OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO.


BASE LEGAL

La Ley 177-1995, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio".

MISIÓN

Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

  • Área de Supervisión y Seguimiento
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos


PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política funcional de la Agencia mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Descripción del Programa

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la OSAJ para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.


Datos Estadísticos 2011 2012 2013

 

Clientela bajo OSAJ 6,494 6,348 6,538
Clientela evaluada 23,641 21,790 22,444

Los datos estadísticos son información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2012-2013.

Clientela

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2012-2013 asciende a $7,499,000. Los recursos incluyen $7,418,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General y $81,000 de Fondos Federales.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento neto de $722,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2011-2012. Este aumento se debe principalmente al impacto de los empleados que estaban en destaque administrativo y conforme al Artículo 38 de Capital Humano del Plan de Reorganización Núm. 2 del 21 de noviembre de 2011 conocido como "Plan de Reorganización del Departamento de Corrección y Rehabilitación de 2011" se dispone que estos empleados serán transferidos a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), así como, los fondos necesarios para cubrir su nómina y los beneficios marginales. Además, incluye el producto neto del efecto reductor en la nómina por la implantación de la Ley 70-2010, conocida como "Ley del Programa de Incentivos, Retiro y Readiestramiento".

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que la agencia continúe con la encomienda de suministrar información confiable al Tribunal de Justicia para determinar si proceden las medidas de libertad provisional y efectuar supervisión electrónica, investigación y arrestos de los liberados bajo la supervisión de la Oficina. El propósito es que los imputados cumplan con las condiciones impuestas por el Tribunal para garantizar la seguridad pública.

El programa Federal que provee aportaciones a OSAJ es el "Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant Program" para supervisión y monitoría electrónica.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2010 2011 2012 2013

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 972 1,009 1,177 1,306
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 5,580 5,263 5,600 6,193
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,552 6,272 6,777 7,499
Total, Programa 6,552 6,272 6,777 7,499
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,189 2,011 6,673 7,418
Fondo de Estabilización 3,263 4,157 0 0
Fondos Federales 100 0 0 81
Fondos Federales ARRA 0 104 104 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,552 6,272 6,777 7,499
Total, Origen de Recursos 6,552 6,272 6,777 7,499
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,847 4,853 4,721 5,512
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 260 143 242 167
Servicios Comprados 883 907 1,145 1,220
Gastos de Transportación 29 41 29 29
Servicios Profesionales 24 24 24 76
Otros Gastos Operacionales 0 25 0 0
Asignaciones Englobadas 400 238 295 243
Compra de Equipo 47 2 261 192
Materiales y Suministros 62 39 60 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,552 6,272 6,777 7,499
Total, Concepto 6,552 6,272 6,777 7,499