DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN





BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, estableció el Departamento de Instrucción Pública, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Al presente, el Departamento se rige por la Ley 85-2018, conocida como la "Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico", la cual crea un Sistema de Educación Pública descentralizado y deroga la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico". Según la Ley 85-2018, el Sistema de Educación Pública de Puerto Rico lo compone el Secretario de Educación, las Oficinas Regionales Educativas, las Escuelas de la Comunidad y las Escuelas Públicas Alianza. La Resolución Conjunta Núm. 3 de 28 de agosto de 1990, crea la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Educación.

MISIÓN

Propiciar el desarrollo y la formación integral del estudiante fundamentado en los valores esenciales de la sociedad mediante un sistema educativo libre, accesible a todo aquel que lo necesite y desee estudiar; un sistema gratuito, no sectario, de operación eficiente y equitativa a través de las escuelas públicas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 55,842 54,031 50,817 49,986 49,986

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $3,498,512,000. De estos, $2,572,582,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $2,300,000 de Asignaciones Especiales; $8,049,000 de Fondos Especiales Estatales y $915,581,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Fondo General incluye $463,673,000 para gastos de funcionamiento y $1,094,489,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $2,300,000 para el ofrecimiento gratuito de la prueba "College Board" con el propósito de ampliar las oportunidades a nuestros estudiantes de las escuelas públicas de hacerse de una carrera universitaria.

Los Fondos Especiales Estatales provienen, principalmente, del cobro de matrículas del Programa de Institutos Tecnológicos, alguna parte por los servicios de imprenta y el Fondo de Donativos, entre otras aportaciones menores de otros fondos. Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.

Entre los programas que proveen las mayores aportaciones de Fondos Federales se incluyen: Título I "Grants to Local Educational Agencies", "Special Education Grants to States", "Twenty-First Century Community Learning Centers", "National School Lunch Program", "Summer Food Service Program for Children", "Vocational Education Basic Grants to States" y "Federal Pell Grant Program", entre otros. Se observa una reducción en los fondos federales en programas que se ven afectados por la merma de estudiantes.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $1,014,420,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la Agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad, el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica, el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, el pago de la renta a la Autoridad de Edificios Públicos, y el "Pay as You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal aprobado por la JSF creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment and Economic Stability Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).


RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Escuelas de la Comunidad 1,954,378 1,648,330 1,384,437 1,438,525
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 468,551 473,227 496,394 476,869
Servicios de Alimentos al Estudiante 279,978 284,063 377,367 305,723
Educación Vocacional y Técnica 80,374 77,067 79,630 75,879
Institutos Tecnológicos de Puerto Rico 20,246 19,648 20,815 22,961
Educación de Adultos 16,124 8,356 8,607 8,818
Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas 67 35 131 131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,819,718 2,510,726 2,367,381 2,328,906
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Escuelas de la Comunidad 11,011 8,633 22,786 19,230
Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos 2,029 2,541 1,854 1,854
Educación Vocacional y Técnica 49 471 0 617
Educación de Adultos 97 40 44 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 13,186 11,685 24,684 21,750
 
Total, Servicio Directo 2,832,904 2,522,411 2,392,065 2,350,656
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 22,024 38,420 9,098 37,553
Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica 52,209 51,070 36,784 58,575
Mantenimiento de Escuelas Públicas 22,916 29,177 21,734 21,675
Seguridad Escolar 18,035 17,386 8,767 13,417
Servicios Integrados a Comunidades 49 0 48 0
Servicios de Imprenta del Departamento de Educación 1,329 1,200 1,302 2,216
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 116,562 137,253 77,733 133,436
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 1,014,420
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 1,014,420
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 3 0 0
Seguridad Escolar 0 0 5,000 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 0 3 5,000 0
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mantenimiento de Escuelas Públicas 0 0 24,900 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 24,900 0
 
Total, Servicio de Apoyo 116,562 137,256 107,633 1,147,856
 
Total, Programa 2,949,466 2,659,667 2,499,698 3,498,512
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,600,758 1,555,432 1,448,381 1,536,601
Asignaciones Especiales 372,159 114,362 0 2,300
Fondos Especiales Estatales 5,995 34,768 18,412 7,909
Fondos Federales 925,104 921,252 920,650 915,532
Otros Ingresos 32,264 22,165 57,671 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,936,280 2,647,979 2,445,114 2,462,342
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,014,420
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,014,420
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,924 10,948 27,340 21,561
Asignaciones Especiales 655 700 2,300 0
Fondos Especiales Estatales 260 0 0 140
Fondos Federales 347 40 44 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 13,186 11,688 29,684 21,750
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 24,900 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 24,900 0
Total, Origen de Recursos 2,949,466 2,659,667 2,499,698 3,498,512
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados1 547,262 1,254,044 1,141,431 1,094,489
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,902 57,732 4,661 126,281
Servicios Comprados 24,433 44,089 32,501 49,597
Donativos, Subsidios y Distribuciones 23,475 26,981 11,101 34,095
Gastos de Transportación 91,714 95,741 90,891 87,391
Servicios Profesionales 29,244 42,605 30,739 76,160
Otros Gastos Operacionales 25,084 7,987 99,035 21,374
Asignaciones Englobadas1 830,383 0 0 0
Compra de Equipo 7,286 9,395 9,759 15,777
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 1,963 1,508
Materiales y Suministros 19,775 16,787 26,118 29,747
Anuncios y Pautas en Medios 200 71 182 182
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 1,600,758 1,555,432 1,448,381 1,536,601
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,448 493 17,836 11,440
Entidades Gubernamentales 10,476 10,455 9,504 10,121
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 11,924 10,948 27,340 21,561
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 1,014,420
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 1,014,420
 
Total de la RC del Fondo General 1,612,682 1,566,380 1,475,721 2,572,582
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 13,354 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 319,829 56,387 0 0
Servicios Comprados 12,192 13,997 0 0
Servicios Profesionales 2,300 6,820 0 2,300
Asignaciones Englobadas 37,838 23,804 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 372,159 114,362 0 2,300
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 655 700 2,300 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 655 700 2,300 0
 
Total de la AE del Fondo General 372,814 115,062 2,300 2,300
 
Total del Fondo General 1,985,496 1,681,442 1,478,021 2,574,882
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 419,442 390,148 362,830 363,203
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19,641 26,981 26,790 29,202
Servicios Comprados 16,682 15,452 18,933 20,847
Donativos, Subsidios y Distribuciones 16,562 18,878 19,506 20,920
Gastos de Transportación 3,379 2,103 2,459 2,804
Servicios Profesionales 252,313 297,187 255,651 242,446
Otros Gastos Operacionales 98,844 99,880 110,560 89,442
Asignaciones Englobadas 32,264 0 57,671 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 104 0 500
Compra de Equipo 18,920 15,601 19,480 19,681
Materiales y Suministros 85,127 84,660 93,009 101,519
Anuncios y Pautas en Medios 189 27,191 29,844 32,877
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 963,363 978,185 996,733 923,441
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 594 40 44 89
Entidades Gubernamentales 13 0 0 100
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 607 40 44 189
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 24,900 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 24,900 0
Total, Concepto 2,949,466 2,659,667 2,499,698 3,498,512

El cambio en las asignaciones de nómina y englobadas para el Año Fiscal 2014-2015 corresponde a un cambio en la presentación y contabilización de los fondos estatales a ser destinados al Programa Schoolwide. Ver explicación en el resumen del Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2016-2017, al principio de este documento.

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Escuelas de la Comunidad

Descripción del Programa

Integra todos los servicios educativos y académicos ofrecidos en las escuelas públicas desde "kindergarden" hasta duodécimo grado, excepto los servicios del Programa de Educación Especial y el Programa de Educación Vocacional y Técnica. Los servicios van dirigidos a lograr el desarrollo integral óptimo de cada estudiante en todas las fases de su formación y en todos los niveles del sistema educativo.

Su principal función es diseñar, producir, implantar y evaluar el currículo de todos los programas académicos para atender las necesidades de todos los estudiantes del sistema educativo, propiciar la capacitación continua de los maestros e implantar y desarrollar proyectos innovadores, especiales y particulares de cada materia académica. Los currículos de español, inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales se impactarán por una constante integración con las bellas artes, la educación física y salud escolar; así como la tecnología, en todos los niveles del sistema educativo.

Clientela

Estudiantes y maestros de todas las escuelas de la comunidad.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 352,811 67,702 0 2,300
Fondos Especiales Estatales 162 31,659 13,080 1,321
Fondos Federales 583,201 574,614 546,178 527,632
Otros Ingresos 0 3,000 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,018,204 971,355 825,179 907,272
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,954,378 1,648,330 1,384,437 1,438,525
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 155 250 2,300 0
Fondos Especiales Estatales 260 0 0 140
Fondos Federales 250 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,346 8,383 20,486 19,090
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,011 8,633 22,786 19,230
Total, Origen de Recursos 1,965,389 1,656,963 1,407,223 1,457,755
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 419,278 1,110,599 999,950 947,288
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 335,564 134,313 27,550 149,943
Servicios Comprados 21,142 35,271 24,885 37,792
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,414 5,481 3,265 3,023
Gastos de Transportación 34,276 33,279 27,426 32,370
Servicios Profesionales 201,368 228,887 193,368 175,317
Otros Gastos Operacionales 59,017 53,695 72,044 49,947
Asignaciones Englobadas2 858,864 15,129 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 104 0 500
Compra de Equipo 7,997 8,036 9,639 12,633
Materiales y Suministros 13,396 23,477 26,305 29,705
Anuncios y Pautas en Medios 62 59 5 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,954,378 1,648,330 1,384,437 1,438,525
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,099 740 14,681 11,025
Entidades Gubernamentales 8,912 7,893 8,105 8,205
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 11,011 8,633 22,786 19,230
Total, Concepto 1,965,389 1,656,963 1,407,223 1,457,755
 

Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos

Descripción del Programa

La Secretaría Asociada de Educación Especial tiene el propósito primordial de proveer oportunidades educativas adaptadas a niños y jóvenes con impedimentos. La Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos", así como la ley federal, Ley Pública 105-17 "Individuals with Disabilities Education Act" (IDEA) requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños y jóvenes con necesidades de servicios de educación especial. De igual forma, se establece el derecho de todo niño o joven con impedimento entre las edades de 3 a 21 años de edad, inclusive, a recibir una educación pública gratuita y apropiada.

El Departamento de Educación, así como otras agencias líderes bajo la Ley Núm. 51, supra, tienen la responsabilidad de establecer estrategias de localización y registro para atender las necesidades de estos niños y jóvenes. De igual forma, establecen mecanismos y procedimientos para divulgar los criterios de elegibilidad, disponibilidad de servicios y formas de tener acceso a los mismos.

La Ley 51-1996, le confiere a la Secretaría Asociada de Educación Especial la autonomía necesaria para establecer estructuras y procesos administrativos, que le permitan agilizar la prestación de los servicios requeridos para personas con impedimentos hasta los 21 años de edad, inclusive. Para cumplir con esta responsabilidad anualmente se actualizan y delinean las estrategias que permitan cumplir a cabalidad con los deberes y responsabilidades otorgados, mediante legislación estatal y federal.

Clientela

Todos los niños y jóvenes desde 3 a 21 años de edad registrados con algún tipo de impedimento.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 147,538 135,112 141,867
Estudiantes beneficiados con equipo asistivo 1,385 1,090 1,144
Estudiantes con impedimentos significativos de Medición Alterna 2,168 2,133 2,239
Estudiantes en el Programa de Medición Regular 59,055 52,774 55,412
Estudiantes en servicios preescolares 24,450 15,174 15,933
Estudiantes integrados a corriente regular 109,054 85,675 89,958

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. Es importante señalar que el número presentado para el Año Fiscal 2018-2019 es un estimado de lo que sería la cantidad de estudiantes para ese año, y no se debe de tomar como un número final, ya que puede haber factores o variables que alteren el comportamiento futuro de la matrícula del programa.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 6,834 0 0
Fondos Federales 106,936 111,566 122,723 134,995
Otros Ingresos 32,264 19,165 57,671 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 329,351 335,662 316,000 341,874
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 468,551 473,227 496,394 476,869
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 500 450 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,529 2,091 1,854 1,854
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,029 2,541 1,854 1,854
Total, Origen de Recursos 470,580 475,768 498,248 478,723
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 281,763 283,943 264,831 265,002
Servicios Comprados 1,046 787 899 900
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7,335 6,071 8,214 8,641
Gastos de Transportación 59,925 63,695 64,910 56,694
Servicios Profesionales 73,759 111,952 88,726 134,571
Otros Gastos Operacionales 10,034 5,603 8,373 6,454
Asignaciones Englobadas 32,264 0 57,671 0
Compra de Equipo 1,033 563 1,828 3,611
Materiales y Suministros 1,226 558 807 861
Anuncios y Pautas en Medios 166 55 135 135
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 468,551 473,227 496,394 476,869
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 501 450 455 455
Entidades Gubernamentales 1,528 2,091 1,399 1,399
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,029 2,541 1,854 1,854
Total, Concepto 470,580 475,768 498,248 478,723
 

Servicios de Alimentos al Estudiante

Descripción del Programa

Provee servicios de alimentación a estudiantes para promover el desarrollo de todos los participantes en los programas de nutrición. Canaliza los recursos disponibles de manera que los participantes puedan disfrutar de un servicio complementario de alimentación.

También, es responsable de administrar los siguientes siete servicios: desayuno escolar, almuerzo escolar, alimentos de verano, alimentos para el cuidado de niños y adultos, distribución de alimentos federales donados, especial de leche para niños y educación en nutrición y adiestramiento.

Clientela

Todos los estudiantes del sistema educativo público y algunos participantes de instituciones privadas.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Desayunos servidos 14,724,377 11,786,358 14,577,133
Almuerzos servidos 36,063,408 29,129,837 35,702,774
Meriendas servidas 957,197 611,573 947,625
Desayunos, almuerzos y meriendas del Programa de Verano 2,921,903 551,199 2,892,684

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. El Programa realiza sus estadísticas a base de la cantidad de bandejas servidas. Las estadísticas relacionadas a las meriendas fluctúan conforme al desarrollo de proyectos o actividades especiales. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es un número proyectado, según matrícula estimada para dicho año fiscal.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 267 167 0 0
Fondos Especiales Estatales 190 222 700 570
Fondos Federales 187,915 195,866 210,345 208,264
Resolución Conjunta del Presupuesto General 91,606 87,808 166,322 96,889
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 279,978 284,063 377,367 305,723
Total, Origen de Recursos 279,978 284,063 377,367 305,723
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 136,333 131,224 126,450 130,334
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,294 1,971 2,277 2,507
Servicios Comprados 3,958 3,884 4,432 4,819
Gastos de Transportación 304 292 321 371
Servicios Profesionales 554 615 605 834
Otros Gastos Operacionales 49,895 45,339 124,942 36,880
Compra de Equipo 763 410 439 468
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 1,508 1,508
Materiales y Suministros 85,740 73,211 86,563 95,187
Anuncios y Pautas en Medios 137 27,117 29,830 32,815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 279,978 284,063 377,367 305,723
Total, Concepto 279,978 284,063 377,367 305,723
 

Educación Vocacional y Técnica

Descripción del Programa

Prepara recursos humanos para fortalecer el desarrollo económico del País. Su filosofía se centra en la preparación de individuos, que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y progresar en el mismo para que aporten efectivamente a la sociedad. El Programa cuenta con sobre 90 cursos ocupacionales y técnicos en siete programas de estudio que impactan 137 escuelas ocupacionales, tanto en el nivel secundario como postsecundario. Estos servicios se ofrecen en horario diurno de acuerdo con las necesidades de la clientela, en 486 escuelas intermedias con oferta ocupacional no conducente a certificado. Cuenta con un catálogo de 851 cursos activos. Los Programas Ocupacionales y Técnicos brindan la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria como parte de los cursos.

Clientela

Jóvenes participantes de programas tecnológicos en el nivel secundario.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 34,277 31,280 31,280

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 458 458 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 82 0
Fondos Federales 17,664 17,271 18,169 19,981
Resolución Conjunta del Presupuesto General 62,252 59,338 61,379 55,898
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,374 77,067 79,630 75,879
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 471 0 617
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 49 471 0 617
Total, Origen de Recursos 80,423 77,538 79,630 76,496
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 67,585 63,428 63,924 57,551
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 458 522 115 573
Servicios Comprados 20 8 11 11
Donativos, Subsidios y Distribuciones 84 95 105 115
Gastos de Transportación 6 7 20 9
Servicios Profesionales 1,402 837 666 1,230
Otros Gastos Operacionales 1,257 1,673 2,010 2,239
Compra de Equipo 7,228 7,759 8,667 10,414
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 455 0
Materiales y Suministros 2,334 2,738 3,654 3,737
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 80,374 77,067 79,630 75,879
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 49 471 0 617
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 49 471 0 617
Total, Concepto 80,423 77,538 79,630 76,496
 
nstitutos Tecnológicos de Puerto Rico

Descripción del Programa

Operan como instituciones de nivel superior universitario según aprobado por el Consejo de Educación de Puerto Rico. El propósito de los Institutos Tecnológicos, en su origen, fue ofrecer cursos de nivel postsecundario en campos técnicos. Posteriormente, se le añadieron cursos de las áreas de educación comercial y ocupaciones relacionadas con la salud. Su propósito es preparar individuos a nivel postsecundario que posean las destrezas ocupacionales, técnicas, académicas básicas, éticas, ciudadanas y de empleabilidad, que le permitan adquirir un empleo, mantenerlo y desarrollarse en el mismo. El Programa cuenta con cuatro Institutos Tecnológicos y una Escuela Especializada de Troquelería y Herramentaje. Estos programas ofrecen la oportunidad a sus estudiantes de participar de internados en la industria, de forma tal, que integren el conocimiento teórico con el práctico para lograr un óptimo desarrollo en sus egresados.

Clientela

Estudiantes menores de 25 años graduados de escuela superior que hayan tomado la prueba de admisión universitaria, mayores de 25 años sin la prueba o que se trasladen de otras universidades.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Instituto de Mantenimiento de Aviones (PRAMI) 125 132 132
Recinto de Guayama 733 664 664
Recinto de Manatí 655 612 612
Recinto de Ponce 622 545 545
Recinto de San Juan 757 598 598
Taller de Troquelería 88 73 73

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,698 2,440 2,740 3,937
Fondos Federales 10,172 10,795 11,875 13,063
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,376 6,413 6,200 5,961
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,246 19,648 20,815 22,961
Total, Origen de Recursos 20,246 19,648 20,815 22,961
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,452 7,074 7,266 7,027
Servicios Comprados 673 245 53 503
Donativos, Subsidios y Distribuciones 10,197 10,812 11,900 13,113
Gastos de Transportación 3 15 3 50
Servicios Profesionales 0 626 0 850
Otros Gastos Operacionales 304 123 179 193
Compra de Equipo 1,122 467 919 895
Materiales y Suministros 495 280 495 285
Anuncios y Pautas en Medios 0 6 0 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 20,246 19,648 20,815 22,961
Total, Concepto 20,246 19,648 20,815 22,961
 

Educación de Adultos

Descripción del Programa

Está adscrito a la Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos para la Comunidad. Tiene como función, proveer a todo joven de 16 años o adulto, que no ha iniciado o completado sus estudios, servicios educativos para responder a sus necesidades e intereses diversificando los ofrecimientos con horarios flexibles y alternativas que le permitan desarrollar su formación académica. Este Programa lo componen: Educación Básica y Secundaria, Inglés Conversacional, Unidad de Exámenes, Diplomas y Certificaciones, Proyecto de Alfabetización, Instituciones Juveniles y Programa de Servicios Integrados a las Comunidades. A través de propuestas competitivas, los proveedores cualificados como elegibles ofrecen los servicios en escuelas de educación de adultos diurnas, vespertinas, nocturnas y sabatinas. Éstas pueden ser ubicadas en escuelas de la comunidad del Departamento de Educación, Instituciones Públicas y Privadas de probada eficiencia educativa. Además, en organizaciones de base comunitaria de probada eficiencia educativa, instituciones correccionales y de rehabilitación e instituciones de enseñanza superior debidamente acreditadas. También, se pueden ubicar en instalaciones de agencias públicas y municipales, consorcios de organizaciones de probada eficiencia con experiencia en andragogía y en cualquier otra entidad acreditada que provea servicios educativos de alfabetización hasta cuarto año de escuela superior.

Clientela

Jóvenes mayores de 16 años y adultos, que no han iniciado o completado sus estudios y desean alfabetizarse u obtener un diploma de escuela superior o su equivalencia.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Población alfabetizada 16,585 8,250 8,250
Población atendida 19,400 8,250 8,250

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. El aumento considerable en la proyección correspondiente al 2016 se debe a resultados que esperan obtener por la implementación de nuevos proyectos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 13,720 5,960 6,183 6,426
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,404 2,396 2,424 2,392
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,124 8,356 8,607 8,818
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 97 40 44 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 97 40 44 49
Total, Origen de Recursos 16,221 8,396 8,651 8,867
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados1 9,151 6,031 6,009 5,811
Servicios Comprados 645 660 735 808
Donativos, Subsidios y Distribuciones 192 150 123 123
Gastos de Transportación 14 8 11 16
Servicios Profesionales 4,434 576 635 714
Otros Gastos Operacionales 468 378 429 616
Compra de Equipo 555 401 442 487
Materiales y Suministros 663 150 220 236
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 3 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,124 8,356 8,607 8,818
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 97 40 44 49
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 97 40 44 49
Total, Concepto 16,221 8,396 8,651 8,867
 

1Aumento en Fondos Federales que ayudan a liberar recursos estatales para suplir necesidades de nómina tales como: el aumento en la aportación de retiro, liquidaciones y otros.

Instituto de Capacitación Administrativa y Asesoramiento a Escuelas

Descripción del Programa

Capacita y facilita los procesos administrativos y docentes que fomenten y fortalezcan el buen funcionamiento de las escuelas y distritos de Puerto Rico. Los esfuerzos se dirigen a capacitar, asesorar y dar apoyo a los Directores Regionales, Superintendentes, Superintendentes Auxiliares y Directores de Escuelas.

Clientela

Directores de Escuelas, Superintendentes de Escuelas y otro personal gerencial.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 67 35 131 131
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 67 35 131 131
Total, Origen de Recursos 67 35 131 131
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 40 24 102 102
Servicios Comprados 2 2 2 2
Gastos de Transportación 0 0 2 2
Otros Gastos Operacionales 16 9 20 20
Compra de Equipo 4 0 0 0
Materiales y Suministros 5 0 4 4
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 67 35 131 131
Total, Concepto 67 35 131 131
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Dirige la gestión educativa y administrativa del Sistema, a través de normas, reglamentos, directrices de política pública y evaluación de los procesos académicos y administrativos en todos los niveles. Todas las gestiones docentes y administrativas que se realizan están enmarcadas en la misión del sistema educativo, que es garantizar una educación gratuita y no sectaria, que desarrolle las capacidades y talentos de todos los estudiantes para que sean ciudadanos productivos, independientes, aprendices de por vida, respetuosos de la ley, del ambiente y capaces de contribuir al bienestar común. El objetivo primordial de este Programa es lograr la articulación efectiva y ágil de los sistemas administrativos y fiscales en relación con las metas académicas mediante procesos sistémicos de fortalecimiento institucional.

Clientela

Estudiantes participantes de todos los Programas, empleados de la Agencia y todo aquel ciudadano que requiera algún tipo de información o servicio ofrecido por el Departamento de Educación.

Desglose de Prespuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 656 13,374 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 21,368 25,046 9,098 37,553
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,024 38,420 9,098 37,553
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,014,420
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,014,420
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 3 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 3 0 0
Total, Origen de Recursos 22,024 38,423 9,098 1,051,973
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,098 14,840 1,516 6,939
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 20 23 5 25
Servicios Comprados 11 0 11 11
Donativos, Subsidios y Distribuciones 18,815 23,250 7,000 30,000
Gastos de Transportación 3 9 23 23
Servicios Profesionales 189 208 170 170
Otros Gastos Operacionales 66 15 141 143
Asignaciones Englobadas 636 0 0 0
Compra de Equipo 9 1 44 54
Materiales y Suministros 174 71 179 179
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,024 38,420 9,098 37,553
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 3 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 3 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 1,014,420
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,014,420
Total, Concepto 22,024 38,423 9,098 1,051,973
 

Servicios Auxiliares y Asistencia Técnica

Descripción del Programa

Este Programa consolida todas las funciones relacionadas con asuntos fiscales, organizacionales, de planificación y evaluación docente y administrativa. También, ofrece asesoramiento a todos los programas sobre la utilización de sus recursos económicos y humanos.

Clientela

Escuelas, institutos tecnológicos, estudiantes, empleados de la Agencia y suplidores de servicios. Además, sus oficinas colaboran con las Ramas del Gobierno proveyendo cualquier información o servicio relacionado con la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,878 3,169 0 0
Fondos Especiales Estatales 1,389 0 1,200 500
Fondos Federales 5,496 5,180 5,177 5,171
Resolución Conjunta del Presupuesto General 43,446 42,721 30,407 52,904
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,209 51,070 36,784 58,575
Total, Origen de Recursos 52,209 51,070 36,784 58,575
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 31,277 28,840 22,505 26,597
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,679 3,982 1,276 2,139
Servicios Comprados 7,145 7,692 3,052 8,152
Gastos de Transportación 362 346 487 453
Servicios Profesionales 852 2,092 875 875
Otros Gastos Operacionales 2,489 757 1,151 13,345
Compra de Equipo 7,218 7,054 7,116 6,694
Materiales y Suministros 171 290 285 283
Anuncios y Pautas en Medios 16 17 37 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 52,209 51,070 36,784 58,575
Total, Concepto 52,209 51,070 36,784 58,575
 

Mantenimiento de Escuelas Públicas

Descripción del Programa

Mediante la Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990, según enmendada, se creó la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico (OMEP), adscrita al Departamento de Educación, para desarrollar un programa acelerado de reparación y embellecimiento de los planteles escolares y la compra de libros, pupitres, materiales y equipo didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La OMEP cuenta con un total de siete (7) oficinas regionales a lo largo de la Isla. Dichas oficinas representan los brazos operacionales de la Oficina Central y trabajan en coordinación con ésta para garantizar la canalización y coordinación apropiada de las mejoras adscritas a las escuelas de los municipios que sirven. Las oficinas regionales sirven de enlace con los gobiernos municipales, el gobierno estatal, entidades públicas y privadas en la implantación de la política pública del Departamento de Educación. Asimismo, proveen un monitoreo de las actividades de construcción y mantenimiento y garantizan una respuesta rápida y local en situaciones de emergencia.

Clientela

1,055 escuelas

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Escuelas atendidas 974 974 796

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 7,368 13,983 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 15,548 15,194 21,734 21,675
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,916 29,177 21,734 21,675
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 24,900 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 24,900 0
Total, Origen de Recursos 22,916 29,177 46,634 21,675
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,784 6,768 7,014 6,886
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 357 289 228 296
Servicios Comprados 14,195 20,654 13,304 13,304
Gastos de Transportación 197 192 142 142
Servicios Profesionales 445 445 445 445
Otros Gastos Operacionales 99 0 0 1
Compra de Equipo 272 267 140 140
Materiales y Suministros 564 559 458 458
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 3 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,916 29,177 21,734 21,675
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 24,900 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 24,900 0
Total, Concepto 22,916 29,177 46,634 21,675
 

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Desarrolla actividades dirigidas a promover la reducción en las incidencias de violencia y el uso de drogas, alcohol, tabaco y armas en nuestras escuelas mediante el desarrollo de actividades extracurriculares en horario regular; evidenciado por los informes de servicios ofrecidos en las diferentes escuelas del sistema por nuestro personal. El fin primordial es la prevención y la educación. Además, desarrolla campañas de protección ambiental, embellecimiento y ornato, haciendo partícipes de este compromiso a los estudiantes, padres, directores, maestros y a miembros de la comunidad. El Programa establece lazos colaborativos con agencias gubernamentales e instituciones privadas, y desarrolla campañas de conciencia social que permitan crear una cultura de paz en las escuelas. También, se incluye el Programa de Seguridad y Protección de un mínimo de 100 metros alrededor del plantel escolar.

Clientela

Toda la Comunidad Escolar

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Guardias Escolares 110 104 104
Guardias Municipales 103 95 95
Guardias Privados 838 1,082 1,082

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es un número proyectado, según planes de la Agencia para dicho año fiscal.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 8,721 8,675 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,314 8,711 8,767 13,417
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,035 17,386 8,767 13,417
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 5,000 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 5,000 0
Total, Origen de Recursos 18,035 17,386 13,767 13,417
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,121 4,022 3,954 3,520
Servicios Comprados 4,317 4,314 3,887 3,887
Gastos de Transportación 3 1 5 65
Servicios Profesionales 854 374 900 5,900
Otros Gastos Operacionales 4 0 3 3
Asignaciones Englobadas 8,721 8,675 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 24
Materiales y Suministros 15 0 18 18
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,035 17,386 8,767 13,417
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 0 5,000 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 0 5,000 0
Total, Concepto 18,035 17,386 13,767 13,417
 

Servicios Integrados a Comunidades


Descripción del Programa

Ofrece servicios educativos de tutorías a la población identificada de alto riesgo de convertirse en desertores escolares debido a los problemas socio-económicos que se encuentran dentro de las Comunidades Especiales y Residenciales Públicos para promover la autosuficiencia y el desarrollo económico y social de los residentes. Además, unen esfuerzos mediante acuerdos colaborativos con las agencias gubernamentales para mejorar la calidad de vida de estas familias. A través del Programa, se fortalece la fibra social, unión familiar, el sentido de respeto y amor patrio y se promueve el sentido de autoestima y esfuerzo comunitario.

Mediante el Programa "Youth Offenders" se ofrecen servicios educativos y relacionados post-secundarios a los jóvenes ofensores y ex-ofensores del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Se pretende mejorar cualitativamente el proceso de reintegración a la libre comunidad por vía de apertura al mercado de empleos y a la prestación de servicios generales.

Clientela

Niños y jóvenes desde el nivel elemental hasta el nivel superior que se encuentren en alto riesgo de abandonar la escuela por sus ejecutorias académicas. También, se impacta a jóvenes y adultos que interesen obtener el diploma de cuarto año y/o alfabetizarse a través de la Ley 217-2008 y del Programa de Alfabetización.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 0 48 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 0 48 0
Total, Origen de Recursos 49 0 48 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 49 0 48 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 0 48 0
Total, Concepto 49 0 48 0
 

Servicios de Imprenta del Departamento de Educación

Descripción del Programa

La Ley Núm. 22 de 26 de abril de 1954, según enmendada, creó el servicio de imprenta como un programa para la producción y difusión de material didáctico. A través de esta Ley, se integró y coordinó el funcionamiento de las facilidades existentes en ese momento para la producción de material didáctico, informativo y cultural del Departamento de Educación, facultándoles, a su vez, a ofrecer servicios a otras agencias y al público en general. El Programa cuenta con un Fondo Especial Estatal al que se le acreditan los ingresos producto de la venta del material impreso. Estos recursos se utilizan para sufragar sus gastos operacionales.

Clientela

El principal cliente es el propio Departamento de Educación, aunque se ofrecen servicios a otras agencias de gobierno que lo soliciten. En los últimos años se ha registrado un incremento en las solicitudes de tareas por parte de otras agencias, tales como: Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Departamento de Corrección y Rehabilitación, Oficina Estatal de Conservación Histórica, Departamento de Hacienda, Departamento de la Familia, Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Oficina Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Comisión de Derechos Civiles, entre otras.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 556 447 610 1,581
Resolución Conjunta del Presupuesto General 773 753 692 635
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,329 1,200 1,302 2,216
Total, Origen de Recursos 1,329 1,200 1,302 2,216
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 773 753 692 635
Servicios Comprados 153 21 163 255
Otros Gastos Operacionales 279 275 303 975
Compra de Equipo 5 38 5 38
Materiales y Suministros 119 113 139 313
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,329 1,200 1,302 2,216
Total, Concepto 1,329 1,200 1,302 2,216