DEPARTAMENTO DE SALUD.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública.

MISIÓN

Prevenir enfermedades, propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo de la sociedad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,232 5,523 5,352 5,289 5,289

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $734,605,000. La fuente principal de recursos son los Fondos Federales, a través del cual se asignó $366,341,000, lo que representa el 49.87% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron del Fondo General $238,290,000 equivalente al 32.44% y de Otros Recursos $129,974,000 lo que representa el 17.69%.

RESULTADOS

  • Se obtuvo un cumplimiento de un 100% en la evaluación del Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) en el desempeño de la Agencia.
  • Se reestructuraron los Centros de Desarrollo Habilitativos (CDH) y se fortalecieron con equipos interdisciplinarios de servicio directo compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales y terapistas recreativos, entre otros profesionales que trabajan con el desarrollo de todas aquellas destrezas que permitan al participante tener una mejor calidad de vida en familia y comunidad.
  • Se incrementó en un 17% las inspecciones realizadas a las instituciones acreditadas por el Área de Instituciones de Salud, al comparar con el Año Fiscal 2012-2013.
  • Se brindó servicios a una matrícula aproximada de 183,000 mujeres, infantes y niños en las seis (6) regiones de la Isla, de servicios de educación en nutrición, consejería de lactancia en hospital u hogar, charlas sobre lactancia, preparación de recetas nutritivas y referidos a otros programas como: Programa de Asistencia Nutricional (PAN), Head Start y Medicaid, entre otros.
  • Se logró un incremento de 5% en la provisión de servicios a personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en los Centros de Prevención y Tratamiento de Enfermedades Transmisibles (CPTETs) del Departamento de Salud, en comparación con el Año Fiscal 2012-2013.
  • Se incrementó la facturación del Hospital Universitario de Adultos, logrando un promedio mensual de $6.3 millones, lo que representó un 29% de aumento al compararlo con el año fiscal anterior.
  • Se rehabilitaron los cuartos de aislamientos del Hospital Universitario de Adultos.
  • Se atendió un total de 138,465 pacientes en las salas de emergencia de la Región Ponce, lo que representa un aumento de 3,721 pacientes más que el año fiscal anterior.



PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $738,224,000. Los recursos incluyen $204,031,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $37,878,000 de Asignaciones Especiales, $13,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $366,341,000 de Fondos Federales y $116,974,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $3,850,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Este aumento se debe principalmente a la redistribución de las Asignaciones Especiales que anteriormente se consignaban Bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Además, incluye una redistribución de recursos para fortalecer los Programas de Servicios Directos a la ciudadanía tales como: Administración del Hospital Universitario Pediátrico, Instituciones de Salud, Reglamentación sobre Salud Ambiental, Retardación Mental y Promoción y Protección de la Salud.

Las principales Asignaciones Especiales son, $4,000,000 para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencia de los CDT's; $2,860,000 para gastos de funcionamiento del Hospital Pediátrico, para tratamiento de Cáncer Pediátrico; $8,200,000 para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley 150-1996, según enmendada; $3,500,000 para transferir a facilidades médicas ubicadas en el Municipio de Mayagüez; $1,050,000 para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento; $1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual; $600,000 para el Hospital Oncológico de Ponce y $150,000 para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C. Además, se consignarán $150,000 para la Secretaría Auxiliar para la Promoción de la Salud para el desarrollo de una campaña FAMA de orientación y educación sobre salud y nutrición familiar y otros fines relacionados; $225,000 para el Centro de Adiestramiento e Información a Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico (APNI) y $500,000 para la subvención aérea del Municipio de Vieques. Los restantes $15,643,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para sufragar los gastos de funcionamiento de la Agencia.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.

Los Ingresos Propios se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos1 158,206 167,746 129,933 128,369
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 77,777 66,813 56,171 58,385
Instituciones de Salud 77,961 73,232 52,329 54,109
Reglamentación sobre Salud Ambiental 22,877 21,928 16,180 21,237
Retardación Mental 35,476 35,649 39,339 40,182
Promoción y Protección de la Salud 146,331 124,848 118,279 119,481
Servicios de Laboratorios Clínicos 6,454 6,238 5,690 4,508
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 25,196 22,381 21,398 21,398
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 10,035 8,254 5,609 5,012
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 3,089 5,571 7,181 5,753
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 244,426 230,455 229,792 229,792
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 13,203 11,948 7,323 7,323
Servicios Integrados a Comunidades 268 293 0 0
Plan de Salud 33 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 821,332 775,356 689,224 695,549
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Promoción y Protección de la Salud 8,057 7,780 8,920 8,920
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 6,922 7,314 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 14,979 15,094 16,694 16,694
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 5,100 0 0 0
Instituciones de Salud 10 0 0 0
Retardación Mental 1,300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 6,410 0 0 0
 
Total, Servicio Directo 842,721 790,450 705,918 712,243
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 17,099 36,898 6,593 6,543
Servicios Auxiliares 6,719 8,272 9,237 7,814
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 1,957 1,801 2,856 1,854
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 25,775 46,971 18,686 16,211
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 5,796 6,556 10,001 9,770
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 5,796 6,556 10,001 9,770
 
Total, Servicio de Apoyo 31,571 53,527 28,687 25,981
 
Total, Programa 874,292 843,977 734,605 738,224
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 230,608 217,114 195,017 195,017
Asignaciones Especiales 24,353 20,157 16,578 20,428
Fondos Especiales Estatales 28,895 20,043 13,000 13,000
Fondos Federales 379,652 366,779 366,341 366,341
Ingresos Propios 157,528 172,272 116,974 116,974
Otros Ingresos 26,071 25,962 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 847,107 822,327 707,910 711,760
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,916 8,777 9,014 9,014
Asignaciones Especiales 11,859 12,873 17,681 17,450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 20,775 21,650 26,695 26,464
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 6,410 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 6,410 0 0 0
Total, Origen de Recursos 874,292 843,977 734,605 738,224
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados2 109,913 109,355 118,723 111,827
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 78,023 67,910 41,659 41,659
Servicios Comprados 21,658 21,086 14,620 21,516
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 329 0 0
Gastos de Transportación 128 141 101 101
Servicios Profesionales 14,570 11,309 5,203 4,683
Otros Gastos Operacionales 97 220 0 0
Asignaciones Englobadas 300 384 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1,687 0 0
Compra de Equipo 291 360 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 2,019 2,539
Materiales y Suministros 3,655 2,363 12,689 12,689
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 230,608 217,114 195,017 195,017
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,994 1,463 1,240 1,240
Entidades Gubernamentales 6,922 7,314 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 8,916 8,777 9,014 9,014
 
Total de la RC del Fondo General 239,524 225,891 204,031 204,031
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 2,148 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 250 0 0 0
Servicios Comprados 4 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,266 17,800 13,500 17,400
Gastos de Transportación 2 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 135 0 0 0
Asignaciones Englobadas 4,021 2,357 3,078 3,028
Pago de Deuda de Años Anteriores 2 0 0 0
Compra de Equipo 119 0 0 0
Materiales y Suministros 2,396 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 10 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 24,353 20,157 16,578 20,428
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 11,840 12,873 17,681 17,450
Entidades Gubernamentales 19 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 11,859 12,873 17,681 17,450
 
Total de la AE del Fondo General 36,212 33,030 34,259 37,878
 
Total del Fondo General 275,736 258,921 238,290 241,909
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 77,254 69,598 64,809 64,809
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27,919 37,885 31,116 31,116
Servicios Comprados 55,349 54,891 33,419 33,419
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,469 29,926 5,964 5,964
Gastos de Transportación 2,968 2,701 2,796 2,796
Servicios Profesionales 50,092 57,928 58,287 58,287
Otros Gastos Operacionales 13,596 15,454 12,488 12,488
Asignaciones Englobadas 28,712 2,553 2,553 2,553
Pago de Deuda de Años Anteriores 30,583 24,211 0 0
Compra de Equipo 5,397 5,804 3,632 3,632
Materiales y Suministros 289,027 275,557 271,247 271,247
Anuncios y Pautas en Medios 621 671 624 624
Reserva Presupuestaria 6,159 7,877 9,380 9,380
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 592,146 585,056 496,315 496,315
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 6,410 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 6,410 0 0 0
Total, Concepto 874,292 843,977 734,605 738,224

1 La reducción es debido a la contabilización, bajo la custodia de la OGP, de los fondos de la Resolución Conjunta para el pago de las utilidades.

2La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Admisiones 9,862 9,566 9,859
Censo diario promedio 188 177 182
Días paciente 69,206 67,197 69,255
Estadía promedio 7 7 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 760 780 824 805

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,417 6,417 6,417 6,417
Ingresos Propios 69,963 87,128 55,274 55,274
Resolución Conjunta del Presupuesto General 81,826 74,201 68,242 66,678
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 158,206 167,746 129,933 128,369
Total, Origen de Recursos 158,206 167,746 129,933 128,369
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 32,449 33,461 33,730 32,166
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 67,168 76,592 51,369 51,369
Servicios Comprados 16,429 18,240 10,579 10,579
Gastos de Transportación 2 2 259 259
Servicios Profesionales 3,421 4,962 8,861 8,861
Otros Gastos Operacionales 1,435 1,929 251 251
Pago de Deuda de Años Anteriores 13,248 7,104 0 0
Compra de Equipo 498 1,251 0 0
Materiales y Suministros 23,556 24,205 24,884 24,884
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 158,206 167,746 129,933 128,369
Total, Concepto 158,206 167,746 129,933 128,369
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Admisiones 4,566 4,494 4,494
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 119 118 118
Días paciente 43,563 43,099 43,099
Estadía promedio 10 9 9
Intervenciones quirúrgicas 3,061 3,237 3,237
Visitas a clínicas externas 15,194 16,713 16,713
Visitas a sala de emergencia 10,149 10,588 10,588

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 568 552 528 528

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,860 1,960 2,860 2,860
Fondos Federales 813 731 731 731
Ingresos Propios 53,178 45,160 36,259 36,259
Resolución Conjunta del Presupuesto General 20,926 18,962 16,321 18,535
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,777 66,813 56,171 58,385
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 5,100 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,100 0 0 0
Total, Origen de Recursos 82,877 66,813 56,171 58,385
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 23,342 22,099 16,582 18,796
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 11,386 9,416 14,596 14,596
Servicios Comprados 14,643 12,221 4,197 4,197
Gastos de Transportación 0 0 134 134
Servicios Profesionales 1,946 982 3,369 3,369
Otros Gastos Operacionales 1,319 1,452 194 194
Asignaciones Englobadas 0 1,960 2,860 2,860
Pago de Deuda de Años Anteriores 10,258 9,341 0 0
Compra de Equipo 505 254 0 0
Materiales y Suministros 14,378 9,088 14,239 14,239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,777 66,813 56,171 58,385
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 5,100 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 5,100 0 0 0
Total, Concepto 82,877 66,813 56,171 58,385
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.


Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y los siguientes centros de salud en la Isla: Yabucoa, Adjuntas, Vieques y la Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Aguas Buenas, Barceloneta, Camuy, Cataño, Ciales, Corozal, Culebra, Dorado, Guánica, Guayanilla, Jayuya, Isabela, Lajas, Lares, Maricao, Maunabo, Morovis, Quebradillas, Sabana Grande, Toa Alta, Toa Baja y Trujillo Alto.


Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 431 416 411 411






Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 11,000 10,225 12,100 15,600
Fondos Federales 1,820 1,820 1,820 1,820
Ingresos Propios 16,730 24,087 13,027 13,027
Resolución Conjunta del Presupuesto General 48,411 37,100 25,382 23,662
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,961 73,232 52,329 54,109
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 10 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 0 0 0
Total, Origen de Recursos 77,971 73,232 52,329 54,109
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 18,465 17,736 20,201 18,481
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19,290 12,109 1,379 1,379
Servicios Comprados 2,332 3,500 337 337
Donativos, Subsidios y Distribuciones 11,006 10,225 12,100 15,600
Gastos de Transportación 10 10 0 0
Servicios Profesionales 13,224 13,271 11,247 11,247
Otros Gastos Operacionales 550 908 1,600 1,600
Pago de Deuda de Años Anteriores 6,388 7,635 0 0
Compra de Equipo 91 266 400 400
Materiales y Suministros 6,605 7,572 5,065 5,065
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 77,961 73,232 52,329 54,109
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 10 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 10 0 0 0
Total, Concepto 77,971 73,232 52,329 54,109
 
1 La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.



Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.


Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Inspección de máquina radiológicas 1,239 1,200 1,600
Inspección establecimientos de leche 306 296 296
Inspección fábricas de alimentos 2,142 1,400 1,300
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 10,203 15,000 15,000
Muestras bateriológicas acueductos 5,726 5,200 5,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 269 265 261 261

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 18 18
Fondos Especiales Estatales 9,218 2,604 2,800 2,800
Fondos Federales 9,152 9,571 9,543 9,543
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,507 9,753 3,819 8,876
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,877 21,928 16,180 21,237
Total, Origen de Recursos 22,877 21,928 16,180 21,237
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 8,237 7,975 2,717 7,254
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 196 147 83 83
Servicios Comprados 1,734 1,264 797 797
Gastos de Transportación 727 568 352 352
Servicios Profesionales 1,184 914 1,152 1,152
Otros Gastos Operacionales 8,445 8,852 8,821 8,821
Asignaciones Englobadas 0 0 18 18
Pago de Deuda de Años Anteriores 142 0 0 0
Compra de Equipo 44 13 101 101
Asignación Pareo Fondos Federales 1,970 1,970 2,019 2,539
Materiales y Suministros 198 225 120 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,877 21,928 16,180 21,237
Total, Concepto 22,877 21,928 16,180 21,237
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.


Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Clientela atendida 718 762 746

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 448 507 489 489


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 350 280 300 750
Resolución Conjunta del Presupuesto General 35,126 35,369 39,039 39,432
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,476 35,649 39,339 40,182
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 1,300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,300 0 0 0
Total, Origen de Recursos 36,776 35,649 39,339 40,182
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 13,603 13,877 18,618 15,775
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 107 109 71 71
Servicios Comprados 18,985 17,749 14,264 18,020
Donativos, Subsidios y Distribuciones 350 609 300 750
Gastos de Transportación 76 65 2 2
Servicios Profesionales 1,501 2,274 2,162 1,642
Otros Gastos Operacionales 87 113 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 394 0 0
Compra de Equipo 270 161 0 0
Materiales y Suministros 497 298 3,922 3,922
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 35,476 35,649 39,339 40,182
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 1,300 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 1,300 0 0 0
Total, Concepto 36,776 35,649 39,339 40,182
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.


Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 181 300 300
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 13,400 13,400 13,400
Defunciones de casos de SIDA 282 281 235
Servicios a niños con necesidades especiales 4,960 4,960 5,147
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 19,112 19,000 20,000
Vacunación - dosis administradas 1,416,959 1,199,768 1,767,041

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 814 1,042 984 1,025

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,558 4,219 1,100 1,050
Fondos Federales 92,296 95,761 95,517 95,517
Ingresos Propios 11,604 10,088 5,834 5,834
Otros Ingresos 26,071 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,802 14,780 15,828 17,080
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 146,331 124,848 118,279 119,481
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 6,555 6,599 8,200 8,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,502 1,181 720 720
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,057 7,780 8,920 8,920
Total, Origen de Recursos 154,388 132,628 127,199 128,401
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 31,794 29,331 31,271 29,383
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 440 381 388 388
Servicios Comprados 5,598 6,610 2,560 5,700
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,912 8,183 7,064 7,014
Gastos de Transportación 1,552 1,568 1,602 1,602
Servicios Profesionales 22,759 24,086 20,544 20,544
Otros Gastos Operacionales 550 704 428 428
Asignaciones Englobadas 27,442 1,755 1,371 1,371
Pago de Deuda de Años Anteriores 344 560 0 0
Compra de Equipo 2,876 2,871 1,854 1,854
Materiales y Suministros 41,485 40,519 41,411 41,411
Anuncios y Pautas en Medios 420 403 406 406
Reserva Presupuestaria 6,159 7,877 9,380 9,380
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 146,331 124,848 118,279 119,481
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,057 7,780 8,920 8,920
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,057 7,780 8,920 8,920
Total, Concepto 154,388 132,628 127,199 128,401
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Certificaciones de colectores de muestras 301 316 285
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 402 362 362
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 11 12 10
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 922 968 968
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 916 961 865
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 410 430 194,000
Laboratorios ambientales 20,704 21,739 19,566
Laboratorios clínicos 121,452 127,524 140,276
Muestras preparadas 183,555 194,000 194,000
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 190,800 190,800 190,000
Pruebas enviadas 164,940 190,800 190,800
Visitas de certificaciones 34 36 33

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 74 71 68 68

Desglose de Presupuesto


Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,372 3,551 2,000 2,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,082 2,687 3,690 2,508
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,454 6,238 5,690 4,508
Total, Origen de Recursos 6,454 6,238 5,690 4,508
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 3,156 2,815 4,049 2,867
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 25 10 10
Servicios Comprados 341 355 0 0
Gastos de Transportación 76 12 6 6
Servicios Profesionales 431 166 165 165
Otros Gastos Operacionales 61 104 197 197
Pago de Deuda de Años Anteriores 8 0 0 0
Compra de Equipo 79 67 0 0
Materiales y Suministros 2,277 2,694 1,263 1,263
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,454 6,238 5,690 4,508
Total, Concepto 6,454 6,238 5,690 4,508
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 773 792 717 632

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 24,213 21,398 21,398 21,398
Resolución Conjunta del Presupuesto General 983 983 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,196 22,381 21,398 21,398
Total, Origen de Recursos 25,196 22,381 21,398 21,398
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,644 12,942 12,942 12,942
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,942 1,830 847 847
Servicios Comprados 3,796 3,354 3,354 3,354
Gastos de Transportación 125 112 112 112
Servicios Profesionales 3,148 2,780 2,780 2,780
Otros Gastos Operacionales 297 263 263 263
Asignaciones Englobadas 270 239 239 239
Compra de Equipo 730 644 644 644
Materiales y Suministros 232 206 206 206
Anuncios y Pautas en Medios 12 11 11 11
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,196 22,381 21,398 21,398
Total, Concepto 25,196 22,381 21,398 21,398
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Exámenes ofrecidos 50 53 56
Instituciones autorizadas de educación continuada 259 270 280
Licencias permanentes 10,280 10,798 11,342
Licencias provisionales 11,374 11,943 12,540
Reuniones de juntas 332 349 366
Vistas administrativas 49 81 84
Vistas investigativas 1,256 1,549 1,842

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 53 61 61 61

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 9,070 7,470 4,100 4,100
Resolución Conjunta del Presupuesto General 965 784 1,509 912
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,035 8,254 5,609 5,012
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,922 7,314 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,922 7,314 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 16,957 15,568 13,383 12,786
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 5,223 2,336 4,068 3,471
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 105 74 93 93
Servicios Comprados 1,059 1,306 831 831
Gastos de Transportación 41 22 24 24
Servicios Profesionales 3,287 4,242 506 506
Otros Gastos Operacionales 55 42 14 14
Pago de Deuda de Años Anteriores 26 26 0 0
Compra de Equipo 123 100 15 15
Materiales y Suministros 29 36 13 13
Anuncios y Pautas en Medios 87 70 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 10,035 8,254 5,609 5,012
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 6,922 7,314 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 6,922 7,314 7,774 7,774
Total, Concepto 16,957 15,568 13,383 12,786
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 68 Hospitales
  • 11 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 6 Casas de Salud
  • 6 Centros de Rehabilitación
  • 6 Centros de Salud Mental
  • 2 Instalaciones Médicas de Retardación Mental
  • 46 Unidades Renales
  • 33 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 10 Salas de Urgencia
  • 1 Unidad de Salud Pública
  • 138 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 2 Centros de Rehabilitación Psicosocial
  • 47 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 46 Hospicios
  • 32 Industrias Farmacéuticas
  • 736 Botiquines
  • 877 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 985 Farmacias
  • 44 Droguerías
  • 35 Agentes Vendedores
  • 66 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 184 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 1,200 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 696 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 278 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 8 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 1,447 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias
  • 3 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Mayor
  • 105 Distribuidores de Medicamentos Veterinarios al por Menor


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 32 31 28 28

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 2,848 1,700 1,700
Fondos Federales 1,012 1,123 1,123 1,123
Ingresos Propios 1,132 824 1,880 1,880
Resolución Conjunta del Presupuesto General 945 776 2,478 1,050
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,089 5,571 7,181 5,753
Total, Origen de Recursos 3,089 5,571 7,181 5,753
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 1,513 1,370 3,807 2,379
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 58 117 150 150
Servicios Comprados 216 574 1,326 1,326
Gastos de Transportación 18 57 21 21
Servicios Profesionales 32 2,410 1,478 1,478
Otros Gastos Operacionales 119 803 247 247
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 36 0 0
Compra de Equipo 47 46 46 46
Materiales y Suministros 1,086 101 49 49
Anuncios y Pautas en Medios 0 57 57 57
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,089 5,571 7,181 5,753
Total, Concepto 3,089 5,571 7,181 5,753
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.



Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Embarazadas 18,256 18,986 15,960
Infantes 34,827 36,220 29,004
Lactantes 8,203 8,531 8,531
Niños 108,607 112,951 106,030
Post parto 9,408 9,784 8,054

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 621 602 576 576

Desglose de Presupuesto


Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 243,763 229,792 229,792 229,792
Resolución Conjunta del Presupuesto General 663 663 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 244,426 230,455 229,792 229,792
Total, Origen de Recursos 244,426 230,455 229,792 229,792
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 19,005 17,918 17,918 17,918
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,663 2,549 1,886 1,886
Servicios Comprados 6,822 6,431 6,431 6,431
Gastos de Transportación 379 360 360 360
Servicios Profesionales 9,045 8,526 8,526 8,526
Otros Gastos Operacionales 470 442 442 442
Asignaciones Englobadas 1,000 943 943 943
Compra de Equipo 522 489 489 489
Materiales y Suministros 204,405 192,689 192,689 192,689
Anuncios y Pautas en Medios 115 108 108 108
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 244,426 230,455 229,792 229,792
Total, Concepto 244,426 230,455 229,792 229,792
 

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 2,778 3,601 3,189
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 129 76 102
Expediciones - Defunciones 87,860 83,745 83,745
Expediciones - Matrimonios 83,104 83,985 83,544
Expediciones - Nacimientos 726,249 831,102 778,675
Expediciones - Natimuertos 0 40 50
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 25,663 28,570 31,805
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 0 27,387 27,364
Expediciones - Subtotal 922,876 1,054,829 1,005,183
Inscripciones - Defunciones 29,869 27,006 27,006
Inscripciones - Matrimonios 16,428 16,131 17,958
Inscripciones - Nacimientos 32,236 31,131 29,631
Inscripciones - Natimuertos 336 381 358
Inscripciones - Subtotal 88,447 84,613 84,613
Operaciones vitales - Adopciones 392 198 295
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 11,597 13,158 12,377
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 1,576 1,290 1,433
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 4 144 74
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 114 126 120
Transacciones atendidas por Internet 45,825 56,314 62,692

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Indicadores que no reflejan estadísticas para el año 2015:
Expediciones - Natimuertos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción.
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres - Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 149 149 147 147

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 10,607 7,121 4,400 4,400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,596 4,827 2,923 2,923
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,203 11,948 7,323 7,323
Total, Origen de Recursos 13,203 11,948 7,323 7,323
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,749 4,518 3,577 3,577
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 927 642 362 362
Servicios Comprados 3,606 3,196 3,233 3,233
Gastos de Transportación 69 25 6 6
Servicios Profesionales 2,969 3,263 0 0
Otros Gastos Operacionales 434 37 31 31
Pago de Deuda de Años Anteriores 169 6 0 0
Compra de Equipo 22 1 83 83
Materiales y Suministros 258 260 31 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,203 11,948 7,323 7,323
Total, Concepto 13,203 11,948 7,323 7,323
 

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.


Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 268 293 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 268 293 0 0
Total, Origen de Recursos 268 293 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 246 279 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3 3 0 0
Servicios Comprados 3 4 0 0
Gastos de Transportación 3 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 6 5 0 0
Materiales y Suministros 7 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 268 293 0 0
Total, Concepto 268 293 0 0
 

Plan de Salud

Descripción del Programa

Tiene la responsabilidad de ejecutar la política pública sobre el Plan de Salud y velar por los servicios médico-hospitalarios, a través de las instalaciones de salud de cada municipio, ya sean privados o estatales. Con esto se garantiza que todos los ciudadanos, sin importar condición económica, tengan los servicios de salud disponibles las 24 horas al día los siete días a la semana. Mediante la Secretaría Auxiliar de Servicios Médicos y Enfermería se integran los trabajos relacionados con los servicios de salud administrados por el Departamento de Salud a nivel primario, secundario y terciario. Coordina los esfuerzos para el ofrecimiento de servicios directos en las salas de emergencia y los Centros de Tratamientos (CDT) pertenecientes o administrados por el Departamento de Salud y los municipios. Es el facilitador y enlace entre las oficinas del Departamento de Salud y los Hospitales Pediátrico, Universitario de Adulto y el Regional de Bayamón. Es el enlace con la Administración de Seguros de Salud (ASES), especialmente cuando haya necesidad de articular nuevos servicios o modificaciones al sistema de prestación de servicios.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acuda en busca de ser certificada como elegible al plan médico del Estado Libre Asociado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33 0 0 0
Total, Origen de Recursos 33 0 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 33 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 33 0 0 0
Total, Concepto 33 0 0 0
 



PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 65 81 82 82

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 7,585 3,473 200 150
Fondos Federales 166 166 0 0
Ingresos Propios 1,549 283 1,549 1,549
Otros Ingresos 0 25,962 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,799 7,014 4,844 4,844
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,099 36,898 6,593 6,543
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 5,304 6,274 9,481 9,250
Resolución Conjunta del Presupuesto General 492 282 520 520
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,796 6,556 10,001 9,770
Total, Origen de Recursos 22,895 43,454 16,594 16,313
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,378 5,303 4,285 4,285
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 770 689 528 528
Servicios Comprados 1,398 1,173 14 14
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,467 29,038 0 0
Gastos de Transportación 13 34 12 12
Servicios Profesionales 1,715 210 1,549 1,549
Otros Gastos Operacionales 0 20 0 0
Asignaciones Englobadas 4,321 397 200 150
Pago de Deuda de Años Anteriores 2 3 0 0
Compra de Equipo 0 1 0 0
Materiales y Suministros 35 8 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 0 22 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 17,099 36,898 6,593 6,543
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,777 6,556 10,001 9,770
Entidades Gubernamentales 19 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 5,796 6,556 10,001 9,770
Total, Concepto 22,895 43,454 16,594 16,313
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 138 135 136 136

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 0 1,151 1,151 1,151
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,719 7,121 8,086 6,663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,719 8,272 9,237 7,814
Total, Origen de Recursos 6,719 8,272 9,237 7,814
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 6,099 5,770 7,497 6,074
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 534 534 435 435
Servicios Comprados 49 0 108 108
Gastos de Transportación 7 7 7 7
Servicios Profesionales 0 1,151 1,151 1,151
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 793 0 0
Materiales y Suministros 30 17 39 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,719 8,272 9,237 7,814
Total, Concepto 6,719 8,272 9,237 7,814
 
1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.


Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Asistencia técnica provista 85 82 82
Coordinación con agencias públicas y privadas 23 45 41
Informes especiales 10 19 18
Informes estadísticos publicados 3 6 7
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 2 13 15
Proyectos especiales en desarrollo 9 13 11
Solicitudes atendidas de información estadística 301 292 325

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.



Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 37 39 40 40

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,957 1,801 2,856 1,854
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,957 1,801 2,856 1,854
Total, Origen de Recursos 1,957 1,801 2,856 1,854
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 1,379 1,223 2,270 1,268
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 578 578 578 578
Servicios Comprados 0 0 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,957 1,801 2,856 1,854
Total, Concepto 1,957 1,801 2,856 1,854
 

1La recomendación presupuestaria es realizada a base del gasto en la nómina del programa. El gasto histórico responde a una redistribución de recursos por parte de la Agencia para lograr atemperar el gasto en nómina a la realidad fiscal.