AUTORIDAD DEL PUERTO DE PONCE





BASE LEGAL

La Ley 240-2011, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce", crea esta Autoridad como una entidad pública corporativa y política separada e independiente del Municipio Autónomo de Ponce; y transfiere y delega todas las funciones, objetivos, deberes, derechos, facultades y prerrogativas de la Autoridad del Puerto de las Américas a la nueva Autoridad. Sin embargo, la ley establece no se entenderá que la Autoridad del Puerto de Ponce es sucesora de la Autoridad del Puerto de las Américas, hoy conocida como la Autoridad de Ponce.

MISIÓN

Establecer un puerto de tercera generación como centro logístico que promueva la creación de zonas de valor añadido para el establecimiento de industrias y operaciones, capaces de generar empleos para los residentes de la Región Sur.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1 1 1 0 30

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de eptiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $2,850,000. De estos, $700,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $2,150,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $700,000 para gastos de funcionamiento.



Los Ingresos Propios provienen, del alquiler de propiedades, equipos, atraque/muelle, atraque/muelles a largo plazo, despacho de aguas y luminarias.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,531 6,350 500 2,850
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 8,531 6,350 500 2,850
 
Total, Servicio de Apoyo 8,531 6,350 500 2,850
 
Total, Programa 8,531 6,350 500 2,850
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 700
Ingresos Propios 0 0 500 2,150
Préstamos y Emisiones de Bonos 8,531 6,350 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,531 6,350 500 2,850
Total, Origen de Recursos 8,531 6,350 500 2,850
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Servicios Comprados 0 0 0 350
Servicios Profesionales 0 0 0 250
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 0 0 700
 
Total de la RC del Fondo General 0 0 0 700
 
Total del Fondo General 0 0 0 700
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 210 210 180 1,316
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,372 1,372 111 244
Servicios Comprados 1,104 992 144 197
Gastos de Transportación 0 0 5 0
Servicios Profesionales 5,105 3,100 25 98
Otros Gastos Operacionales 65 66 25 275
Compra de Equipo 675 610 10 0
Materiales y Suministros 0 0 0 18
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 8,531 6,350 500 2,150
Total, Concepto 8,531 6,350 500 2,850

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas de dirección y administración de la Autoridad.

Clientela

Personal de la Agencia