ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES





BASE LEGAL

La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles", crea la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). Esta Agencia se encarga de proporcionar servicios médico-hospitalarios, servicios quiroprácticos, compensación por pérdida de ingreso, así como, compensaciones a los dependientes de víctimas fallecidas en accidentes de tránsito.

MISIÓN

Reducir los trágicos efectos sociales y económicos producidos por accidentes de tránsito en la familia y demás dependientes de sus víctimas, proporcionando a éstas: servicios médico-hospitalarios, compensación por pérdida de ingreso (incapacidad), compensación por muerte, compensación por desmembramiento y compensación por gastos fúnebres.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 419 404 377 355 355

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $92,153,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado incluye, $58,628,000 correspondientes a gastos de funcionamiento; $21,042,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aún cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $12,483,000 para el "Pay As You Go", provenientes de Ingresos Propios.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Educación y Prevención de Accidentes 1,748 2,008 2,188 2,130
Reclamaciones y Compensaciones por Accidentes de Automóviles 50,359 52,454 62,808 50,387
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 52,107 54,462 64,996 52,517
 
Total, Servicio Directo 52,107 54,462 64,996 52,517
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,452 1,469 1,795 1,979
Apoyo Técnico y Administrativo 27,489 36,525 25,150 25,174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 28,941 37,994 26,945 27,153
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Apoyo Técnico y Administrativo 0 0 0 12,483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 12,483
 
Total, Servicio de Apoyo 28,941 37,994 26,945 39,636
 
Total, Programa 81,048 92,456 91,941 92,153
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 81,048 92,456 91,941 79,670
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,048 92,456 91,941 79,670
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 12,483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 12,483
Total, Origen de Recursos 81,048 92,456 91,941 92,153
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29,011 40,708 31,151 21,042
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 897 811 993 999
Servicios Comprados 6,996 6,388 6,768 10,922
Donativos, Subsidios y Distribuciones 8,864 7,497 4,317 7,703
Gastos de Transportación 110 102 133 127
Servicios Profesionales 1,991 2,156 2,885 2,677
Otros Gastos Operacionales 33,004 34,606 45,403 35,965
Compra de Equipo 19 38 28 6
Materiales y Suministros 110 145 162 159
Anuncios y Pautas en Medios 46 5 101 70
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 81,048 92,456 91,941 79,670
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 12,483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 12,483
Total, Concepto 81,048 92,456 91,941 92,153



PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Educación y Prevención de Accidentes

Descripción del Programa

Prepara y ejecuta un plan integral para la prevención de accidentes en las vías públicas de Puerto Rico, como mecanismo para reducir las muertes y lesiones.


Clientela

Ciudadanía en general, con énfasis a los estudiantes, funcionarios de agencias públicas, empresas privadas, conductores y peatones.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Conferencias ofrecidas sobre Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968 352 350 350
Conferencias sobre Seguridad de Peatones y Bicicletas 786 800 800
Cursos ofrecidos sobre manejo defensivo 13 10 10
Exposiciones educativas 92 100 100
Personas impactadas en las conferencias ofrecidas sobre Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968 6,530 6,500 6,500
Personas impactadas en las exposiciones educativas 14,929 15,000 15,000
Personas impactadas en los cursos ofrecidos sobre manejo defensivo 282 250 250
Personas impactadas prevención de accidentes 27,682 28,000 28,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,748 2,008 2,188 2,130
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,748 2,008 2,188 2,130
Total, Origen de Recursos 1,748 2,008 2,188 2,130
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 234 235 267 164
Servicios Comprados 1 2 5 7
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,498 1,765 1,904 1,951
Gastos de Transportación 3 3 4 4
Servicios Profesionales 10 0 2 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Compra de Equipo 0 1 0 0
Materiales y Suministros 0 1 1 1
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 5 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,748 2,008 2,188 2,130
Total, Concepto 1,748 2,008 2,188 2,130
 

Reclamaciones y Compensaciones por Accidentes de Automóviles

Descripción del Programa

Planifica, organiza y administra los servicios que se ofrecen a los lesionados en accidentes de automóviles y sus beneficiarios, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada. Ofrece los servicios médico-hospitalarios y agiliza la adjudicación de los beneficios que se otorgan a las víctimas de accidentes automovilísticos, a través de sus oficinas regionales.

Clientela

Ciudadanos y familiares que sufren daño corporal, enfermedad o muerte como resultado de un accidente automovilístico y los proveedores de servicios, tales como hospitales, médicos contratados, y otros.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Beneficios de funeral otorgados 194 190 190
Casos radicados por accidentes de tránsito 24,029 24,251 24,251
Casos trabajados de desmembramiento por accidentes de tránsito 18 15 15
Casos trabajados de incapacidad como resultado de accidentes de tránsito 432 450 450
Casos trabajados de muerte como resultado de accidentes de tránsito 191 200 200
Lesionados informados por accidentes de tránsito 30,327 30,000 30,000
Visitas de clientes a las facilidades de la ACAA 132,688 130,000 130,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 50,359 52,454 62,808 50,387
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,359 52,454 62,808 50,387
Total, Origen de Recursos 50,359 52,454 62,808 50,387
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,402 15,944 16,222 12,861
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 241 209 256 263
Servicios Comprados 1,020 989 1,021 753
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 5 6
Gastos de Transportación 90 81 101 82
Servicios Profesionales 487 549 608 612
Otros Gastos Operacionales 32,040 34,590 44,477 35,710
Compra de Equipo 11 14 4 3
Materiales y Suministros 65 78 91 80
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 23 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 50,359 52,454 62,808 50,387
Total, Concepto 50,359 52,454 62,808 50,387
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, supervisa y coordina toda actividad administrativa, técnica y operacional de la Agencia, de conformidad con los poderes, facultades y deberes determinados por ley y aquellos delegados por la Junta de Directores. Además, es el instrumento de delegación de la Junta de Directores de la Agencia para cumplir con los propósitos contemplados en la Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles".

Clientela

Empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,452 1,469 1,795 1,979
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,452 1,469 1,795 1,979
Total, Origen de Recursos 1,452 1,469 1,795 1,979
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,282 1,366 1,515 1,338
Servicios Comprados 8 12 12 12
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 3 4
Gastos de Transportación 3 5 11 26
Servicios Profesionales 106 75 167 313
Otros Gastos Operacionales 9 1 8 228
Compra de Equipo 0 0 1 0
Materiales y Suministros 2 6 8 8
Anuncios y Pautas en Medios 42 4 70 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,452 1,469 1,795 1,979
Total, Concepto 1,452 1,469 1,795 1,979
 

Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Brinda apoyo mediante actividades que desarrollan las unidades de Relaciones Públicas, Informática, Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Asuntos Legales, Finanzas, Planificación y Presupuesto, Servicios Generales y Propiedad. Supervisa y coordina las actividades técnicas; y planifica y custodia los ingresos y gastos de la Agencia. También, desarrolla sistemas, reglamentos y procedimientos que cumplan con el propósito de la Ley 138, Supra.

Clientela

Todo el componente administrativo interno de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 27,489 36,525 25,150 25,174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,489 36,525 25,150 25,174
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 12,483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 12,483
Total, Origen de Recursos 27,489 36,525 25,150 37,657
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 11,093 23,163 13,147 6,679
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 656 602 737 736
Servicios Comprados 5,967 5,385 5,730 10,150
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7,366 5,732 2,405 5,742
Gastos de Transportación 14 13 17 15
Servicios Profesionales 1,388 1,532 2,108 1,752
Otros Gastos Operacionales 954 15 918 27
Compra de Equipo 8 23 23 3
Materiales y Suministros 43 60 62 70
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,489 36,525 25,150 25,174
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 12,483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 12,483
Total, Concepto 27,489 36,525 25,150 37,657