DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES





BASE LEGAL

La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales", crea el citado Departamento, el cual es responsable de poner en vigor programas para la utilización y conservación de los recursos naturales de Puerto Rico, dentro de las normas que establezca la Junta de Calidad Ambiental. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, se restructura el Departamento y se constituye como el organismo dentro de la Rama Ejecutiva del Gobierno responsable de implantar en su fase operacional la política y los programas relacionados con el manejo, desarrollo ambientalmente sostenible, utilización, aprovechamiento, protección y conservación de los recursos naturales, ambientales y energéticos de la Isla de acuerdo con las facultades, deberes y funciones que le han sido conferidas por la Constitución y las leyes vigentes de Puerto Rico, y conforme a la política pública ambiental establecida.

MISIÓN

Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para propiciar una mejor calidad de vida y garantizar su disfrute a las próximas generaciones.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 23 22 15 11 11

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $6,105,000. De estos, $2,395,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $3,710,000 de Asignaciones Especiales.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,906,000 para gastos de funcionamiento y $489,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $3,710,000 para diseño, mitigación y obras para el control de inundaciones; $3,230,000 para el pareo de Fondos Federales del Proyecto de Control de Inundaciones del Río Puerto Nuevo.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 4,284 5,767 3,049 6,105
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 4,284 5,767 3,049 6,105
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Recursos Naturales y Ambientales 0 0 39,413 0
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio de Apoyo 0 0 39,413 0
 
Total, Servicio de Apoyo 4,284 5,767 42,462 6,105
 
Total, Programa 4,284 5,767 42,462 6,105
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,734 3,299 2,549 2,395
Asignaciones Especiales 550 2,468 500 3,710
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,284 5,767 3,049 6,105
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 39,413 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 39,413 0
Total, Origen de Recursos 4,284 5,767 42,462 6,105
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 3,111 690 563 489
Servicios Comprados 18 35 39 37
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 10 10 10
Asignaciones Englobadas 605 2,564 1,937 1,859
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 3,734 3,299 2,549 2,395
 
Total de la RC del Fondo General 3,734 3,299 2,549 2,395
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 139 0 0
Servicios Comprados 36 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 73 0 0 0
Servicios Profesionales 0 0 500 480
Otros Gastos Operacionales 24 0 0 0
Asignaciones Englobadas 350 2,329 0 0
Compra de Equipo 53 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 3,230
Materiales y Suministros 14 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 550 2,468 500 3,710
 
Total de la AE del Fondo General 550 2,468 500 3,710
 
Total del Fondo General 4,284 5,767 3,049 6,105
 
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 39,413 0
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 0 0 39,413 0
Total, Concepto 4,284 5,767 42,462 6,105



PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Agrupa todos los organismos adscritos y sus programas, cuyo objetivo principal es lograr un desarrollo económico ambientalmente sostenible. Además, garantiza el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones del Departamento, así como la implantación de la política pública para el desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.

Clientela

Todos los programas de la Administración de Recursos Naturales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 550 2,468 500 3,710
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,734 3,299 2,549 2,395
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,284 5,767 3,049 6,105
Total, Origen de Recursos 4,284 5,767 3,049 6,105
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,111 829 563 489
Servicios Comprados 54 35 39 37
Donativos, Subsidios y Distribuciones 73 10 10 10
Servicios Profesionales 0 0 500 480
Otros Gastos Operacionales 24 0 0 0
Asignaciones Englobadas 955 4,893 1,937 1,859
Compra de Equipo 53 0 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 3,230
Materiales y Suministros 14 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,284 5,767 3,049 6,105
Total, Concepto 4,284 5,767 3,049 6,105