SALUD CORRECCIONAL





BASE LEGAL

La Orden Administrativa Núm. 59 de 30 de octubre de 1992, crea el Programa de Salud Correccional adscrito al Departamento de Salud, con el propósito de ofrecer servicios de salud a la población correccional. Posteriormente, mediante el caso Morales Feliciano vs. Romero Barceló, USDC PR Civil Núm. 79-4, el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico dispone la prestación de servicios médicos y de salud mental a los confinados bajo la custodia de la Administración de Corrección. Conforme a dicho caso, el Boletín Administrativo Núm. OE 2005-49 de 30 de junio de 2005, transfiere el Programa de Salud Correccional del Departamento de Salud a la Administración de Corrección. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 2 de 21 de noviembre de 2011, según enmendado, conocido como el "'Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011", se consolida la Administración de Corrección en el Departamento.

MISIÓN

Proveer servicios de salud en el nivel de tratamiento requerido, a tono con los estándares modernos de la práctica médica, mediante el uso de un sistema de salud integrado y costo-efectivo.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2016 2017 2018 2019
Sept./15 Sept./16 Sept./17 Feb./18 Proy.

 

Cantidad total de puestos 613 597 578 560 550

Los datos provienen del Informe de Puestos Ocupados certificado por la Agencia al 30 de septiembre de cada año fiscal. El número correspondiente al Año Fiscal 2018-2019 es proyectado durante el proceso presupuestario.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2018-2019

El Presupuesto Recomendado considera los principios del Plan Fiscal presentado por el Gobierno de Puerto Rico a la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSF). Además, está basado en la metodología de Presupuesto Base Cero (PBC) conforme a la Política Pública establecida en el Boletín Administrativo Núm. OE-2017-05.

El PBC es una metodología presupuestaria y de planeación de política fiscal cuyo objetivo fundamental es alcanzar que no se gaste en exceso de lo que se recauda. De esta manera, se limita el incremento de la deuda pública y se garantiza la utilización de prácticas rentables y responsables, tanto a corto como a largo plazo. Al aplicar la técnica del PBC se contempla evaluar y justificar cada año todos los programas y gastos de los departamentos, agencias o instrumentalidades del Gobierno partiendo de cero, sin tomar en consideración las asignaciones presupuestarias de años anteriores. Así, se logra una reducción en los gastos y se elimina la duplicidad en el ofrecimiento de servicios.

Para el Año Fiscal 2018-2019, el presupuesto consolidado recomendado asciende a $59,477,000 provenientes en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El presupuesto recomendado de la Resolución Conjunta del Presupuesto General incluye, $37,583,000 para gastos de funcionamiento y $20,527,000 para el pago de Nómina y Costos Relacionados.

Con el propósito de garantizar el pago de las pensiones de nuestros retirados, quienes aun cuando representan uno de los sectores más vulnerables de nuestro pueblo corrían el riesgo de perder totalmente el pago de sus pensiones, se incluyen $1,367,000 para el "Pay As You Go", provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

El Presupuesto Recomendado de la agencia incluye asignaciones presupuestarias que en años anteriores se contemplaron, aunque no como parte de dicho presupuesto. Estas partidas corresponden a las asignaciones relacionadas con: la anualidad a empleados por la Ley 70 y el "Pay As You Go".

El Presupuesto Recomendado permitirá el cumplimiento con los deberes ministeriales cónsono con la aplicación de la política pública. Además, considera las recomendaciones del Plan Fiscal presentado a la JSF creada bajo la Ley de Supervisión, Administración, y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act of 2016, en adelante "PROMESA", por sus siglas en inglés), Pub. L. No. 114-187,130 Stat. 2183 (2016).

RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2016 2017 2018 2019

 

Servicio Directo
Programa
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Salud a la Población Penal 75,215 62,235 62,162 58,110
Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo 75,215 62,235 62,162 58,110
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) Gasto Gasto Asig. Recom.
Servicios de Salud a la Población Penal 0 0 0 1,367
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio Directo 0 0 0 1,367
 
Total, Servicio Directo 75,215 62,235 62,162 59,477
 
Total, Programa 75,215 62,235 62,162 59,477
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 73,391 62,104 62,162 58,110
Asignaciones Especiales 1,824 131 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 75,215 62,235 62,162 58,110
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go)  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 0 1,367
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) 0 0 0 1,367
Total, Origen de Recursos 75,215 62,235 62,162 59,477
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General  
Nómina y Costos Relacionados 23,609 23,904 22,704 20,527
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 230 124 211 102
Servicios Comprados 25,793 23,874 22,850 22,151
Gastos de Transportación 10 11 11 10
Servicios Profesionales 4,890 3,959 2,995 3,500
Otros Gastos Operacionales 372 40 43 38
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 259 0 0
Compra de Equipo 2,479 0 0 0
Materiales y Suministros 16,008 9,933 13,348 11,782
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General 73,391 62,104 62,162 58,110
 
Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General  
Pay As You Go 0 0 0 1,367
Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General 0 0 0 1,367
 
Total de la RC del Fondo General 73,391 62,104 62,162 59,477
 
 
Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General  
Servicios Comprados 1,824 80 0 0
Asignaciones Englobadas 0 51 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General 1,824 131 0 0
 
Total de la AE del Fondo General 1,824 131 0 0
 
Total del Fondo General 75,215 62,235 62,162 59,477
 
Total, Concepto 75,215 62,235 62,162 59,477

PROGRAMA DE SERVICIO DIRECTO

Servicios de Salud a la Población Penal

Descripción del Programa

Ejecuta el Plan de Cuidado Médico y de Salud Mental conforme con las estipulaciones del Tribunal Federal. Desarrolla un sistema de servicios de salud integrado con altos niveles de calidad y accesibilidad. Provee servicios de educación en salud a los confinados y oficiales de custodia. Además, ofrece adiestramientos a profesionales de la salud. También, establece un sistema de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas y sexualmente transmisibles.


Clientela

Confinados recluidos en las instituciones penales, atendidos en las unidades médicas correspondientes y en el Hospital Psiquiátrico Correccional.