DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO






BASE LEGAL

La Ley 158-2015, según enmendada, conocida como "Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", crea la Defensoría como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Dicha Defensoría, fiscaliza y promueve la defensa de los derechos de las personas con impedimentos. Además, mediante procesos educativos y fiscalizadores, vela por la erradicación del discrimen por razón de impedimento físico o mental, toma acciones en contra del abuso o negligencia u otras formas de negación de derechos y garantiza que se establezcan e implanten prácticas y condiciones idóneas en instituciones, hospitales o programas para personas con impedimentos. Además, vela por el cumplimiento de la Ley 238-2004, según enmendada, conocida como "La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos".


MISIÓN

Velar, garantizar y proteger los derechos de las personas con impedimentos para que no sean víctimas de abuso y negligencia y que logren alcanzar una integración plena y participación efectiva en todos los ámbitos de nuestra sociedad.


RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 74 67 64 63

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número corresponiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $3,030,000. De estos, $1,591,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $71,000 de Asignaciones Especiales; y $1,368,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $164,000 para gastos de funcionamiento y $1,170,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $71,000 para la campaña educativa sobre la Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos, según lo dispuesto en la Ley 238-2004.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "Rehabilitation Services Client Assistance Program", "Program of Protection and Advocacy of Individual Rights", "Protection and Advocacy for Individuals with Mental Illness", "Protection and Advocacy Traumatic Brain Injury", "Training and Technical Assistance to Improve Voting Access for Individuals with Disabilities", "Social Security Benefits Planning", "Assistance and Outreach Program", "Assistive Technology" y "Development Disabilities Basic Support and Advocacy Grants".

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $257,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: el pago de la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos 0 2,853 2,658 2,773
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 0 2,853 2,658 2,773
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 257
 
Total, Servicio Directo 0 2,853 2,658 3,030
 
Total, Programa 0 2,853 2,658 3,030
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 1,389 1,219 1,334
Asignaciones Especiales 0 12 71 71
Fondos Federales 0 1,452 1,368 1,368
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 2,853 2,658 2,773
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 257
Total, Origen de Recursos 0 2,853 2,658 3,030
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,298 1,112 1,170
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 15 18 63
Servicios Comprados 0 54 89 101
Gastos de Transportación 0 1 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 20 0 0
Materiales y Suministros 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 0 1,389 1,219 1,334
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 257
 
Total de la RC del Fondo General 0 1,389 1,219 1,591
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 0 12 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 71 71
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 0 12 71 71
 
Total de la AE del Fondo General 0 12 71 71
 
Total del Fondo General 0 1,401 1,290 1,662
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,387 1,197 1,205
Servicios Comprados 0 24 98 88
Servicios Profesionales 0 41 23 25
Otros Gastos Operacionales 0 0 50 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 0 1,452 1,368 1,368
Total, Concepto 0 2,853 2,658 3,030

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos

Descripción del Programa

Provee servicios de orientación, referido, asistencia profesional, mediación, remedios legales y administrativos a personas con impedimentos respecto a programas o servicios disponibles bajo las leyes estatales y federales vigentes.

Clientela

726,334 personas con impedimentos, según se identificaron en el Censo 2010.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Atención de asuntos jurídicos (legales) 1,760 1,800 1,800
Atención de peticiones 4,800 5,000 5,000
Cambios sistémicos (asistencia técnica) 83 85 85
Campaña de concienciación pública (personas beneficiadas) 750,000 750,000 750,000
Cartas informativas 27,400 28,500 28,500
Desarrollo de personal 1,400 1,500 1,500
Evaluaciones formativas y sumativas internas 24 25 25
Información (orientaciones) y referido 25,000 26,000 26,000
Monitorías e inspecciones a facilidades (públicas y privadas) 1,217 1,230 1,230
Personas impactadas en actividades educativas 24,500 25,000 25,000
Vistas administrativas 325 360 360
Vistas públicas 4 4 4

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.