INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS DE PUERTO RICO





BASE LEGAL

La Ley 209-2003, según enmendada, conocida como "Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico", crea el Instituto como una entidad de la Rama Ejecutiva administrativa y fiscalmente autónoma. Ello, con el fin de promover cambios en los sistemas de recopilación de datos y estadísticas para que éstos sean completos, confiables y de rápido y universal acceso.

MISIÓN

Elaborar la política de desarrollo de la función pública estadística, coordinar el servicio de producción de estadísticas de las entidades gubernamentales y requerir información al sector público y privado.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 11 14 14 17 17

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $1,936,000. De estos, $1,749,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $187,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,201,000 para gastos de funcionamiento y $548,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Los Fondos Federales responden a "Injury Prevention and Control Research and State Community Based Programs" que están dirigidos a financiar el costo de la propuesta del Sistema de Vigilancia de Muertes Violentas de Puerto Rico.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos.

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA",por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Coordinación de Estadística e Informática 2,521 3,970 2,236 1,936
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 2,521 3,970 2,236 1,936
 
Total, Servicio Directo 2,521 3,970 2,236 1,936
 
Total, Programa 2,521 3,970 2,236 1,936
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,273 3,695 2,018 1,749
Asignaciones Especiales 248 27 0 0
Fondos Federales 0 167 187 187
Otros Ingresos 0 81 31 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,521 3,970 2,236 1,936
Total, Origen de Recursos 2,521 3,970 2,236 1,936
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 672 707 688 548
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9 10 70 45
Servicios Comprados 124 115 262 260
Donativos, Subsidios y Distribuciones 83 108 115 115
Gastos de Transportación 0 3 15 19
Servicios Profesionales 356 510 731 569
Otros Gastos Operacionales 10 62 55 99
Asignaciones Englobadas 726 2,108 0 0
Compra de Equipo 278 62 62 72
Materiales y Suministros 12 7 15 17
Anuncios y Pautas en Medios 3 3 5 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,273 3,695 2,018 1,749
 
Total de la RC del Fondo General 2,273 3,695 2,018 1,749
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 87 0 0 0
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 27 27 0 0
Servicios Comprados 4 0 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 4 0 0 0
Gastos de Transportación 8 0 0 0
Asignaciones Englobadas 118 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 248 27 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 248 27 0 0
 
Total del Fondo General 2,521 3,722 2,018 1,749
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 0 155 162 131
Gastos de Transportación 0 9 7 7
Servicios Profesionales 0 68 49 49
Materiales y Suministros 0 16 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 0 248 218 187
Total, Concepto 2,521 3,970 2,236 1,936

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Coordinación de Estadística e Informática

Descripción del Programa

Coordina el sistema descentralizado de producción de las estadísticas de las entidades gubernamentales, incluyen entre otros aspectos, el establecimiento de criterios de calidad, la elaboración de normativas uniformes y la validación de la metodología estadística.

Clientela

Los organismos gubernamentales de las tres ramas de gobierno, municipios, agencias federales, universidades, centros académicos, sector privado, organizaciones sin fines de lucro y la ciudadanía en general.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Horas contactos de adiestramientos estadísticos 1,490 1,700 1,750
Número de informes estadísticos emitidos 335,553 308,630 366,377

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.