AUTORIDAD PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA





BASE LEGAL

La Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico", crea esta Autoridad como un cuerpo corporativo y político independiente, con el propósito de establecer un mecanismo para conceder asistencia financiera, administrativa o de otra índole a corporaciones e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico a desarrollar facilidades de infraestructura y establecer un medio alterno para el financiamiento de facilidades de infraestructura.


MISIÓN

Establecer mecanismos para conceder asistencia financiera, técnica, administrativa o de otra índole a corporaciones públicas, agencias, municipios e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con el fin de agilizar sus correspondientes programas de mejoras capitales y proveer una alternativa para el financiamiento de las necesidades de infraestructura del sector público.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 20 19 21 21 21

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $20,419,000. De estos, $14,412,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $6,007,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $12,749,000 para gastos de funcionamiento y $1,663,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Los Ingresos Propios provienen del arrendamiento de propiedades adquiridas por la Autoridad.

El Presupuesto Recomendado incluye una partida presupuestaria que corresponde a la asignación relacionada con la anualidad a empleados acogidos a la Ley Núm. 70-2010, "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Esta asignación se contempló en años anteriores, aunque no como parte del presupuesto de la Agencia.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico 15,268 12,157 7,877 20,419
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 15,268 12,157 7,877 20,419
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico 24,299 11,741 4,759 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 24,299 11,741 4,759 0
 
Total, Servicio Directo 39,567 23,898 12,636 20,419
 
Total, Programa 39,567 23,898 12,636 20,419
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 3,600 14,412
Asignaciones Especiales 4,000 4,000 0 0
Ingresos Propios 7,193 4,157 4,277 6,007
Otros Ingresos 4,075 4,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,268 12,157 7,877 20,419
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 24,299 11,741 0 0
Ingresos Propios 0 0 654 0
Otros Ingresos 0 0 4,105 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 24,299 11,741 4,759 0
Total, Origen de Recursos 39,567 23,898 12,636 20,419
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 1,912 1,663
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 24 27
Servicios Comprados 0 0 455 11,548
Servicios Profesionales 0 0 1,100 1,100
Otros Gastos Operacionales 0 0 25 21
Compra de Equipo 0 0 40 40
Materiales y Suministros 0 0 13 13
Reserva Presupuestaria 0 0 31 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 0 3,600 14,412
 
Total de la RC del Fondo General 0 0 3,600 14,412
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 4,000 4,000 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,000 4,000 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 4,000 4,000 0 0
 
Total del Fondo General 4,000 4,000 3,600 14,412
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 1,862 1,809 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,348 1,624 1,293 1,695
Servicios Comprados 6,082 2,961 1,243 3,910
Servicios Profesionales 1,764 1,404 172 176
Otros Gastos Operacionales 99 166 0 0
Compra de Equipo 39 103 1,385 0
Materiales y Suministros 14 30 184 226
Reserva Presupuestaria 60 60 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 11,268 8,157 4,277 6,007
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 24,299 11,741 4,759 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 24,299 11,741 4,759 0
Total, Concepto 39,567 23,898 12,636 20,419



PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Asistencia Financiera y Administrativa a Corporaciones Públicas y Otras Instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico

Descripción del Programa

Provee fondos, asistencia técnica y administrativa a las corporaciones públicas, agencias, municipios y otras instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, mediante emisiones de bonos, concesión o cesión de fondos y acuerdos de entendimiento.

Clientela

Corporaciones públicas e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, con necesidades de asistencia financiera, técnica y administrativa para el desarrollo de sus programas de mejoras permanentes.