BASE LEGAL
La Ley
Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según
enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos
Naturales y Ambientales", crea el citado Departamento, el cual es
responsable de poner en vigor programas para la utilización y conservación
de los recursos naturales de Puerto Rico, dentro de las normas que
establezca la Junta de Calidad Ambiental. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, según
enmendado, se restructura el Departamento y se constituye como el
organismo dentro de la Rama Ejecutiva del Gobierno responsable de
implantar en su fase operacional la política y los programas relacionados
con el manejo, desarrollo ambientalmente sostenible, utilización,
aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales,
ambientales y energéticos de la Isla de acuerdo con las facultades,
deberes y funciones que le han sido conferidas por la Constitución y las
leyes vigentes de Puerto Rico, y conforme a la política pública ambiental
establecida.
MISIÓN
Proteger,
conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de
forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su
disfrute a las próximas generaciones.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
23 |
22 |
15 |
11 |
11 | Los datos
provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30
de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal
2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $6,105,000. De estos,
$2,395,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$3,710,000 de Asignaciones Especiales.
El presupuesto recomendado
de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,906,000 para
gastos de funcionamiento y $489,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones Especiales incluyen $3,710,000 para
diseño, mitigación y obras para el control de inundaciones; $3,230,000
para el pareo de Fondos Federales del Proyecto de Control de Inundaciones
del Río Puerto Nuevo.
El Presupuesto Recomendado de la agencia
incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de
servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad
de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto
Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales
cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las
recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de
Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico
(Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en
adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130
Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
|
Mejoras Permanentes |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Recursos Naturales y
Ambientales |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes,
Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
4,284 |
5,767 |
42,462 |
6,105 |
|
Total,
Programa |
4,284 |
5,767 |
42,462 |
6,105 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,734 |
3,299 |
2,549 |
2,395 |
Asignaciones Especiales |
550 |
2,468 |
500 |
3,710 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
|
Mejoras Permanentes |
|
Otros Ingresos |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
Subtotal, Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
4,284 |
5,767 |
42,462 |
6,105 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,111 |
690 |
563 |
489 |
Servicios Comprados |
18 |
35 |
39 |
37 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
10 |
10 |
10 |
Asignaciones Englobadas |
605 |
2,564 |
1,937 |
1,859 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
3,734 |
3,299 |
2,549 |
2,395 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
3,734 |
3,299 |
2,549 |
2,395 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
139 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
36 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
73 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
500 |
480 |
Otros Gastos
Operacionales |
24 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
350 |
2,329 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
53 |
0 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
0 |
3,230 |
Materiales y Suministros |
14 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
550 |
2,468 |
500 |
3,710 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
550 |
2,468 |
500 |
3,710 |
|
Total
del Fondo General |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
|
|
Mejoras Permanentes de otros
recursos |
|
Inversión en Mejoras
Permanentes |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes de
otros recursos |
0 |
0 |
39,413 |
0 |
Total,
Concepto |
4,284 |
5,767 |
42,462 |
6,105 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Agrupa todos los
organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un
desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el
desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las
funciones del Departamento, así como la implantación de la política
pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos
naturales y ambientales.
Clientela
Todos los
programas de la Administración de Recursos Naturales.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
550 |
2,468 |
500 |
3,710 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,734 |
3,299 |
2,549 |
2,395 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
Total,
Origen de Recursos |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
3,111 |
829 |
563 |
489 |
Servicios Comprados |
54 |
35 |
39 |
37 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
73 |
10 |
10 |
10 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
500 |
480 |
Otros Gastos
Operacionales |
24 |
0 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
955 |
4,893 |
1,937 |
1,859 |
Compra de Equipo |
53 |
0 |
0 |
0 |
Asignación Pareo Fondos
Federales |
0 |
0 |
0 |
3,230 |
Materiales y Suministros |
14 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
Total,
Concepto |
4,284 |
5,767 |
3,049 |
6,105 |
| |