JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL





BASE LEGAL

La Ley 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental", crea la Junta de Calidad Ambiental adscrita a la Oficina del Gobernador. La Junta tiene entre sus funciones la de proteger y conservar el medioambiente, utilizando los recursos necesarios para prevenir y reducir daños que puedan afectarlo manteniendo un balance entre el desarrollo económico y el ambiente.

MISIÓN

Proteger la calidad del ambiente mediante la prevención y control de la contaminación del aire, las aguas, los suelos y por ruidos. Utilizar todos los medios y medidas prácticas para crear y mantener las condiciones bajo las cuales el ser humano y la naturaleza puedan existir en armonía y que se preserve la calidad de vida de todos los puertorriqueños; así como de las futuras generaciones.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 317 305 275 274 274

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 se proyectó durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $85,946,0000. De estos, $12,467,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $11,980,000 de Asignaciones Especiales; $36,516,000 de Fondos Especiales Estatales; y $24,983,000 de Fondos Federales.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $1,079,000 para gastos de funcionamiento y $4,739,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Las Asignaciones Especiales incluyen $1,000,000 para cumplir con el Acuerdo Cooperativo y Fondo Especial para Servicios de USGS; y $3,458,000 para el pareo de Fondos Federales del Fondo Rotativo Estatal de Agua Limpia "Stay Revolving Fund".

Los Fondos Especiales Estatales provienen del cobro por la otorgación de permisos, multas, facturas de cobro, publicaciones y copias certificadas de acuerdo con la Ley 416-2004, según enmendada, conocida como "Ley sobre Política Pública Ambiental"; Ley 135-2011-Fondo de Manejo de Neumáticos: y el Fondo Manejo de Aceites Usados (Ley 172 de 31 de agosto de 1996). Estos recursos se utilizan para sufragar parte de los gastos de funcionamiento del Organismo.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "Air Pollution Control Program Support", "Performance Partnership Grants", "Hazardous Waste Management State Program Support" y "Capitalization Grants for Clean Water". Estos recursos están dirigidos a sufragar gastos de funcionamiento del Organismo y mejoras permanentes. Se utilizan para el mejoramiento de la calidad del agua y van dirigidos al control de la contaminación de las aguas. Entre los proyectos que se desarrollan están: la construcción de sistemas de alcantarillado sanitario, implantación de programas de manejo de las fuentes de contaminación dispersas y manejo de aguas pluviales, el desarrollo e implantación de un plan de conservación y manejo de estuarios, entre otros.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $6,649,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y de $257,000 de Fondos Especiales Estatales.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Mejoramiento de la Calidad del Agua 4,770 13,139 6,274 11,813
Emergencias Ambientales 9,245 1,636 10,593 9,479
Mejoramiento de la Calidad del Aire 4,698 5,103 3,992 4,084
Reglamentación sobre Contaminación de Terrenos 1,547 10,999 2,212 18,748
Servicios Regionalizados 1,481 1,421 1,081 1,234
Control de la Contaminación por Ruidos 413 332 303 183
Estudio y Análisis de Peticiones de Exención Contributiva 49 50 44 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 22,203 32,680 24,499 45,591
 
Mejoras Permanentes Gasto Gasto Asig. Recom.
Mejoramiento de la Calidad del Agua 17,677 18,193 18,193 24,814
Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo 17,677 18,193 18,193 24,814
 
Total, Servicio Directo 39,880 50,873 42,692 70,405
 
Servicio de Apoyo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos Gerenciales 5,750 6,406 6,067 6,801
Dirección y Administración General 1,323 2,497 922 1,241
Laboratorio de Investigaciones Ambientales 507 715 862 593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo 7,580 9,618 7,851 8,635
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos Gerenciales 0 0 0 6,906
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo 0 0 0 6,906
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos Gerenciales 1 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo 1 0 0 0
 
Total, Servicio de Apoyo 7,581 9,618 7,851 15,541
 
Total, Programa 47,461 60,491 50,543 85,946
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 6,831 6,611 5,405 5,818
Asignaciones Especiales 14 6,038 0 4,458
Fondos Especiales Estatales 15,314 18,945 18,151 36,259
Fondos Federales 7,624 10,704 8,794 7,691
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 29,783 42,298 32,350 54,226
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 6,649
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 6,906
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 1 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 0 0 0 7,522
Fondos Federales 17,677 18,193 18,193 17,292
Subtotal, Mejoras Permanentes 17,677 18,193 18,193 24,814
Total, Origen de Recursos 47,461 60,491 50,543 85,946
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 5,960 5,848 4,426 4,739
Servicios Comprados 0 14 230 330
Asignación Pareo Fondos Federales 871 749 749 749
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 6,831 6,611 5,405 5,818
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 6,649
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 6,649
 
Total de la RC del Fondo General 6,831 6,611 5,405 12,467
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 0 127 0 0
Servicios Comprados 14 0 0 1,000
Asignaciones Englobadas 0 5,911 0 0
Asignación Pareo Fondos Federales 0 0 0 3,458
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 14 6,038 0 4,458
 
Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 0 7,522
Subtotal, Mejoras Permanentes de la AE del Fondo General 0 0 0 7,522
 
Total de la AE del Fondo General 14 6,038 0 11,980
 
Total del Fondo General 6,845 12,649 5,405 24,447
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 7,908 10,290 9,000 8,497
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 381 325 429 526
Servicios Comprados 1,380 8,841 2,437 18,618
Donativos, Subsidios y Distribuciones 216 146 252 136
Gastos de Transportación 141 81 253 218
Servicios Profesionales 2,435 2,593 1,176 1,939
Otros Gastos Operacionales 122 1,980 272 257
Asignaciones Englobadas 552 1,826 1,873 1,255
Pago de Deuda de Años Anteriores 3 142 0 0
Compra de Equipo 627 662 341 1,475
Asignación Pareo Fondos Federales 911 2,453 2,453 2,453
Materiales y Suministros 152 288 329 405
Anuncios y Pautas en Medios 27 22 47 88
Reserva Presupuestaria 8,083 0 8,083 8,083
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 22,938 29,649 26,945 43,950
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Entidades Gubernamentales 1 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 1 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos  
Pay As You Go 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de otros recursos 0 0 0 257
 
Mejoras Permanentes de otros recursos  
Inversión en Mejoras Permanentes 17,677 18,193 18,193 24,814
Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos 17,677 18,193 18,193 24,814
Total, Concepto 47,461 60,491 50,543 85,946

PROGRAMAS DE SERVICIO DIRECTO

Mejoramiento de la Calidad del Agua

Descripción del Programa

Asegura el cumplimiento de la reglamentación vigente, desarrolla y pone en vigor reglamentos para combatir nuevos problemas, fiscaliza los métodos de disposición final de aguas usadas y domésticas, y desperdicios generados por las actividades industriales y agrícolas. Estas acciones se implantan mediante inspecciones, muestras e investigaciones de campo. La evaluación de calidad de agua se realiza con personal técnico del Programa y se otorgan permisos y certificados.

Clientela

Atiende a industriales, desarrolladores de proyectos, agricultores y a las agencias gubernamentales.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 4,796 0 4,458
Fondos Especiales Estatales 0 1,895 1,518 1,982
Fondos Federales 4,194 5,919 4,159 4,776
Resolución Conjunta del Presupuesto General 576 529 597 597
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,770 13,139 6,274 11,813
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 0 0 0 7,522
Fondos Federales 17,677 18,193 18,193 17,292
Subtotal, Mejoras Permanentes 17,677 18,193 18,193 24,814
Total, Origen de Recursos 22,447 31,332 24,467 36,627
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,431 4,689 3,077 3,610
Servicios Comprados 34 61 293 1,006
Gastos de Transportación 26 48 50 53
Servicios Profesionales 705 260 0 585
Otros Gastos Operacionales 1 424 0 56
Asignaciones Englobadas 6 5,708 929 985
Compra de Equipo 97 130 0 114
Asignación Pareo Fondos Federales 437 1,767 1,767 5,225
Materiales y Suministros 29 49 151 165
Anuncios y Pautas en Medios 4 3 7 14
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,770 13,139 6,274 11,813
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 17,677 18,193 18,193 24,814
Subtotal, Mejoras Permanentes 17,677 18,193 18,193 24,814
Total, Concepto 22,447 31,332 24,467 36,627
 

Emergencias Ambientales

Descripción del Programa

Atiende las emergencias ambientales mediante servicios técnicos especializados. Provee los recursos necesarios para subsidiar la limpieza de los lugares contaminados con sustancias peligrosas que aparecen en la Lista Nacional de Prioridades. Igualmente, se sufraga cualquier gasto relacionado con la limpieza de lugares en que ocurra algún tipo de emergencia o contaminación de sustancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de Puerto Rico.

Clientela

Atiende a toda la ciudadanía en cualquier tipo de emergencia o evento de contaminación con substancias químicas peligrosas en tierra, aire y aguas territoriales de Puerto Rico.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 8,997 1,141 8,895 9,419
Fondos Federales 248 495 1,698 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,245 1,636 10,593 9,479
Total, Origen de Recursos 9,245 1,636 10,593 9,479
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 640 760 1,633 574
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 5
Servicios Comprados 115 118 288 101
Gastos de Transportación 27 4 78 18
Servicios Profesionales 260 480 0 4
Otros Gastos Operacionales 6 16 20 6
Asignaciones Englobadas 13 25 371 11
Compra de Equipo 10 140 25 582
Asignación Pareo Fondos Federales 84 84 84 84
Materiales y Suministros 2 9 6 6
Anuncios y Pautas en Medios 5 0 5 5
Reserva Presupuestaria 8,083 0 8,083 8,083
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,245 1,636 10,593 9,479
Total, Concepto 9,245 1,636 10,593 9,479
 

Mejoramiento de la Calidad del Aire

Descripción del Programa Desarrolla las actividades necesarias para prevenir y controlar cualquier problema de contaminación atmosférica que pueda afectar la salud y el bienestar comunal. Su encomienda es ejecutar los programas federales delegados a la Junta de Calidad Ambiental, tales como: Revisión a Clientes ("New Source Review"), Normas de Emisión Nacional para Contaminantes Peligrosos ("National Emission Standard for Hazardous Air Pollutions") y asbestos en las escuelas. El Programa mantiene un sistema independiente de control de calidad, el cual provee datos de calidad mediante auditorías en los muestreos.

Clientela

Industrias de fuentes de emisión de particulados al aire mayores de 50 y menores de 200.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida 1,500 1,500 1,500
Evaluación de permisos Título V (Ley 406-2004) 28 28 28
Muestra de gases (muestras diarias) 8,800 8,800 8,800
Muestras de particulado (muestras diarias) 11,063 11,063 11,063
Permisos Título V otorgados 16 16 16
Permisos de construcción evaluados y otorgados 275 275 275
Permisos de operación 485 485 485
Querellas de permisos de calidad de aire 400 400 400

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 2,434 2,409 2,501 2,449
Fondos Federales 1,820 2,393 1,199 1,332
Resolución Conjunta del Presupuesto General 444 301 292 303
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,698 5,103 3,992 4,084
Total, Origen de Recursos 4,698 5,103 3,992 4,084
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,723 2,644 2,404 1,860
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 15 15
Servicios Comprados 75 70 54 154
Gastos de Transportación 24 11 19 92
Servicios Profesionales 2 10 10 141
Otros Gastos Operacionales 43 205 36 22
Asignaciones Englobadas 305 648 250 199
Compra de Equipo 267 291 97 476
Asignación Pareo Fondos Federales 1,212 1,067 1,067 1,067
Materiales y Suministros 43 152 40 51
Anuncios y Pautas en Medios 4 5 0 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,698 5,103 3,992 4,084
Total, Concepto 4,698 5,103 3,992 4,084
 


Reglamentación Sobre Contaminación de Terrenos

Descripción del Programa

Planifica y desarrolla acciones dirigidas a que se cumpla con la política pública relacionada con el problema de los desperdicios sólidos peligrosos y no peligrosos en Puerto Rico. En éste se desarrollan proyectos, programas, estudios e investigaciones encaminadas a la aplicación de nuevos métodos para el manejo, almacenamiento, tratamiento y disposición de los desperdicios sólidos. Autoriza a las personas y negocios que manejan la disposición de neumáticos y aceites usados, con el propósito de garantizar su disposición sin perjudicar el ambiente.


Clientela

Industrias y Empresas

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 247 9,075 561 16,903
Fondos Federales 1,067 1,602 1,443 1,523
Resolución Conjunta del Presupuesto General 233 322 208 322
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,547 10,999 2,212 18,748
Total, Origen de Recursos 1,547 10,999 2,212 18,748
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,169 1,437 1,343 1,576
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 0 100
Servicios Comprados 7 7,185 4 16,004
Gastos de Transportación 11 4 41 29
Servicios Profesionales 0 410 0 410
Otros Gastos Operacionales 25 1,290 135 135
Asignaciones Englobadas 228 241 323 60
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 133 0 0
Compra de Equipo 42 1 39 113
Asignación Pareo Fondos Federales 49 284 284 284
Materiales y Suministros 14 14 41 33
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 2 4
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,547 10,999 2,212 18,748
Total, Concepto 1,547 10,999 2,212 18,748
 

Servicios Regionalizados

Descripción del Programa

Sirve de enlace entre las regiones y la oficina central de la Junta de Calidad Ambiental. Facilita a los ciudadanos y a la comunidad el acceso a los servicios que presta la Junta en sus programas operacionales, promoviendo rapidez y eficacia en la atención de los casos.

Clientela

Industriales, municipios, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, agricultores y público en general.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,481 1,421 1,081 1,234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,481 1,421 1,081 1,234
Total, Origen de Recursos 1,481 1,421 1,081 1,234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,481 1,421 1,081 1,234
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,481 1,421 1,081 1,234
Total, Concepto 1,481 1,421 1,081 1,234
 

Control de la Contaminación por Ruidos

Descripción del Programa

Mediante la investigación e inspección de querellas de ruido controla, regula o se eliminan las actividades que se realizan permitiendo así, la disminución o eliminación de los ruidos nocivos a la salud teniendo como meta el bienestar del público. Realiza actividades como: charlas, programas radiales, televisados y clínicas audiológicas para concienciar a la ciudadanía sobre la contaminación por ruido.

Clientela

Ciudadanos que se querellan de ser afectados por la contaminación por ruido.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Clientela atendida (ciudadanos afectados por ruidos) 650 700 750
Estudios para delimitar las áreas contaminadas con ruidos 216 216 216
Estudios realizados de ruido urbano 216 216 216
Planes de cumplimiento realizados 18 20 25
Querellas de ruidos investigadas en 90 días 3,456 3,500 3,600

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 413 332 303 183
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 413 332 303 183
Total, Origen de Recursos 413 332 303 183
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 413 332 303 183
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 413 332 303 183
Total, Concepto 413 332 303 183
 

Estudio y Análisis de las Peticiones de Exención Contributiva

Descripción del Programa

Viabiliza el establecimiento y desarrollo del mayor número de industrias manufactureras, propiedades, de servicios dedicados al desarrollo industrial, el transporte marítimo y la industria cervecera. Mediante el otorgamiento de exenciones contributivas como incentivo, se alcanza la creación de empleos directos o indirectos, conforme con la ley y en armonía con la política pública.

Clientela

Industrias y empresas dedicadas a la manufactura o a la provisión de servicios.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 49 50 44 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 50 44 50
Total, Origen de Recursos 49 50 44 50
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 49 50 44 50
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 49 50 44 50
Total, Concepto 49 50 44 50
 

PROGRAMAS DE SERVICIO DE APOYO

Asuntos Gerenciales

Descripción del Programa

Implanta la política pública gerencial de acuerdo con las actividades administrativas y de apoyo a actividades ambientales de la Agencia. Entre los servicios que ofrece están: asesoramiento a los programas sobre petición presupuestaria y control fiscal; mantenimiento de las operaciones fiscales, conforme con la reglamentación que rige la contabilidad del gobierno estatal y federal; reclutamiento, retención y adiestramiento al personal para que los programas operacionales puedan realizar sus funciones; desarrollar y establecer normas, reglamentos y controles que sustenten la política de administración general; y supervisar la utilización, preservación y mantenimiento de los vehículos oficiales de la Agencia.

Clientela

Empleados de la Agencia.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 3,636 4,245 4,496 5,506
Fondos Federales 295 295 295 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,819 1,866 1,276 1,295
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,750 6,406 6,067 6,801
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 257
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 257
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 1 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 6,649
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 6,649
Total, Origen de Recursos 5,751 6,406 6,067 13,707
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,146 3,029 2,167 2,537
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 381 325 414 406
Servicios Comprados 1,149 1,227 1,618 2,461
Donativos, Subsidios y Distribuciones 216 146 252 136
Gastos de Transportación 53 14 65 26
Servicios Profesionales 1,468 1,433 1,166 799
Otros Gastos Operacionales 47 45 81 38
Pago de Deuda de Años Anteriores 3 9 0 0
Compra de Equipo 211 100 180 190
Materiales y Suministros 64 64 91 150
Anuncios y Pautas en Medios 12 14 33 58
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,750 6,406 6,067 6,801
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Entidades Gubernamentales 1 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1 0 0 0
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Pay As You Go 0 0 0 6,906
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 6,906
Total, Concepto 5,751 6,406 6,067 13,707
 

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige las actividades administrativas para que la Junta de Calidad Ambiental cumpla con la política pública ambiental e interviene directamente en el desarrollo de normas y postulados que sostienen bases administrativas sólidas.

Clientela

Empleados de la Agencia y ciudadanos que requieren de permisos.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 14 1,242 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,309 1,255 922 1,241
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,323 2,497 922 1,241
Total, Origen de Recursos 1,323 2,497 922 1,241
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,309 1,368 922 1,241
Servicios Comprados 14 14 0 0
Asignaciones Englobadas 0 1,115 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,323 2,497 922 1,241
Total, Concepto 1,323 2,497 922 1,241
 

Laboratorio de Investigaciones Ambientales

Descripción del Programa

Provee apoyo científico a los programas de Calidad de Aire, Calidad de Agua y Contaminación de Terrenos para las determinaciones científicas pertinentes. Ofrece asesoramiento en aquellas acciones que puedan tener impacto ambiental y requieran conocimientos científicos especializados. De esta forma, se cumple con los compromisos estipulados en los acuerdos cooperativos entre Puerto Rico y la agencia federal "Environmental Protection Agency" (EPA), para lo cual se reciben fondos federales, bajo la subvención "Performance Partnership Grant", al igual que otras aportaciones especiales federales como: "Water Quality Management", entre otras. Tiene personal altamente especializado (químicos y microbiólogos) en el manejo de material contaminado, como desperdicios sólidos peligrosos, sustancias peligrosas y otras altamente tóxicas.

Clientela

Personal de la Agencia.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de agua 1,063 3,726 4,968
Muestras recolectadas de los parámetros de calidad de aire 3,028 3,281 4,375

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.

Desglose de Presupuesto

Presupuesto (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondos Especiales Estatales 0 180 180 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 507 535 682 593
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 507 715 862 593
Total, Origen de Recursos 507 715 862 593
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 507 535 452 371
Servicios Comprados 0 180 410 222
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 507 715 862 593
Total, Concepto 507 715 862 593