CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA





BASE LEGAL

La Ley 216-1996, según enmendada, crea una corporación pública, denominada como la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, con existencia perpetua y personalidad jurídica independiente y separada de cualquier otra entidad del Gobierno de Puerto Rico. La misma será responsable de divulgar e impulsar programas educativos, deportivos, artísticos, musicales, culturales y de interés público, además de difundir de manera continua y recurrente la información acerca de las leyes y resoluciones conjuntas aprobadas.

MISIÓN

Operar los medios de comunicación pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 157 145 141 137 137

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $14,912,000. De estos, $8,699,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $1,000,000 de Asignaciones Especiales; $800,000 de Fondos Especiales Estatales; $2,000,000 de Fondos Federales; y $2,413 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,690,000 para gastos de funcionamiento y $5,859,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.



Los Ingresos Propios incluyen $2,413,000 provenientes de los programas de servicio directo y programas de servicios de apoyo responsables de preparar y transmitir la más variada programación radial y televisiva con fines artísticos, educativos, deportivos y culturales, como alternativa y contrapeso a la programación difundida por las emisoras privadas comerciales.

Las Asignaciones Especiales incluyen $1,000,000 recurrentes anuales, de fondos no comprometidos del Tesoro Estatal, con el fin de sufragar los gastos relacionados a la producción y programación de telenovelas, miniseries o unitarios para la televisión con temática puertorriqueña, según lo dispuesto en la Ley Núm. 223-2000 del 29 de agosto de 2000.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de la Ley Núm. 146 del 13 de julio de 1988, mejor conocida como "Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para Difusión Publica de Puerto Rico". El programa federal responde a propuesta tal como: "Corporation Public Broadcasting"

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $1,150,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Programación y Producción de Programas para la Televisión 13,289 9,489 8,077 7,639
Operación de Estaciones de Radio 700 1,470 1,405 2,184
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 1,730 3,084 1,513 1,480
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 15,719 14,043 10,995 11,303
 
Total, Servicio Directo 15,719 14,043 10,995 11,303
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 450 2,090 1,573 2,459
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 450 2,090 1,573 2,459
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 1,150
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 1,150
 
Total, Servicio de Apoyo 450 2,090 1,573 3,609
 
Total, Programa 16,169 16,133 12,568 14,912
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,646 8,341 6,777 7,549
Asignaciones Especiales 2,223 2,492 491 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 800
Fondos Federales 2,000 2,000 2,000 2,000
Ingresos Propios 2,500 2,500 2,500 2,413
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,169 16,133 12,568 13,762
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,150
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,150
Total, Origen de Recursos 16,169 16,133 12,568 14,912
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 6,792 5,933 5,859
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 80 0 922
Servicios Comprados 0 499 389 354
Gastos de Transportación 0 46 41 37
Servicios Profesionales 308 417 194 176
Otros Gastos Operacionales 0 329 66 61
Asignaciones Englobadas 8,338 0 0 0
Compra de Equipo 0 12 8 7
Materiales y Suministros 0 127 146 133
Anuncios y Pautas en Medios 0 39 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,646 8,341 6,777 7,549
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 1,150
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 1,150
 
Total de la RC del Fondo General 8,646 8,341 6,777 8,699
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 117 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,364 1,320 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 780 491 1,000
Asignaciones Englobadas 859 275 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 2,223 2,492 491 1,000
 
Total de la AE del Fondo General 2,223 2,492 491 1,000
 
Total del Fondo General 10,869 10,833 7,268 9,699
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 45 45 45 44
Otros Gastos Operacionales 4,455 4,455 4,455 4,369
Asignaciones Englobadas 800 800 800 800
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 5,300 5,300 5,300 5,213
Total, Concepto 16,169 16,133 12,568 14,912

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalúa y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 939 1,091 491 1,000
Fondos Especiales Estatales 800 800 800 0
Fondos Federales 1,800 1,800 1,800 1,800
Ingresos Propios 1,400 1,400 1,400 1,342
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,350 4,398 3,586 3,497
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,289 9,489 8,077 7,639
Total, Origen de Recursos 13,289 9,489 8,077 7,639
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 3,812 3,334 3,260
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 80 36 0 0
Servicios Comprados 0 176 146 140
Gastos de Transportación 0 31 28 24
Servicios Profesionales 12 12 12 12
Otros Gastos Operacionales 3,200 4,309 3,757 4,203
Asignaciones Englobadas 9,997 1,075 800 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 38 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 13,289 9,489 8,077 7,639
Total, Concepto 13,289 9,489 8,077 7,639
 

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio en las variedades de modulación AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 800
Fondos Federales 200 200 200 200
Ingresos Propios 500 500 500 479
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 770 705 705
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 700 1,470 1,405 2,184
Total, Origen de Recursos 700 1,470 1,405 2,184
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 755 693 693
Servicios Comprados 0 4 4 4
Gastos de Transportación 0 10 8 8
Otros Gastos Operacionales 700 700 700 679
Asignaciones Englobadas 0 0 0 800
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 700 1,470 1,405 2,184
Total, Concepto 700 1,470 1,405 2,184
 

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión, al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Público en general a través de las Estaciones de Radio 940 AM y Allegro 91.3 y en televisión los Canales 6 y 3.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,284 1,284 0 0
Ingresos Propios 428 428 428 428
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18 1,372 1,085 1,052
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,730 3,084 1,513 1,480
Total, Origen de Recursos 1,730 3,084 1,513 1,480
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 875 769 769
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,312 1,392 28 28
Servicios Comprados 0 319 239 210
Gastos de Transportación 0 5 5 5
Servicios Profesionales 18 35 18 17
Otros Gastos Operacionales 400 400 400 400
Compra de Equipo 0 12 8 7
Materiales y Suministros 0 46 46 44
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,730 3,084 1,513 1,480
Total, Concepto 1,730 3,084 1,513 1,480
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.

Clientela

El Pueblo de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 117 0 0
Ingresos Propios 172 172 172 164
Resolución Conjunta del Presupuesto General 278 1,801 1,401 2,295
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 450 2,090 1,573 2,459
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,150
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,150
Total, Origen de Recursos 450 2,090 1,573 3,609
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,467 1,137 1,137
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 17 17 17 938
Servicios Profesionales 278 370 164 147
Otros Gastos Operacionales 155 155 155 148
Materiales y Suministros 0 81 100 89
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 450 2,090 1,573 2,459
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 1,150
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,150
Total, Concepto 450 2,090 1,573 3,609