 144 144
Servicios Comprados 39 17 31 31
Gastos de Transportación 15 19 16 16
Servicios Profesionales 13 158 76 76
Otros Gastos Operacionales 36 22 35 35
Asignaciones Englobadas 21,800 20,088 20,095 30,000
Compra de Equipo 14 4 9 9
Materiales y Suministros 55 40 41 41
Anuncios y Pautas en Medios 1 9 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 48,277 64,139 24,441 34,346
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 180 107 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 180 107 0 0
Total, Concepto 48,457 64,246 24,441 34,346
 

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego, y escuelas de detectives privados.

Clientela

Los diez programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y toda persona que solicita los diferentes servicios que se ofrecen.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Certificado de antecedentes penales 1,900,000 2,000,000 2,100,000
Licencias de armas 17,000 17,000 17,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 399 392 410 410

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 1,362 2,328 2,115 2,115
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,586 18,292 15,296 15,205
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,948 20,620 17,411 17,320
Total, Origen de Recursos 24,948 20,620 17,411 17,320
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,727 13,891 13,976 13,976
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 985 1,010 380 380
Servicios Comprados 2,553 2,213 383 383
Gastos de Transportación 23 20 17 17
Servicios Profesionales 446 388 578 487
Otros Gastos Operacionales 1,445 1,138 12 12
Compra de Equipo 495 225 1,219 1,194
Materiales y Suministros 2,274 735 846 871
Reserva Presupuestaria 0 1,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,948 20,620 17,411 17,320
Total, Concepto 24,948 20,620 17,411 17,320