OFICINA DE LA PROCURADORA DE LAS MUJERES





BASE LEGAL

La Ley 20-2001, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres", crea la Oficina como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Dicha Oficina está dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi judiciales, relacionadas a la implantación de la política pública decretada por dicha Ley.

MISIÓN

Asegurar y promover el desarrollo, igualdad y la equidad de la mujer en Puerto Rico. Erradicar todas las manifestaciones de discrimen y violencia. Fomentar y hacer cumplir las políticas públicas que garantizan los derechos humanos de las mujeres y educar a la comunidad para tomar decisiones proactivas y afirmativas, en defensa de los derechos de las mujeres.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 41 46 36 44 52

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera. Además, esta basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05. El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $5,855,000. De estos, $2,009,000 provienen de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $1,250,000 de Asignaciones Especiales y $2,596,000 de Fondos Federales. El presupuesto recomendado con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $527,000 para gastos de funcionamiento y $1,482,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados. Las Asignaciones Especiales incluyen $1,250,000 para gastos relacionados a grilletes relacionados en caso de violencia doméstica.

Entre los Programas Federales que proveen mayores aportaciones se incluyen: "Violence against Women"(STOP), "Crime Victim Assistance"(VOCA) y el programa "Sexual Assault"(SASP) que trabajan en áreas de agresión sexual y agresión en las cárceles del País, así como la educación y prevención a niñas de 11 años en adelante.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70; el pago de Primas de Fianzas de Fidelidad; el pago de servicios a la Autoridad de Energía Eléctrica; el pago de servicios a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados; el pago de Renta a la Autoridad de Edificios Públicos; y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos de la Mujer 4,214 2,945 4,038 3,985
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 4,214 2,945 4,038 3,985
 
Subsidios, Incentivos y Donativos Gasto Gasto Asig. Recom.
Asuntos de la Mujer 1,957 1,916 2,096 1,870
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo 1,957 1,916 2,096 1,870
 
Total, Servicio Directo 6,171 4,861 6,134 5,855
 
Total, Programa 6,171 4,861 6,134 5,855
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,551 2,203 2,292 2,009
Asignaciones Especiales 1,341 367 1,250 1,250
Fondos Federales 322 375 496 726
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,214 2,945 4,038 3,985
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 1,957 1,916 2,096 1,870
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,957 1,916 2,096 1,870
Total, Origen de Recursos 6,171 4,861 6,134 5,855
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 1,665 1,522 1,547 1,482
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 65 44 34 53
Servicios Comprados 382 379 282 236
Gastos de Transportación 11 10 5 5
Servicios Profesionales 206 41 39 69
Otros Gastos Operacionales 10 5 2 2
Asignaciones Englobadas 10 12 190 0
Materiales y Suministros 25 8 7 7
Anuncios y Pautas en Medios 177 182 186 155
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 2,551 2,203 2,292 2,009
 
Total de la RC del Fondo General 2,551 2,203 2,292 2,009
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 36 0 0
Servicios Comprados 4 0 1,250 1,250
Asignaciones Englobadas 1,337 331 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,341 367 1,250 1,250
 
Total de la AE del Fondo General 1,341 367 1,250 1,250
 
Total del Fondo General 3,892 2,570 3,542 3,259
 
 
Gastos de Funcionamiento de otros recursos  
Nómina y Costos Relacionados 222 275 351 357
Servicios Profesionales 100 100 145 219
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 150
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos 322 375 496 726
 
Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,957 1,916 2,096 1,870
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos 1,957 1,916 2,096 1,870
Total, Concepto 6,171 4,861 6,134 5,855

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Asuntos de la Mujer

Descripción del Programa

Diseña, coordina y ofrece conferencias en áreas de violencia doméstica y equidad educativa en el ambiente laboral, entre otras. Además, educa, provee asistencia legal, realiza investigaciones sobre casos de precedente y de derechos adquiridos de la mujer y promueve legislación en su beneficio.

Clientela

Mujeres, estudiantes, funcionarios públicos y empresas privadas.

Datos Estadísticos 2017 2018 2019

 

Actividades Educativas 500 500 500
Acuerdos Colaborativos 10 10 10
Casos Atendidos - CRIAS 4,700 4,500 4,500
Consultas 150 200 200
Coordinación de Servicios 1,300 1,000 1,000
Investigaciones Jurídicas 1 1 1
Legislaciones Propuestas 1 1 1
Memorial Explicativo y Ponencias 30 30 30
Multas Emitidas 5 3 3
Participantes servidas por las ONG yAgencias 8,000 8,500 8,500
Personas impactadas en actividades educativas y comunitarias 25,000 30,000 30,000
Querellas Adjudicadas 5 20 20
Querellas Nuevas 20 20 20
Seguimiento de las Coordinaciones 4,000 4,000 4,000
Servicios Ofrecidos por ONGs* y Agencias 40,000 40,000 40,000
Vistas Administrativas 30 30 30

*Organizaciones no gubernamentales. Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del Año Fiscal 2018-2019.