BASE LEGAL
La Ley
Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según
enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una
entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y
lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos.
Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para
obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor
funcionamiento de su operación.
MISIÓN
Conservar,
promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes
del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un
conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
RECURSOS HUMANOS
Puestos Ocupados y
Propuestos |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Sept./15 |
Sept./16 |
Sept./17 |
Feb./18 |
Proy. |
|
Cantidad
total de puestos |
178 |
166 |
157 |
147 |
147 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO
PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019
El Presupuesto
Recomendado considera los principios del Plan FIscal presentado por el
Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración
Financiera. Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base
Cero (PBC), conforme la Política Pública establecida en el Boletín
Administrativo Núm. OE-2017-05.
El PBC es una metodología
presupuestaria y de planeación fiscal cuyo objetivo es alcanzar que no se
gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el
incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas
rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la
técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los
programas y gastos de los departamentos, agencias e instrumentalidades del
Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones
presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los
gastos y se elimina duplicidad en el ofrecimiento de servicios.
Para el Año Fiscal
2018-2019, el presupuesto consolidado asciende a $16,688,000. De estos,
$10,909,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General;
$3,577,000 de Asignaciones Especiales; $664,000 de Fondos Federales; y
$1,453,000 de Ingresos Propios.
El presupuesto recomendado de la
Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,960,000 para
gastos de funcionamiento y $5,151,000 para el pago de Nómina y Costos
Relacionados.
Las Asignaciones Especiales se destinan a entidades
no gubernamentales como un mecanismo para promover la producción cultural
en sus diversas manifestaciones. Entre las asignaciones otorgadas se
destacan $1,500,000 para el Museo de Arte de Puerto Rico, $1,000,000 para
el Museo de Arte de Ponce, $306,000 para la Orquesta Filarmónica, $180,000
para el Museo de Las Américas, $399,000 para el Museo de Arte
Contemporáneo, $130,000 para los gastos de operación de la Fundación Luis
Muñoz Marín, $44,000 para los gastos de funcionamiento del Ateneo de
Puerto Rico y $18,000 para el Museo de Arte de Bayamón.
Los Fondos
Federales corresponden a la subvención de la "National Endowment for the
Arts" para ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y
geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la
solución de sus problemas.
Los Ingresos Propios se obtienen de la
venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los
museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.
Los
Otros Ingresos provienen principalmente de donaciones realizadas por
entidades o individuos. Esto recursos también se utilizan para apoyar el
mejor funcionamiento de la Agencia.
Con el propósito de garantizar
el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando
representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían
el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen
$3,798,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta
del Presupuesto General.
El Presupuesto Recomendado de la Agencia
incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se
contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas
corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados
por la Ley 70, el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica, y
el "Pay as You Go".
El Presupuesto Recomendado permitirá el
cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la
política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal
aprobado por la JSF creada bajo La Ley de Supervisión, Administración y
Estabilidad Económica de Puerto Rico ("Puerto Rico, Oversigth Managment
and Economic Stability Act of 2016", en adelante "PROMESA", por sus
siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat.2183 (2016).
RESUMEN DE LOS RECURSOS
CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
Presupuesto
Consolidado (en miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Servicio
Directo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación del Patrimonio
Histórico |
1,984 |
1,684 |
1,370 |
1,274 |
Conservación, Divulgación y
Promoción del Patrimonio Documental |
1,332 |
1,715 |
1,194 |
1,058 |
Financiamiento de Actividades
Culturales |
676 |
628 |
720 |
729 |
Promoción Cultural y de las
Artes |
1,460 |
1,570 |
1,259 |
815 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio Directo |
5,452 |
5,597 |
4,543 |
3,876 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Conservación del Patrimonio
Histórico |
0 |
789 |
0 |
0 |
Conservación, Divulgación y
Promoción del Patrimonio Documental |
609 |
459 |
0 |
0 |
Financiamiento de Actividades
Culturales |
291 |
475 |
62 |
208 |
Promoción Cultural y de las
Artes |
2,841 |
2,011 |
885 |
767 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio Directo |
3,741 |
3,734 |
947 |
975 |
|
Total,
Servicio Directo |
9,193 |
9,331 |
5,490 |
4,851 |
|
Servicio
de Apoyo |
Programa |
Gastos de
Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
2,040 |
2,088 |
1,423 |
1,574 |
Servicio de Apoyo Técnico y
Administrativo |
3,865 |
4,261 |
2,051 |
3,863 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento, Servicio de Apoyo |
5,905 |
6,349 |
3,474 |
5,437 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go), Servicio de Apoyo |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Recom. |
Dirección y Administración
General |
4,048 |
3,060 |
2,500 |
2,165 |
Servicio de Apoyo Técnico y
Administrativo |
1,050 |
0 |
130 |
437 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos, Servicio de Apoyo |
5,098 |
3,060 |
2,630 |
2,602 |
|
Total,
Servicio de Apoyo |
11,003 |
9,409 |
6,104 |
11,837 |
|
Total,
Programa |
20,196 |
18,740 |
11,594 |
16,688 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
8,531 |
8,388 |
5,847 |
7,111 |
Asignaciones Especiales |
477 |
874 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
676 |
628 |
658 |
664 |
Ingresos Propios |
1,673 |
1,779 |
1,512 |
1,453 |
Otros Ingresos |
0 |
277 |
0 |
85 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
11,357 |
11,946 |
8,017 |
9,313 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
8,839 |
6,794 |
3,577 |
3,577 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
8,839 |
6,794 |
3,577 |
3,577 |
Total,
Origen de Recursos |
20,196 |
18,740 |
11,594 |
16,688 |
|
Concepto |
|
Gastos de Funcionamiento de la RC
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
5,428 |
5,686 |
5,434 |
5,151 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
248 |
362 |
305 |
1,825 |
Servicios Comprados |
1,668 |
1,018 |
0 |
113 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
47 |
198 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
28 |
30 |
29 |
0 |
Servicios Profesionales |
360 |
641 |
0 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
170 |
224 |
5 |
22 |
Compra de Equipo |
10 |
168 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
50 |
52 |
56 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
18 |
9 |
18 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
504 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la RC del Fondo General |
8,531 |
8,388 |
5,847 |
7,111 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You Go)
de la RC del Fondo General |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) de la RC del Fondo General |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
|
Total
de la RC del Fondo General |
8,531 |
8,388 |
5,847 |
10,909 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de la AE
del Fondo General |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
0 |
74 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
477 |
800 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de la AE del Fondo General |
477 |
874 |
0 |
0 |
|
Subsidios, Incentivos y Donativos
de la AE del Fondo General |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
8,839 |
6,794 |
3,577 |
3,577 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos de la AE del Fondo General |
8,839 |
6,794 |
3,577 |
3,577 |
|
Total
de la AE del Fondo General |
9,316 |
7,668 |
3,577 |
3,577 |
|
Total
del Fondo General |
17,847 |
16,056 |
9,424 |
14,486 |
|
|
Gastos de Funcionamiento de otros
recursos |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
320 |
714 |
154 |
409 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
281 |
281 |
281 |
0 |
Servicios Comprados |
180 |
185 |
185 |
665 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
369 |
373 |
373 |
537 |
Gastos de Transportación |
9 |
9 |
9 |
24 |
Servicios Profesionales |
255 |
185 |
231 |
197 |
Otros Gastos
Operacionales |
902 |
910 |
910 |
303 |
Compra de Equipo |
9 |
5 |
5 |
5 |
Materiales y Suministros |
18 |
19 |
19 |
62 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
6 |
3 |
3 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento de otros recursos |
2,349 |
2,684 |
2,170 |
2,202 |
Total,
Concepto |
20,196 |
18,740 |
11,594 |
16,688 |
PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO
Conservación del Patrimonio
Histórico
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de
Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.
Clientela
Municipios,
propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico,
arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.
Recursos Humanos
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
477 |
0 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
168 |
168 |
168 |
199 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
0 |
85 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,339 |
1,516 |
1,202 |
990 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,984 |
1,684 |
1,370 |
1,274 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
789 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
789 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
1,984 |
2,473 |
1,370 |
1,274 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,194 |
1,184 |
1,182 |
1,137 |
Servicios Comprados |
14 |
141 |
2 |
43 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
0 |
2 |
0 |
6 |
Gastos de Transportación |
25 |
21 |
20 |
17 |
Servicios Profesionales |
182 |
180 |
84 |
41 |
Otros Gastos
Operacionales |
70 |
104 |
62 |
26 |
Asignaciones Englobadas |
477 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
9 |
36 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
11 |
14 |
15 |
4 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
2 |
2 |
3 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,984 |
1,684 |
1,370 |
1,274 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
0 |
789 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
0 |
789 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
1,984 |
2,473 |
1,370 |
1,274 |
|
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio
Documental
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del
Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y
Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley
Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga
de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos
públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.
Clientela
Estudiantes,
agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales,
público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores,
productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
362 |
362 |
362 |
304 |
Otros Ingresos |
0 |
277 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
970 |
1,076 |
832 |
754 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,332 |
1,715 |
1,194 |
1,058 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
609 |
459 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
609 |
459 |
0 |
0 |
Total,
Origen de Recursos |
1,941 |
2,174 |
1,194 |
1,058 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
907 |
1,265 |
820 |
754 |
Servicios Comprados |
66 |
66 |
66 |
76 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
32 |
32 |
32 |
3 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
3 |
0 |
Servicios Profesionales |
37 |
32 |
0 |
34 |
Otros Gastos
Operacionales |
276 |
280 |
259 |
186 |
Compra de Equipo |
1 |
36 |
1 |
0 |
Materiales y Suministros |
4 |
3 |
7 |
5 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
6 |
1 |
6 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,332 |
1,715 |
1,194 |
1,058 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
609 |
459 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
609 |
459 |
0 |
0 |
Total,
Concepto |
1,941 |
2,174 |
1,194 |
1,058 |
|
Financiamiento de Actividades Culturales
Descripción del
Programa
Promueve, divulga
y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye
artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo
económico.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Fondos Federales |
676 |
628 |
658 |
664 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
62 |
65 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
676 |
628 |
720 |
729 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
291 |
475 |
62 |
208 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
291 |
475 |
62 |
208 |
Total,
Origen de Recursos |
967 |
1,103 |
782 |
937 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
126 |
137 |
183 |
201 |
Servicios Comprados |
5 |
10 |
10 |
0 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
302 |
306 |
306 |
528 |
Servicios Profesionales |
115 |
45 |
91 |
0 |
Otros Gastos
Operacionales |
113 |
121 |
121 |
0 |
Compra de Equipo |
6 |
2 |
2 |
0 |
Materiales y Suministros |
5 |
6 |
6 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
4 |
1 |
1 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
676 |
628 |
720 |
729 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
291 |
475 |
62 |
208 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
291 |
475 |
62 |
208 |
Total,
Concepto |
967 |
1,103 |
782 |
937 |
|
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del
Programa
Promueve el
teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros
culturales, a través de sus cinco subprogramas.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Ingresos Propios |
297 |
297 |
297 |
43 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,163 |
1,273 |
962 |
772 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,460 |
1,570 |
1,259 |
815 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
2,841 |
2,011 |
885 |
767 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,841 |
2,011 |
885 |
767 |
Total,
Origen de Recursos |
4,301 |
3,581 |
2,144 |
1,582 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
991 |
1,008 |
944 |
772 |
Servicios Comprados |
153 |
148 |
107 |
15 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
9 |
7 |
2 |
0 |
Gastos de Transportación |
8 |
8 |
4 |
2 |
Servicios Profesionales |
44 |
157 |
0 |
15 |
Otros Gastos
Operacionales |
252 |
217 |
186 |
0 |
Compra de Equipo |
0 |
11 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
7 |
10 |
11 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
1 |
7 |
6 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
1,460 |
1,570 |
1,259 |
815 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
2,841 |
2,011 |
885 |
767 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
2,841 |
2,011 |
885 |
767 |
Total,
Concepto |
4,301 |
3,581 |
2,144 |
1,582 |
|
PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO
Dirección y
Administración General
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se
realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es
responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según
enmendada.
Clientela
Público en
general
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
74 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
361 |
361 |
361 |
206 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
1,679 |
1,653 |
1,062 |
1,368 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,040 |
2,088 |
1,423 |
1,574 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
4,048 |
3,060 |
2,500 |
2,165 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
4,048 |
3,060 |
2,500 |
2,165 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Total,
Origen de Recursos |
6,088 |
5,148 |
3,923 |
7,537 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
989 |
1,184 |
1,060 |
1,449 |
Servicios Comprados |
13 |
13 |
0 |
15 |
Donativos, Subsidios y
Distribuciones |
73 |
224 |
33 |
0 |
Gastos de Transportación |
0 |
6 |
7 |
5 |
Servicios Profesionales |
140 |
291 |
36 |
72 |
Otros Gastos
Operacionales |
313 |
322 |
287 |
33 |
Compra de Equipo |
0 |
36 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
2 |
11 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
6 |
1 |
0 |
0 |
Reserva Presupuestaria |
504 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
2,040 |
2,088 |
1,423 |
1,574 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
4,048 |
3,060 |
2,500 |
2,165 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
4,048 |
3,060 |
2,500 |
2,165 |
|
Pago de Pensiones (Pay As You
Go) |
|
Pay As You Go |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay
As You Go) |
0 |
0 |
0 |
3,798 |
Total,
Concepto |
6,088 |
5,148 |
3,923 |
7,537 |
|
Servicio
de Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y
supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de
Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas,
en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
Desglose de
Presupuesto
Presupuesto (en
miles de dólares) |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Origen
de Recursos |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Asignaciones Especiales |
0 |
800 |
0 |
0 |
Ingresos Propios |
485 |
591 |
324 |
701 |
Resolución Conjunta del
Presupuesto General |
3,380 |
2,870 |
1,727 |
3,162 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,865 |
4,261 |
2,051 |
3,863 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Asignaciones Especiales |
1,050 |
0 |
130 |
437 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,050 |
0 |
130 |
437 |
Total,
Origen de Recursos |
4,915 |
4,261 |
2,181 |
4,300 |
|
Concepto |
|
Gastos de
Funcionamiento |
|
Nómina y Costos
Relacionados |
1,541 |
1,696 |
1,399 |
1,247 |
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos |
529 |
643 |
586 |
1,825 |
Servicios Comprados |
1,597 |
825 |
0 |
629 |
Gastos de Transportación |
1 |
4 |
4 |
0 |
Servicios Profesionales |
97 |
121 |
20 |
35 |
Otros Gastos
Operacionales |
48 |
90 |
0 |
80 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
800 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
3 |
52 |
0 |
5 |
Materiales y Suministros |
44 |
30 |
37 |
42 |
Anuncios y Pautas en
Medios |
5 |
0 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de
Funcionamiento |
3,865 |
4,261 |
2,051 |
3,863 |
|
Subsidios, Incentivos y
Donativos |
|
Aportaciones a Entidades No
Gubernamentales |
1,050 |
0 |
130 |
437 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y
Donativos |
1,050 |
0 |
130 |
437 |
Total,
Concepto |
4,915 |
4,261 |
2,181 |
4,300 |
| |