DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS





BASE LEGAL

La Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos", crea el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Posteriormente, la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952 reitera su creación como uno de los departamentos principales de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 97-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico", autorizó la transferencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Nuevamente, se reorganiza mediante el Plan de Reorganización Núm. 4 de 9 de diciembre de 2011, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 2011". El Departamento tiene funciones y responsabilidades de carácter general establecidas por ley, así como las que le encomiendan las leyes protectoras del trabajo y otras leyes en beneficio de la paz laboral y el bienestar de los trabajadores.

MISIÓN

Establecer y administrar la política pública sobre la legislación protectora de los trabajadores y de los programas dirigidos a la formación, adiestramiento, educación técnico vocacional y capacitación de los recursos humanos; promover la paz laboral para lograr una verdadera y efectiva sociedad entre los patronos y la fuerza trabajadora.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,584 1,534 1,481 1,438 1,427

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.



Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $140,452,000. De estos, $33,299,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $69,627,000 de Fondos Especiales Estatales; $36,990,000 de Fondos Federales; y $536,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $3,045,000 para gastos de funcionamiento y $5,409,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Los Fondos Especiales Estatales provienen del Fondo Auxiliar Especial de los intereses cuyos recursos se obtienen de los recargos y penalidades de los patronos por pagar tarde su planilla trimestral de contribuciones de desempleo, según lo dispone la Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1953; Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968, de Pago de Primas de Seguros; Ley Núm. 428 de 1 de mayo de 1950, de Seguro para Chóferes y Ley 52-1991, de Contribuciones Patronales de Seguros por Desempleo. La utilización de estos fondos está dispuesta por ley para los gastos operacionales de los diferentes programas y para la creación de propuestas de empleo para el sector público, privado y los municipios.

Los Ingresos Propios provienen del cobro de arrendamiento de locales a las agencias gubernamentales y empresas privadas. Además, de la otorgación de inscripciones y certificaciones que emite el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para los ascensores y calderas, y de las multas a los patronos por el incumplimiento de los requisitos establecidos en este programa.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones son: "Non-Discrimination and Affirmative Action by Federal Contractors and Federally Construction Contractors", "Employment Service", "Labor Force Statistics", "Occupational Safety and Health" y "Workforce Investment Act".

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $29,029,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y de Fondos Especiales Estatales.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

Los recursos recomendados permitirán el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).



RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Desarrollo Empresarial 991 991 934 827
Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados 8,981 8,363 9,486 8,813
Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados 3,628 3,527 3,416 3,297
Beneficio de Seguridad por Desempleo 15,563 15,055 14,251 23,942
Certificación de Extranjeros 72 72 65 65
Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales 2,450 2,419 3,367 3,384
Crédito Contributivo por Oportunidades de Empleo 92 26 92 92
División de Estadísticas sobre Lesiones, Enfermedades y Muertes Ocupacionales 91 93 94 94
Educación Tecnológica y Vocacional 2,786 2,595 1,802 2,504
Encuesta de Salario y Empleo por Ocupación 170 170 129 187
Encuesta Empleo Asalariado no Agrícola 279 285 281 286
Estadísticas de Empleo y Salario 145 147 165 175
Estadísticas Locales sobre Seguro por Desempleo 59 51 79 83
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 25,260 24,662 24,087 23,512
Información sobre Mercado Laboral 387 382 389 402
Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano 1,250 1,999 0 0
Orientación de Servicio de Empleo 6,153 6,430 6,041 6,376
Programa de Alcance para Veteranos Discapacitados 225 245 274 274
Programa de Empleo en Servicio Comunitario para Personas de Mayor Edad 1,132 1,184 1,083 1,083
Protección Contra Discrimen en el Empleo 657 482 412 518
Representante de Empleo a Veteranos Locales 239 218 244 244
Seguridad y Salud en el Trabajo 8,781 9,236 9,309 8,655
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 7,464 7,039 6,468 6,207
Servicios de Empleo a Estudiantes 684 691 671 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 87,539 86,362 83,139 91,683
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Adiestramiento en Desarrollo Empresarial 0 0 0 123
Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados 0 0 0 958
Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados 0 0 0 263
Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales 0 0 0 200
Educación Tecnológica y Vocacional 0 0 0 134
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 0 0 0 1,296
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 2,974
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados 15,393 7,000 12,244 11,322
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 15,393 7,000 12,244 11,322
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Seguridad y Salud en el Trabajo 0 0 0 497
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 1,113
 
Total, Servicio Directo 102,932 93,362 95,383 107,092
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 11,172 13,582 9,602 8,418
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 11,172 13,582 9,602 8,418
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 24,942
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 24,942
 
Total, Servicio de Apoyo 11,172 13,582 9,602 33,360
 
Total, Programa 114,104 106,944 104,985 140,452
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,220 7,285 6,935 8,454
Asignaciones Especiales 4,016 5,975 0 0
Fondos Especiales Estatales 57,862 57,619 58,743 54,123
Fondos Federales 28,484 28,127 26,776 36,990
Ingresos Propios 1,129 938 287 534
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 98,711 99,944 92,741 100,101
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 24,845
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 4,182
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 29,027
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 15,393 7,000 12,244 11,322
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,393 7,000 12,244 11,322
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 2
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 2
Total, Origen de Recursos 114,104 106,944 104,985 140,452
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 6,490 6,459 6,412 5,409
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 92 92 68 1,915
Servicios Comprados 519 635 357 1,032
Gastos de Transportación 6 6 5 5
Servicios Profesionales 103 83 84 84
Otros Gastos Operacionales 10 10 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 7,220 7,285 6,935 8,454
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 24,845
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 24,845
 
Total de la RC del Fondo General 7,220 7,285 6,935 33,299
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 1,498 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,982 1,878 0 0
Servicios Comprados 454 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 600 0 0
Asignaciones Englobadas 1,580 1,999 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 4,016 5,975 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 4,016 5,975 0 0
 
Total del Fondo General 11,236 13,260 6,935 33,299
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 48,692 51,740 51,246 53,555
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,260 1,746 2,346 1,677
Servicios Comprados 5,777 5,341 6,759 5,675
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,261 9,021 13,481 11,205
Gastos de Transportación 771 687 728 552
Servicios Profesionales 3,210 1,868 3,242 9,481
Otros Gastos Operacionales 11,547 15,299 6,626 5,751
Asignaciones Englobadas 102 136 145 0
Compra de Equipo 176 194 483 2,357
Materiales y Suministros 597 593 557 1,166
Anuncios y Pautas en Medios 82 59 193 228
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 87,475 86,684 85,806 91,647
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 15,393 7,000 12,244 11,322
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 15,393 7,000 12,244 11,322
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 0 4,184
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 0 4,184
Total, Concepto 114,104 106,944 104,985 140,452

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Adiestramiento en Desarrollo Empresarial

Descripción del Programa

Desarrolla actividades encaminadas hacia las autoempresas. Adiestra a los participantes que interesen adquirir las destrezas para iniciar un proyecto empresarial en producción o servicios. Atiende, en forma directa y a corto plazo, el problema del desempleo en Puerto Rico, al igual que fomenta el desarrollo de nuevos empresarios. Al finalizar el adiestramiento, el participante completa un plan de negocios, el cual elabora de forma concurrente al curso, para establecer su propia microempresa. También, brinda apoyo sirviendo de enlace para el financiamiento que necesita y le ofrece asesoramiento técnico empresarial, una vez establecido el negocio.

Clientela

Adultos y jóvenes entre las edades de 18 a 29 años que se encuentran en desventaja económica, desempleados y trabajadores desplazados.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Matrícula atendida 90 60 100
Micro empresas urbanas 0 80 80
Negocios establecidos 48 160 160

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 991 991 934 827
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 991 991 934 827
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 123
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 123
Total, Origen de Recursos 991 991 934 950
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 991 991 934 827
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 991 991 934 827
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 123
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 123
Total, Concepto 991 991 934 950
 

Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados

Descripción del Programa

Procura garantizar los derechos consignados en la legislación laboral a la clase trabajadora no unionada de la empresa privada, específicamente en el área de salarios mínimos, condiciones y jornada de trabajo, protección a madres obreras y contra despidos injustificados, entre otros.

Clientela

Todos los trabajadores no unionados de la empresa privada en Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Consultas atendidas 36,149 91,000 91,000
Permisos otorgados a patronos y trabajadores 8,224 14,000 9,750
Reclamaciones de trabajadores tramitadas por concepto de: salarios, despidos, bono, embarazos, etc. 7,183 10,080 10,080

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,981 8,363 9,486 8,813
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,981 8,363 9,486 8,813
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 958
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 958
Total, Origen de Recursos 8,981 8,363 9,486 9,771
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 7,119 7,046 7,643 6,920
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 473 358 514 514
Servicios Comprados 693 536 697 697
Gastos de Transportación 109 106 120 110
Servicios Profesionales 121 69 120 110
Otros Gastos Operacionales 401 205 278 320
Compra de Equipo 27 13 68 96
Materiales y Suministros 28 19 38 38
Anuncios y Pautas en Medios 10 11 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,981 8,363 9,486 8,813
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 958
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 958
Total, Concepto 8,981 8,363 9,486 9,771
 

Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados

Descripción del Programa

Provee a las personas que utilizan un vehículo de motor como medio de subsistencia, determinada compensación cuando sus ingresos sean interrumpidos por una enfermedad o condición que les impida conducir dicho vehículo. Este seguro abarca los riesgos de enfermedad, incapacidad total permanente, bonificación después de cumplir los 65 años de edad y muerte del asegurado, cónyuge e hijos menores de 15 años de edad.

Clientela

Toda persona autorizada, de acuerdo con la ley para conducir vehículos de motor y que, como parte integral de su trabajo, regularmente conduzca alguno y reciba paga o cualquier forma de compensación por ello. También, incluye a las personas que operen un vehículo arrendado por vías públicas, caminos o propiedades privadas como parte de su ocupación o modo de ganarse el sustento.


Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 54,225 55,000 55,000
Compensaciones por seguro choferil otorgadas 1,184 1,500 1,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,628 3,527 3,416 3,297
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,628 3,527 3,416 3,297
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 263
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 263
Total, Origen de Recursos 3,628 3,527 3,416 3,560
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,711 2,747 1,991 1,851
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 180 153 168 168
Servicios Comprados 391 332 352 352
Gastos de Transportación 41 34 30 30
Servicios Profesionales 125 95 708 729
Otros Gastos Operacionales 166 159 155 139
Compra de Equipo 6 0 2 3
Materiales y Suministros 8 7 10 10
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,628 3,527 3,416 3,297
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 263
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 263
Total, Concepto 3,628 3,527 3,416 3,560
 

Beneficio de Seguridad por Desempleo

Descripción del Programa

Brinda protección económica a los trabajadores que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad y se encuentren aptos y disponibles para trabajar. Además, indemniza al trabajador por la pérdida de ingresos que sufre debido a su condición involuntaria de no tener empleo.

Clientela

Trabajadores cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo involuntariamente desempleados, aptos y disponibles para trabajar. Además, incluye trabajadores de la agricultura y del servicio doméstico, ex-empleados federales, estatales, municipales, veteranos y patronos.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 365,804 586,237 636,067
Pagos efectuados por desempleo (en dólares) 128,129,672 139,020,694 150,837,453
Reclamantes Beneficiados 622,160 796,667 864,384

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 15,563 15,055 14,251 23,942
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,563 15,055 14,251 23,942
Total, Origen de Recursos 15,563 15,055 14,251 23,942
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 10,888 11,167 10,727 13,475
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 330 382 200 200
Servicios Comprados 2,010 1,538 1,959 1,792
Gastos de Transportación 62 94 40 92
Servicios Profesionales 1,300 724 50 6,138
Otros Gastos Operacionales 946 1,134 1,265 1,553
Compra de Equipo 0 5 0 650
Materiales y Suministros 27 11 10 37
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,563 15,055 14,251 23,942
Total, Concepto 15,563 15,055 14,251 23,942
 

Certificación de Extranjeros

Descripción del Programa

Evalúa, identifica y autoriza trabajadores cualificados en Puerto Rico para ofertas de empleos de patronos locales que desean traer trabajadores extranjeros y viceversa. Ofrece orientación a patronos, solicitantes, extranjeros interesados y abogados de patronos sobre el procedimiento para solicitar las visas de trabajo.

Clientela

Todos los trabajadores agrícolas y trabajadores de todas las demás industrias.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Ofertas Interestatales recibidas 1,795 2,000 2,500
Trabajadores colocados 114 500 600
Trabajadores referidos 597 800 1,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 72 72 65 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 72 72 65 65
Total, Origen de Recursos 72 72 65 65
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 52 52 47 44
Servicios Comprados 0 0 0 1
Gastos de Transportación 4 4 0 1
Otros Gastos Operacionales 13 13 13 7
Compra de Equipo 0 0 0 6
Materiales y Suministros 3 3 5 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 72 72 65 65
Total, Concepto 72 72 65 65
 

Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales

Descripción del Programa

Trabaja para el establecimiento y mantenimiento del ambiente laboral, mediante actividades encaminadas a reducir a un mínimo el efecto adverso de los conflictos obrero-patronales que perjudican el curso normal de la industria, el comercio y la agricultura. Provee ayuda conciliatoria a las partes involucradas en las controversias que se generan como consecuencia de la negociación colectiva, así como de servicio voluntario de arbitraje libre de costo, para la solución rápida de las controversias que se originen en la administración, aplicación e interpretación de los convenios colectivos. Además, realiza labores de mediación preventiva encaminada a descubrir posibles áreas de conflicto en las relaciones obrero-patronales.

Clientela

Uniones obreras, patronos y trabajadores unionados.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 3,771 10,000 10,000
Servicios Especiales 188 200 200
Servicios de mediación y arbitraje 2,377 3,500 3,500

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,450 2,419 3,367 3,384
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,450 2,419 3,367 3,384
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 200
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 200
Total, Origen de Recursos 2,450 2,419 3,367 3,584
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,968 2,040 2,441 2,460
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 106 82 190 190
Servicios Comprados 149 120 172 172
Gastos de Transportación 2 2 24 22
Servicios Profesionales 89 65 310 310
Otros Gastos Operacionales 125 104 105 105
Compra de Equipo 0 0 100 100
Materiales y Suministros 11 6 25 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,450 2,419 3,367 3,384
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 200
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 200
Total, Concepto 2,450 2,419 3,367 3,584
 

Crédito Contributivo por Oportunidades de Empleo

Descripción del Programa

Ofrece crédito contributivo federal dirigido a compañías privadas que rinden Planillas de Contribución Sobre Ingresos al Gobierno Federal (IRS, por sus siglas en inglés). A través de este Programa, se incentiva al patrono a reclutar personas que forman parte de grupos en desventaja, económica, física o social.

Clientela

Empresas privadas que rinden planillas de contribución sobre ingresos al Gobierno Federal (IRS, por sus siglas en inglés), participantes del Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés), participantes del Programa de Asistencia Nutricional (SNAP, por sus siglas en inglés), ex-convictos, veteranos, participantes de los programas de la Administración de Rehabilitación Vocacional (estatal) o de la Administración de Veteranos y las personas referidas por el Programa "Ticket to Work".

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Solicitudes Certificadas 1,557 1,712 1,712
Solicitudes Denegadas 2,006 2,206 2,206
Solicitudes Recibidas 3,629 3,665 3,665

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 92 26 92 92
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 92 26 92 92
Total, Origen de Recursos 92 26 92 92
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 65 19 54 62
Servicios Comprados 7 2 3 6
Gastos de Transportación 2 0 3 3
Otros Gastos Operacionales 16 5 28 11
Compra de Equipo 0 0 1 6
Materiales y Suministros 2 0 3 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 92 26 92 92
Total, Concepto 92 26 92 92
 

División de Estadísticas sobre Lesiones, Enfermedades y Muertes Ocupacionales

Descripción del Programa

Realiza la encuesta sobre lesiones y enfermedades ocupacionales con una muestra de aproximadamente 2,500 establecimientos, a través de toda la Isla. La encuesta se diseña para producir las tasas de incidencia y el número de las lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo por industria. Se presentan, además, las características del trabajador y de las lesiones y enfermedades con días fuera del trabajo. Las características del trabajador incluyen información demográfica, tales como: edad, ocupación, género, raza y tiempo de servicio con el patrono. Las características de los casos incluyen: lesiones o enfermedades, parte del cuerpo afectada, la fuente y el evento o exposición que resultó en lesiones o enfermedades. Además, se realiza un censo de las muertes por lesiones ocupacionales.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 91 93 94 94
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 91 93 94 94
Total, Origen de Recursos 91 93 94 94
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 73 75 78 78
Servicios Comprados 0 1 0 0
Gastos de Transportación 10 5 3 3
Otros Gastos Operacionales 7 9 11 11
Compra de Equipo 0 2 1 1
Materiales y Suministros 1 1 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 91 93 94 94
Total, Concepto 91 93 94 94
 

Educación Tecnológica Vocacional

Descripción del Programa

Promueve el desarrollo de competencias vocacionales, técnicas sociales y humanas que capaciten al participante para obtener y/o retener un empleo que facilite su inserción en la sociedad como un ciudadano productivo. El aspecto vocacional se completa con experiencias de acción comunal y de desarrollo humano en un enfoque de formación integral. Ofrece servicios de tutorías para dirigir a los participantes hacia el mejoramiento de su escolaridad o lograr la equivalencia del diploma de escuela superior. Facilita el acceso a las oportunidades educativas en las diferentes zonas geográficas, a través de las siete instituciones vocacionales a nivel Isla.

Clientela

Jóvenes entre las edades de 14 a 29 años que se encuentren en desventaja económica, desempleados, fuera de la escuela y trabajadores desplazados.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 574 470 700
Graduados de escuela alterna y talleres 330 233 300
Participantes colocados en empleo 101 80 125

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.


Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 1,129 938 287 487
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,657 1,657 1,515 2,017
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,786 2,595 1,802 2,504
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 134
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 134
Total, Origen de Recursos 2,786 2,595 1,802 2,638
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,905 1,660 1,515 2,017
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 161 97 0 20
Servicios Comprados 191 146 287 100
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 21 0 0
Gastos de Transportación 29 11 0 0
Servicios Profesionales 98 75 0 0
Otros Gastos Operacionales 156 348 0 30
Compra de Equipo 15 30 0 0
Materiales y Suministros 230 207 0 337
Anuncios y Pautas en Medios 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,786 2,595 1,802 2,504
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 134
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 134
Total, Concepto 2,786 2,595 1,802 2,638
 

Encuesta de Salario y Empleo por Ocupación

Descripción del Programa

Establece una muestra probabilística, estratificada por industria y empleo, de selección aleatoria. Este estudio se diseñó para recopilar y publicar información de empleo y salarios por ocupación de los trabajadores en establecimientos no agrícolas. Esta se realiza mediante una encuesta por correo a una muestra de alrededor de 10,500 establecimientos seleccionada para tres años. Anualmente se encuestan alrededor de 3,500 establecimientos representativos de todas las industrias. Estos establecimientos son seleccionados por la Oficina del Negociado de Estadísticas Federal en Washington del "Quarterly Census Employment Wages" (QCEW).

Clientela

Programa de Certificación de Empleo a Extranjeros, oficinas estatales de seguridad de empleo, consejeros profesionales, planificadores de programas educativos y vocacionales y Rama Judicial en el establecimiento de pensiones alimentarias.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Folletos 0 3 2
Personas atendidas 40 50 50
Publicaciones 0 2 2

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 170 170 129 187
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 170 170 129 187
Total, Origen de Recursos 170 170 129 187
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 157 161 120 165
Gastos de Transportación 2 0 0 3
Otros Gastos Operacionales 11 9 9 15
Compra de Equipo 0 0 0 3
Materiales y Suministros 0 0 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 170 170 129 187
Total, Concepto 170 170 129 187
 

Encuesta Empleo Asalariado no Agrícola

Descripción del Programa

El Programa se encarga de realizar la encuesta mensual por correo a una muestra de alrededor de 4,500 establecimientos estratificados por industria y tamaño. Se realiza en coordinación con el Negociado de Estadísticas Federal. El marco de muestreo es el Informe "Quarterly Census Employment Wages" (QCEW), informe trimestral de más de 49,000 establecimientos o patronos.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 150 150 150
Publicaciones 15 14 14

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 279 285 281 286
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 279 285 281 286
Total, Origen de Recursos 279 285 281 286
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 259 268 261 253
Gastos de Transportación 4 0 0 7
Otros Gastos Operacionales 16 13 12 20
Compra de Equipo 0 4 0 4
Materiales y Suministros 0 0 8 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 279 285 281 286
Total, Concepto 279 285 281 286
 

Estadísticas de Empleo y Salario

Descripción del Programa

Trabaja en coordinación con el Negociado de Estadísticas de Puerto Rico para proveer información por industria de empleo, salario total trimestral, salario trimestral promedio por trabajador y sus municipios.

Los datos se obtienen de los informes trimestrales sometidos por los patronos cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico. El empleo cubierto es el número total de trabajadores asalariados bajo la Ley de Seguridad de Empleo. Incluye cualquier servicio rendido para un patrono a cambio de salario.

Los salarios totales incluyen la nómina de los trabajadores antes de hacer las deducciones para el pago de seguro social, pago de salarios anticipados, cuota de uniones y otras deducciones. Incluye también lo pagado de licencias por enfermedad, días feriados y vacaciones disfrutadas. Sirve de base de muestreo para los estimados de empleo de programas estatales y federales. Éstas utilizan la información como indicador del comportamiento de las industrias dentro del mercado de empleo de Puerto Rico.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 145 147 165 175
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 145 147 165 175
Total, Origen de Recursos 145 147 165 175
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 132 140 140 142
Gastos de Transportación 4 0 0 8
Otros Gastos Operacionales 9 7 13 22
Compra de Equipo 0 0 0 2
Materiales y Suministros 0 0 12 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 145 147 165 175
Total, Concepto 145 147 165 175
 

Estadísticas Locales sobre Seguro por Desempleo

Descripción del Programa

Proporciona información oportuna e importante en la fuerza laboral actual y la evolución del desempleo para Puerto Rico, las áreas locales y municipios. El Programa, conocido como LAUS, por sus siglas en inglés, produce estimados mensuales de empleo y desempleo para los municipios y las áreas del mercado de empleo. Los estimados sirven como indicadores económicos y son una fuente importante de información para la investigación del mercado de trabajo, análisis y planificación, permitiendo el análisis de las características actuales de Puerto Rico y en el área de la fuerza de trabajo. Además, del análisis económico otro uso importante de los datos está en la asignación directa de fondos federales a las jurisdicciones locales en programas federales de asistencia en áreas, tales como empleo, formación, obras públicas y asistencia social.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 10 10 10
Publicaciones de estadisticas locales sobre seguro por desempleo. 14 14 14

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 59 51 79 83
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 59 51 79 83
Total, Origen de Recursos 59 51 79 83
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 45 46 70 48
Servicios Comprados 1 0 0 0
Gastos de Transportación 6 3 0 11
Otros Gastos Operacionales 4 2 9 15
Compra de Equipo 2 0 0 7
Materiales y Suministros 1 0 0 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 59 51 79 83
Total, Concepto 59 51 79 83
 

Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados

Descripción del Programa

Establece un sistema de apoyo de contribuciones al Seguro por Desempleo. Se separa hasta uno porciento (1%) del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo para promover la creación de nuevas oportunidades de empleo, extender empleos existentes y modificar su compensación, entre otras actividades. Además, proveer un alivio contributivo a los patronos y asegurar una distribución equitativa de los costos del sistema de compensación por desempleo.


Clientela

Patronos

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Mantenimiento y creación de empleos 2,168 1,038 1,000
Orientaciones sobre el Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo 1,155 1,359 1,400

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 25,260 24,662 24,087 23,512
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,260 24,662 24,087 23,512
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 1,296
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,296
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 15,393 7,000 12,244 11,322
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,393 7,000 12,244 11,322
Total, Origen de Recursos 40,653 31,662 36,331 36,130
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,522 5,104 6,548 9,866
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 253 152 306 202
Servicios Comprados 452 331 462 489
Donativos, Subsidios y Distribuciones 14,261 9,000 13,481 11,205
Gastos de Transportación 72 39 92 62
Servicios Profesionales 442 324 408 328
Otros Gastos Operacionales 6,141 9,681 2,560 1,107
Compra de Equipo 6 5 130 140
Materiales y Suministros 42 22 50 88
Anuncios y Pautas en Medios 69 4 50 25
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,260 24,662 24,087 23,512
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 15,393 7,000 12,244 11,322
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 15,393 7,000 12,244 11,322
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 1,296
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,296
Total, Concepto 40,653 31,662 36,331 36,130
 

Información sobre Mercado Laboral

Descripción del Programa

Existe como herramienta operacional del Negociado de Estadísticas que comprende información estadística y una División de Personal de Campo. Esta información que se obtiene de estas secciones, es analizada, producida y diseminada por el personal de la sección de LMI (por sus siglas en inglés). Esta es de utilidad para el diseño de programas de capacitación y para estimular al patrono a establecerse o expandirse basado en la disponibilidad de buenos recursos del mercado laboral de Puerto Rico. Informar para apoyar una toma de decisión inteligente ("workforce intelligence") impulsado por la demanda del mercado laboral y provee asistencia técnica en el uso de herramientas electrónicas.

Clientela

Patronos, estudiantes, universidades, consultores privados, entidades municipales, estatales, federales y público en general.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 5,625 6,625 7,625
Publicaciones 72 82 92
Visita Web LMI 104,750 105,000 107,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 387 382 389 402
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 387 382 389 402
Total, Origen de Recursos 387 382 389 402
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 263 281 290 311
Servicios Comprados 2 10 1 0
Gastos de Transportación 11 14 8 8
Servicios Profesionales 10 2 10 10
Otros Gastos Operacionales 79 61 75 68
Compra de Equipo 5 10 3 3
Materiales y Suministros 17 4 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 387 382 389 402
Total, Concepto 387 382 389 402
 

Oportunidades de Empleo y Empleo de Verano

Descripción del Programa

Fomenta la creación de oportunidades de empleos subsidiados y no subsidiados. Además, ofrece a los jóvenes la oportunidad de adiestrarse mediante una experiencia laboral a corto plazo, a través del empleo de verano.

Clientela

Desempleados, incapacitados parcialmente, estudiantes universitarios y de escuela superior.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 166 142 142

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,250 1,999 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,250 1,999 0 0
Total, Origen de Recursos 1,250 1,999 0 0
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Englobadas 1,250 1,999 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,250 1,999 0 0
Total, Concepto 1,250 1,999 0 0
 

Orientación de Servicio de Empleo

Descripción del Programa

Sirve de enlace entre la empresa y el trabajador al ayudar a los patronos a satisfacer sus necesidades de reclutar empleados. Además, ofrece servicios de consejería ocupacional a los trabajadores que necesiten ampliar sus oportunidades en el mercado de empleo.

Clientela

Trabajadores industriales cubiertos por la Ley de Seguridad de Empleo que estén desempleados, que estén aptos y disponibles para empleo, personas que estén legalmente autorizadas para trabajar, los patronos de la empresa privadas y todos los trabajadores de la agricultura, del servicio doméstico y del gobierno estatal y los municipios.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 87,659 90,000 90,000
Colocaciones del Programa de Servicio de Empleo 44,418 50,000 50,000
Personas Registradas 92,160 100,000 100,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 6,153 6,430 6,041 6,376
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,153 6,430 6,041 6,376
Total, Origen de Recursos 6,153 6,430 6,041 6,376
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,321 4,136 3,189 3,396
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 235 125 200 0
Servicios Comprados 698 1,091 1,394 836
Gastos de Transportación 31 22 40 30
Servicios Profesionales 60 14 40 60
Otros Gastos Operacionales 773 1,026 1,138 1,115
Compra de Equipo 1 4 0 879
Materiales y Suministros 34 12 40 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,153 6,430 6,041 6,376
Total, Concepto 6,153 6,430 6,041 6,376
 

Programa de Alcance para Veteranos Discapacitados

Descripción del Programa

Ofrece servicios intensivos a veteranos con impedimentos y sus cónyuges (personas elegibles) para ampliar sus oportunidades en el mercado y obtener un empleo.

Clientela

Veteranos con impedimentos y sus cónyuges (personas elegibles) que estén aptos y disponibles para empleo, los patronos de la empresa privada, gobierno estatal y municipal.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Colocaciones en el Empleo 24 40 40
Elegibles referidos al DVOP 150 160 160
Orientación carreras profesionales 150 160 160
Recibieron servicios asistidos 150 160 160
Referidos a empleo 32 40 40
Retención en el empleo 24 30 30
Servicio Intensivo 150 160 160
Veteranos y personas elegibles 628 630 640

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 225 245 274 274
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 225 245 274 274
Total, Origen de Recursos 225 245 274 274
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 193 202 234 234
Gastos de Transportación 1 3 0 0
Otros Gastos Operacionales 31 40 39 39
Materiales y Suministros 0 0 1 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 225 245 274 274
Total, Concepto 225 245 274 274
 

Programa de Empleo en Servicio Comunitario para Personas de Mayor Edad

Descripción del Programa

Provee adiestramientos y capacitación a los trabajadores de 55 años o más, desempleados, y a personas de escasos recursos económicos, mediante empleos a tiempo parcial que, a su vez, realicen un servicio comunitario y promueven la auto-suficiencia. Se les brinda adiestramiento continuo mientras rinden diversas labores de servicio comunitario a tiempo parcial de manera que se les facilite su transición a un empleo no subsidiado, en el sector público como en el sector privado.

Clientela

Trabajadores de 55 años o más que estén desempleados y sean de escasos recursos económicos.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Posiciones Autorizadas de Participantes 128 120 120

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 1,132 1,184 1,083 1,083
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,132 1,184 1,083 1,083
Total, Origen de Recursos 1,132 1,184 1,083 1,083
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,066 1,076 1,023 1,023
Gastos de Transportación 24 28 7 7
Servicios Profesionales 0 24 0 0
Otros Gastos Operacionales 19 1 0 0
Materiales y Suministros 23 55 53 53
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,132 1,184 1,083 1,083
Total, Concepto 1,132 1,184 1,083 1,083
 

Protección Contra Discrimen en el Empleo

Descripción del Programa

Vela por el cumplimiento de las disposiciones de la ley que establece la política pública en relación con el problema de discrimen en el empleo por razones de edad, raza, color, religión, ideales políticos, sexo, origen social y nacionalidad del empleado o solicitante a empleo en Puerto Rico. Además, investiga querellas radicadas por empleados y solicitantes de empleo que aleguen discrimen por las causas ya enumeradas.

Clientela

Empleados y aspirantes a empleo, patronos y uniones obreras.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 657 482 412 518
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 657 482 412 518
Total, Origen de Recursos 657 482 412 518
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 651 480 412 505
Gastos de Transportación 6 2 0 7
Compra de Equipo 0 0 0 3
Materiales y Suministros 0 0 0 3
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 657 482 412 518
Total, Concepto 657 482 412 518
 

Representante de Empleo a Veteranos Locales

Descripción del Programa

Ofrece servicios a veteranos y sus cónyuges (personas elegibles) para ampliar sus oportunidades en el mercado y obtener un empleo.

Clientela

Veteranos y cónyuges (personas elegibles) que estén aptos y disponibles para empleo, los patronos de la empresa privada, gobierno estatal y los municipios.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Desarrollo de Oportunidades 685 700 700
Ofertas de empleo 457 600 600
Patronos contactados 793 900 900
Veteranos Registrados 628 700 700

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 239 218 244 244
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 239 218 244 244
Total, Origen de Recursos 239 218 244 244
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 200 182 210 208
Gastos de Transportación 1 1 0 1
Otros Gastos Operacionales 38 34 34 34
Materiales y Suministros 0 1 0 1
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 239 218 244 244
Total, Concepto 239 218 244 244
 

Seguridad y Salud en el Trabajo

Descripción del Programa

Promueve la seguridad y salud de los empleados en los lugares de trabajo, mediante la adopción e implantación de normas federales y estatales. Los empleados de este Programa realizan inspecciones y consultas. Además, ofrecen adiestramientos y asesoramientos, al sector público como en el privado.

Clientela

Empleados gubernamentales, municipales y de la empresa privada, así como sus patronos.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 6,244 6,000 6,000
Inspecciones sobre seguridad y salud en el trabajo 1,370 1,260 1,270

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 6,245 6,640 6,803 6,102
Fondos Federales 2,536 2,596 2,506 2,506
Ingresos Propios 0 0 0 47
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,781 9,236 9,309 8,655
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 495
Ingresos Propios 0 0 0 2
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 497
Total, Origen de Recursos 8,781 9,236 9,309 9,152
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,469 7,047 6,382 4,994
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 257 146 456 180
Servicios Comprados 636 681 775 904
Gastos de Transportación 202 180 182 123
Servicios Profesionales 141 96 151 322
Otros Gastos Operacionales 858 711 762 1,029
Compra de Equipo 111 120 178 454
Materiales y Suministros 105 219 294 489
Anuncios y Pautas en Medios 2 36 129 160
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,781 9,236 9,309 8,655
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 497
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 497
Total, Concepto 8,781 9,236 9,309 9,152
 

Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal

Descripción del Programa

Establece un seguro por incapacidad temporal a los trabajadores cuando pierden salarios como consecuencia de enfermedades o lesiones.

Clientela

Empleados gubernamentales, empleados de corporaciones que funcionan como negocios privados, dependientes de asegurados, patronos y compañías aseguradoras.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 32,100 27,128 29,614
Investigaciones de reclamaciones por incapacidad no ocupacional temporal 124 139 131

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 7,464 7,039 6,468 6,207
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,464 7,039 6,468 6,207
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 616
Total, Origen de Recursos 7,464 7,039 6,468 6,823
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,620 4,825 4,509 4,131
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 142 100 145 121
Servicios Comprados 287 257 269 326
Gastos de Transportación 29 22 24 24
Servicios Profesionales 738 227 1,390 1,474
Otros Gastos Operacionales 1,638 1,600 120 111
Materiales y Suministros 10 4 5 5
Anuncios y Pautas en Medios 0 4 6 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,464 7,039 6,468 6,207
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 616
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 616
Total, Concepto 7,464 7,039 6,468 6,823
 

Servicios de Empleo a Estudiantes

Descripción del Programa

Promueve que los jóvenes en su último año escolar obtengan un empleo adecuado de acuerdo con su preparación académica, experiencia e interés. También, ofrece servicios de referido de empleo a tiempo parcial a los jóvenes universitarios en su último año de estudios.

Clientela

Jóvenes de cuarto año de escuela superior y universitarios que estén legalmente autorizados para trabajar.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 2,500 2,500 2,500
Clientes referidos a empleo 425 425 425
Colocaciones en empleo 150 150 150
Registrados para empleo 450 450 450

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 684 691 671 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 684 691 671 663
Total, Origen de Recursos 684 691 671 663
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 684 691 671 663
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 684 691 671 663
Total, Concepto 684 691 671 663
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Planifica y coordina los programas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y establece pautas encaminadas al desarrollo de la política pública relacionada con los asuntos laborales y a la utilización de los recursos humanos en Puerto Rico. Además, provee los servicios administrativos que sirven de apoyo a los programas operacionales.

A partir del Año Fiscal 2017-2018 las funciones y los recursos humanos del Area de Habilitación de la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos se integran al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, según lo dispuesto en la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico".

Clientela

Personal directivo y operacional de la Agencia, incluye los organismos adscritos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 2,766 3,976 0 0
Fondos Especiales Estatales 3,834 4,969 5,116 2,808
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,572 4,637 4,486 5,610
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,172 13,582 9,602 8,418
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 354
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 24,588
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 24,942
Total, Origen de Recursos 11,172 13,582 9,602 33,360
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,828 9,261 8,169 5,291
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,197 2,121 235 1,997
Servicios Comprados 1,233 931 745 1,032
Gastos de Transportación 125 123 160 5
Servicios Profesionales 189 236 139 84
Otros Gastos Operacionales 110 747 9 9
Asignaciones Englobadas 432 136 145 0
Compra de Equipo 3 1 0 0
Materiales y Suministros 55 22 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 4 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,172 13,582 9,602 8,418
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 24,942
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 24,942
Total, Concepto 11,172 13,582 9,602 33,360