INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA





BASE LEGAL

La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor funcionamiento de su operación.

MISIÓN

Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 178 166 157 147 147

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan FIscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado asciende a $16,688,000. De estos, $10,909,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $3,577,000 de Asignaciones Especiales; $664,000 de Fondos Federales; y $1,453,000 de Ingresos Propios.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,960,000 para gastos de funcionamiento y $5,151,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales se destinan a entidades no gubernamentales como un mecanismo para promover la producción cultural en sus diversas manifestaciones. Entre las asignaciones otorgadas se destacan $1,500,000 para el Museo de Arte de Puerto Rico, $1,000,000 para el Museo de Arte de Ponce, $306,000 para la Orquesta Filarmónica, $180,000 para el Museo de Las Américas, $399,000 para el Museo de Arte Contemporáneo, $130,000 para los gastos de operación de la Fundación Luis Muñoz Marín, $44,000 para los gastos de funcionamiento del Ateneo de Puerto Rico y $18,000 para el Museo de Arte de Bayamón.

Los Fondos Federales corresponden a la subvención de la "National Endowment for the Arts" para ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la solución de sus problemas.

Los Ingresos Propios se obtienen de la venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.

Los Otros Ingresos provienen principalmente de donaciones realizadas por entidades o individuos. Esto recursos también se utilizan para apoyar el mejor funcionamiento de la Agencia.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $3,798,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la Agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70, el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica, y el "Pay as You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal aprobado por la JSF creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment and Economic Stability Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 1,984 1,684 1,370 1,274
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 1,332 1,715 1,194 1,058
Financiamiento de Actividades Culturales 676 628 720 729
Promoción Cultural y de las Artes 1,460 1,570 1,259 815
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 5,452 5,597 4,543 3,876
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Conservación del Patrimonio Histórico 0 789 0 0
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental 609 459 0 0
Financiamiento de Actividades Culturales 291 475 62 208
Promoción Cultural y de las Artes 2,841 2,011 885 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 3,741 3,734 947 975
 
Total, Servicio Directo 9,193 9,331 5,490 4,851
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 2,040 2,088 1,423 1,574
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 3,865 4,261 2,051 3,863
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 5,905 6,349 3,474 5,437
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 0 0 0 3,798
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 3,798
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Dirección y Administración General 4,048 3,060 2,500 2,165
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo 1,050 0 130 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 5,098 3,060 2,630 2,602
 
Total, Servicio de Apoyo 11,003 9,409 6,104 11,837
 
Total, Programa 20,196 18,740 11,594 16,688
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,531 8,388 5,847 7,111
Asignaciones Especiales 477 874 0 0
Fondos Federales 676 628 658 664
Ingresos Propios 1,673 1,779 1,512 1,453
Otros Ingresos 0 277 0 85
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,357 11,946 8,017 9,313
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 3,798
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,798
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 8,839 6,794 3,577 3,577
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 8,839 6,794 3,577 3,577
Total, Origen de Recursos 20,196 18,740 11,594 16,688
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,428 5,686 5,434 5,151
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 248 362 305 1,825
Servicios Comprados 1,668 1,018 0 113
Donativos, Subsidios y Distribuciones 47 198 0 0
Gastos de Transportación 28 30 29 0
Servicios Profesionales 360 641 0 0
Otros Gastos Operacionales 170 224 5 22
Compra de Equipo 10 168 0 0
Materiales y Suministros 50 52 56 0
Anuncios y Pautas en Medios 18 9 18 0
Reserva Presupuestaria 504 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 8,531 8,388 5,847 7,111
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 3,798
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 3,798
 
Total de la RC del Fondo General 8,531 8,388 5,847 10,909
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 74 0 0
Asignaciones Englobadas 477 800 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 477 874 0 0
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 8,839 6,794 3,577 3,577
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General 8,839 6,794 3,577 3,577
 
Total de la AE del Fondo General 9,316 7,668 3,577 3,577
 
Total del Fondo General 17,847 16,056 9,424 14,486
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 320 714 154 409
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 281 281 281 0
Servicios Comprados 180 185 185 665
Donativos, Subsidios y Distribuciones 369 373 373 537
Gastos de Transportación 9 9 9 24
Servicios Profesionales 255 185 231 197
Otros Gastos Operacionales 902 910 910 303
Compra de Equipo 9 5 5 5
Materiales y Suministros 18 19 19 62
Anuncios y Pautas en Medios 6 3 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 2,349 2,684 2,170 2,202
Total, Concepto 20,196 18,740 11,594 16,688


PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Conservación del Patrimonio Histórico

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.

Clientela

Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.


Recursos Humanos

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 477 0 0 0
Ingresos Propios 168 168 168 199
Otros Ingresos 0 0 0 85
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,339 1,516 1,202 990
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,984 1,684 1,370 1,274
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 0 789 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 789 0 0
Total, Origen de Recursos 1,984 2,473 1,370 1,274
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,194 1,184 1,182 1,137
Servicios Comprados 14 141 2 43
Donativos, Subsidios y Distribuciones 0 2 0 6
Gastos de Transportación 25 21 20 17
Servicios Profesionales 182 180 84 41
Otros Gastos Operacionales 70 104 62 26
Asignaciones Englobadas 477 0 0 0
Compra de Equipo 9 36 2 0
Materiales y Suministros 11 14 15 4
Anuncios y Pautas en Medios 2 2 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,984 1,684 1,370 1,274
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 0 789 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 0 789 0 0
Total, Concepto 1,984 2,473 1,370 1,274
 

Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.

Clientela

Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 362 362 362 304
Otros Ingresos 0 277 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 970 1,076 832 754
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,332 1,715 1,194 1,058
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 609 459 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 609 459 0 0
Total, Origen de Recursos 1,941 2,174 1,194 1,058
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 907 1,265 820 754
Servicios Comprados 66 66 66 76
Donativos, Subsidios y Distribuciones 32 32 32 3
Gastos de Transportación 3 0 3 0
Servicios Profesionales 37 32 0 34
Otros Gastos Operacionales 276 280 259 186
Compra de Equipo 1 36 1 0
Materiales y Suministros 4 3 7 5
Anuncios y Pautas en Medios 6 1 6 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,332 1,715 1,194 1,058
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 609 459 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 609 459 0 0
Total, Concepto 1,941 2,174 1,194 1,058
 

Financiamiento de Actividades Culturales

Descripción del Programa

Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Federales 676 628 658 664
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 62 65
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 676 628 720 729
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 291 475 62 208
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 291 475 62 208
Total, Origen de Recursos 967 1,103 782 937
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 126 137 183 201
Servicios Comprados 5 10 10 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 302 306 306 528
Servicios Profesionales 115 45 91 0
Otros Gastos Operacionales 113 121 121 0
Compra de Equipo 6 2 2 0
Materiales y Suministros 5 6 6 0
Anuncios y Pautas en Medios 4 1 1 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 676 628 720 729
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 291 475 62 208
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 291 475 62 208
Total, Concepto 967 1,103 782 937
 

Promoción Cultural y de las Artes

Descripción del Programa

Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Ingresos Propios 297 297 297 43
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,163 1,273 962 772
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,460 1,570 1,259 815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 2,841 2,011 885 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,841 2,011 885 767
Total, Origen de Recursos 4,301 3,581 2,144 1,582
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 991 1,008 944 772
Servicios Comprados 153 148 107 15
Donativos, Subsidios y Distribuciones 9 7 2 0
Gastos de Transportación 8 8 4 2
Servicios Profesionales 44 157 0 15
Otros Gastos Operacionales 252 217 186 0
Compra de Equipo 0 11 0 0
Materiales y Suministros 2 7 10 11
Anuncios y Pautas en Medios 1 7 6 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,460 1,570 1,259 815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 2,841 2,011 885 767
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 2,841 2,011 885 767
Total, Concepto 4,301 3,581 2,144 1,582
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO


Dirección y Administración General


Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.

Clientela

Público en general

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 74 0 0
Ingresos Propios 361 361 361 206
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,679 1,653 1,062 1,368
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,040 2,088 1,423 1,574
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 4,048 3,060 2,500 2,165
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,048 3,060 2,500 2,165
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 3,798
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,798
Total, Origen de Recursos 6,088 5,148 3,923 7,537
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 989 1,184 1,060 1,449
Servicios Comprados 13 13 0 15
Donativos, Subsidios y Distribuciones 73 224 33 0
Gastos de Transportación 0 6 7 5
Servicios Profesionales 140 291 36 72
Otros Gastos Operacionales 313 322 287 33
Compra de Equipo 0 36 0 0
Materiales y Suministros 2 11 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 6 1 0 0
Reserva Presupuestaria 504 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,040 2,088 1,423 1,574
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 4,048 3,060 2,500 2,165
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 4,048 3,060 2,500 2,165
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 3,798
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 3,798
Total, Concepto 6,088 5,148 3,923 7,537
 

Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo

Descripción del Programa

Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 800 0 0
Ingresos Propios 485 591 324 701
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,380 2,870 1,727 3,162
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,865 4,261 2,051 3,863
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 1,050 0 130 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,050 0 130 437
Total, Origen de Recursos 4,915 4,261 2,181 4,300
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,541 1,696 1,399 1,247
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 529 643 586 1,825
Servicios Comprados 1,597 825 0 629
Gastos de Transportación 1 4 4 0
Servicios Profesionales 97 121 20 35
Otros Gastos Operacionales 48 90 0 80
Asignaciones Englobadas 0 800 0 0
Compra de Equipo 3 52 0 5
Materiales y Suministros 44 30 37 42
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 5 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,865 4,261 2,051 3,863
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,050 0 130 437
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,050 0 130 437
Total, Concepto 4,915 4,261 2,181 4,300