SECRETARIADO DEL DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento de la Familia", crea el Departamento de Servicios Sociales. Conforme al Plan de Reorganización Núm. 1 de 28 de julio de 1995, según enmendado, se redenomina y reorganiza la agencia como Departamento de la Familia y le adscribe los siguientes componentes programáticos y operativos: Secretariado, Administración de Familias y Niños, Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez y Administración de Sustento de Menores. Por su parte, se encuentra adscrito al Secretariado, la Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas.

MISIÓN

Promover, apoyar y prestar los servicios necesarios dirigidos a respaldar los esfuerzos de individuos, familias y comunidades para que aporten a su propio desarrollo y se integren a la sociedad en igualdad de condiciones participativas, sociales y de justicia.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Instituto de Educación y Adiestramiento
  • Junta Adjudicativa
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales y Oficinas Locales o Centros de Servicios Integrados
  • Programa de Determinación de Incapacidad
  • Programa de Licenciamiento
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Planificación e Informática
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales

PROGRAMAS

Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social

Descripción del Programa

Documenta, evalúa y adjudica toda reclamación de incapacidad que se haga a la Administración del Seguro Social por trabajadores asegurados, sus viudas(os) entre los 50 y 59 años de edad y los dependientes incapacitados de 18 años en adelante. Facilita los procedimientos de obtención de información y orienta a los reclamantes, sus familiares y sus representantes legales.


Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Clientela atendida 43,602 41,198 42,000

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Incluye casos trabajados pendientes de decisión. Datos recopilados del Sistema Computadorizado de datos estadísticos de la Administración del Seguro Social (DIODS). Datos proyectados

Clientela

Población asegurada y sus dependientes, que tienen una condición física y/o mental que les incapacita realizar tareas remunerativas en un ambiente laboral, habitual y que solicitan los beneficios de la Administración del Seguro Social por la cubierta de incapacidad de empleos.


Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Desarrolla, integra y coordina la política pública, normas y reglamentación del área de familia a ser implantada a nivel intra e interagencial y a través de las organizaciones comunitarias y de base de fe. Además, formula los planes y programas, prepara e integra el presupuesto de todo el Departamento. Finalmente, evalúa la efectividad y eficiencia de las operaciones.

Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Centros establecidos o en desarrollo 45 45 45
Número de oficinas locales 52 52 47

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Componentes organizacionales del Secretariado del Departamento de la Familia, así como las familias y la comunidad puertorriqueña en general.

Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada

Descripción del Programa

Evalúa, expide licencias y supervisa los establecimientos en Puerto Rico que se dedican al cuidado de niños(as) y personas de edad avanzada, a tono con las leyes y reglamentos aplicables. Además, se licencian y supervisan personas naturales o jurídicas, que se dediquen a colocar menores en las dependencias, organizaciones e instituciones, a fin de ser adoptados(as).

Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Clientela atendida 2,564 2,611 2,501

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Operadores de establecimientos de cuido de niños(as) y personas de edad avanzada.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $58,044,000. Los recursos incluyen: $30,744,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $670,000 de Asignaciones Especiales, $20,118,000 de Fondos Federales y $6,512,000 de Otros Ingresos.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $2,893,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente al impacto de la Ley 70-2010, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley, se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios. Además, la terminación de fondos no recurrentes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés), así como al efecto de un aumento en los recursos para sufragar el costo de arrendamiento de las instalaciones que prestan servicios a la clientela de los componentes del Departamento de la Familia.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán cubrir los gastos de funcionamiento. Además, se incluye una Asignación Especial para cumplir con compromisos de índole social orientados a sufragar ayudas a víctimas de desastres naturales y otras labores humanitarias, gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, a tenor con la Ley 59-2006, y del Centro Geriátrico San Rafael, Inc. de Arecibo. Igualmente, permitirá sufragar los gastos del Concilio Multisectorial en Apoyo a las Personas sin Hogar, según la Ley 130-2007 y para gastos relacionados a la Comisión para la Prevención del Suicidio, según la Ley 277-1999. También, atenderá la iniciativa de Abraza la Vida, que atiende un promedio de 2,135 casos mensuales. Por otra parte, continuará con la iniciativa de la Línea de Orientación de Adopción, que desde su apertura en marzo de 2010 ha experimentado aumentos en las llamadas mensuales atendidas. Esta iniciativa brinda una alternativa a los ciudadanos interesados en adoptar a un niño, y a la misma vez, le ofrece oportunidad a los niños de tener una familia que los ame y proteja.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Emergency Shelter Grant", "Child Care and Development Block Grant", "Child Welfare Services States Grants" y "Social Security Disability Insurance". Los fondos federales permitirán sufragar en su totalidad los gastos relacionados al Programa de Determinación de Incapacidad del Seguro Social, así como el financiamiento parcial de los procesos de licenciamiento a lugares para el cuido de niños y personas de edad avanzada.

Los Otros Ingresos provienen del recobro de costos indirectos y se utilizan para cubrir los gastos de funcionamiento.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Determinación de Elegibilidad para Servicios de Incapacidad del Seguro Social 16,716 16,900 16,600 16,600
Dirección y Administración General 58,465 55,585 41,110 40,335
Licenciamiento de Lugares para el Cuido de Niños y Personas de Edad Avanzada 3,509 3,398 2,847 2,880
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 78,690 75,883 60,557 59,815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 380 380 380 380
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 380 380 380 380
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 0 0 5 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 5 0
Total, Programa 79,070 76,263 60,942 60,195
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 21,068 24,007 25,118 30,744
Asignaciones Especiales 0 290 290 290
Fondo de Estabilización 25,792 12,165 0 0
Fondos Federales 20,525 20,723 20,118 22,760
Fondos Federales ARRA 2,651 9,284 8,334 0
Otros Ingresos 8,654 9,414 6,697 6,021
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 78,690 75,883 60,557 59,815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 380 380 380 380
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 380 380 380 380
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 5 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 5 0
Total, Origen de Recursos 79,070 76,263 60,942 60,195
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 38,320 30,941 28,974 31,100
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,027 6,108 1,542 8,491
Servicios Comprados 11,793 12,377 5,468 3,933
Donativos, Subsidios y Distribuciones 5,345 12,255 11,326 5,182
Gastos de Transportación 334 470 532 408
Servicios Profesionales 993 8,451 6,620 5,601
Otros Gastos Operacionales 12,309 1,569 1,437 2,217
Asignaciones Englobadas 707 1,505 1,242 1,403
Pago de Deuda de Años Anteriores 35 799 0 200
Compra de Equipo 253 586 2,143 170
Materiales y Suministros 547 810 868 702
Anuncios y Pautas en Medios 27 12 405 408
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 78,690 75,883 60,557 59,815
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 380 380 380 380
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 380 380 380 380
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 5 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 5 0
Total, Concepto 79,070 76,263 60,942 60,195