DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS





BASE LEGAL

La Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, establece el Departamento de Obras Públicas, sin perjuicio de la facultad de la Asamblea Legislativa para crear, reorganizar y consolidar departamentos ejecutivos del Gobierno. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 6 de 1971, según enmendado, el cual entró en vigor el 2 de enero de 1973, se reorganiza para asignarle la responsabilidad como organismo central a cargo del Programa de Transportación del Gobierno de Puerto Rico, y se re-denomina como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). Dicho plan de Reorganización también adscribe la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) la Autoridad de los Puertos al DTOP. La Ley 123-2014, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico", crea la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico (ATI) y la adscribe al DTOP.

MISIÓN

Llevar a Puerto Rico hacia el desarrollo económico mediante un sistema de transportación eficiente, seguro y en armonía con el ambiente, procurando una prestación de servicios de vanguardia y excelencia.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,591 1,597 1,392 1,364 1,364

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $94,652,000. De estos, $49,479,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $44,842,000 de Fondos Especiales Estatales; y $331,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye $4,358,000 para el pago de gastos de funcionamiento, $23,955,000 Nómina y Costos Relacionados.

Los Fondos Especiales Estatales provienen de los recaudos establecidos por la Ley 22-2000, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de PR", por concepto de inspección de vehículos de motor, registro e inscripción, uso de tablillas de motor de arrastre y semiarrastre, certificado de autorización para estación oficial de inspección y faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal de vehículos de motor, entre otros. Dichos servicios se ofrecen a través de la Directoría de Servicios al Conductor (DISCO) y el Cuerpo de Ordenamiento de Tránsito (COT). Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos administrativos y operacionales de la Agencia.

Entre los Programas Federales provienen de la propuesta "Analysis and Compilation of Traffic Crashes" y están dirigidos a la recopilación y entrada de data relacionada con accidentes fatales, lesiones y daños a la propiedad de informes recibidos en la Oficina de Análisis de Accidentes. Todos estos fondos son utilizados para el pago de Nómina y Costos Relacionados de empleados transitorios que recopilan dicha información.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $21,166,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y de $2,381,000 provenientes de Fondos Especiales Estatales.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 44,361 51,075 40,806 38,993
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 44,398 23,305 12,226 14,945
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 2,416 2,980 3,116 3,097
Directoría de Urbanismo 614 567 402 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 91,789 77,927 56,550 57,145
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor 0 0 0 2,244
Mantenimiento y Conservación de Carreteras 0 0 0 21,214
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito 0 0 0 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 23,547
 
Total, Servicio Directo 91,789 77,927 56,550 80,692
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 808 713 751 1,687
Administración y Servicios Auxiliares Centrales 27,823 7,449 7,159 5,875
Diseño y Reconstrucción de Carreteras 1,282 1,267 26,135 1,068
Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras 1,189 1,116 1,037 1,395
Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad 2,145 2,079 1,746 3,485
Supervisión y Coordinación de Obras Públicas 36 49 31 389
Adquisición y Administración de Propiedades 31 32 27 61
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 33,314 12,705 36,886 13,960
 
Total, Servicio de Apoyo 33,314 12,705 36,886 13,960
 
Total, Programa 125,103 90,632 93,436 94,652
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 32,333 35,841 48,806 28,313
Asignaciones Especiales 29,653 9,740 0 0
Fondos Especiales Estatales 47,056 44,461 44,299 42,461
Fondos Federales 435 378 331 331
Otros Ingresos 15,626 212 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 125,103 90,632 93,436 71,105
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 21,166
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 23,547
Total, Origen de Recursos 125,103 90,632 93,436 94,652
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 27,633 32,366 23,801 23,955
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 626 880 0 3,701
Servicios Comprados 389 333 0 652
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 0 5 5
Gastos de Transportación 262 81 0 0
Servicios Profesionales 609 52 0 0
Otros Gastos Operacionales 691 5 25,000 0
Compra de Equipo 904 0 0 0
Materiales y Suministros 1,219 37 0 0
Reserva Presupuestaria 0 2,087 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 32,333 35,841 48,806 28,313
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 21,166
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 21,166
 
Total de la RC del Fondo General 32,333 35,841 48,806 49,479
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 12 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,628 2,246 0 0
Servicios Comprados 200 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 24,125 5 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 7,360 0 0
Asignaciones Englobadas 700 0 0 0
Materiales y Suministros 0 117 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 29,653 9,740 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 29,653 9,740 0 0
 
Total del Fondo General 61,986 45,581 48,806 49,479
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 25,315 24,813 22,091 20,220
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,063 1,584 1,329 4,059
Servicios Comprados 10,427 10,015 10,790 11,021
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,516 99 0 10
Gastos de Transportación 869 551 390 323
Servicios Profesionales 4,212 2,910 3,626 3,110
Otros Gastos Operacionales 2,118 2,666 2,701 1,381
Compra de Equipo 587 567 973 550
Materiales y Suministros 1,862 1,824 2,705 2,098
Anuncios y Pautas en Medios 148 22 25 20
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 63,117 45,051 44,630 42,792
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 0 2,381
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 0 2,381
Total, Concepto 125,103 90,632 93,436 94,652

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Reglamentación de Vehículos de Motor y Servicios al Conductor

Descripción del Programa

Mantiene un registro e inventario de los vehículos de motor y de los conductores. Además, administra la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Nueva Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico".

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 9,740 0 0
Fondos Especiales Estatales 43,983 40,957 40,475 38,662
Fondos Federales 378 378 331 331
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 44,361 51,075 40,806 38,993
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 2,244
Total, Origen de Recursos 44,361 51,075 40,806 41,237
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 24,026 23,393 20,929 19,116
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,943 3,405 718 3,597
Servicios Comprados 10,116 9,530 10,650 9,546
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 5 0 0
Gastos de Transportación 21 72 44 72
Servicios Profesionales 3,927 2,607 3,591 3,075
Otros Gastos Operacionales 2,089 9,963 2,237 1,313
Compra de Equipo 306 485 665 354
Materiales y Suministros 1,785 1,594 1,957 1,905
Anuncios y Pautas en Medios 148 21 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 44,361 51,075 40,806 38,993
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 2,244
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 2,244
Total, Concepto 44,361 51,075 40,806 41,237
 

Mantenimiento y Conservación de Carreteras

Descripción del Programa

Mantiene, conserva y mejora la red vial estatal. Incluye entre otros aspectos, el mantener en óptimas condiciones para los usuarios las superficies de rodaje, áreas verdes, paseos y sistemas de drenaje.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 24,825 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 657 524 708 702
Fondos Federales 57 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,859 22,781 11,518 14,243
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 44,398 23,305 12,226 14,945
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 48
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 21,166
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 21,214
Total, Origen de Recursos 44,398 23,305 12,226 36,159
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 15,436 20,968 11,909 14,595
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 13 1 0 10
Servicios Comprados 337 38 94 185
Donativos, Subsidios y Distribuciones 24,125 0 5 5
Gastos de Transportación 224 32 36 36
Servicios Profesionales 718 117 35 35
Otros Gastos Operacionales 667 16 34 2
Asignaciones Englobadas 700 0 0 0
Compra de Equipo 1,049 14 76 20
Materiales y Suministros 1,129 32 27 52
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 10 5
Reserva Presupuestaria 0 2,087 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 44,398 23,305 12,226 14,945
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 21,214
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 21,214
Total, Concepto 44,398 23,305 12,226 36,159
 
Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito

Descripción del Programa

Orienta a los conductores y peatones sobre la Ley 22-2000, según enmedada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico"; y expide boletos por faltas administrativas relacionadas con el estacionamiento ilegal y con violaciones a las dimensiones y pesos de los vehículos y sus cargas, conforme al Procedimiento Administrativo establecido en el Artículo 24.05 de la Ley 22, supra.

Clientela

Conductores y peatones en las áreas donde opera el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito (COT).

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,416 2,980 3,116 3,097
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,416 2,980 3,116 3,097
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 89
Total, Origen de Recursos 2,416 2,980 3,116 3,186
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 961 1,048 766 747
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 120 425 611 452
Servicios Comprados 273 475 46 1,290
Donativos, Subsidios y Distribuciones 66 99 0 10
Gastos de Transportación 811 447 310 215
Servicios Profesionales 0 26 0 0
Otros Gastos Operacionales 17 51 430 66
Compra de Equipo 116 68 232 176
Materiales y Suministros 52 340 721 141
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,416 2,980 3,116 3,097
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 89
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 89
Total, Concepto 2,416 2,980 3,116 3,186
 
Directoría de Urbanismo

Descripción del Programa

Ordena y consolida las áreas urbanas, a través de proyectos innovadores con miras a convertirlas en modelos de funcionalidad, eficiencia y belleza, en respuesta directa a las necesidades de cada comunidad. Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico, todos sus ciudadanos y potenciales inversionistas en los centros urbanos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Otros Ingresos 176 212 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 438 355 402 110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 614 567 402 110
Total, Origen de Recursos 614 567 402 110
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 433 336 402 110
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 9 0 0
Servicios Comprados 5 7 0 0
Gastos de Transportación 0 2 0 0
Servicios Profesionales 176 212 0 0
Materiales y Suministros 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 614 567 402 110
Total, Concepto 614 567 402 110
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige y desarrolla las encomiendas del Secretario para implantar la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la transportación terrestre, aérea y marítima.

Clientela

Todas las unidades que componen el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 808 713 751 1,687
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 808 713 751 1,687
Total, Origen de Recursos 808 713 751 1,687
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 808 708 751 232
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 1,455
Gastos de Transportación 0 4 0 0
Materiales y Suministros 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 808 713 751 1,687
Total, Concepto 808 713 751 1,687
 

Administración y Servicios Auxiliares Centrales

Descripción del Programa

Integra las funciones y tareas relacionadas con los servicios administrativos que se proveen a otros programas de la Agencia. Además, dirige la política pública sobre normas de sana administración en los procesos fiscales y operacionales.

Clientela

Provee servicios a los empleados del Departamento; así como a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y Municipios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 4,828 0 0 0
Otros Ingresos 15,450 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,545 7,449 7,159 5,875
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,823 7,449 7,159 5,875
Total, Origen de Recursos 27,823 7,449 7,159 5,875
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,854 6,307 7,159 2,977
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 5,230 870 0 2,246
Servicios Comprados 225 270 0 652
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15,450 0 0 0
Gastos de Transportación 1 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 29 0 0 0
Compra de Equipo 4 0 0 0
Materiales y Suministros 30 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 27,823 7,449 7,159 5,875
Total, Concepto 27,823 7,449 7,159 5,875
 

Diseño y Reconstrucción de Carreteras

Descripción del Programa

Desarrolla e inspecciona los proyectos de mejoramiento a la infraestructura vial y de transportación terrestre bajo jurisdicción estatal. Además, administra la programación de mejoras permanentes y mantiene la información sobre el desarrollo de los proyectos.

Clientela

Municipios, comunidades, ciudadanos y sector privado.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,282 1,267 26,135 1,068
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,282 1,267 26,135 1,068
Total, Origen de Recursos 1,282 1,267 26,135 1,068
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,254 1,254 1,135 1,068
Servicios Comprados 20 7 0 0
Gastos de Transportación 6 4 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 25,000 0
Materiales y Suministros 2 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,282 1,267 26,135 1,068
Total, Concepto 1,282 1,267 26,135 1,068
 

Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras

Descripción del Programa

Construye, instala y conserva las señales de tránsito, tales como: rótulos y semáforos, el marcado del pavimento en cruce de peatones, zonas escolares, líneas de carriles y bordes de carreteras bajo jurisdicción estatal.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,189 1,116 1,037 1,395
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,189 1,116 1,037 1,395
Total, Origen de Recursos 1,189 1,116 1,037 1,395
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,112 1,112 1,037 1,395
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 11 0 0 0
Servicios Comprados 21 4 0 0
Otros Gastos Operacionales 1 0 0 0
Materiales y Suministros 44 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,189 1,116 1,037 1,395
Total, Concepto 1,189 1,116 1,037 1,395
 

Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad

Descripción del Programa

Realiza las actividades de ornato, siembra, cultivo, pintura, recogido de basura y escombros, limpieza de áreas verdes y estructuras, en avenidas y tramos de carreteras bajo jurisdicción estatal, previamente seleccionados por el Departamento.

Clientela

Áreas turísticas, municipios, comunidades, ciudadanos y entidades privadas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,145 2,079 1,746 3,485
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,145 2,079 1,746 3,485
Total, Origen de Recursos 2,145 2,079 1,746 3,485
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,003 2,004 1,746 3,485
Servicios Comprados 13 10 0 0
Gastos de Transportación 68 59 0 0
Otros Gastos Operacionales 6 0 0 0
Compra de Equipo 16 0 0 0
Materiales y Suministros 39 6 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,145 2,079 1,746 3,485
Total, Concepto 2,145 2,079 1,746 3,485
 

Supervisión y Coordinación de Obras Públicas

Descripción del Programa

Centraliza la dirección, supervisión y coordinación de los siguientes programas: Mantenimiento y Conservación de Carreteras, Regulación y Seguridad del Tránsito en las Carreteras, Diseño y Reconstrucción de Carreteras, Embellecimiento y Ornato de Áreas Turísticas y de la Comunidad, y el Cuerpo de Ordenamiento del Tránsito.

Clientela

Programas operacionales del Departamento.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 36 49 31 389
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36 49 31 389
Total, Origen de Recursos 36 49 31 389
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 32 32 31 389
Servicios Comprados 4 4 0 0
Gastos de Transportación 0 12 0 0
Materiales y Suministros 0 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 36 49 31 389
Total, Concepto 36 49 31 389
 

Adquisición y Administración de Propiedades

Descripción del Programa

Administra, vende, cede, permuta o arrienda los bienes inmuebles del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Clientela

Las agencias y organismos del Gobierno de Puerto Rico y el público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 31 32 27 61
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31 32 27 61
Total, Origen de Recursos 31 32 27 61
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 29 29 27 61
Servicios Comprados 2 3 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 31 32 27 61
Total, Concepto 31 32 27 61