CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.


BASE LEGAL

La Ley 539-2004, según enmendada, conocida como "Ley del Cuerpo de Emergencias Médicas del Estado Libre Asociado del Puerto Rico", crea el Cuerpo de Emergencias Médicas (CEM) adscrito al Departamento de Salud, con autonomía fiscal y administrativa. El CEM será responsable de garantizarle a los ciudadanos en general un servicio de óptima calidad cuando de forma no prevista la condición de salud de éstos necesite un cuidado médico pre-hospitalario y transporte a una facilidad médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar su salud o disminuir un daño o incapacidad permanente que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.

MISIÓN

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica adecuada a todo el que lo requiera de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 779 809 793 786 786

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $36,991,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $22,674,000 lo que representa el 61.30% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron de Fondos Especiales Estatales $10,902,000 equivalente al 29.47% y de Otros Recursos $3,415,000 lo que representa el 9.23%.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $35,215,000. Los recursos incluyen $21,986,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $9,814,000 de Fondos Especiales Estatales y $3,415,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,776,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2015-2016. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gasto. Además, se proyecta una reducción en los recaudos debido a la baja en los casos que atendía la Agencia anteriormente, los cuales actualmente son atendidos primeramente por los municipios integrados al Sistema 9-1-1 y las ambulancias privadas.


Los Fondos Especiales Estatales provienen de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico. La utilización de estos recursos está dispuesta por la Ley 539-2004, para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia, así como mejorar los servicios y facilidades del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico. Estos recursos ingresan al Fondo Especial como recobro de los costos operacionales incurridos.

Los Otros Ingresos provienen de recursos transferidos por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, por las llamadas de emergencias médicas atendidas.

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Emergencias Médicas 32,476 32,346 32,030 30,254
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores 5,112 1,233 4,961 4,961
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 37,588 33,579 36,991 35,215
 
Total, Servicio Directo 37,588 33,579 36,991 35,215
 
Total, Programa 37,588 33,579 36,991 35,215
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,233 23,470 22,674 21,986
Fondos Especiales Estatales 8,145 7,515 10,902 9,814
Otros Ingresos 4,210 2,594 3,415 3,415
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 37,588 33,579 36,991 35,215
Total, Origen de Recursos 37,588 33,579 36,991 35,215
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 25,078 23,192 22,358 21,689
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 148 200 181
Materiales y Suministros 155 130 116 116
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 25,233 23,470 22,674 21,986
 
Total de la RC del Fondo General 25,233 23,470 22,674 21,986
 
Total del Fondo General 25,233 23,470 22,674 21,986
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 4,272 2,981 3,683 3,683
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,682 1,218 1,497 1,497
Servicios Comprados 3,004 2,900 3,168 3,168
Servicios Profesionales 1,504 1,178 3,423 2,335
Otros Gastos Operacionales 213 257 197 197
Pago de Deuda de Años Anteriores 246 137 135 135
Compra de Equipo 29 86 250 250
Materiales y Suministros 1,405 1,352 1,964 1,964
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 12,355 10,109 14,317 13,229
Total, Concepto 37,588 33,579 36,991 35,215

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Servicios de Emergencias Médicas

Descripción del Programa

Brinda los primeros auxilios y controla las posibles complicaciones para conservar la vida de los pacientes, mientras son trasladados a las salas de emergencias.

Clientela

Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla.



Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Casos Atendidos 141,727 117,040 113,628
Llamadas Recibidas 147,278 111,400 119,380

Los datos estadísticos son Información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 718 770 755 748

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,145 7,392 9,367 8,279
Otros Ingresos 416 1,679 184 184
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,915 23,275 22,479 21,791
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,476 32,346 32,030 30,254
Total, Origen de Recursos 32,476 32,346 32,030 30,254
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 26,445 25,155 22,943 22,274
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,299 1,366 1,511 1,492
Servicios Comprados 1,375 2,715 1,645 1,645
Servicios Profesionales 1,504 1,178 3,423 2,335
Otros Gastos Operacionales 182 257 143 143
Pago de Deuda de Años Anteriores 82 107 35 35
Compra de Equipo 29 86 250 250
Materiales y Suministros 1,560 1,482 2,080 2,080
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 32,476 32,346 32,030 30,254
Total, Concepto 32,476 32,346 32,030 30,254
 
Servicio de Emergencia 9-1-1

Descripción del Programa

Es responsable de agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia que se canalizan a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, ofreciendo el servicio de traslado de pacientes que así lo soliciten, a las salas de emergencias.

Clientela

Todo ciudadano que solicita o requiere servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 61 39 38 38

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 123 1,535 1,535
Otros Ingresos 3,794 915 3,231 3,231
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,318 195 195 195
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,112 1,233 4,961 4,961
Total, Origen de Recursos 5,112 1,233 4,961 4,961
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,905 1,018 3,098 3,098
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 383 0 186 186
Servicios Comprados 1,629 185 1,523 1,523
Otros Gastos Operacionales 31 0 54 54
Pago de Deuda de Años Anteriores 164 30 100 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,112 1,233 4,961 4,961
Total, Concepto 5,112 1,233 4,961 4,961