DEPARTAMENTO DE SALUD





BASE LEGAL

La Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, crea el Departamento de Salud. Posteriormente, por disposición de la Sección 5 y 6 del Artículo IV de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, se eleva a rango constitucional dicho Departamento, el cual tiene a su cargo todos los asuntos relacionados con la salud, sanidad y beneficiencia pública.

MISIÓN

Prevenir enfermedades, propiciar y conservar la salud para que cada ser humano disfrute del bienestar físico, emocional y social que le permita el pleno disfrute de la vida, y contribuir así al esfuerzo productivo de la sociedad.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 5,352 5,375 4,688 4,531 4,531

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $935,333,000. Los recursos incluyen $255,759,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $54,958,000 de Asignaciones Especiales; $18,129,000 de Fondos Especiales Estatales; y $489,486,000 de Fondos Federales y $117,001,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $94,139,000 para gastos de funcionamiento y $88,580,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $17,111,000 para pareo de Fondos Federales, MMIS, MFCO y otros gastos relacionados; $8,200,000 para nutrir el Fondo contra Enfermedades Catastróficas, según lo dispuesto en la Ley 150-1996, según enmendada; $7,550,000 para gastos de funcionamiento de las Salas de Emergencia de los CDT; $7,500,000 para gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico; $2,860,000 para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico; $2,500,000 Para gastos de seguridad y servicios de vigilancia; $2,100,000 para cumplir con el pareo para el Programa Avanzando Juntos; $1,050,000 para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento; $1,000,000 para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013; $700,000 para el Hospital Pediátrico, para la compra de equipo y materiales para la atención del servicio directo a paciente; y $345,000 para la subvención aérea del Municipio de Vieques, según dispuesto en la Ley Núm. 44 de 17 de mayo de 1955. Los restantes $4,042,000 se consignan para distintas organizaciones y entidades que ofrecen servicios de salud a la ciudadanía y para organismos que administran o regulan a diferentes entidades relacionadas con la política pública de la medicina en Puerto Rico.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Especial de Salud (Ley Núm. 220 del 9 de agosto de 1998), el Fondo de Salud Ambiental (Ley Núm. 101 de 26 de marzo de 1999) y del Fondo de Peritos de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica (Ley 139-2008, enmendada por la Ley 57-2011). La utilización de estos recursos está dispuesta por estas leyes para gastos de funcionamiento.

Los Ingresos Propios se generan mediante la recaudación por concepto de facturación y cobro a los planes médicos, a los ciudadanos con capacidad de pago y al plan de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los servicios prestados a través del Hospital Universitario de Adultos, el Hospital Pediátrico Universitario y en otras instalaciones del sistema público de salud.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Supplemental Nutrition Program for Women, Infants and Children (WIC)", "Medical Assistance Program (Medicaid; Title XIX)", "HIV Care Formula Grant", "Bioterrorism Hospital Preparedness Program" y "Maternal and Child Health Services Block Grant", "HIV Prevention Activities", "Drinking Water Revolving System", Special Education Grants for Infants and Families with Disabilities". Estos recursos se utilizarán para certificar la clientela médico-indigente beneficiaria del seguro de salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para prestar servicios de educación en nutrición y alimentos a la población de madres y niños en riesgo nutricional. También, permitirán ofrecer servicios de apoyo y tratamiento a pacientes VIH positivo; y madres, infantes y niños con necesidades especiales de salud, entre otros. Se estima un gasto similar al del año fiscal vigente.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $74,571,000 para el "Pay As You Go", $73,040,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $296,000 de Fondos Especiales Estatales y $1,235,000 de Ingresos Propios.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 153,940 127,935 122,852 110,950
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 69,819 55,961 54,481 53,373
Instituciones de Salud 75,805 67,807 48,845 50,524
Reglamentación sobre Salud Ambiental 22,777 23,849 21,805 22,199
Retardación Mental 34,582 38,848 37,949 37,850
Promoción y Protección de la Salud 120,395 203,822 344,369 198,900
Servicios de Laboratorios Clínicos 6,298 6,087 4,183 3,919
Ayuda Económica a Médico-Indigentes 31,509 32,455 32,455 49,566
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 7,178 7,634 3,997 5,984
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 4,925 5,285 5,288 5,632
Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas; Infantes y Niños (W.I.C.) 229,599 232,235 232,235 232,235
Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico 9,139 9,457 8,296 10,896
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 765,966 811,375 916,755 782,028
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 0 0 0 73,523
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 73,523
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario de Adultos 198 80 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 198 80 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 0 0 389
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 389
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Administración del Hospital Universitario Pediátrico 0 200 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 0 200 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Instituciones de Salud 0 0 0 4
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 4
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Instituciones de Salud 0 71 0 74
Promoción y Protección de la Salud 9,613 18,853 18,853 17,958
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 9,613 18,924 18,853 18,032
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Laboratorios Clínicos 0 0 0 50
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 0 0 0 215
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 265
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud 7,294 7,767 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 7,294 7,767 7,774 7,774
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud 0 0 0 81
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 81
 
Total, Servicio Directo 783,071 838,346 943,382 882,096
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 41,150 47,041 11,896 42,474
Servicios Auxiliares 6,636 6,690 5,931 5,066
Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud 1,838 2,015 1,866 1,866
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 49,624 55,746 19,693 49,406
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 309
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 309
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 8,519 8,481 9,090 3,522
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 8,519 8,481 9,090 3,522
 
Total, Servicio de Apoyo 58,143 64,227 28,783 53,237
 
Total, Programa 841,214 902,573 972,165 935,333
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 184,728 193,244 305,399 174,077
Asignaciones Especiales 53,651 50,396 23,935 44,563
Fondos Especiales Estatales 18,775 17,311 12,508 17,833
Fondos Federales 387,130 480,228 480,228 480,228
Ingresos Propios 148,301 125,942 114,378 114,733
Otros Ingresos 23,005 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 815,590 867,121 936,448 831,434
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 73,040
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 73,040
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,329 8,832 8,794 8,642
Asignaciones Especiales 16,629 17,148 17,665 10,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 24,958 25,980 26,459 19,037
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 296
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 296
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 0 9,258 9,258 9,258
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 9,258 9,258 9,258
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 1,235
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,235
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 666 214 0 1,033
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 666 214 0 1,033
Total, Origen de Recursos 841,214 902,573 972,165 935,333
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 105,696 110,596 89,170 88,580
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 40,774 41,659 40,066 51,701
Servicios Comprados 19,240 21,894 18,520 23,710
Donativos, Subsidios y Distribuciones 330 330 0 330
Gastos de Transportación 213 181 2 70
Servicios Profesionales 8,538 10,690 4,215 5,027
Otros Gastos Operacionales 464 560 146,000 205
Pago de Deuda de Años Anteriores 3,546 125 0 0
Compra de Equipo 197 512 0 25
Asignación Pareo Fondos Federales 1,997 2,539 4,219 4,219
Materiales y Suministros 3,727 3,765 3,207 210
Anuncios y Pautas en Medios 6 1 0 0
Reserva Presupuestaria 0 392 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 184,728 193,244 305,399 174,077
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,035 1,065 1,020 868
Entidades Gubernamentales 7,294 7,767 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la RC del Fondo General 8,329 8,832 8,794 8,642
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 73,040
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 73,040
 
Total de la RC del Fondo General 193,057 202,076 314,193 255,759
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 2 276 0 114
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 29,579 19,155 4,000 7
Servicios Comprados 2,879 1,995 0 3,190
Donativos, Subsidios y Distribuciones 12,445 24,512 16,050 15,900
Gastos de Transportación 450 0 0 348
Servicios Profesionales 0 3,835 0 3,677
Otros Gastos Operacionales 508 174 0 151
Asignaciones Englobadas 2,141 0 3,885 3,782
Pago de Deuda de Años Anteriores 4,662 0 0 0
Compra de Equipo 0 0 0 70
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 17,111
Materiales y Suministros 985 449 0 208
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 53,651 50,396 23,935 44,563
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 16,629 17,148 17,665 10,395
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 16,629 17,148 17,665 10,395
 
Total de la AE del Fondo General 70,280 67,544 41,600 54,958
 
Total del Fondo General 263,337 269,620 355,793 310,717
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 90,610 75,771 69,289 69,851
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 34,626 30,931 47,951 43,113
Servicios Comprados 54,551 58,595 46,223 55,667
Donativos, Subsidios y Distribuciones 31,629 40,286 40,137 40,118
Gastos de Transportación 2,747 8,617 8,271 8,507
Servicios Profesionales 56,670 80,309 82,258 81,197
Otros Gastos Operacionales 13,602 22,480 21,063 21,338
Asignaciones Englobadas 2,314 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 9,820 10,227 0 4,515
Compra de Equipo 5,842 26,079 24,788 26,332
Asignación Pareo Fondos Federales 0 5,154 0 0
Materiales y Suministros 274,096 256,186 258,340 253,221
Anuncios y Pautas en Medios 704 8,846 8,794 8,935
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 577,211 623,481 607,114 612,794
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 468 9,258 9,258 10,217
Entidades Gubernamentales 198 214 0 74
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 666 9,472 9,258 10,291
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 0 1,531
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 0 1,531
Total, Concepto 841,214 902,573 972,165 935,333

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Administración del Hospital Universitario de Adultos

Descripción del Programa

Provee servicios de salud a terciarios en la Región Metropolitana y servicios supraterciarios a todas las regiones de salud de Puerto Rico. Éste cuenta con capacidad para 287 camas. Recibe pacientes con condiciones médicas complicadas que requieren un alto nivel de especialización médica. Además, sirve como taller de enseñanza a los diferentes profesionales de la salud y promueve la investigación clínica para mejorar el tratamiento a pacientes. Entre los servicios supraterciarios que ofrece este Hospital se encuentran los servicios de urología, diálisis, plasmaféresis, médula ósea, ortopedia, intensivo médico quirúrgico, neurocirugía, sala de partos y "nursery".

Clientela

Pacientes mayores de 16 años referidos por los hospitales regionales, de área, municipales y privados. La mayor fuente de referidos a este Hospital proviene de la sala de emergencia de la Administración de Servicios Médicos (ASEM).

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Admisiones 9,380 8,799 8,975
Censo diario promedio 170 187 191
Días paciente 62,835 68,286 69,651
Estadía promedio 7 8 7

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 10,359 0 0 0
Fondos Federales 13,289 13,506 13,506 13,506
Ingresos Propios 67,265 49,553 54,725 48,523
Resolución Conjunta del Presupuesto General 63,027 64,876 54,621 48,921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 153,940 127,935 122,852 110,950
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 483
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 483
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 198 80 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 198 80 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 73,040
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 73,040
Total, Origen de Recursos 154,138 128,015 122,852 184,473
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 34,378 33,175 22,416 20,869
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 65,678 51,538 55,240 49,805
Servicios Comprados 18,187 15,391 10,579 13,293
Donativos, Subsidios y Distribuciones 2,602 700 0 0
Gastos de Transportación 4 208 259 14
Servicios Profesionales 5,346 4,757 8,861 5,401
Otros Gastos Operacionales 2,178 2,168 251 1,317
Pago de Deuda de Años Anteriores 6,280 3,364 0 0
Compra de Equipo 885 212 0 0
Materiales y Suministros 18,402 16,422 25,246 20,251
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 153,940 127,935 122,852 110,950
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 198 80 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 198 80 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 73,523
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 73,523
Total, Concepto 154,138 128,015 122,852 184,473
 

Administración del Hospital Universitario Pediátrico

Descripción del Programa

Desde 1982, el Hospital Universitario Pediátrico ofrece servicios de cuidado de salud a nivel terciario y supraterciario. En éste, se atienden niños de todas las edades, clases sociales y económicas con igual esmero y dedicación. Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad sin importar sexo, raza, religión, creencia política o condición económica. Actualmente, ofrece servicios de pediatría general, cirugía pediátrica, cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrico, servicios de oncología y trasplante de médula ósea. También, se ofrecen servicios de retinopatía, genética médica, cardiología, hematología, gastroenterología, endocrinología, neurología y otros. Además, el Hospital cuenta con una sala de emergencias y cuatro salas quirúrgicas preparadas con equipos e instrumentos para atender todas las cirugías pediátricas. Se ofrecen prácticamente todos los servicios pediátricos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas pediátricas. Éstos se ofrecen en un ambiente de cuidado adaptado a las necesidades y características de la población pediátrica. La mayoría de los servicios son altamente especializados. En las especialidades quirúrgicas, se prestan innumerables servicios que requieren conocimientos, destrezas y personal especializado y competente para atender los problemas de salud de pacientes de cirugía pediátrica general, oftalmología, urología, neurología, ortopedia, otorrinolaringología y cirugía torácica. Los cirujanos cuentan con el respaldo del Departamento de Anestesiología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y de la Administración de Servicios Médicos (ASEM). La enseñanza y la investigación son parte integral de las funciones de la facultad del Hospital. Se garantiza la más moderna y mejor fiscalizada atención médica.

Clientela

Se atienden pacientes hasta los 21 años de edad.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Admisiones 4,263 4,263 4,263
Camas en uso 165 165 165
Censo diario promedio 118 118 118
Días paciente 43 43 43
Estadía promedio 10 10 10
Intervenciones quirúrgicas 3 3 3
Visitas a clínicas externas 15 15 15
Visitas a sala de emergencia 8 8 8

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,860 2,618 3,560 3,560
Fondos Federales 786 748 748 748
Ingresos Propios 48,439 35,460 35,775 34,667
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,734 17,135 14,398 14,398
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,819 55,961 54,481 53,373
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 200 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 200 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 389
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 389
Total, Origen de Recursos 69,819 56,161 54,481 53,762
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,463 22,444 18,071 17,237
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13,594 3,070 14,596 10,513
Servicios Comprados 15,668 13,351 4,214 10,366
Gastos de Transportación 0 0 134 0
Servicios Profesionales 1,951 1,366 3,369 3,017
Otros Gastos Operacionales 1,865 1,591 194 1,102
Asignaciones Englobadas 1,487 0 3,560 3,560
Pago de Deuda de Años Anteriores 278 21 0 0
Compra de Equipo 466 423 0 0
Materiales y Suministros 13,047 13,695 10,343 7,578
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 69,819 55,961 54,481 53,373
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 200 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 200 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 389
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 389
Total, Concepto 69,819 56,161 54,481 53,762
 

Instituciones de Salud

Descripción del Programa

Administra las instalaciones de salud pública del Departamento de Salud que prestan servicios médico-hospitalarios a nivel primario, secundario y terciario en las diferentes especialidades y subespecialidades de la medicina. A través de este Programa, se hacen disponibles a la comunidad del área geográfica a la que sirven, los servicios de hospitalización, emergencias y clínicas externas de la más alta calidad. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Este Programa abarca los servicios médicos prestados a través de las instalaciones de salud no vendidas. Éste comprende el Hospital Regional de Bayamón y lla Unidad de Salud Pública de Río Piedras. Además, las salas de emergencias que funcionan las 24 horas en: Vega Baja, Castañer, Cayey, Juncos, Las Piedras, San Lorenzo, Las Marías, Villalba, Luquillo, Río Grande, Canovanas, Loiza, Vega Alta, Barranquitas, Comerio y Orocovis.

Clientela

Público en general, con énfasis en la población médico- indigente.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 31,100 24,266 15,300 15,650
Fondos Federales 2,183 3,598 3,598 3,598
Ingresos Propios 19,135 17,472 13,013 14,342
Resolución Conjunta del Presupuesto General 23,387 22,471 16,934 16,934
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 75,805 67,807 48,845 50,524
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 4
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 4
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 71 0 74
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 71 0 74
Total, Origen de Recursos 75,805 67,878 48,845 50,602
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 16,590 16,712 13,119 13,076
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 18,974 13,710 1,379 1,329
Servicios Comprados 3,152 3,833 2,922 2,915
Donativos, Subsidios y Distribuciones 12,218 8,100 15,300 15,650
Gastos de Transportación 17 5 0 0
Servicios Profesionales 12,165 15,381 11,777 9,851
Otros Gastos Operacionales 981 2,240 3,238 2,138
Pago de Deuda de Años Anteriores 5,075 3,414 0 2,365
Compra de Equipo 369 184 0 73
Materiales y Suministros 6,255 4,228 1,110 3,121
Anuncios y Pautas en Medios 9 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 75,805 67,807 48,845 50,524
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 0 71 0 74
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 71 0 74
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 4
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 4
Total, Concepto 75,805 67,878 48,845 50,602
 

Reglamentación sobre Salud Ambiental

Descripción del Programa

Fiscaliza y cumple con las leyes y reglamentos sanitarios del Departamento de Salud. Además, es responsable por la salud pública en el área de servicio de alimentos, higiene de leche, control de agua potable, zoonosis, control de animales, control de dengue, higiene del ambiente físico inmediato, ingeniería sanitaria y salud radiológica.

Brinda asesoramiento sobre salud ambiental y mantiene un proceso de evaluación y un sistema de información confiable de todos los problemas de la salud ambiental. Dicho sistema se desarrolla en tres niveles. El nivel central ejerce las funciones normativas de asesoramiento técnico, evaluación y adiestramiento; y formula, con la aprobación de la Secretaria de Salud, las normas y procedimientos relacionados con la reglamentación sobre salud ambiental. El nivel regional, por su parte, ejerce la función administrativa de dar dirección al sistema de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por el nivel central. Finalmente, el nivel local lleva a cabo la operación de campo, la cual incluye: inspecciones, reinspecciones, toma de muestras para análisis químico, bacteriológico y físico, decomisos, embargos, clausuras, cancelaciones de licencias, denuncias, levantamiento de clausuras, asperjar con plaguicidas en comunidades, encuestas sanitarias, campañas de limpieza, expedición de permisos, endosos, certificaciones, concesión de prórrogas e investigaciones de querellas en los programas y áreas de servicios, y respuesta inmediata ante eventos de emergencia.

Clientela

Los servicios de salud ambiental impactan a toda la población en Puerto Rico. Además, tiene un impacto en el extranjero, en el caso de la producción y distribución de alimentos y medicamentos que se manufacturan o se envían fuera del País.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Inspección de máquina radiológicas 1,500 1,500 1,500
Inspección establecimientos de leche 296 296 296
Inspección fábricas de alimentos 1,500 1,500 1,500
Inspección restaurantes y servicios de alimentos 15,000 15,400 15,400
Muestras bateriológicas acueductos 5,200 5,200 5,200

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 16 0 12 12
Fondos Especiales Estatales 4,675 2,934 2,727 3,121
Fondos Federales 9,504 10,730 10,730 10,730
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,582 10,185 8,336 8,336
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,777 23,849 21,805 22,199
Total, Origen de Recursos 22,777 23,849 21,805 22,199
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,850 8,879 7,400 7,393
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 85 10,054 10,049 10,057
Servicios Comprados 1,368 1,379 1,328 1,383
Donativos, Subsidios y Distribuciones 355 0 0 0
Gastos de Transportación 711 556 352 597
Servicios Profesionales 989 90 421 31
Otros Gastos Operacionales 7,882 41 12 28
Asignaciones Englobadas 16 0 12 12
Pago de Deuda de Años Anteriores 307 112 0 0
Compra de Equipo 55 54 101 250
Asignación Pareo Fondos Federales 1,997 2,539 2,019 2,019
Materiales y Suministros 158 145 111 404
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 0 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,777 23,849 21,805 22,199
Total, Concepto 22,777 23,849 21,805 22,199
 

Retardación Mental

Descripción del Programa

Provee servicios habilitativos y de tratamiento clínico, centrado en la persona, a través de la División de Servicios a Población con Retardación Mental. Al presente, la División provee servicios a una población de 709 personas, entre las edades de 21 a 55 años. Estas personas obtienen servicios a través de siete Centros de Desarrollo Habilitativo (CDH) de la División, localizados en los Municipios de Bayamón, Cayey, Aibonito, Aguadilla, Ponce, Vega Baja, y Río Grande. En estos Centros, se trabaja la integración de servicios profesionales, desde una perspectiva holística e incluye un equipo interdisciplinario, que abarca diferentes disciplinas: Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Terapia Ocupacional, Terapia Recreativa, Mediadores de Servicio, Consejero en Rehabilitación, Servicios por Consulta, Nutrición/Dietética, Clínica Dental (Dentista) y Medicina Clínica, entre otros. Los servicios que se ofrecen en los Centros de Desarrollo Habilitativos se fundamentan en una programación psico-educativa, dirigida primordialmente hacia el desarrollo de las destrezas y habilidades de vida independiente, para una pronta inclusión del participante en la comunidad. Entre las destrezas y habilidades de vida independiente que reciben los participantes del personal profesional se destacan: destrezas de auto-ayuda y cuidado propio, destrezas y habilidades domésticas, destrezas y habilidades conducentes hacia el ajuste comunitario, destrezas de ajustes en el área socio-emocional, uso de tiempo libre y recreativo, académico funcional, salud y seguridad, destrezas de aprestos al mundo laboral, adiestramiento en empleo y promoción de empleo con agencias, y entidades públicas y privadas. También, se ofrecen los servicios habilitativos a través de cuatro instituciones privadas (Instituto Psicopedagógico, Fundación Modesto Gotay, Centro Shalom y Centro Johncrisming), hogares comunitarios y hogares biológicos o familiares, alrededor de la Isla. En los hogares comunitarios, se ofrecen servicios a 265 participantes.

Ofrece servicios de respiro o apoyo a las familias con participantes en hogares biológicos, proveyéndole amas de llaves, según la necesidad individual del participante. El servicio tiene una duración de cuatro horas diarias hasta dos turnos de trabajo, los siete días de la semana. Al presente, se benefician de este servicio sobre 50 participantes.

Los hogares en la comunidad, catalogados como comunitarios y sustitutos, se ofrecen a través de proveedores privados contratados por la División. Estos solicitan los permisos requeridos por la ley, para su establecimiento (Permisos de Uso- ARPE, Bomberos y Salud Ambiental). Además, se le requiere una Póliza de Responsabilidad Pública y Choferil, entre otros. Estos hogares son viviendas en la comunidad, a las que se les exige una vida de familia, en ambiente de hogar, en total inclusión en la comunidad. El proveedor le ofrece al participante diferentes actividades en la comunidad, tales como: cine, playa, bolera, participación en la iglesia, actividades recreativas, actividades planificadas por la comunidad donde residen, entre otros. Dichos hogares pueden albergar desde uno hasta seis participantes, y se le requiere un nivel de apoyo (cuidadores) dependiendo del funcionamiento del participante. Estos hogares pueden ser por género, mixto o por necesidades físicas. Esta estrategia de establecimiento de Hogares Comunitarios cumple con la tendencia nacional de no institucionalizar, y a la vez cumple con el plan de desinstitucionalización de los próximos cinco años de acuerdo con el caso de la Corte Federal contra el Programa de Retardación Mental (Caso #99-1435 (PG), y el caso Olmsted VLC decisión, 527 U.S. 581.

Clientela

Pacientes que presentan una condición de retardación mental en los que se incluyen: niños, adolescentes y adultos, de ambos sexos, entre las edades de 21 a 55 años.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 664 664 690

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 830 265 750 750
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,752 38,583 37,199 37,100
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,582 38,848 37,949 37,850
Total, Origen de Recursos 34,582 38,848 37,949 37,850
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,304 14,920 14,257 12,070
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 73 71 71 60
Servicios Comprados 17,010 19,250 18,020 22,266
Donativos, Subsidios y Distribuciones 330 595 750 330
Gastos de Transportación 118 86 2 70
Servicios Profesionales 2,542 2,650 1,642 2,334
Otros Gastos Operacionales 184 309 0 337
Asignaciones Englobadas 505 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 125 0 0
Compra de Equipo 174 274 0 95
Materiales y Suministros 342 568 3,207 288
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,582 38,848 37,949 37,850
Total, Concepto 34,582 38,848 37,949 37,850
 

Promoción y Protección de la Salud

Descripción del Programa

Desarrolla normas, planifica y evalúa servicios primarios de salud con un enfoque preventivo, comprensivo e integral del individuo dentro del contexto del grupo familiar. A partir de la Orden Administrativa Núm. 179 de 15 de enero de 2003, se oficializa un nuevo enfoque para los servicios de salud. Éste se basa en la prevención de factores de riesgos asociados a enfermedades crónicas, no transmisibles; la restructuración de esfuerzos a modelos más eficientes de promoción, que respondan a la salud pública y estén dirigidos a proteger la salud y seguridad de los individuos y las comunidades mediante la vacunación; vigilancia epidemiológica de las enfermedades; y los aspectos ambientales que afectan la salud. Las funciones del Programa giran en torno a la prestación de servicios de mantenimiento de la salud y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial a los grupos de alto riesgo como las madres, niños con necesidades especiales de salud, adolescentes y envejecientes. A través de este Programa, se ofrecen servicios especializados a la población con impedimentos hasta los 21 años y a las víctimas de violación sexual. Además, se brinda asesoramiento y tratamiento a pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y otras enfermedades transmisibles. También, se brindan servicios de vacunación y diagnóstico e intervención temprana para infantes con impedimentos elegibles desde su nacimiento hasta dos años, según lo dispone la Ley 51-1996, según enmendada, conocida como "Ley de Servicios Educativos Integrados para Personas con Impedimentos". Además, en este Programa se administra el Fondo de Tratamiento Contra Enfermedades Catastróficas Remediables que ofrece ayuda económica a pacientes que no cuentan con los recursos económicos y a sus familiares.

Clientela

Toda la población que incluye niños, madres embarazadas, adolescentes, envejecientes y personas con impedimentos físicos y mentales, así como los pacientes con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y de enfermedades de transmisión sexual.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Casos aprobados para recibir beneficios del Fondo de Enfermedades Catastróficas 152 47 350
Casos enfermedades sexualmente transmisibles diagnosticados 13,400 13,800 13,800
Defunciones de casos de SIDA 343 227 126
Servicios a niños con necesidades especiales 29,563 32,773 34,411
Servicios a víctimas de violación (consejerías, terapias, referidos, educación y otros) 23,870 23,378 23,000
Servicios preventivos de cáncer 0 0 0
Vacunación - dosis administradas 827,695 1,246,585 934,876

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 698 0 0 550
Fondos Federales 99,269 185,805 185,805 185,805
Ingresos Propios 7,233 1,571 5,530 5,511
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,195 16,446 153,034 7,034
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 120,395 203,822 344,369 198,900
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,425 8,898 9,095 8,200
Fondos Federales 0 9,258 9,258 9,258
Ingresos Propios 468 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 720 697 500 500
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,613 18,853 18,853 17,958
Total, Origen de Recursos 130,008 222,675 363,222 216,858
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32,965 26,774 26,243 26,276
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 337 2,354 2,439 2,439
Servicios Comprados 6,178 9,710 8,359 8,420
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4,664 36,137 38,137 38,368
Gastos de Transportación 1,753 6,542 6,476 6,476
Servicios Profesionales 22,513 46,526 43,584 43,661
Otros Gastos Operacionales 527 15,797 161,789 15,790
Asignaciones Englobadas 1,504 0 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 23 57 0 0
Compra de Equipo 2,417 18,485 18,246 18,246
Materiales y Suministros 47,105 33,891 31,548 31,676
Anuncios y Pautas en Medios 409 7,549 7,548 7,548
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 120,395 203,822 344,369 198,900
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 9,613 18,853 18,853 17,958
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 9,613 18,853 18,853 17,958
Total, Concepto 130,008 222,675 363,222 216,858
 



Servicios de Laboratorios Clínicos

Descripción del Programa

Se compone de la Unidad Administrativa Central en el Instituto de Laboratorio de Salud; Laboratorios Clínicos y Sanitarios Especiales del nivel central; Laboratorios Satélites Sanitarios en Ponce, Mayagüez y Arecibo; el Laboratorio de Toxicología; la Oficina de Certificación para Laboratorios Sanitarios en la Isla; y el Servicio de Proficiencia para Laboratorios Clínicos. El Laboratorio de Salud Pública del nivel central brinda los servicios clínicos de bacteriología general, inmunología, rabia, tuberculosis y parasitología, certificados por Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y directamente relacionados con ese Centro. El Laboratorio de Rabia, por su parte, es el único para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Por otro lado, el Laboratorio de Toxicología de Alcohol brinda sus servicios a la Policía, al Tribunal General de Justicia, al Departamento de Justicia y a la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA). El componente sanitario del Laboratorio de Salud Pública incluye: química y microbiología para agua potable, química y microbiología para leche, y química y microbiología para alimentos.

La Oficina para la Certificación de Laboratorios Sanitarios se estableció en el 1986, a instancias de la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés). Por delegación de esta Agencia, sus oficiales certificadores (aprobados y certificados por la EPA) certifican los laboratorios para agua potable de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y otros en la Isla. Además, atiende el Programa de Proficiencia del Departamento de Salud, que mide la calidad de los servicios ofrecidos por los laboratorios clínicos de Puerto Rico, públicos y privados, a través de muestras desconocidas enviadas regularmente durante el año natural, a todos los laboratorios que cubren la gama de análisis clínicos.

Clientela

El propio Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, Tribunal General de Justicia, la Administración de Compensación por Accidentes Automovilísticos (ACAA), la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, agencias federales, todos los laboratorios certificados en Puerto Rico, entidades educativas y asociaciones profesionales.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Certificaciones de colectores de muestras 286 315 315
Lab. Toxicología Forense: Actas de muestras sin remitente 497 350 300
Lab. Toxicología Forense: Adiestramientos ofrecidos 21 11 11
Lab. Toxicología Forense: Asistencia a Tribunales 544 459 490
Lab. Toxicología Forense: Cotejo de máquinas 718 951 647
Lab. Toxicología Forense: Muestras analizadas 797 520 718
Laboratorios ambientales 14,442 21,516 20,074
Laboratorios clínicos 139,753 154,276 125,828
Muestras preparadas 194,000 176,770 176,770
Prog. Proficiencias: Muestras enviadas 190,000 176,770 176,770
Pruebas enviadas 190,000 176,770 176,770
Visitas de certificaciones 36 36 36

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 4,506 3,567 1,953 1,689
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,792 2,520 2,230 2,230
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,298 6,087 4,183 3,919
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 50
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 50
Total, Origen de Recursos 6,298 6,087 4,183 3,969
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,882 2,910 2,575 2,575
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 10 10 10
Servicios Comprados 415 379 0 0
Gastos de Transportación 90 78 0 0
Servicios Profesionales 189 144 165 0
Otros Gastos Operacionales 86 46 197 0
Compra de Equipo 260 84 0 0
Materiales y Suministros 2,366 2,436 1,236 1,334
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,298 6,087 4,183 3,919
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 50
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 50
Total, Concepto 6,298 6,087 4,183 3,969
 

Ayuda Económica a Médico-Indigentes

Descripción del Programa

Permite el acceso a los servicios médicos de calidad a la población médico-indigente, financiando los gastos médicos hospitalarios a personas cuyos ingresos y/o recursos son insuficientes para sufragar los costos por servicios de salud. Las personas que solicitan los beneficios del plan de salud del Gobierno de Puerto Rico, resultan elegibles de acuerdo con los parámetros categóricos y de indigencia establecidos por niveles federales y estatales. Cabe señalar, que el Departamento de Salud es la agencia estatal designada para administrar el Programa de Asistencia Médica Federal (Título XIX de la Ley de Seguridad Social, "Medicaid") que comenzó en Puerto Rico el 1ro de enero de 1966, conforme con lo dispuesto en la Ley Pública Núm. 89-97 del 30 de julio de 1965 y el Título XIX, conocido como "CHIP", Seguro de Salud para Niños.

Clientela

Toda persona con ingresos limitados o sin ingresos, que acude en busca de certificarse como elegible al plan médico del Gobierno de Puerto Rico, mejor conocido como "Medicaid".

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 17,111
Fondos Federales 31,509 32,455 32,455 32,455
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,509 32,455 32,455 49,566
Total, Origen de Recursos 31,509 32,455 32,455 49,566
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 24,328 19,265 19,265 19,265
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,057 671 671 671
Servicios Comprados 2,237 4,860 4,860 4,860
Gastos de Transportación 142 251 251 251
Servicios Profesionales 2,340 6,912 6,912 6,912
Otros Gastos Operacionales 329 285 285 285
Compra de Equipo 805 41 41 41
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 17,111
Materiales y Suministros 258 170 170 170
Anuncios y Pautas en Medios 13 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31,509 32,455 32,455 49,566
Total, Concepto 31,509 32,455 32,455 49,566
 

Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud

Descripción del Programa

Asesora a la Secretaria de Salud en cuanto a la implantación de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976, según enmendada, conocida como "Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto Rico" y las leyes orgánicas de las juntas examinadoras de las diferentes áreas de profesionales de la salud; implanta y desarrolla los mecanismos administrativos para el buen funcionamiento de las juntas examinadoras; y fiscaliza y audita las leyes y reglamentos que las rigen. La Junta Examinadora de Disciplina Médica tiene la misión de reglamentar el ejercicio de la medicina en Puerto Rico y el desarrollo de programas de educación médica clínica para estudiantes domiciliados en la Isla y matriculados en las escuelas de medicina extranjeras. Además, vigila y custodia todos los expedientes de los profesionales de la salud, y advierte a estos profesionales para que cumplan con los requisitos de registro y educación continuada.

Clientela

Profesionales de la salud, entre los que se encuentran farmacéuticos, médicos, tecnólogos, nutricionistas, terapistas y juntas examinadoras.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Exámenes ofrecidos 58 62 98
Instituciones autorizadas de educación continuada 25,383 25,216 34,745
Licencias permanentes 11,467 12,166 11,762
Licencias provisionales 12,655 13,532 13,012
Reuniones de juntas 378 372 57
Vistas administrativas 152 196 99
Vistas investigativas 1,961 2,261 729

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 6,516 6,923 3,752 5,739
Resolución Conjunta del Presupuesto General 662 711 245 245
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,178 7,634 3,997 5,984
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 215
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 215
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,294 7,767 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,294 7,767 7,774 7,774
Total, Origen de Recursos 14,472 15,401 11,771 13,973
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,810 3,761 2,784 2,665
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 62 62 93 62
Servicios Comprados 1,239 1,128 503 1,058
Gastos de Transportación 46 46 24 40
Servicios Profesionales 3,825 2,487 506 2,053
Otros Gastos Operacionales 33 26 14 48
Pago de Deuda de Años Anteriores 9 0 0 0
Compra de Equipo 37 27 15 23
Materiales y Suministros 54 44 13 25
Anuncios y Pautas en Medios 63 53 45 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,178 7,634 3,997 5,984
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 7,294 7,767 7,774 7,774
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 7,294 7,767 7,774 7,774
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 215
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 215
Total, Concepto 14,472 15,401 11,771 13,973
 

Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud

Descripción del Programa

Planifica, emite normativas y expide licencias para reglamentar y acreditar las instituciones y servicios de salud. Entre sus funciones está el evaluar y vigilar que todas las instalaciones de salud se establezcan en forma ordenada. La vigilancia comprende el cumplimiento de las leyes, reglamentos y normas estatales y federales para lograr que toda institución esté debidamente autorizada, licenciada y certificada para que los beneficiarios o usuarios reciban servicios de calidad y apropiados. Además, incluye entre sus actividades, la certificación de necesidad y conveniencia para establecer instalaciones de salud en Puerto Rico; la fiscalización de las instalaciones que se dedican a la manufactura y distribución de medicamentos; la regulación de la operación de laboratorios clínicos, anatómicos, bancos de sangre, centros de plasmaféresis y sueroféresis; la inspección para certificar aquellas instalaciones de salud participantes de los Programas de "Medicaid", "Medicare" y la "Clinical Laboratory Improvement Amendments" (CLIA); la inspección de las ambulancias estatales, municipales y privadas; la inspección y licenciamiento de los estudios de tatuaje; el mantenimiento del Registro de Artistas Dermatógrafos; la autorización a médicos para expedir los certificados de salud y la administración de la Carta de Derechos del Paciente a los pacientes privados. Por otra parte, investiga las querellas relacionadas con los servicios de salud y tiene adscrita la Junta de Bioequivalencia de Medicamentos. Ésta tiene la función de educar al consumidor sobre el uso, accesibilidad y beneficios de los medicamentos bioequivalentes.

Clientela

Bajo este Programa, se inspeccionan y se otorgan las licencias o autorización a las instalaciones de salud, establecimientos, ambulancias, productos y medicamentos:

  • 5 Unidades de Cuidado Prolongado
  • 7 Casas de Salud
  • 7 Centros de Rehabilitación
  • 45 Unidades Renales
  • 38 Centros de Cirugía Ambulatoria
  • 8 Salas de Urgencia
  • 142 Centros de Diagnóstico y Tratamiento
  • 53 Programas de Servicios de Salud en el Hogar
  • 50 Hospicios
  • 39 Industrias Farmacéuticas
  • 1,931 Botiquines
  • 946 Laboratorios Clínicos de Patología, Bancos de Sangre y Oficinas Médicas
  • 1,123 Farmacias
  • 58 Droguerías
  • 55 Agentes Vendedores
  • 103 Distribuidores de Medicamentos al Por Mayor (OTC)
  • 601 Distribuidores de Medicamentos al Por Menor (OTC)
  • 523 Ambulancias Estatales, Municipales y Privadas
  • 1,427 Médicos autorizados a expedir certificados de salud, Artistas Dermatógrafos y Perforadores Corporales
  • 148 Certificados de Necesidad y Conveniencia expedidos para establecer facilidades de nueva creación, compraventa y remodelación, entre otros
  • 7 Centros de Terminaciones de Embarazos
  • 2,710 Productos Biológicos
  • 19 Instalaciones Veterinarias

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,955 2,722 1,629 1,973
Fondos Federales 802 985 985 985
Ingresos Propios 916 595 1,880 1,880
Resolución Conjunta del Presupuesto General 252 983 794 794
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,925 5,285 5,288 5,632
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 81
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 81
Total, Origen de Recursos 4,925 5,285 5,288 5,713
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,351 2,091 1,750 1,825
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 99 100 117 79
Servicios Comprados 593 796 1,799 1,917
Gastos de Transportación 87 308 223 309
Servicios Profesionales 2,566 1,498 959 1,057
Otros Gastos Operacionales 22 70 112 116
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 6 0 0
Compra de Equipo 76 256 171 223
Materiales y Suministros 65 91 100 91
Anuncios y Pautas en Medios 66 69 57 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,925 5,285 5,288 5,632
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 81
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 81
Total, Concepto 4,925 5,285 5,288 5,713
 

Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres Embarazadas, Infantes y Niños (WIC)

Descripción del Programa

El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños de 1-5 años (WIC), por sus siglas en inglés, como programa de salud pública salvaguarda la salud de las mujeres, infantes y niños de familias con ingresos limitados que están en riesgo nutricional. Se administra por el Departamento de Salud subsidiado con fondos federales del Departamento de Agricultura Federal (United States Department of Agriculture-USDA) bajo los Servicios de Alimentos y Nutrición (Food and Nutrition Services-FNS). Ofrece intervención temprana durante los periodos críticos de desarrollo y crecimiento del individuo e interviene en la prevención de problemas nutricionales y condiciones de salud que pueden afectar a corto y largo plazo el estado de salud integral de la población materno-infantil. Provee alimentos nutritivos para suplementar la alimentación, educación en nutrición, apoyo y promoción en lactancia materna, referidos a cuidados de salud y otros servicios sociales. Se proveen instrumentos de canjeo para obtener estos alimentos que se obtienen en comercios previamente autorizados por el Programa. Actualmente, existen a través de todo Puerto Rico 731 comercios autorizados. Los alimentos autorizados a adquirirse cumplen con unos criterios nutricionales y se asignan, según lo establece el Reglamento Federal 7 CFR, parte 246 por el Gobierno Federal.

Clientela

La clientela se compone de madres embarazadas, lactantes y post-parto; así como infantes y niños de 1 a 5 años de edad, que tengan riesgo nutricional en un período crítico de su desarrollo y que cualifiquen, de acuerdo con los criterios de elegibilidad por ingreso.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Embarazadas 15,960 16,120 12,261
Infantes 29,004 29,294 23,978
Lactantes 8,264 8,346 8,053
Niños 106,030 107,090 91,871
Post parto 8,054 8,134 6,418

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 229,599 232,235 232,235 232,235
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 229,599 232,235 232,235 232,235
Total, Origen de Recursos 229,599 232,235 232,235 232,235
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,212 16,502 16,502 16,502
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,886 1,449 1,449 1,449
Servicios Comprados 5,079 8,630 8,630 8,630
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2,000 2,000 2,000
Gastos de Transportación 360 546 546 546
Servicios Profesionales 8,526 7,117 7,117 7,117
Otros Gastos Operacionales 442 284 284 284
Asignaciones Englobadas 943 0 0 0
Compra de Equipo 489 6,131 6,131 6,131
Materiales y Suministros 190,554 188,432 188,432 188,432
Anuncios y Pautas en Medios 108 1,144 1,144 1,144
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 229,599 232,235 232,235 232,235
Total, Concepto 229,599 232,235 232,235 232,235
 

Inscripción y Expedición de Documentos en Registro Demográfico

Descripción del Programa

El Registro Demográfico de Puerto Rico (RDPR), es el custodio perpetuo de los documentos vitales que contienen los datos demográficos de los ciudadanos. En este Programa se provee un servicio de inscripción y expedición de los eventos vitales de la más alta calidad para garantizar confidencialidad, privacidad y seguridad. Además, es responsable de recopilar, a través de sus certificados y documentos, datos sociales, demográficos, epidemiológicos y médico-clínicos sobre la población puertorriqueña. Estos datos sirven de base para la investigación científica, la preparación de informes, la toma de decisiones y el establecimiento de la política pública. Existe un total de 78 oficinas locales a través de toda la Isla, divididos en seis regiones: Mayagüez-Aguadilla, Arecibo, Ponce, Guayama, Caguas-Humacao, Fajardo y Bayamón. En sus oficinas locales, se registran todos los nacimientos, matrimonios, defunciones y muertes fetales, que ocurren en Puerto Rico. El Registro tiene responsabilidades de carácter jurídico y administrativo, tales como: emancipaciones, legitimaciones, adopciones, inscripciones tardías por orden judicial, anulaciones matrimoniales y matrimonios por poder.

Clientela

Todo ciudadano nacido o residente en Puerto Rico que necesite inscribir y/o expedir documentos certificados relacionados con los eventos vitales ocurridos a su persona o familia.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Control de Calidad - Transacciones de control, revisión y verificación 3,189 3,395 3,241
Defunciones -Causas raras y SIDA procesadas y verificadas 102 117 104
Expediciones - Defunciones 83,745 85,802 85,077
Expediciones - Matrimonios 83,544 83,984 83,904
Expediciones - Nacimientos 778,675 831,101 831,101
Expediciones - Natimuertos 50 45 45
Expediciones - Otras certificaciones como expediciones negativas, licencias de matrimonios y otros 31,805 33,258 29,824
Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres 27,364 27,365 27,372
Expediciones - Subtotal 1,005,183 1,065,067 1,015,776
Inscripciones - Defunciones 27,006 30,290 28,620
Inscripciones - Matrimonios 17,958 17,045 16,941
Inscripciones - Nacimientos 29,631 24,500 30,691
Inscripciones - Natimuertos 358 370 370
Inscripciones - Subtotal 84,613 78,211 76,742
Operaciones vitales - Adopciones 295 295 295
Operaciones vitales - Correcciones al sistema 3,189 3,395 3,395
Operaciones vitales - Divorcios recibidos y controlados 12,377 12,470 12,470
Operaciones vitales - Emancipaciones a menores de 18 años 1,433 1,433 1,433
Operaciones vitales - Legitimaciones de hijos de otros matrimonios 74 74 74
Operaciones vitales - Otras transacciones de adopción, inscripciones tardías, matrimonios por poder, registros de firmas de matrimonios, defunciones médico legal y otras 0 0 0
Transacciones atendidas por Internet 62,692 54,011 54,011

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Indicadores que no reflejan estadísticas para el año 2015:
Expediciones - Natimuertos - Están incluidas en las Expediciones de Defunción. Expediciones - Permisos de traslado de cadáveres - Este proceso es parte de la inscripción de la defunción y no hay porque reportarlo aparte.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 4,629 4,732 4,400 7,000
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,510 4,725 3,896 3,896
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,139 9,457 8,296 10,896
Total, Origen de Recursos 9,139 9,457 8,296 10,896
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,539 4,747 3,894 3,894
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 177 290 362 393
Servicios Comprados 2,125 1,763 3,233 1,399
Gastos de Transportación 6 12 6 22
Servicios Profesionales 2,057 1,033 0 2,812
Otros Gastos Operacionales 31 231 687 100
Pago de Deuda de Años Anteriores 63 1,111 0 2,150
Compra de Equipo 4 168 83 80
Materiales y Suministros 133 102 31 45
Anuncios y Pautas en Medios 4 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,139 9,457 8,296 10,896
Total, Concepto 9,139 9,457 8,296 10,896
 

Servicios Integrados a Comunidades

Descripción del Programa

Desarrolla normas, y planifica y evalúa los servicios primarios de salud, con un enfoque preventivo e integral del individuo, dentro del contexto familiar. Además, presta servicios de promoción y prevención de las enfermedades, con énfasis en la población médico-indigentes, en especial los grupos de alto riesgo: madres, niños, adolescentes y niños con necesidades especiales, envejecientes, población con Alzheimer y víctimas de violación sexual; y ofrece orientación educativa y tratamiento a pacientes con el virus del VIH/SIDA y otras enfermedades transmisibles, con énfasis en la integración de los servicios comunitarios.

Clientela

Residentes de las comunidades marginadas y necesitadas en Puerto Rico, en especial, las comunidades especiales y los residenciales públicos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Establece la política pública en el sector de salud y dirige los programas de la Agencia. Éste Programa está compuesto por las siguientes oficinas: Secretario de Salud, Subsecretario, Asesores Legales, Comunicaciones, Auditoría Interna, Asuntos Federales, Ayudantes Especiales, Consejo General de Salud, Oficina del Fondo Contra Enfermedades Catastróficas y Oficina de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Esta última sitúa a Puerto Rico en el contexto internacional, como asesor y beneficiario de las experiencias de otros países ante la perspectiva de unos desarrollos científicos-tecnológicos y necesidades en el área de la salud. Además, cuenta con la Comisión para la Prevención del Suicidio (Ley 227-1999, según enmendada), la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico (Ley 10-1999) y la Oficina de Implantación y Monitoreo de la Ley HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act). Esta última tiene la responsabilidad de velar porque los organismos adscritos al Departamento de Salud, en cumplimiento con la Ley HIPAA, presten atención y seguimiento a la fase de simplificación administrativa. Bajo este Programa se encuentra la Oficina de Investigaciones. Ésta ofrece sus servicios a las agencias que forman parte del componente del Departamento de Salud, en asuntos relacionados con la sana administración pública y la previsión de servicios de calidad y excelencia a la ciudadanía.

Clientela

La clientela la componen funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias, así, como público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 7,788 23,247 4,313 6,930
Fondos Federales 189 166 166 166
Ingresos Propios 807 17,724 1,502 8,121
Otros Ingresos 23,005 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,361 5,904 5,915 27,257
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,150 47,041 11,896 42,474
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,204 8,050 8,570 2,195
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,204 8,050 8,570 2,195
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 309
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 309
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Ingresos Propios 0 63 0 959
Resolución Conjunta del Presupuesto General 315 368 520 368
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 315 431 520 1,327
Total, Origen de Recursos 49,669 55,522 20,986 46,305
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,309 6,959 3,515 9,095
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,942 7,353 4,528 16,941
Servicios Comprados 3,322 1,898 180 5,944
Donativos, Subsidios y Distribuciones 24,235 17,596 0 0
Gastos de Transportación 65 153 0 600
Servicios Profesionales 199 4,873 1,160 5,655
Otros Gastos Operacionales 14 126 0 149
Asignaciones Englobadas 0 0 313 210
Pago de Deuda de Años Anteriores 5,993 2,142 0 0
Compra de Equipo 2 252 0 1,265
Asignación Pareo Fondos Federales 0 5,154 2,200 2,200
Materiales y Suministros 35 111 0 224
Anuncios y Pautas en Medios 34 32 0 191
Reserva Presupuestaria 0 392 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,150 47,041 11,896 42,474
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,519 8,418 9,090 3,522
Entidades Gubernamentales 0 63 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,519 8,481 9,090 3,522
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 309
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 309
Total, Concepto 49,669 55,522 20,986 46,305
 

Servicios Auxiliares

Descripción del Programa

Provee apoyo gerencial y administrativo en las áreas programáticas del Departamento para facilitar que cumplan con sus objetivos. Además, colabora en la implantación de la política pública en el campo gerencial y administrativo y contribuye en el desarrollo de estrategias efectivas. Para ello, planifica, desarrolla y coordina las labores de las oficinas centrales del Departamento, en el aspecto administrativo, las cuales son: Compras y Subastas, Finanzas, Servicios Generales, Facilidades de Salud, Contratos de Arrendamiento de Facilidades, Oficina de Seguros y Riesgo, Oficina de Recursos Humanos y Oficina de Presupuesto. Por otra parte, coordina la implantación de estrategias gerenciales de la Secretaria de Salud, revisa los planes de trabajo y propuestas de contratos, y planifica y coordina las funciones administrativas del Departamento de Salud.

Clientela

Unidades programáticas del Departamento de Salud.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,636 6,690 5,931 5,066
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,636 6,690 5,931 5,066
Total, Origen de Recursos 6,636 6,690 5,931 5,066
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,059 6,075 5,388 4,523
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 435 435 435 435
Servicios Comprados 97 108 108 108
Gastos de Transportación 11 7 0 0
Materiales y Suministros 34 65 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,636 6,690 5,931 5,066
Total, Concepto 6,636 6,690 5,931 5,066
 

Planificación, Evaluación y Estadísticas en el Área de Salud

Descripción del Programa

Sirve de instrumento institucional y de apoyo a los distintos niveles gerenciales del Departamento de Salud para facilitar la toma de decisiones y permitir el cumplimiento de la misión de la Agencia, en forma eficaz y productiva. Además, asesora a la Secretaria de Salud sobre la situación de salud de la población, mediante la identificación de tendencias en la prevalencia y mortalidad de las distintas condiciones de salud, al utilizar las fuentes de datos que genera el Departamento. Entre los múltiples esfuerzos dirigidos a alcanzar los objetivos establecidos sobresalen: sistematizar e institucionalizar el proceso de planificación, formular planes de acción a corto y largo plazo, evaluar programas, estrategias y acciones, monitorear la calidad de los servicios, servir de apoyo a todos los componentes del Departamento de Salud en situaciones de emergencias epidemiológicas o cualquiera otra situación extraordinaria que afecte la salud pública, para desarrollar y analizar las estadísticas relacionadas con la salud. La Secretaría propiciará el funcionamiento eficaz y productivo de las diversas dependencias para lograr las metas y objetivos trazados y el cumplimiento de la misión del Departamento de Salud. Consta de cuatro divisiones: Planificación Estratégica, Análisis Estadístico, Evaluación y Monitoreo y Sistema de Información Geográfico. También, tiene adscrita dos programas que se subvencionan con fondos federales: Salud Primaria y Salud de las Minorías. También pertenece a este Programa, la Oficina de Informática y Avances Tecnológicos (OIAT), que cuya creación surgió para satisfacer la necesidad de implantación de un plan maestro para el procesamiento electrónico de datos en el Departamento de Salud. Está compuesta por las Divisiones de Dirección, Administración, Análisis y Programación de Sistemas Electrónicos, Operaciones y Control y Apoyo Técnico.

Clientela

Funcionarios del Departamento de Salud, instituciones del Gobierno Federal, otras agencias públicas, entidades privadas, estudiantes, maestros, profesores, investigadores, organizaciones comunitarias y público en general.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Asistencia técnica provista 298 170 260
Coordinación con agencias públicas y privadas 8 9 73
Informes especiales 344 192 197
Informes estadísticos publicados 7 9 9
Presentaciones sobre promoción, logros y proyectos futuros del Departamento 8 8 23
Proyectos especiales en desarrollo 12 11 15
Solicitudes atendidas de información estadística 762 508 510

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,838 2,015 1,866 1,866
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,838 2,015 1,866 1,866
Total, Origen de Recursos 1,838 2,015 1,866 1,866
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,268 1,429 1,280 1,280
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 570 578 578 578
Servicios Comprados 0 8 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,838 2,015 1,866 1,866
Total, Concepto 1,838 2,015 1,866 1,866