CONSEJO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO





BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 1 de 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como el "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico", crea el Consejo como cuerpo rector colegiado, con el propósito de administrar la política pública sobre los estándares de la educación de Puerto Rico. Entre sus facultades se encuentra la expedición de licencias para establecer y operar Instituciones de Educación en Puerto Rico, sin menoscabo a la autonomía de las instituciones.

MISIÓN

Administrar la política pública sobre los estándares de la educación en Puerto Rico, mediante la expedición de licencias para el establecimiento y operación de Instituciones, así como la expedición de licencias de autorización y certificados de acreditación para las instituciones de Educación Básica establecidas en Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 39 38 35 35 35

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada Año Fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $9,587,000. De estos, $1,883,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $7,050,000 de Asignaciones Especiales y $654,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $118,000 para gastos de funcionamiento y $1,641,000 para el pago de la Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $7,000,000 para otorgar becas y ayudas educativas a estudiantes de nivel post secundario, técnico y universitario, según Ley 435-2004. Además, se asignan $50,000 para cubrir los gastos relacionados con el "State Authorization Reciprocity Agreement".

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $124,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la Agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70 y el "Pay as You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal aprobado por la JSF creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment and Economic Stability Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones 993 876 986 684
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior 209 49 206 0
Administración de Programas de Asistencia Económica 2,054 2,178 1,914 138
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,256 3,103 3,106 822
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración de Programas de Asistencia Económica 8,750 7,050 7,050 7,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 8,750 7,050 7,050 7,050
 
Total, Servicio Directo 12,006 10,153 10,156 7,872
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 1,659 1,722 1,075 1,591
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 1,659 1,722 1,075 1,591
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 124
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 124
 
Total, Servicio de Apoyo 1,659 1,722 1,075 1,715
 
Total, Programa 13,665 11,875 11,231 9,587
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,430 2,338 1,986 1,759
Asignaciones Especiales 160 162 0 0
Fondos Federales 1,934 1,934 1,804 0
Ingresos Propios 391 391 391 654
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,915 4,825 4,181 2,413
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 124
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 124
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,750 7,050 7,050 7,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,750 7,050 7,050 7,050
Total, Origen de Recursos 13,665 11,875 11,231 9,587
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,752 1,970 1,651 1,641
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18 5 18 18
Servicios Comprados 352 316 13 40
Gastos de Transportación 2 0 2 7
Servicios Profesionales 34 31 30 30
Otros Gastos Operacionales 17 6 17 6
Asignaciones Englobadas 169 0 169 0
Materiales y Suministros 82 10 82 13
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,430 2,338 1,986 1,759
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 124
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 124
 
Total de la RC del Fondo General 2,430 2,338 1,986 1,883
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Asignaciones Englobadas 160 162 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 160 162 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Entidades Gubernamentales 8,750 7,050 7,050 7,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 8,750 7,050 7,050 7,050
 
Total de la AE del Fondo General 8,910 7,212 7,050 7,050
 
Total del Fondo General 11,340 9,550 9,036 8,933
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 25 25 25 3
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1 0 0 0
Servicios Comprados 37 37 37 409
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 1,934 1,804 0
Gastos de Transportación 10 10 10 22
Servicios Profesionales 289 289 289 199
Otros Gastos Operacionales 7 8 8 8
Materiales y Suministros 10 10 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 12 12 12 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,325 2,325 2,195 654
Total, Concepto 13,665 11,875 11,231 9,587

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Licenciamiento y Acreditación de Instituciones

Descripción del Programa

Expide licencias de autorización para operar en Puerto Rico a Instituciones de Educación Superior Pública y Privada. Además, expide licencias para operar Instituciones de Educación Básica y acredita a todas las Instituciones de Educación Básica públicas y privadas que lo soliciten.

Clientela

Instituciones y unidades de Educación Superior que solicitan licencias de autorización o de renovación. Además, se atienden unas 2,700 Instituciones de Educación Básica públicas y privadas.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Acciones Excepcionales 1 1 1
Acreditación de Escuelas Privadas 30 30 30
Acreditación de Escuelas Públicas 40 40 40
Cambio Nombre de Institución 1 1 1
Cambio de nivel de la Oferta Académica en la Institución 6 15 15
Cambio en Misión, Metas y Objetivos (Educación Superior) 1 1 1
Cambios Enfoque Curricular (Educación Superior) 12 12 12
Cambios Nombre Programas (Educación Superior) 3 30 30
Cambios por Nivel (Educación Superior) 0 1 1
Certificaciones (Educación Superior) 1,657 1,657 1,657
Certificaciones-Educación Básica 1,442 1,442 1,442
Cierre de Unidades/Programas 180 180 180
Creación Certificado Profesional (Educación Superior) 60 60 60
Creación Nuevas Unidades 2 2 2
Creación Programa Académico o concentración Bachillerato (Educación Superior) 87 87 87
Creación Programa Académico o concentración Grado Asociado 42 50 50
Creación Programa Doctorados (Educación Superior) 7 7 7
Creación Programa Maestría (Educación Superior) 92 92 92
Creación Programa graduado Combinado (Educación Superior) 1 1 1
Escuelas Públicas con Licencia de Autorización 300 300 300
Escuelas privadas con licencias de autorización, renovación, modificación, cambios sustanciales e iglesias escuelas 371 371 371
Licencias de Autorización (Educación Superior) 0 3 3
Licencias de Renovación (Educación Superior) 3 5 5
Moratorias declaradas 27 27 27
Nueva Unidad Institucional (Centro Extensión, Mudanza, Expansión) (Educación Superior) 7 5 5
Número de Programas Nivel Graduado en Traslado 54 55 55
Número de Programas Subgraduados por nivel en traslado 30 30 30
Certificados Aprobados 3 5 5
Grados Asociados Aprobados 25 30 30
Bachilleratos Aprobados 10 20 20
Maestrías Aprobadas 4 15 15
Doctorados Aprobados 0 5 5
Total Programas Aprobados (Educación Superior) 170 170 170
Certficados Autorizados 60 60 60
Grados Asociados Aprobados 25 30 30

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 164 164 164 28
Resolución Conjunta del Presupuesto General 829 712 822 656
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 993 876 986 684
Total, Origen de Recursos 993 876 986 684
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 852 734 845 652
Servicios Comprados 18 21 18 0
Gastos de Transportación 12 10 12 29
Servicios Profesionales 89 89 89 0
Materiales y Suministros 10 10 10 0
Anuncios y Pautas en Medios 12 12 12 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 993 876 986 684
Total, Concepto 993 876 986 684
 


Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Básica y Superior

Descripción del Programa

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación.

Clientela

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general.

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 209 49 206 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209 49 206 0
Total, Origen de Recursos 209 49 206 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 40 49 37 0
Asignaciones Englobadas 169 0 169 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 209 49 206 0
Total, Concepto 209 49 206 0
 

Administración de Programas de Asistencia Económica


Descripción del Programa

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

Clientela

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Fondo Especial 0 0 0
Programa de Becas CEPR -PRIDCO 0 0 0
Programa de Becas Áreas Académicas Específicas 75 67 65
Ayuda Suplementaria Graduada 0 0 0
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 13,000 9,166 9,000
Programa de Ayuda a Estudiantes con Mérito 0 0 0
Programa para Estudiantes de Alto Honor 83 80 90
Programas para Estudiantes en Área de Desarrollo Industrial 0 0 0
Total de Estudiantes que Participan en los Programas de Beca 13,158 9,313 9,155
Instituciones Participantes en Programas de Beca 85 64 60

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifica la Institución. Éstas son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,934 1,934 1,804 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 120 244 110 138
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,054 2,178 1,914 138
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,750 7,050 7,050 7,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,750 7,050 7,050 7,050
Total, Origen de Recursos 10,804 9,228 8,964 7,188
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 120 243 110 138
Servicios Comprados 0 1 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 1,934 1,934 1,804 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,054 2,178 1,914 138
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 8,750 7,050 7,050 7,050
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,750 7,050 7,050 7,050
Total, Concepto 10,804 9,228 8,964 7,188
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

Clientela

Instituciones de Educación Básica y Superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, y de instituciones cerradas y empleados del Consejo.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 160 162 0 0
Ingresos Propios 227 227 227 626
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,272 1,333 848 965
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,659 1,722 1,075 1,591
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 124
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 124
Total, Origen de Recursos 1,659 1,722 1,075 1,715
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 765 969 684 854
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 5 18 18
Servicios Comprados 371 331 32 449
Servicios Profesionales 234 231 230 229
Otros Gastos Operacionales 24 14 25 14
Asignaciones Englobadas 160 162 0 0
Materiales y Suministros 82 10 82 23
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 4 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,659 1,722 1,075 1,591
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 124
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 124
Total, Concepto 1,659 1,722 1,075 1,715