CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico", crea el Consejo de Educación de Puerto Rico como cuerpo rector colegiado, con el propósito de administrar la política pública sobre los estándares de la educación de Puerto Rico. Entre sus facultades se encuentra la expedición de licencias para establecer y operar Instituciones de Educación en Puerto Rico, sin menoscabo a la autonomía de las instituciones.

MISIÓN

Administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico, mediante la expedición de licencias para el establecimiento y operación de Instituciones, así como la expedición de licencias de autorización y certificados de acreditación para las instituciones de Educación Básica establecidas en Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017
Sept./13 Sept./14 Sept./15 Ene./16 Proy.

 

Cantidad total de puestos 43 40 39 38 38

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2016-2017 es proyectado durante el proceso presupuestario.

INVERSIÓN DE RECURSOS

La inversión de recursos destinados para cumplir con los deberes ministeriales de la Agencia en el Año Fiscal 2015-2016 ascendió a $19,858,000. La fuente principal de recursos es el Fondo General, a través del cual se asignó $17,533,000 lo que representa el 88.29% del presupuesto consolidado. Además, se asignaron recursos de Fondos Federales por $1,934,000 equivalentes al 9.74% y de Ingresos Propios por $391,000 equivalentes al 1.97%.


PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2016-2017

El presupuesto consolidado recomendado para el Año Fiscal 2016-2017 asciende a $14,854,000. Los recursos incluyen $2,529,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $10,000,000 de Asignaciones Especiales, $1,934,000 de Fondos Federales y $391,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $5,004,000 en comparación con los recursos asignados para el Año Fiscal 2016-2017. Esta disminución se debe principalmente a la política pública de reducción de gastos.

Las Asignaciones Especiales ascienden a $10,000,000 para becas y ayudas educativas para estudiantes de nivel post-secundario técnico y universitario (Ley 435-2004).

Los Fondos Federales ascienden a $1,934,000, provienen del Programa "Improving Teacher Quality State Grants". Estos fondos se utilizan para ofrecer ayudas económicas para la formación y desarrollo de maestros.


Los Ingresos Propios ascienden a $391,000, por concepto de licenciamiento, acreditación de Instituciones de Educación Básica, multas, intereses, penalidades y otros cargos dispuestos mediante reglamento.


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones 1,216 1,096 1,096 1,096
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior 434 209 209 209
Administración de Programas de Asistencia Económica 2,091 2,054 2,054 2,054
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,741 3,359 3,359 3,359
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 20,000 15,000 15,000 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 20,000 15,000 15,000 10,000
 
Total, Servicio Directo 23,741 18,359 18,359 13,359
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,558 1,780 1,499 1,495
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,558 1,780 1,499 1,495
 
Total, Servicio de Apoyo 1,558 1,780 1,499 1,495
 
Total, Programa 25,299 20,139 19,858 14,854
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,818 2,654 2,533 2,529
Asignaciones Especiales 156 160 0 0
Fondos Federales 1,934 1,934 1,934 1,934
Ingresos Propios 391 391 391 391
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,299 5,139 4,858 4,854
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 20,000 15,000 15,000 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 20,000 15,000 15,000 10,000
Total, Origen de Recursos 25,299 20,139 19,858 14,854
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,900 1,855 1,855 1,855
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18 18 18 18
Servicios Comprados 392 425 352 352
Gastos de Transportación 2 2 2 2
Servicios Profesionales 44 34 34 30
Otros Gastos Operacionales 17 17 17 17
Asignaciones Englobadas 394 169 169 169
Materiales y Suministros 47 130 82 82
Anuncios y Pautas en Medios 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,818 2,654 2,533 2,529
 
Total de la RC del Fondo General 2,818 2,654 2,533 2,529
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 156 160 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 156 160 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 20,000 15,000 15,000 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 20,000 15,000 15,000 10,000
 
Total de la AE del Fondo General 20,156 15,160 15,000 10,000
 
Total del Fondo General 22,974 17,814 17,533 12,529
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 28 25 25 25
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 1 1 0
Servicios Comprados 105 37 37 37
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 1,934 1,934 1,934
Gastos de Transportación 12 10 10 10
Servicios Profesionales 126 289 289 289
Otros Gastos Operacionales 74 7 7 8
Materiales y Suministros 7 10 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 20 12 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,325 2,325 2,325 2,325
Total, Concepto 25,299 20,139 19,858 14,854


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento y Acreditación de Instituciones

Descripción del Programa

Expide licencias de autorización para operar en Puerto Rico a Instituciones de Educación Superior Pública y Privada. Además, expide licencias para operar Instituciones de Educación Básica y acredita a todas las Instituciones de Educación Básica públicas y privadas que lo soliciten.

Clientela

Instituciones y unidades de Educación Superior que solicitan licencias de autorización o de renovación. Además, se atienden unas 2,700 Instituciones de Educación Básica públicas y privadas.


Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Acciones Excepcionales 1 1 1
Acreditación de Escuelas Privadas 30 30 30
Acreditación de Escuelas Públicas 40 40 40
Cambio de nivel de la Oferta Académica en la Institución 15 15 15
Cambio en Misión, Metas y Objetivos (Educación Superior) 1 1 1
Cambios Enfoque Curricular (Educación Superior) 12 12 12
Cambios Nombre Programas (Educación Superior) 40 40 40
Cambios por Nivel (Educación Superior) 7 7 7
Certificaciones (Educación Superior) 1,657 1,657 1,657
Certificaciones-Educación Básica 1,442 1,442 1,442
Cierre de Unidades/Programas 3 3 3
Creación Certificado Profesional (Educación Superior) 60 60 60
Creación Programa Académico o concentración Bachillerato (Educación Superior) 87 87 87
Creación Programa Académico o concentración Grado Asociado 92 92 92
Creación Programa Doctorados (Educación Superior) 7 7 7
Creación Programa Maestría (Educación Superior) 92 92 92
Creación Programa graduado Combinado (Educación Superior) 1 1 1
Escuelas Públicas con Licencia de Autorización 300 300 300
Escuelas privadas con licencias de autorización, renovación, modificación, cambios sustanciales e iglesias escuelas 371 371 371
Licencias de Autorización (Educación Superior) 1 1 1
Licencias de Renovación (Educación Superior) 14 14 14
Moratorias declaradas 35 50 50
Nueva Unidad Institucional (Centro Extensión, Mudanza, Expansión) (Educación Superior) 11 11 11
Número de Programas Nivel Graduado en Traslado 17 17 17
Número de Programas Subgraduados por nivel en traslado 30 30 30
Certificados Aprobados 60 60 60
Grados Asociados Aprobados 55 55 55
Bachilleratos Aprobados 73 73 73
Maestrías Aprobadas 30 30 30
Doctorados Aprobados 12 12 12
Total Programas Aprobados (Educación Superior) 170 170 170
Certficados Autorizados 60 60 60
Grados Asociados Aprobados 55 55 55

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 17 17 17 17


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 182 164 164 164
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,034 932 932 932
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,216 1,096 1,096 1,096
Total, Origen de Recursos 1,216 1,096 1,096 1,096
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,058 955 955 955
Servicios Comprados 26 18 18 18
Gastos de Transportación 14 12 12 12
Servicios Profesionales 91 89 89 89
Materiales y Suministros 7 10 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 20 12 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,216 1,096 1,096 1,096
Total, Concepto 1,216 1,096 1,096 1,096
 

Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior

Descripción del Programa

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación.

Clientela

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Contratos y proyectos otorgados 15 15 15

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 2 2 4 4

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 434 209 209 209
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 434 209 209 209
Total, Origen de Recursos 434 209 209 209
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 40 40 40 40
Asignaciones Englobadas 394 169 169 169
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 434 209 209 209
Total, Concepto 434 209 209 209
 

Administración de Programas de Asistencia Económica

Descripción del Programa

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

Clientela

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.

Datos Estadísticos 2015 2016 2017

 

Fondo Especial 1,943 1,600 1,600
Programa de Becas CEPR -PRIDCO 90 88 88
Programa de Becas Áreas Académicas Específicas 61 61 61
Ayuda Suplementaria Graduada 5,737 5,800 5,800
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 53,737 52,000 52,000
Programa de Ayuda a Estudiantes con Mérito 5,307 5,307 5,307
Programa para Estudiantes de Alto Honor 103 103 103
Programas para Estudiantes en Área de Desarrollo Industrial 5 0 0
Total de Estudiantes que Participan en los Programas de Beca 66,893 64,871 64,871
Instituciones Participantes en Programas de Beca 90 88 88

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2016-2017.

Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifica la Institución. Éstas son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 4 4 4 4

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,934 1,934 1,934 1,934
Ingresos Propios 37 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 120 120 120 120
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,091 2,054 2,054 2,054
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 20,000 15,000 15,000 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 20,000 15,000 15,000 10,000
Total, Origen de Recursos 22,091 17,054 17,054 12,054
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 120 120 120 120
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 1,934 1,934 1,934
Servicios Profesionales 37 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,091 2,054 2,054 2,054
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 20,000 15,000 15,000 10,000
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 20,000 15,000 15,000 10,000
Total, Concepto 22,091 17,054 17,054 12,054
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

Clientela

Instituciones de Educación Básica y Superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, y de instituciones cerradas y empleados del Consejo.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2014 2015 2016 2017

 

Cantidad total de Puestos 20 17 14 13

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2014 2015 2016 2017

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 156 160 0 0
Ingresos Propios 172 227 227 227
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,230 1,393 1,272 1,268
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,558 1,780 1,499 1,495
Total, Origen de Recursos 1,558 1,780 1,499 1,495
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 710 765 765 765
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 19 19 18
Servicios Comprados 471 444 371 371
Servicios Profesionales 42 234 234 230
Otros Gastos Operacionales 91 24 24 25
Asignaciones Englobadas 156 160 0 0
Materiales y Suministros 47 130 82 82
Anuncios y Pautas en Medios 4 4 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,558 1,780 1,499 1,495
Total, Concepto 1,558 1,780 1,499 1,495