FIDEICOMISO INSTITUCIONAL DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO





BASE LEGAL

La Ley 23-1991, según enmendada, conocida como "Ley del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico", crea el Fideicomiso, como una corporación pública e instrumentalidad, adscrita a la Guardia Nacional de Puerto Rico para ser dueño y administrador de las propiedades inmuebles y otros bienes en donde el concesionario que opere las tiendas militares lleve a cabo su gestión comercial, que le transfiera el Ayudante General de Puerto Rico; así como proveer asistencia y beneficios a la Guardia Nacional de Puerto Rico, sus miembros, cónyuges y descendientes, y la de administrar los fondos de anualidades, educación y reparaciones.

MISIÓN

Proveer asistencia y beneficios especiales a los miembros de la Guardia Nacional y sus dependientes para mejorar su calidad de vida.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 4 6 5 5 5

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $5,590,000. Los recursos provienen en su totalidad de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de Ingresos Propios incluye, $5,204,000 correspondientes a gastos de funcionamiento y $341,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Los ingresos Propios provienen, de los derechos, rentas, cargos y todo otro ingreso derivado por el Fideicomiso del proyecto relacionado con los bonos de cualquier emisión, excepto aquella parte que pueda resultar necesaria para pagar los costos del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico, incurridos en dicho proyecto, y para proveer aquellas reservas, si algunas, que puedan estar dispuestas en el contrato de fideicomiso que garantiza dichos bonos, se depositarán regularmente en un fondo de reserva para el pago del servicio de la deuda, según se disponga en el contrato de fideicomiso, para el pago de principal y los intereses sobre dichos bonos, según éstos venzan, y el precio de redención o el precio de compra de bonos retirados por redención o compra, según se haya provisto. La garantía será válida y obligatoria desde el momento en que se constituya.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $45,000 para e l" Pay As You Go", proveniente de Ingresos Propios

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Esta partida corresponde a la asignación relacionada con: el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y de Educación 3,200 3,600 3,600 2,447
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 3,200 3,600 3,600 2,447
 
Total, Servicio Directo 3,200 3,600 3,600 2,447
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 3,466 3,641 3,498 3,098
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 3,466 3,641 3,498 3,098
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 45
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 45
 
Total, Servicio de Apoyo 3,466 3,641 3,498 3,143
 
Total, Programa 6,666 7,241 7,098 5,590
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 6,666 7,241 7,098 5,545
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,666 7,241 7,098 5,545
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 45
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 45
Total, Origen de Recursos 6,666 7,241 7,098 5,590
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 342 484 341 341
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 831 834 834 359
Servicios Comprados 10 14 14 10
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,200 3,600 3,600 2,447
Servicios Profesionales 992 992 992 507
Otros Gastos Operacionales 1,204 1,204 1,204 1,807
Compra de Equipo 50 50 50 50
Materiales y Suministros 37 63 63 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,666 7,241 7,098 5,545
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 45
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 45
Total, Concepto 6,666 7,241 7,098 5,590

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Beneficios de Anualidades, Seguro de Vida, Seguro de Funeral y Educación

Descripción del Programa

Ofrece ayuda económica a los retirados de la Guardia Nacional, entre las edades de 55 a 60 años con 20 años de servicios honorables para cubrir la falta de ingresos durante el período previo a tener derecho a recibir una pensión. Brinda, orienta y asesora a los miembros activos y retirados que cumplan con las cualificaciones de los seguros de vida, al igual que el funeral. Mantiene registros y controles de los miembros para facilitar a familiares y beneficiarios el obtener información relacionada con reclamación de beneficios. Provee asistencia para pagos de gastos educacionales a miembros activos, cónyuges y sus descendientes, en grados universitarios y post secundarios en instituciones debidamente acreditadas, previo cumplimiento de los requisitos.

Clientela

Los miembros activos y retirados de la Guardia Nacional y sus familiares.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Anualidades 905 905 905
Educación a reservistas y/o dependientes 1,000 1,600 1,600
Seguros 8 8 8

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,200 3,600 3,600 2,447
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,200 3,600 3,600 2,447
Total, Origen de Recursos 3,200 3,600 3,600 2,447
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Donativos, Subsidios y Distribuciones 3,200 3,600 3,600 2,447
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,200 3,600 3,600 2,447
Total, Concepto 3,200 3,600 3,600 2,447
 

PROGRAMA DE SERVICIO DE APOYO

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige, supervisa y ofrece apoyo para el desarrollo de programas operacionales del Fideicomiso. Además, establece y desarrolla normas y procedimientos para la sana administración de los servicios que se ofrecen.

Clientela

Empleados de la Agencia

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 3,466 3,641 3,498 3,098
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,466 3,641 3,498 3,098
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Ingresos Propios 0 0 0 45
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 45
Total, Origen de Recursos 3,466 3,641 3,498 3,143
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 342 484 341 341
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 831 834 834 359
Servicios Comprados 10 14 14 10
Servicios Profesionales 992 992 992 507
Otros Gastos Operacionales 1,204 1,204 1,204 1,807
Compra de Equipo 50 50 50 50
Materiales y Suministros 37 63 63 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,466 3,641 3,498 3,098
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 45
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 45
Total, Concepto 3,466 3,641 3,498 3,143