AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO.


BASE LEGAL

La Ley 1-2000, según enmendada, conocida como "Ley de la Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio", crea la Autoridad y la adscribe al Departamento de Transportación y Obras Públicas.

MISIÓN

Proveer un servicio de transportación marítima eficiente, ágil y confiable para los residentes de Puerto Rico y las Islas Municipios, que, integrado a las demás alternativas de transporte, contribuya y facilite el desarrollo socioeconómico y su calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Directoría Auxiliar de Administración y Finanzas
  • Directoría Auxiliar de Operaciones y Servicios
  • Directoría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
  • Directoría Auxiliar de Seguridad Interna
  • Oficina del Asesor Legal
  • Oficina del Auditor Interno
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina del Subdirector

PROGRAMA

Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a Nivel Isla

Descripción del Programa

Proveer servicios de transportación marítima de pasajeros y carga a residentes, al igual que a visitantes de Fajardo, Vieques, Culebra y a los usuarios de Cataño, San Juan y Hato Rey.

Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Pasajeros transportados Fajardo, Vieques y Culebra (FVC) 1,000,442 1,050,464 1,071,473
Pasajeros transportados San Juan, Cataño y Hato Rey 894,197 945,878 993,171
Toneladas de carga transportada FVC 309,263 315,000 330,750

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Usuarios del servicio de transportación marítima en Cataño, Hato Rey y San Juan, y los habitantes y visitantes de Vieques y Culebra.

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $44,533,000. Los recursos incluyen $22,377,000 provenientes de Asignaciones Especiales, $15,666,000 de Fondos Federales y $6,490,000 de Ingresos Propios.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $414,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Esta disminución se debe principalmente al impacto de la Ley 70-2010, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento". Mediante esta Ley, se estableció un programa voluntario a través del cual los empleados elegibles pueden retirarse o separarse de su empleo a cambio de una pensión temprana, un incentivo económico u otros beneficios. Por otro lado, la Autoridad proyecta incrementos en los Ingresos Propios y en las aportaciones de Fondos Federales.

Los recursos de las Asignaciones Especiales del Presupuesto General proveerán para gastos operacionales y el mantenimiento de los servicios de transportación marítima de los municipios de Fajardo, Vieques, Culebra y del Acuaexpreso de San Juan y Cataño. Además, se destinan recursos para atender los pagos a suplidores por servicios prestados para el mantenimiento y la operación de la Corporación.

Los Ingresos Propios se generan por concepto de la venta de boletos a los usuarios del servicio de transporte marítimo y el cobro del arancel por carga transportada. Se observa un aumento en los ingresos propios destinados a gastos de funcionamiento debido a que se proyecta un incremento de pasajeros en las nuevas lanchas de la ruta Isla (Fajardo - Vieques - Culebra) y Metro.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluyen: "Federal Transit Capital Investment Grants". Estos recursos van dirigidos a mejoras de las terminales de Cataño, Vieques, Culebra y Fajardo.

En el área de mejoras permanentes se incluyen $2,990,000 de Ingresos Propios para el pareo de fondos de proyectos financiados con fondos federales. Para el año fiscal 2012 se refleja una asignación de $15,000,000 provenientes del Fondo de Mejoras Públicas que no recurre para el año fiscal 2013. Dichos recursos fueron asignados mediante la Ley 242-2011, "Emisión de Bonos del Gobierno de Puerto Rico", para la adquisición de dos (2) lanchas rápidas para el transporte de pasajeros entre Fajardo y las islas municipios de Vieques y Culebra.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 25,350 36,258 29,991 29,577
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,350 36,258 29,991 29,577
 
Mejoras Permanentes
Operación, Mantenimiento y Servicios de Lanchas a nivel Isla 37,848 1,000 34,200 14,956
Subtotal, Mejoras Permanentes 37,848 1,000 34,200 14,956
Total, Programa 63,198 37,258 64,191 44,533
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 20,848 23,957 24,604 22,377
Fondos Federales 120 0 2,696 3,700
Ingresos Propios 4,382 12,301 2,691 3,500
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,350 36,258 29,991 29,577
 
Mejoras Permanentes  
Asignaciones Especiales 4,500 200 0 0
Fondo de Mejoras Públicas 0 0 15,000 0
Fondos Federales 33,248 800 19,200 11,966
Ingresos Propios 0 0 0 2,990
Otros Ingresos 100 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 37,848 1,000 34,200 14,956
Total, Origen de Recursos 63,198 37,258 64,191 44,533
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,983 19,043 15,640 13,944
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 265 603 603 614
Servicios Comprados 2,639 5,917 2,529 6,229
Gastos de Transportación 250 155 155 155
Servicios Profesionales 1,755 2,247 2,696 0
Otros Gastos Operacionales 974 837 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 0 149
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 447 0
Compra de Equipo 0 95 95 95
Materiales y Suministros 4,469 7,361 7,826 8,391
Anuncios y Pautas en Medios 15 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 25,350 36,258 29,991 29,577
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 37,848 1,000 34,200 14,956
Subtotal, Mejoras Permanentes 37,848 1,000 34,200 14,956
Total, Concepto 63,198 37,258 64,191 44,533