BASE LEGAL
La Sección
6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de
1952, establece el Departamento de
Obras Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa
para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del
Gobierno. Conforme al Plan
de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado,
el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se
reorganiza para asignarle la responsabilidad como organismo central a
cargo del Programa de Transportación del Gobierno de Puerto Rico, y se
re-denomina como el Departamento de Transportación y Obras Públicas
(DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la Autoridad de
Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses
(AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La
Ley 123-2014, según enmendada, conocida
como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la
Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al
DTOP.
MISIÓN
Llevar a Puerto Rico hacia
el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente,
seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de
servicios de vanguardia y excelencia.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
1,591 |
1,597 |
1,392 |
1,364 |
1,364 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto
Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo
fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda.
De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza
la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a
largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y
justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos,
agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en
consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así,
se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el
ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal 2018-2019, el
presupuesto consolidado recomendado asciende a $94,652,000. De estos,
$49,479,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$44,842,000 de Fondos Especiales Estatales; y $331,000 de Fondos
Federales.
El presupuesto
recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye
$4,358,000 para el pago de gastos de funcionamiento, $23,955,000 Nómina y
Costos Relacionados.
Los Fondos Especiales Estatales provienen de
los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de
Vehículos y Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de
motor, registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y
semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de
inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento
ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a
través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de
Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar
parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.
Entre los Programas Federales provienen de la propuesta "Analysis
and Compilation of Traffic Crashes" y están dirigidos a la recopilación y
entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la
propiedad de informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes.
Todos estos fondos son utilizados para el pago de Nómina y Costos
Relacionados de empleados transitorios que recopilan dicha información.
Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de
nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más
vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el
pago de sus pensiones, se incluyen $21,166,000 para el "Pay As You Go",
provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y de
$2,381,000 provenientes de Fondos Especiales Estatales.
El
Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias
que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho
presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas
con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas
de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el
pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago
de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los
deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública.
Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF
creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica
de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability
Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No.
114-187,130 Stat. 2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de
Motor y Servicios al Conductor |
44,361 |
51,075 |
40,806 |
38,993 |
Mantenimiento y Conservación de
Carreteras |
44,398 |
23,305 |
12,226 |
14,945 |
Cuerpo de Ordenamiento del
Tránsito |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,097 |
Directoría de Urbanismo |
614 |
567 |
402 |
110 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
91,789 |
77,927 |
56,550 |
57,145 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Reglamentación de Vehículos de
Motor y Servicios al Conductor |
0 |
0 |
0 |
2,244 |
Mantenimiento y Conservación de
Carreteras |
0 |
0 |
0 |
21,214 |
Cuerpo de Ordenamiento del
Tránsito |
0 |
0 |
0 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio Directo |
0 |
0 |
0 |
23,547 |
|
Total,
Servicio Directo |
91,789 |
77,927 |
56,550 |
80,692 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
Administración y Servicios
Auxiliares Centrales |
27,823 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
Diseño y Reconstrucción de
Carreteras |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
Regulación y Seguridad del
Tránsito en las Carreteras |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
Embellecimiento y Ornato de Áreas
Turísticas y de la Comunidad |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
Supervisión y Coordinación de
Obras Públicas |
36 |
49 |
31 |
389 |
Adquisición y Administración de
Propiedades |
31 |
32 |
27 |
61 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
33,314 |
12,705 |
36,886 |
13,960 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
33,314 |
12,705 |
36,886 |
13,960 |
|
Total,
Programa |
125,103 |
90,632 |
93,436 |
94,652 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
32,333 |
35,841 |
48,806 |
28,313 |
Asignaciones Especiales |
29,653 |
9,740 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
47,056 |
44,461 |
44,299 |
42,461 |
Fondos Federales |
435 |
378 |
331 |
331 |
Otros Ingresos |
15,626 |
212 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
125,103 |
90,632 |
93,436 |
71,105 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
21,166 |
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
2,381 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
23,547 |
Total,
Origen de Recursos |
125,103 |
90,632 |
93,436 |
94,652 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
27,633 |
32,366 |
23,801 |
23,955 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
626 |
880 |
0 |
3,701 |
Servicios Comprados |
389 |
333 |
0 |
652 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
0 |
5 |
5 |
Gastos de Transportación |
262 |
81 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
609 |
52 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
691 |
5 |
25,000 |
0 |
Compra de Equipo |
904 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
1,219 |
37 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
2,087 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
32,333 |
35,841 |
48,806 |
28,313 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
21,166 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
21,166 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
32,333 |
35,841 |
48,806 |
49,479 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
12 |
0 |
0 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
4,628 |
2,246 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
200 |
0 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
24,125 |
5 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
7,360 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
700 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
117 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
29,653 |
9,740 |
0 |
0 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
29,653 |
9,740 |
0 |
0 |
|
Total
del Fondo General |
61,986 |
45,581 |
48,806 |
49,479 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
25,315 |
24,813 |
22,091 |
20,220 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
2,063 |
1,584 |
1,329 |
4,059 |
Servicios Comprados |
10,427 |
10,015 |
10,790 |
11,021 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15,516 |
99 |
0 |
10 |
Gastos de Transportación |
869 |
551 |
390 |
323 |
Servicios Profesionales |
4,212 |
2,910 |
3,626 |
3,110 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,118 |
2,666 |
2,701 |
1,381 |
Compra de Equipo |
587 |
567 |
973 |
550 |
Materiales y Suministros |
1,862 |
1,824 |
2,705 |
2,098 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
148 |
22 |
25 |
20 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
63,117 |
45,051 |
44,630 |
42,792 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de otros recursos |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
2,381 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de otros recursos |
0 |
0 |
0 |
2,381 |
Total,
Concepto |
125,103 |
90,632 |
93,436 |
94,652 |
PROGRAMAS
DE SERVICIO DIRECTO
Reglamentación de
Vehículos de Motor y Servicios al Conductor
Descripción del
Programa
Mantiene un
registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores.
Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la
"Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".
Clientela
Público en
general
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
9,740 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
43,983 |
40,957 |
40,475 |
38,662 |
Fondos Federales |
378 |
378 |
331 |
331 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
44,361 |
51,075 |
40,806 |
38,993 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
2,244 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
2,244 |
Total,
Origen de Recursos |
44,361 |
51,075 |
40,806 |
41,237 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
24,026 |
23,393 |
20,929 |
19,116 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
1,943 |
3,405 |
718 |
3,597 |
Servicios Comprados |
10,116 |
9,530 |
10,650 |
9,546 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
5 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
21 |
72 |
44 |
72 |
Servicios Profesionales |
3,927 |
2,607 |
3,591 |
3,075 |
Otros Gastos
Operacionales |
2,089 |
9,963 |
2,237 |
1,313 |
Compra de Equipo |
306 |
485 |
665 |
354 |
Materiales y Suministros |
1,785 |
1,594 |
1,957 |
1,905 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
148 |
21 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
44,361 |
51,075 |
40,806 |
38,993 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
2,244 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
2,244 |
Total,
Concepto |
44,361 |
51,075 |
40,806 |
41,237 |
|
Mantenimiento
y Conservación de Carreteras
Descripción del
Programa
Mantiene, conserva
y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en
óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas
verdes, paseos y sistemas de drenaje.
Clientela
Municipios,
comunidades, ciudadanos y sector privado.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
24,825 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales
Estatales |
657 |
524 |
708 |
702 |
Fondos Federales |
57 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
18,859 |
22,781 |
11,518 |
14,243 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
44,398 |
23,305 |
12,226 |
14,945 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
48 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
21,166 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
21,214 |
Total,
Origen de Recursos |
44,398 |
23,305 |
12,226 |
36,159 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
15,436 |
20,968 |
11,909 |
14,595 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
13 |
1 |
0 |
10 |
Servicios Comprados |
337 |
38 |
94 |
185 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
24,125 |
0 |
5 |
5 |
Gastos de Transportación |
224 |
32 |
36 |
36 |
Servicios Profesionales |
718 |
117 |
35 |
35 |
Otros Gastos
Operacionales |
667 |
16 |
34 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
700 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1,049 |
14 |
76 |
20 |
Materiales y Suministros |
1,129 |
32 |
27 |
52 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
0 |
10 |
5 |
Reserva Presupuestaria |
0 |
2,087 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
44,398 |
23,305 |
12,226 |
14,945 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
21,214 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
21,214 |
Total,
Concepto |
44,398 |
23,305 |
12,226 |
36,159 |
| Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
Descripción del
Programa
Orienta a los
conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como
"Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas
administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con
violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas,
conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05
de la Ley 22, supra.
Clientela
Conductores y
peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito
(COT).
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Especiales
Estatales |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,097 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,097 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Fondos Especiales
Estatales |
0 |
0 |
0 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
89 |
Total,
Origen de Recursos |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,186 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
961 |
1,048 |
766 |
747 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
120 |
425 |
611 |
452 |
Servicios Comprados |
273 |
475 |
46 |
1,290 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
66 |
99 |
0 |
10 |
Gastos de Transportación |
811 |
447 |
310 |
215 |
Servicios Profesionales |
0 |
26 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
17 |
51 |
430 |
66 |
Compra de Equipo |
116 |
68 |
232 |
176 |
Materiales y Suministros |
52 |
340 |
721 |
141 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,097 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
89 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
89 |
Total,
Concepto |
2,416 |
2,980 |
3,116 |
3,186 |
| Directoría de Urbanismo
Descripción del
Programa
Ordena y consolida
las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a
convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en
respuesta directa a las necesidades de cada comunidad. Clientela
Los 78 municipios
de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los
centros urbanos.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Otros Ingresos |
176 |
212 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
438 |
355 |
402 |
110 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
614 |
567 |
402 |
110 |
Total,
Origen de Recursos |
614 |
567 |
402 |
110 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
433 |
336 |
402 |
110 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
9 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
5 |
7 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
2 |
0 |
0 |
Servicios Profesionales |
176 |
212 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
614 |
567 |
402 |
110 |
Total,
Concepto |
614 |
567 |
402 |
110 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y Administración
General
Descripción del
Programa
Coordina, dirige y
desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política
pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación
terrestre, aérea y marítima.
Clientela
Todas las unidades
que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
Total,
Origen de Recursos |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
808 |
708 |
751 |
232 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
0 |
0 |
0 |
1,455 |
Gastos de Transportación |
0 |
4 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
Total,
Concepto |
808 |
713 |
751 |
1,687 |
|
Administración y Servicios Auxiliares Centrales
Descripción del
Programa
Integra las
funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se
proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política
pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y
operacionales.
Clientela
Provee servicios a
los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de
Puerto Rico y Municipios.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
4,828 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
15,450 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
7,545 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
27,823 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
Total,
Origen de Recursos |
27,823 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
6,854 |
6,307 |
7,159 |
2,977 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
5,230 |
870 |
0 |
2,246 |
Servicios Comprados |
225 |
270 |
0 |
652 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
15,450 |
0 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
1 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
29 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
4 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
30 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
27,823 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
Total,
Concepto |
27,823 |
7,449 |
7,159 |
5,875 |
|
Diseño y Reconstrucción de Carreteras
Descripción del
Programa
Desarrolla e
inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de
transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la
programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el
desarrollo de los proyectos.
Clientela
Municipios,
comunidades, ciudadanos y sector privado.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
Total,
Origen de Recursos |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,254 |
1,254 |
1,135 |
1,068 |
Servicios Comprados |
20 |
7 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
6 |
4 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
0 |
1 |
25,000 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
Total,
Concepto |
1,282 |
1,267 |
26,135 |
1,068 |
|
Regulación y Seguridad del Tránsito en las
Carreteras
Descripción del
Programa
Construye,
instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y
semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares,
líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción
estatal.
Clientela
Público en
general
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
Total,
Origen de Recursos |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,112 |
1,112 |
1,037 |
1,395 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
11 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Comprados |
21 |
4 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
1 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
44 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
Total,
Concepto |
1,189 |
1,116 |
1,037 |
1,395 |
|
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la
Comunidad
Descripción del
Programa
Realiza las
actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y
escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de
carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el
Departamento.
Clientela
Áreas turísticas,
municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
Total,
Origen de Recursos |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
2,003 |
2,004 |
1,746 |
3,485 |
Servicios Comprados |
13 |
10 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
68 |
59 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
6 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
16 |
0 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
39 |
6 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
Total,
Concepto |
2,145 |
2,079 |
1,746 |
3,485 |
|
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas
Descripción del
Programa
Centraliza la
dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas:
Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del
Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras,
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.
Clientela
Programas
operacionales del Departamento.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
36 |
49 |
31 |
389 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
36 |
49 |
31 |
389 |
Total,
Origen de Recursos |
36 |
49 |
31 |
389 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
32 |
32 |
31 |
389 |
Servicios Comprados |
4 |
4 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
12 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
1 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
36 |
49 |
31 |
389 |
Total,
Concepto |
36 |
49 |
31 |
389 |
|
Adquisición y Administración de Propiedades
Descripción del Programa
Administra, vende,
cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico.
Clientela
Las agencias y
organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
31 |
32 |
27 |
61 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31 |
32 |
27 |
61 |
Total,
Origen de Recursos |
31 |
32 |
27 |
61 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
29 |
29 |
27 |
61 |
Servicios Comprados |
2 |
3 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
31 |
32 |
27 |
61 |
Total,
Concepto |
31 |
32 |
27 |
61 |
|
|